• 640202012/2026-00006
  • 大武口区委宣传部
  • 石嘴山市大武口区融媒体中心
  • 有效
  • 2026年02月04日
石嘴山市大武口区融媒体中心2026年部门预算
时间:2026年02月04日 来源:大武口区委宣传部
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石嘴山市大武口区融媒体中心2026年部门预算




     

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况

二、2026年大武口区部门收入总体情况

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款总体情况

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况

七、2026年大武口区部门一般公共预算三公经费支出情况

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释






石嘴山市大武口区融媒体中心2026年部门预算——单位概况

 一、部门职责

石嘴山市大武口区融媒体中心机关依法履行下列职责:

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全区经济社会发展提供舆论支持,更好地引导群众、服务群众。

(二)落实全区新闻报道计划,协助配合上级媒体和新闻单位采访工作。围绕区委、区政府中心工作,积极开展各类新闻宣传。

(三)统筹管理全区各类宣传平台,做好新闻督导及曝光工作,加快传播手段和话语方式创新,完成上级下达的各项内外宣传任务。

(四)负责全区新闻业务管理和对外通联工作,抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设。负责全媒体人才孵化培育,组织引导各部门、各单位、全区网评网宣、通讯员队伍积极落实各级各类宣传指令。

(五)负责联通中央、自治区、石嘴山市等上级宣传平台,实施全媒体策划、全媒体联动和宣传平台资源流通、共享,创作丰富多彩的融媒体产品。

(六)负责全媒体融合,创新内容生产管理机制,整合聚集本地内容信息资源,实现素材“一次采集、多种生成、多元传播”,扩展传播渠道,推进报、台、网深度融合、一体发展。

(七)负责促进融媒体中心和新时代文明实践中心平台对接、资源共享,强化为民服务功能,开展群众活动,发挥整体协调效应。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个,属事业单位。石嘴山市大武口区融媒体中心为大武口区委直属正科级公益一类事业单位,归口中国共产党石嘴山市大武口区委员会宣传部管理。

2、石嘴山市大武口区融媒体中心现有编制4名,实有4名。其中:编制内在职4,处级领导干部0,科级领导干部3,科员1,退休人员0,财政供养人员0临时聘用人员2人,三支一扶人员1人,大学生志愿者2人,公岗人员1人





石嘴山市大武口区融媒体中心2026年部门预算表
















表二

2026年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称:石嘴山市大武口区融媒体中心









单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

上年结转

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

208001

石嘴山市大武口区融媒体中心

1,758,692

1730216

1,730,216








28,476















表三

2026年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称:石嘴山市大武口区融媒体中心                                                                                                                        








单位:元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数(支出类别)

2026年预算数与2025年预算数对比

合计

基本支出

项目支出

上年结转

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4


5

6


   

