• 640202010/2026-00002
  • 大武口区纪检委
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  • 有效
  • 2026年02月02日
中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年部门预算
时间:2026年02月02日 来源:大武口区纪检委
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中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会

2026年部门预算

  

  

  

  

  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况

二、2026年大武口区部门收入总体情况

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款总体情况

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况

七、2026年大武口区部门一般公共预算三公经费支出

情况

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会

2026年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

大武口区纪委监委主要职能是履行党的纪律检查和行政监察,在区委和市纪委双重领导下进行工作,主要职责有:

1、主管全区党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责贯彻落实党中央、中央纪委,自治区、市党委纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定;协助区委抓好党风建设,承担区党风廉政建设和反腐败工作领导小组办公室的日常工作,组织协调全区党风廉政建设和反腐败斗争工作,对全区各级党组织落实党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实自治区人民政府、市区政府有关行政监察工作的决定;监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令等情况;组织协调、检查指导纠正损害群众利益的不正之风工作。

3、负责查处纪检监察对象违规违纪违法行为。按照管理权限,负责检查并处理党组织和党员违反党的章程及党内法规的案件;负责调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为。

4、受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;受理党组织、党员和监察对象的申诉;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

  二、部门预算单位构成

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会为一级预算单位,属行政单位,执行政府会计制度。与石嘴山市大武口区监察委员会合署办公。

预算单位人员构成包括:中国共产党石嘴山市大武口区纪委监委核定行政编制43人,中共大武口区委巡察工作领导小组办公室核定行政编制7人。实有公务车4辆。(另有财政供养人员2人、退役安置1人,退休人员15


中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会

2026年部门预算表(见附表2

  

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会

2026年部门预算——部门预算情况说明

  

一、关于中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年财政拨款收入预算12586281元,其中:本年收入12571755元,包括一般公共预算拨款12571755元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余14526元。本年支出预算12586281元,包括:一般公共服务支出9363690元、社会保障和就业支出1667120元、卫生健康支出516180元、住房保障支出1039291元。

二、关于中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款基本支出12131755元,其中:本年收入安排支出12131755元,上年结转资金安排支出0元。比2025预算增加406153元,增长3.46%。

人员经费10389286元,主要包括:基本工资2796652、津贴补贴2345845、奖金2253595、绩效工资25817、机关事业单位基本养老保险缴费845046、职业年金缴费422523、职工基本医疗保险缴费345130元、公务员医疗补助缴费105050元、其他社会保障缴费11066元、住房公积金763771元、其他工资福利支出192526、退休费207025、医疗费66000元、其他对个人和家庭的补助支出9240

公用经费1712469元,主要包括:办公费379750、印刷费20000、邮电费15000、差旅费280000、维修(护)费72450、培训费50000100000、工会经费74629、公务用车运行维护费160000、其他交通费437040、其他商品和服务支出123600、办公设备购置30000元。

(二)项目支出情况说明

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款项目支出454526元,其中:本年收入安排支出440000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算454526元,比2025预算数增加454526元,增长100%。主要用于办公费899元、差旅费127元、维修(护)费190000元、委托业务费150000元、办公设备购置113500

三、关于中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数为160000元,其中:因公出国(境)费0.00元,公务用车购置0.00元,公务用车运行费160000元,公务接待费0.00元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加0元,主要原因我单位共有车辆4辆,符合规定预算编制160000.00万元;公务接待费增加0元。

四、关于中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年收入总预算12586281元,其中:本年收入12571755元,上年结转结余14526元;支出总预算12586281元,其中:本年支出12586281元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入12571755元,占100%;事业预算收入0.00元,占0.00%;上级补助预算收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00元,占0.00%;经营预算收入0.00元,占0.00%;债务预算收入0.00元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00元,占0.00%;投资预算收益0.00元,占0.00%;其他预算收入0.00元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出12447857元,占98.90%;事业支出138424元,占1.1%;经营支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%;投资支出0.00元,占0.00%;债务还本支出0.00元,占0.00%;其他支出0.00元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1712469元,比2025执行数增加74565.67元,增长4.55%。主要原因是:2025年厉行节俭压减一般性支出,运行经费没有全部支出,未支出的运行费年底财政收回。2026年按照定额文件足额编制运行费用。

(二)政府采购情况

2026年,中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会政府采购预算319750元,其中:政府采购货物预算159750元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算160000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20251231日,中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0.00元;土地0平方米,价值0.00元;车辆4辆,价值735,907.00元;办公家具价值478003.42元;其他资产价值2534415.05国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆4辆,价值735,907.00元;办公家具价值478003.42元;其他资产价值2534415.05元。

(四)预算绩效情况

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2026年项目绩效评价,本单位2026年共编制1个项目,项目预算共计440000元。2026年中央和地方政法纪检监察转移支付资金440000元,功能科目为一般行政管理事务,建设项目内容为按照自治区纪委办公厅及本级财政相关要求,正常开展纪委各类专项工作,确保纪委工作正常运转。

(五)其他需说明的事项

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会无社会保险基金收支预算。

    

  

  

中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会

2026年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

      9.政府收支分类科目是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

  

  

  

  

  

  


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