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  • 000014349640202061/2025-00002
  • 大武口区农技中心
  • 大武口区农业技术推广服务中心
  • 有效
  • 2025年09月24日
大武口区农业技术推广服务中心2024年度部门决算
时间:2025年09月24日 来源:大武口区农技中心
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2024年度

大武口区农业技术推广服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分    石嘴山市大武口区农业技术推广中心概况

一、部门职责

大武口区农业技术推广中心主要负责大武口区的设施

农业推广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。具体职能如下:

1)贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。

2)负责辖区农业技术指导及技术承包工作;制定农业技术推广计划。

3)搜集和传递农业科技情报、经济信息,调查,推广本地增产增收的农业生产技术试验;传递普及农业科技知识,培训农业技术员、科技示范户、专业户。

4)负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作;做好农机化统计工作。

5)引导乡镇企业推广新技术、新工艺,开发新产品;做好乡镇企业的统计工作。

6)负责能源项目的申报、实施,组织农民技工岗前培训获得职业资格证书。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,宁夏石嘴山市大武口区农业技术推广中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1.00个,其中二级预算单位0.00个。



第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

55647375.02

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

456213.13


9


九、卫生健康支出

39

79967.58


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

58401786.31


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

188533


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27


本年支出合计

57

59126500.02

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

59


总计

30

55647375.02

总计

60

59126500.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

55647375.02

55647375.02






2080502

事业单位离退休

112,426.00

112,426.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154,466.72

154,466.72






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

189,320.41

189,320.41






2101102

事业单位医疗

61,967.58

61,967.58






2101199

其他行政事业单位医疗支出

18,000.00

18,000.00






2130102

一般行政管理事务

114,200.00

114,200.00






2130104

事业运行

1,404,797.78

1,404,797.78






2130119

防灾救灾

500,500.00

500,500.00






2130120

稳定农民收入补贴

3,101,162.25

3,101,162.25






2130122

农业生产发展

3,385,716.58

3,385,716.58






2130124

农村合作经济

175,900.00

175,900.00






2130135

农业生态资源保护

253,210.20

253,210.20






2130153

耕地建设与利用

33,669,841.90

33,669,841.90






2130199

其他农业农村支出

150,000.00

150,000.00






2130504

农村基础设施建设

998,787.60

998,787.60






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7,902,753.00

7,902,753.00






2139999

其他农林水支出

3,265,792.00

3,265,792.00






2210201

住房公积金

139,405.00

139,405.00






2210203

购房补贴

49,128.00

49,128.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


2154511.49

56971988.53




2080502

事业单位离退休


112,426.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


154,466.72





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


189,320.41





2101102

事业单位医疗


61,967.58





2101199

其他行政事业单位医疗支出


18,000.00





2130102

一般行政管理事务



114,200.00




2130104

事业运行


1,429,797.78





2130119

防灾救灾



500,500.00




2130120

稳定农民收入补贴



3,101,162.25




2130122

农业生产发展



3,385,716.58




2130124

农村合作经济



175,900.00




2130135

农业生态资源保护



253,210.20




2130153

耕地建设与利用



33,669,841.90




2130199

其他农业农村支出



165,950.00




2130504

农村基础设施建设



4,436,962.60




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出



7,902,753.00




2139999

其他农林水支出



3,265,792.00




2210201

住房公积金


139,405.00





2210203

购房补贴


49,128.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

                           财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

55647375.02

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40


456,213.13




9


九、卫生健康支出

41


79,967.58




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44


54,922,661.31




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51


188,533.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十一、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十二、其他支出