1,404,193

1,758,692

1,347,216

383,000

28,476

354,499

25%

201

一般公共服务支出

1,187,821

999,978

999,978



-187,843

-16%

20133

宣传事务支出

1,187,821

999,978

999,978



-187,843

-16%

2013350

事业运行

1,077,821

999,978

999978



-77,843

-7%

2013399

其他宣传事务支出

110,000





-110,000

-100%

207

文化旅游体育与传媒支出

336

385,500


383000

2500

385,164

114632%

20701

文化和旅游

336

2,500



2500

2,164

644%

2070199

其他文化和旅游支出

336

2,500



2500

2,164

644%

20799

其他文化旅游体育与传媒支出


383,000


383000


383,000

100%

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出


383,000


383000


383,000

100%

208

社会保障和就业支出

113,188

187,912

161936


25976

74,724

66%

20805

行政事业单位养老支出

87,212

161,936

161936



74,724

86%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58,141

107,957

107957



49,816

86%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29,071

53,979

53979



24,908

86%

20801

引进人才费用支出

25,976

25,976



25976

0

0%

2080116

引进人才费用支出

25,976

25,976



25976

0

0%

210

卫生健康支出

26,938

50,526

50526



23,588

88%

21011

行政事业单位医疗

26,938

50,526

50526



23,588

88%

2101102

事业单位医疗

22,938

43,526

43526



20,588

90%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4,000

7,000

7000



3,000

75%

221

住房保障支出

75,910

134,776

134776



58,866

78%

22102

住房改革支出

75,910

134,776

134776



58,866

78%

2210201

住房公积金

52,654

96,676

96676



44,022

84%

2210203

购房补贴

23,256

38,100

38100



14,844

64%















表四

2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称:石嘴山市大武口区融媒体中心









单位:元

                 

                

项目名称

功能科目分类名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

部门经济分类
科目名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

政府经济分类
科目名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

(一)一般公共预算财政拨款

1,730,216

201--一般公共服务支出

999,978



301--工资福利支出

1,277,844



501--机关工资福利支出




   1、经费拨款

1,347,216

202--外交支出




302--商品和服务支出

372,668



502--机关商品和服务支出




   2、自治区一般性转移支付

383,000

203--国防支出




303--对个人和家庭的补助

1,680



503--机关资本性支出(一)




   3、自治区专项转移支付


204--公共安全支出




307--债务利息及费用支出




504--机关资本性支出(二)




   4、市级一般性转移支付


205--教育支出




309--资本性支出(基本建设)

103,000



505--对事业单位经常性补助

1,653,012



   5、市级专项转移支付


206--科学技术支出




310--资本性支出

3,500



506--对事业单位资本性补助

104,000





207--文化旅游体育与传媒支出

385,500



311--对企业补助(基本建设)




507--对企业补助




(二)政府性基金上级补助收入


208--社会保障和就业支出

187,912



312--对企业补助




508--对企业资本性 支出




(三) 国有资本经营预算上级补助收入


209--社会保险基金支出




313--对社会保障基金补助




509--对个人和家庭的补助

1,680





210--卫生健康支出

50,526



399--其他支出




510--对社会保障基金补助






211--节能环保支出








511--债务利息及费用支出






212--城乡社区支出








512--债务还本支出






213--农林水支出








513--转移性支出






214--交通运输支出








514--预备费及预留






215--资源勘探工业信息等支出








599--其他支出






216--商业服务业等支出














217--金融支出














219--援助其他地区支出














220--国土自然资源海洋气象等支出














221--住房保障支出

134,776













222--粮油物资储备支出














223--国有资本经营预算支出














224--灾害防治及应急管理支出














227--预备费














229--其他支出














230--转移性支出














231--债务还本指出














232--债务付息支出














233--债务发行费用支出












一、本年收入

1,730,216

一、本年支出

1,758,692

0

0

一、本年支出

1,758,692

0

0

一、本年支出

1,758,692

0

0

二、上年结转结余

28,476

二、年末结转结余

0

0

0

二、年末结转结余

0

0

0

二、年末结转结余

0

0

0

(一)一般公共预算财政拨款

28,476

(一)一般公共预算财政拨款




(一)一般公共预算财政拨款




(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金


(二)政府性基金




(二)政府性基金




(二)政府性基金




(三) 国有资本经营预算


(三) 国有资本经营预算




(三) 国有资本经营预算




(三) 国有资本经营预算




1,758,692

1,758,692

0

0

1,758,692

0

0

1,758,692

0

0










表五

2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称:石嘴山市大武口区融媒体中心                                                                                                 








单位:元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

上年结转

功能科目编码

功能科目名称

合计

经费拨款

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

            

