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大武口区纪律检查委员会2019年部门预算

索引号 640202003/2021-11190 文号 生成日期 2019-01-31
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共大武口区纪律检查委员会是负责大武口区纪律检查工作的专责机关,在区委和市纪委双重领导下进行工作,主要职能:

一、维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助区委推进全面从严治党、加强贯彻落实党中央、国务院、中央纪委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定,负责党政干部的问责和电子监察系统的监管;协助区委抓好党风建设,组织协调全区党风廉政建设和反腐败斗争;监督区政府各部门、国家公务员和区政府及其各部门任命的其他人员及其领导成员执行国家政策和法律法规、决议和命令的情况。 

二、负责检查并处理党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 

三、负责查处区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 

四、负责作出维护党纪、政纪的决定,制定党风党纪政纪教育规划;会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

二、部门预算单位构成

中共大武口区纪律检查委员会是隶属于大武口区委的行政一级预算单位,执行行政单位会计制度。与石嘴山市大武口区监察委员会合署办公。根据预算管理规定,大武口纪委监委员预算涵盖的单位包括:办公室(宣教政研室)、党风政风监督室、案件监督管理室(信访室)、(第一、第二、第三)纪检监察室、案件审理室、巡察办。资产管理部门由区纪委办公室统一核算。

注:根据石大党办发[2018]23号文件通知设立的中共大武口区巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列,设在中共大武口区纪律检查委员会,故2019年预算包含巡察办。

人员结构如下:大武口区纪委监委机关核定行政编制30人,中共大武口区巡察工作领导小组办公室核定行政编5人,现行政编制在岗共计27人,处级1人,科级9人,副科5人,科员12人;另有借调人员2人、编外人员1人、三支一扶及西部志愿者4人、公益性岗位4人,退休8人。实有公务车2辆。


第二部分   2019年部门预算表(见附表)

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、关于大武口区纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区纪律检查委员会2019年财政拨款收入预算4,528,089元,其中:本年收入4,528,089 元,包括一般公共预算拨款4,528,089元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算4,528,089元,包括:一般公共服务支出3,567,531.00 元、社会保障和就业支出385,585.00元、卫生健康支出207,389.00元、住房保障支出367,584.00 元。

二、关于大武口区纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出4,228,089.00 元,其中:本年收入安排支出4,228,089.00元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)增加1,436,096.16元,上涨51.44%。

人员经费3,375,557.00 元,主要包括:基本工资1,029,984元、津贴补贴1,088,748元、奖金369,332元、社会保障缴费579,123元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出50,312元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费12,250元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金241,608元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出4,200元;

公用经费852,531.00 元,主要包括:办公费240,000元、印刷费50,000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费25,000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费50,000元、因公出国(境)费0元、维修(护)费30,000元、租赁费0元、会议费0元、培训费60,000元、公务接待费5,000元、专用材料费15,000元、劳务费50,000元、委托业务费0元、工会经费34,851元、福利费0元、公务用车运行维护费50,000元、其他交通费231,080元、其他商品和服务支出11,600元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明

大武口区纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出300,000.00 元,其中:本年收入安排支出300,000.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务(201)纪检监察事务(20111)一般行政管理事务(2011102)2019年预算300,000.00元,比2018年执行数(决算数)减少79,193.97元,下降20.88%。主要用于乡镇街道办事处纪工委工作经费。

三、关于大武口区纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区纪律检查委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为55,000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费50,000.00元,公务接待费5,000.00元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费减少0元;公务接待费减少5000元,主要原因遵照执行八项规定。

四、关于大武口区纪律检查委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区纪律检查委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明

大武口区纪律检查委员会2019年收入总预算4,528,089.00元,其中:本年收入4,528,089.00元,上年结转结余0元;支出总预算4,528,089.00元,其中:本年支出4,528,089.00元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4,528,089.00元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出4,528,089.00元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,大武口区纪律检查委员会本级及所属政府预算1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算852,531.00元,比2018年预算增加355994元,增长71.69%。主要原因是:预算支出增加496536.8元。

(二)政府采购情况

2019年,大武口区纪律检查委员会政府采购预算200000元,其中:政府采购货物预算200000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,大武口区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值423,151.00元;办公家具价值96735.7元;其他资产价值1031426.54元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值423,151.00元;办公家具价值96735.7元;其他资产价值1031426.54元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2019年大武口区纪律检查委员会重点项目绩效评价

本单位2019年共编制2个项目,项目预算共计300,000.00元。分别为:

   1、大武口区纪委党风廉政、干部教育、办案专项,项目预算100,000.00元,确保纪委反腐倡廉、教育经费、干部培训、办案工作正常开展。

2、乡镇、街道办事处纪工委经费专项,项目预算200,000.00元,确保各乡镇、街道办事处纪工委工作正常开展。

(五)其他需说明的事项

第四部分   名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

大武口区纪律检查委员会2019年部门预算表.xls


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