55






24


二十三、债务还本支出

56






25


二十三、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27


本年支出合计

59


10,994,441.00



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

55647375.02

合计

64


55647375.02



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

55647375.02 

2129511.49 

53517863.53 

2080502

事业单位离退休

112,426.00

112,426.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154,466.72

154,466.72


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

189,320.41

189,320.41


2101102

事业单位医疗

61,967.58

61,967.58


2101199

其他行政事业单位医疗支出

18,000.00

18,000.00


2130102

一般行政管理事务

114,200.00


114,200.00

2130104

事业运行

1,404,797.78

1,404,797.78


2130119

防灾救灾

500,500.00


500,500.00

2130120

稳定农民收入补贴

3,101,162.25


3,101,162.25

2130122

农业生产发展

3,385,716.58


3,385,716.58

2130124

农村合作经济

175,900.00


175,900.00

2130135

农业生态资源保护

253,210.20


253,210.20

2130153

耕地建设与利用

33,669,841.90


33,669,841.90

2130199

其他农业农村支出

150,000.00


150,000.00

2130504

农村基础设施建设

998,787.60


998,787.60

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7,902,753.00


7,902,753.00

2139999

其他农林水支出

3,265,792.00


3,265,792.00

2210201

住房公积金

139,405.00

139,405.00


2210203

购房补贴

49,128.00

49,128.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资

436,022.00

30201

  办公费

9,769.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

257,384.00

30202

  印刷费

4,544.90

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

378,510.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

273,168.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

154,466.72

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

189,320.41

30207

  邮电费

3,740.79

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

61,967.58

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

5,593.78

30211

  差旅费

7,658.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

139,405.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

18,000.00

30213

  维修(护)费

9,657.31

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

2,940.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

112,426.00

30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

26,441.70

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

6,100.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

14,508.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

10,430.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

7,458.30

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2029203.49

公用经费合计

100308

      


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2024年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0

0

0



0

0

0


























注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11


2024年度中央对地方面源污染治理项目转移支付绩效自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

2024年度中央对地方面源污染治理项目

中央主管部门


地方主管部门

大武口区农业农村和水务局

资金使用单位

大武口区农业技术推广服务中心

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

39

8.121

10

20.82%

2

其中:中央财政资金

39

8.121

10

20.82%

2

地方资金






其他资金






资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。



下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。



拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。



使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。



执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。



预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。



支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。



总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.残膜回收面积1000亩以上,回收废旧地膜≥4吨;
2.2023年全区农用残膜回收利用率达到88%以上;

残膜回收面积1811亩,回收废旧地膜35吨,农用残膜回收利用率达到90%以上

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

农用残膜回收面积

0.18万亩

0.18万亩

5

5


农用残膜网点回收数量

4

4

5

5


残膜回收率

90%以上

90%以上

5

5



布设农田地膜残留监测点1个

1个

1个

5

5


质量指标

农用残膜洁净度

40%以上

40%以上

10

10


时效指标

任务完成及时性

≥95%

≥95%

10

10


成本指标

每吨农膜补贴金额

≤1500元

1500元

10

10





标(30分)

经济效益
指标

提高废弃物资源化再利用价值,增加农民收入。

提高5%

提高5%

10

10


社会效益
指标

受益农户

≥500户

≥500户

20

20


生态效益
指标

改善农业生态环境,促进废弃物资源化利用。

效果明显

效果明显

10

10


可持续影响指标

促进资源节约、环境保护和农业可持续发展。

可持续发展

可持续发展

10

10


满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

农户满意度

≥90%

≥90%

10

10


总分

100

92


自治区对市县葡萄酒产业高质量发展项目绩效目标自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

自治区对市县葡萄酒产业高质量发展项目

中央主管部门


地方主管部门

大武口区农业农村和水务局

资金使用单位

宁夏贺兰山东麓庄园酒业有限公司

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

85.94

85.94

10

100.00%

10

其中:中央财政资金




100.00%

10

地方资金

85.94

85.94

10



其他资金






资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。



下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。



拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。



使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。



执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。



预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。



支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。



总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

低质低效葡萄园551亩,冬季挂枝795亩,贷款贴息10.98万元,140亩新建酿酒葡萄园,大金奖奖补

低质低效葡萄园551亩,冬季挂枝795亩,贷款贴息10.98万元,140亩新建酿酒葡萄园,大金奖奖补

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

指标1:低质低效葡萄园改造提升

551亩

551亩

5

5


指标2:冬季挂枝

795亩

795亩

5

5


指标3:贷款贴息

应贴尽贴

应贴尽贴

5

5



指标4:新建酿酒葡萄基地

140亩

140亩

5

5



指标5:大金奖

奖补

奖补

5

5


质量指标

指标1:存苗率

大于90%

大于90%

5

5



指标2:品种纯度

大于90%

大于90%

5

5


时效指标

任务完成及时性

100%

100%

5

10


成本指标

高质量发展

85.94万元

85.94万元

5

10





标(30分)