1,758,692

1,730,216

1,347,216

383,000



28,476

201

一般公共服务支出

999,978

999,978

999,978





20133

宣传事务支出

999,978

999,978

999,978





2013350

事业运行

999,978

999,978

999978





2013399

其他宣传事务支出

0

0






207

文化旅游体育与传媒支出

385,500

383,000


383000



2500

20701

文化和旅游

2,500

0





2500

2070199

其他文化和旅游支出

2,500

0





2500

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

383,000

383,000


383000




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

383,000

383,000


383000




208

社会保障和就业支出

187,912

161,936

161936




25976

20805

行政事业单位养老支出

161,936

161,936

161936





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107,957

107,957

107957





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53,979

53,979

53979





20801

引进人才费用支出

25,976

0





25976

2080116

引进人才费用支出

25,976

0





25976

210

卫生健康支出

50,526

50,526

50526





21011

行政事业单位医疗

50,526

50,526

50526





2101102

事业单位医疗

43,526

43,526

43526





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7,000

7,000

7000





221

住房保障支出

134,776

134,776

134776





22102

住房改革支出

134,776

134,776

134776





2210201

住房公积金

96,676

96,676

96676





2210203

购房补贴

38,100

38,100

38100










表六

2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称:石嘴山市大武口区融媒体中心



单位:元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3


合计

1,347,216

1,279,524

67,692

301

工资福利支出

1,277,844

1,277,844

0

30101

基本工资

371,404

371,404


30102

津贴补贴

152,470

152,470


30103

奖金

276,120

276,120


30107

绩效工资

163,989

163,989


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

107,957

107,957


30109

职业年金缴费

53,979

53,979


30110

职工基本医疗保险缴费

43,526

43,526


30112

其他社会保障缴费

4,723

4,723


30113

住房公积金

96,676

96,676


30114

医疗费

7,000

7,000


302

商品和服务支出

66,692

0

66,692

30201

办公费

12,240


12,240

30202

印刷费

1,000


1,000

30207

邮电费

3,600


3,600

30211

差旅费

1,000


1,000

30213

维修(护)费

1,000


1,000

30227

委托业务费

4,400


4,400

30228

工会经费

9,892


9,892

30239

其他交通费用

25,560


25,560

30299

其他商品和服务支出

8,000


8,000

303

对个人和家庭的补助

1,680

1,680

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,680

1,680


310

资本性支出

1,000

0

1,000

31002

办公设备购置

1,000


1,000




















表七

2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称:石嘴山市大武口区融媒体中心













单位:元

预算单位

2025年预算数

2025年执行数

2026年预算数

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

石嘴山市大武口区

融媒体中心

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


















































































































































表八

2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称:石嘴山市大武口区融媒体中心     





单位:元

功能分类科目

2025年预算数

合计

2026年预算

2026年预算数与2025年预算数  对比

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上年结转

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0

0

0

0

0

0

0

0

0%











































































表九

2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称:石嘴山市大武口区融媒体中心  


单位:元

支出功能分类科目编码

科目名称

2026年预算收入(含结转结余)

2026年预算支出

合计

基本支出

项目支出

上年结转

小计

人员经费

日常公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7



0

0

0

0

0

0

0


























































石嘴山市大武口区融媒体中心2026年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区融媒体中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区融媒体中心2026年财政拨款收入预算1,758,692元,其中:本年收入1,730,216元,包括一般公共预算拨款1,730,216元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余28,476元。支出预算1,758,692元,包括一般公共服务支出999,978元、文化旅游体育与传媒支出385,500元、社会保障和就业支出187,912元、卫生健康支出50,526元、住房保障支出134,776元。

二、关于石嘴山市大武口区融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市大武口区融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出1,347,216元,其中:本年收入安排支出1,347,216元,上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加579,415元,增长75.46%

人员经费1,279,524元,主要包括:基本工资371,404元、津贴补贴152,470元、奖金276,120元、绩效工资163,989元、机关事业单位基本养老保险缴费107,957元、职业年金缴费53,979元、职工基本医疗保险缴费43,526元、其他社会保障缴费4,723元、住房公积金96,676元、医疗费7,000元、其他对个人和家庭的补助支出1,680元;

公用经费67,692元,主要包括:办公费12,240元、印刷费1,000元、邮电费3,600元、差旅费1,000元、维修(护)费1,000元、委托业务费4,400元、工会经费9,892元、其他交通费25,560元、其他商品和服务支出8,000、办公设备购置1,000

