石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室
2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室机关依法履行下列职责:
(一)承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他
重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作,办理人代会的筹备,会务和会后的有关事项。
(二)负责党组、常委会、办公室文件和领导讲话的起草工作。
(三)办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理,报刊的订阅、收发及保密工作。
(四)负责管理机关财务,车辆及其他后勤服务和接待工作。
(五)负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。
(六)根据常委会工作需要,搞好与各工作委员会的协调,
加强与区委、区政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。
(七)承办常委会、主任会议,主任、副主任交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室部门预算S属于行政单位预算。纳入石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制的单位只有本机,无二级预算单位。
预算单位人员构成:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室现有行政人员18人,财政供养 2 人,离退休人员38人,遗属 1 人,三支一扶3人,公岗3人。
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表
表一 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 6,633,521.00 | 一、本年支出 | 7,005,945.18 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 6,633,521.00 | (一)一般公共服务支出 | 4,784,520.18 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
二、事业预算收入 | (三)国防支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | (四)公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | (五)教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 1,396,999.00 | |
六、债务预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | (十)卫生健康支出 | 354,193.00 | |
八、投资预算收益 | (十一)节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | (十二)城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | (十三)农林水支出 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 470,233.00 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 6,633,521.00 | 本年支出合计 | 7,005,945.18 |
十一、上年结转 | 372,424.18 | 二、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | 372,424.18 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 372,424.18 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(3)非财政拨款结转 | |||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(4)非财政拨款结余 | |||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(5)专用结余 | |||
(6)经营结余 | |||
收入总计 | 7,005,945.18 | 支出总计 | 7,005,945.18 |
表二 | |||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
101001 | 石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 7,005,945.18 | 6,633,521.00 | 6,633,521.00 | 372,424.18 | ||||||||||||
表三 | ||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数(支出类别) | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,525,041.00 | 7,005,945.18 | 6,633,521.00 | 372,424.18 | 480,904.18 | 7% | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,539,554.00 | 4,784,520.18 | 4,412,096.00 | 372,424.18 | 244,966.18 | 5% | |
20101 | 人大事务 | 4,539,554.00 | 4,784,520.18 | 4,412,096.00 | 372,424.18 | 244,966.18 | 5% | |
2010101 | 行政运行 | 3,586,032.00 | 3,772,124.18 | 3,732,896.00 | 39,228.18 | 186,092.18 | 5% | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -20,000.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 349,722.00 | 500,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 150,278.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 40,000.00 | 10,000.00 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 229,200.00 | 40,200.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 284,600.00 | 202,996.00 | 200,000.00 | 2,996.00 | -81,604.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 229,200.00 | 229,200.00 | 229,200.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,212,953.00 | 1,396,999.00 | 1,396,999.00 | 184,046.00 | 15% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,042,953.00 | 1,203,473.00 | 1,203,473.00 | 160,520.00 | 15% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 489,576.00 | 610,379.00 | 610,379.00 | 120,803.00 | 25% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368,918.00 | 395,396.00 | 395,396.00 | 26,478.00 | 7% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,459.00 | 197,698.00 | 197,698.00 | 13,239.00 | 7% | ||
20807 | 就业补助 | 170,000.00 | 193,526.00 | 193,526.00 | 23,526.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 170,000.00 | 193,526.00 | 193,526.00 | 23,526.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 307,942.00 | 354,193.00 | 354,193.00 | 46,251.00 | 15% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 307,942.00 | 354,193.00 | 354,193.00 | 46,251.00 | 15% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 154,133.00 | 168,554.00 | 168,554.00 | 14,421.00 | 9% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 97,809.00 | 128,639.00 | 128,639.00 | 30,830.00 | 32% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 56,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 1,000.00 | 2% | ||
221 | 住房保障支出 | 464,592.00 | 470,233.00 | 470,233.00 | 5,641.00 | 1% | ||