经济效益
指标

优质酿酒葡萄产量

年产350kg/亩

年产350kg/亩

5

10


社会效益
指标

带动农民

300人

300人

10

10


生态效益
指标

生态化

产业发展生态化

产业发展生态化

10

10


可持续影响指标

可持续发展

可持续发展的长效机制

可持续发展的长效机制

10

10


满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

农户满意度

≥90%

≥90%

10

10


总分

100

100


2024年度中央对地方耕地地力保护补贴项目转移支付绩效自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

2024年度中央对地方耕地地力保护补贴项目

中央主管部门


地方主管部门

大武口区农业农村和水务局

资金使用单位

大武口区农业技术推广服务中心

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

339

310.1162

10

91.50%

9

其中:中央财政资金

339

310.1162

10

91.50%

9

地方资金






其他资金






资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。



下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。



拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。



使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。



执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。



预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。



支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。



总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

核实耕地地力保护补贴面积,经过上乡镇、涉农办事处核实、公示、上报,区农水局审核,确定享受耕地地力保护补贴面积,按照自治区实施方案要求,制定大武口区实施方案,按照补贴标准,发放补贴。

制定大武口区2024年耕地地力保护补贴实施方案,完成耕地地力保护补贴发放5319户3550401.66元。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

指标1:补贴耕地地力保护补贴面积

41348.83

41348.83

10

10


质量指标

制定年度耕地地力保护补贴实施方案

制定方案

制定方案

10

10


时效指标

耕地地力保护资金的兑付时限

2024年6月底

2024年6月底

10

10


成本指标

耕地地力保护补贴兑付

审核、公示、发放

审核、公示、发放

10

10





标(30分)

经济效益
指标

拥有耕地农民增收

不发生抵扣

不发生抵扣

10

10


社会效益
指标

维护生产稳定

耕地数量不减少

耕地数量不减少

10

20


生态效益
指标

秸秆露天焚烧

不发生

不发生

10

10


可持续影响指标

耕地质量

质量持续好转,有机质提升

质量持续好转,有机质提升

10

10


满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

农户满意度

≥90%

≥90%

10

10


总分

100

990



大武口区盐碱地综合试点项目
转移支付2024年度绩效自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

大武口区盐碱地综合试点项目转移支付2024年度绩效自评报告

中央主管部门

农业农村部

地方主管部门

农业农村厅

资金使用单位

大武口区农业技术推广服务中心

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

500

362.94


72.58%

100

其中:中央财政资金

0





地方资金

500

362.94


72.58%

100

其他资金

0





资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性


已下达至项目具体实施的法人单位

暂无

下达及时性


2024年4月1日下达

暂无

拨付合规性


按工程时序拨付

暂无

使用规范性


严格按照资金使用范围使用

暂无

执行准确性


严格按照资金使用范围使用

暂无

预算绩效管理情况


严格按照相关要求执行

暂无

支出责任履行情况


严格按照相关要求执行

暂无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

治理盐碱地5000亩

完成75%的建设任务

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

盐碱地治理

5000亩

75%工程量

/

/

按时序推进

质量指标

项目验收合格率

≥95%

/

/

/

截至2024年年底完成75%的建设任务,尚未完工。

时效指标

按期完工

2025年5月底完工

/

/

/

截至2024年年底完成75%的建设任务,正在按照时序稳步推进中。

成本指标

不超过总投资额

500万元

/

/

/

截至2024年年底完成75%的建设任务,正在按照时序稳步推进中。




标(30分)