(二)项目支出情况说明

石嘴山市大武口区融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出411,476元,其中:本年收入安排支出383,000元,上年结转结余资金安排支出28,476项目分别为以下几个:

1、2024年区专项:2024年自治区人才专项资金(第二批)(第六批青年托举人才(哲学社会科学文化艺术领域)经费),专项工作经费12,988元,项目预算科目为:社会保障和就业支出208)引进人才费用支出20801)引进人才费用支出2080116)2025年一般公共预算上年结转项目支出25,976元,主要用于:加快推进融媒体中心建设,构建强大融媒体矩阵,不断拓宽媒介资源,培育全媒体后备人才,开展融媒体综合素质提升工作,推动我区全媒体宣传工作更上一个台阶。

2、提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金宣传项目,专项工作经费2,500元,项目预算科目为:文化旅游体育与传媒支出207文化和旅游20701其他文化和旅游支出20701992024年一般公共预算上年结转项目支出2,500元,主要用于:融媒体中心建设设备采购。

3、提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,专项工作经费3,830,000元,项目预算科目为:文化旅游体育与传媒支出207其他文化旅游体育与传媒支出20799)其他文化旅游体育与传媒支出20701992026年一般公共预算项目支出3,830,000元,主要用于:通过引入黄河云平台赋能,智能编目,AI检索等技术,将工作人员从繁琐的资料整理工作中解放出来,实现“向技术要人力、向智能要效率”,显著提升新闻反应的速度和内容生产的质量。

三、关于石嘴山市大武口区融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区融媒体中心2026“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2026“三公”经费财政拨款预算比2025年预算减少0元,其中:因公出国(境)费减少0元,主要原因是无出国人员;公务用车购置费减少0元,主要原因是公务用车改革后无车辆;公务用车运行费减少0元,主要原因是公务用车改革后无车辆;公务接待费减少0元,主要原因是严格按照八项规定要求执行,杜绝铺张浪费。

四、关于石嘴山市大武口区融媒体中心2026年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区融媒体中心2026年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区融媒体中心2026年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区融媒体中心2026年收入总预算1,758,692元,其中:本年收入1,730,216元,上年结转结余28,476元;支出总预算1,758,692元,其中:本年一般公共预算财政拨款支出1,730,216元,上年末结转结余支出28,476元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1,758,692元,占100%;事业单位经营收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,石嘴山市大武口区融媒体中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算67,692元,比2025年预算减少9,121元,下降11.87%。主要原因是:石嘴山市大武口区融媒体中心2026预算办公费、其他交通费和工会经费较去年减少

(二)政府采购情况

2026年,石嘴山市大武口区融媒体中心政府采购预算104,000元,其中:政府采购货物预算104,000元;政府采购工程预算0元;政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,石嘴山市大武口区融媒体中心占有使用国有资产总体情况为房屋35平方米(只有使用权无所有权),价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值74,755元;其他资产价值762,550元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值74,755元;其他资产价值762,550元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

石嘴山市大武口区融媒体中心2026年项目绩效评价情况,本单位2026年没有编制重点项目绩效评价,共编制1个一般项目绩效评价,项目绩效评价预算共计383,000元。项目具体内容分别为:

1、提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,专项工作经费3,830,000元,项目预算科目为:文化旅游体育与传媒支出207其他文化旅游体育与传媒支出20799)其他文化旅游体育与传媒支出20701992026年一般公共预算项目支出3,830,000元,主要用于:通过引入黄河云平台赋能,智能编目,AI检索等技术,将工作人员从繁琐的资料整理工作中解放出来,实现“向技术要人力、向智能要效率”,显著提升新闻反应的速度和内容生产的质量。

(五)其他需说明的事项

石嘴山市大武口区融媒体中心2026年无社会保险基金收支预算。







石嘴山市大武口区融媒体中心2026年部门预算——名词解释

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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