22102 | 住房改革支出 | 464,592.00 | 470,233.00 | 470,233.00 | 5,641.00 | 1% | ||
2210201 | 住房公积金 | 339,866.00 | 354,386.00 | 354,386.00 | 14,520.00 | 4% | ||
2210203 | 购房补贴 | 124,726.00 | 115,847.00 | 115,847.00 | -8,879.00 | -7% | ||
表四 | |||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 6,633,521.00 | 201--一般公共服务支出 | 4,784,520.18 | 301--工资福利支出 | 4,891,041.00 | 501--机关工资福利支出 | 4,891,041.00 | ||||||
1、经费拨款 | 6,633,521.00 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 1,220,019.18 | 502--机关商品和服务支出 | 1,220,019.18 | |||||||
2、自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 878,345.00 | 503--机关资本性支出(一) | 16,540.00 | ||||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出(二) | ||||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出(基本建设) | 505--对事业单位经常性补助 | ||||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 16,540.00 | 506--对事业单位资本性补助 | |||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助(基本建设) | 507--对企业补助 | |||||||||||
(二)政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 1,396,999.00 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | |||||||||
(三) 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 878,345.00 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 354,193.00 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 470,233.00 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 6,633,521.00 | 一、本年支出 | 7,005,945.18 | 一、本年支出 | 7,005,945.18 | 一、本年支出 | 7,005,945.18 | ||||||
二、上年结转结余 | 372,424.18 | 二、年末结转结余 | 二、年末结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 372,424.18 | (一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||||||||
(二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | ||||||||||
(三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 7,005,945.18 | 支 出 总 计 | 7,005,945.18 | 支 出 总 计 | 7,005,945.18 | 支 出 总 计 | 7,005,945.18 | ||||||
表五 | ||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合计 | 7,005,945.18 | 6,633,521.00 | 6,633,521.00 | 372,424.18 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,412,096.00 | 4,412,096.00 | 4,412,096.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 4,412,096.00 | 4,412,096.00 | 4,412,096.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 3,772,124.18 | 3,732,896.00 | 3,732,896.00 | 39,228.18 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 500,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
2010106 | 人大监督 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 40,200.00 | 40,200.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 202,996.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2,996.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 229,200.00 | 229,200.00 | 229,200.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,396,999.00 | 1,396,999.00 | 1,396,999.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,203,473.00 | 1,203,473.00 | 1,203,473.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 610,379.00 | 610,379.00 | 610,379.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395,396.00 | 395,396.00 | 395,396.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,698.00 | 197,698.00 | 197,698.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 193,526.00 | 193,526.00 | 193,526.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 193,526.00 | 193,526.00 | 193,526.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 354,193.00 | 354,193.00 | 354,193.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 354,193.00 | 354,193.00 | 354,193.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 168,554.00 | 168,554.00 | 168,554.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 128,639.00 | 128,639.00 | 128,639.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 470,233.00 | 470,233.00 | 470,233.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 470,233.00 | 470,233.00 | 470,233.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 354,386.00 | 354,386.00 | 354,386.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 115,847.00 | 115,847.00 | 115,847.00 | ||||
表六 | ||||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称:石嘴山市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,633,521.00 | 5,509,986.00 | 1,123,535.00 | |
301 | 工资福利支出 | 4,891,041.00 | 4,891,041.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,478,174.00 | 1,478,174.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,005,235.00 | 1,005,235.00 | |
30103 | 奖金 | 907,491.00 | 907,491.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395,396.00 | 395,396.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 197,698.00 | 197,698.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 168,554.00 | 168,554.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128,639.00 | 128,639.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,942.00 | 4,942.00 | |
30113 | 住房公积金 | 354,386.00 | 354,386.00 | |
30114 | 医疗费 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 193,526.00 | 193,526.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 889,335.00 | 889,335.00 | |
30201 | 办公费 | 83,856.00 | 83,856.00 | |
30207 | 邮电费 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
30211 | 差旅费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30213 | 维修(护)护费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30215 | 会议费 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
30216 | 培训费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
30226 | 劳务费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 36,255.00 | 36,255.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44,644.00 | 44,644.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 197,280.00 | 197,280.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 838,145.00 | 618,945.00 | 219,200.00 |
30302 | 退休费 | 610,379.00 | 610,379.00 | |
30305 | 生活补助 | 4,366.00 | 4,366.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 223,400.00 | 4,200.00 | 219,200.00 |
310 | 资本性支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30102 | 办公设备购置 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
表七 | ||||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:元 | |||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 48,800.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,800.00 | 12,358.60 | 12,358.60 | 12,358.60 | 48,800.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,800.00 | |||||||
表八 | ||||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 | 单位:元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收入预算7,005,945.18元,其中:本年收入6,633,521.00元,包括一般公共预算拨款6,633,521.00元,政府性基金预算拨款0.00元;上年结转结余372,424.18元。本年支出预算7,005,945.18元,包括:一般公共服务支出4,784,520.18元、社会保障和就业支出1,396,999.00元、卫生健康支出354,193.00 元、住房保障支出470,233.00元。
二、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款基本支出7,005,945.18元,其中:本年收入安排支出6,633,521.00元,上年结转资金安排支出372,424.18元。比2025年预算数增加24,966.18元,增长5.00%。
人员经费5,509,986.00元,主要包括:基本工资1,478,174.00元、津贴补贴1,005,235.00元、奖金907,491.00元、机关事业单位基本养老保险缴费395,396.00 元、职业年金缴费197,698.00元、职工基本医疗保险缴费168,554.00元、公务员医疗补助缴费128,639.00元、其他社会保障缴费4,942.00元、住房公积金354,386.00元、医疗费57,000.00元、其他工资福利支出193,526.00元、退休费610,379.00 元、生活补助4,366.00 元、其他对个人和家庭的补助支出4,200.00元;
公用经费1,123,535.00元,主要包括:办公费83,856.00元、邮电费7,500.00 元、差旅费6,000.00元、维修(护)费10,000.00元、会议费280,000.00元、培训费150,000.00 元、公务接待费8,800.00 元、劳务费25,000.00 元、工会经费36,255.00 元、公务用车运行维护费40,000.00 元、其他交通费197,280.00元、其他商品和服务支出44,644.00元、其他对个人和家庭的补助支出219,200.00元、办公设备购置15,000.00元。
(二)项目支出情况说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 元,其中:本年收入安排支出0.00元,上年结转结余资金安排支出 0.00 元。
三、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数为48,800.00 元,其中:公务用车运行费40,000.00 元,公务接待费8,800.00 元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加(减少)0.00元,其中:因公出国(境)费增加 0.00 元,主要原因无此项支出;公务用车购置费增加 0.00 元,主要原因无此项支出;公用车运行费增加 0.00 元,主要原因本年无此项支出增加;公务接待费增加 0.00 元,主要原因本年无此项支出增加。
四、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室 2026年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年收入总预算7,005,945.18元,其中:本年收入6,633,521.00元,上年结转结余372,424.18元;支出总预算7,005,945.18元,其中:本年支出7,005,945.18元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入6,633,521.00元,占100.00%;事业预算收入0.00元,占0.00%;上级补助预算收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00元,占0.00%;经营预算收入0.00元,占0.00%;债务预算收入0.00元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00元,占0.00%;投资预算收益0.00元,占0.00%;其他预算收入0.00元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出7,005,945.18元,占100.00%;事业支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%;投资支出0.00元,占0.00%;债务还本支出0.00元,占0.00%;其他支出0.00元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公
室本级机关运行经费财政拨款预算1,123,535.00元,比 2025 年预算减少133,511.00元,减少10.62%。主要原因是:2026年,大武口区人民代表大会常务委员会办公室本级机关将人民代表大会工作专项经费和会议专项经费等支出,列入工作专项类经费;
(二)政府采购情况
2026年,石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公
室政府采购预算40,000.00元,其中:政府采购货物预算40,000.00元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算0.00元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋280.00平方米(只有使用权无所有权),价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆1辆,价值234,244.00元;办公家具价值 217,415.40元;其他资产价值1,052,501.60元。
(四)预算绩效情况
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年项目绩效评价,本单位2026年共编制0个项目,项目预算共计0.00元。
(五)其他需说明的事项
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室无社会保险基金收支预算。
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算
——名词解释
一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人 可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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