经济效益
指标

/

/

/

/

/

/

社会效益
指标

项目建成后将有效提升耕地质量,降低土壤盐渍化水平。

/

/

/

/

截至2024年年底完成75%的建设任务,正在按照时序稳步推进中。

生态效益
指标

项目建成后有效提升区域土壤种植条件

治理盐碱地5000亩。

/

/

/

截至2024年年底完成75%的建设任务,正在按照时序稳步推进中。

可持续影响指标

项目实施后,对盐碱地综合治理及利用模式提供经验及样板

/

/

/

/

截至2024年年底完成75%的建设任务,正在按照时序稳步推进中。

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

群众满意度

≥90%

/

/

/

截至2024年年底完成75%的建设任务,正在按照时序稳步推进中。

总分

100



秸秆生物反应堆技术推广项目转移支付绩效目标自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

秸秆生物反应堆技术推广

中央主管部门


地方主管部门

大武口区农业农村和水务局

资金使用单位

大武口区农技中心

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

10

10

5

100


其中:中央财政资金






地方资金

10

10

5

100


其他资金






资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

1

科学合理:所有适合应用的蔬菜基地应用,提高耕地质量

下达及时性

1

及时有效,年内全部完成

拨付合规性

1

拨付规范合理

使用规范性

0.5

按照国家规范严格执行:充分市场调研,委托有能力的家庭农场采购发放秸秆、专用微生物菌剂,为农民提供技术培训和安全生产等服务,保证项目顺利进行,总体项目验收合格后,按照认可的数量和质量及时支付资金。

执行准确性

0.5

准确到位:根据项目要求和技术规范,准确操作,验收合格并公示无异议后及时拨付项目实施单位,包括企业、农户或家庭农场等

预算绩效管理情况

0.5

规范合理

支出责任履行情况

0.5

规范合理

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

年内推广200亩

年内完成200亩

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

全年推广200亩

200亩

200亩

20

20


质量指标

严格按照实施方案和技术规范执行,质量合格率为100%

质量合格率为100%

质量合格率为100%

15

15


时效指标

年内完成

12月底前

12月底前

10

10


成本指标

节省投入成本10%以上

成本降低10-20%

成本降低20%

10

10





标(30分)

经济效益
指标

蔬菜增产增收15-20%

蔬菜增产增收20%左右

蔬菜增产增收18-20%

10

10


社会效益
指标

社会影响力逐年提升

逐年提升

逐年提升

5

5


生态效益
指标

资源利用率明显提高

明显提高

明显提高

5

5


可持续影响指标

属于循环农业技术,对经济、社会、环境等可持续发展产生深远影响

逐年提高

逐年提高

5

5


满意度指标10分)

服务对象
满意度指标

农民抽样调查满意度≥80%

≥80%

≥90%

10

10


总分

100

100


大武口区转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

粮食高质高效项目

中央主管部门

财政部、农业农村部

地方主管部门

大武口区财政局

资金使用单位

大武口区农业农村和水务局

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

20

20

10


10

其中:中央财政资金

20

20

10


10

地方资金

0






其他资金

0





资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性




下达及时性




拨付合规性




使用规范性




执行准确性




预算绩效管理情况




支出责任履行情况




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

支持水稻、玉米主要农作物重大病虫疫情防控,实施面积不少于1.33万亩次,重发区域病虫疫情得到有效控制,新发突发重大农业植物疫情有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。

涉及辖区内星海镇的8个行政村,以无人机飞防病虫害为主。作业区内玉米实产亩均产量达510公斤,总产量达16785吨,较上年增加1941吨,同比增长13.1%。减少了农药的使用次数1-2次和用量减少了10%-15%,经核算产量损失率为8.23%,保障了粮食安全,提高产品质量和品质,促进农产品生产者提高农产品质量安全意识,保障人民群众“舌尖上的安全”,促进社会的和谐稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成未完成原因和改进措施

数量指标

重大病虫疫情防控面积

防控面积不少于1.33万亩次

1

10


质量指标

防控效果显著。不发生重大病虫害,确保粮食产量。

有效遏制暴发流行成灾

未发生

10


项目实施区统防统治覆盖率

46%

51.13%

10

10

100分)

时效指标

农作物病虫害防治组织实施时效及时防防控,有效控制病虫害的发展。在农作物病虫害防控期及时组织实施,玉米生产重点在6-8月份防控叶螨、蚜虫、粘虫、棉铃虫、草地贪夜蛾等虫害。

在农作物病虫害防控期及时组织实施

按生产时节请及时完成防控

10

10


50分)

成本指标

采购物资或服务价格,严格按照规定程序执行招投标,价格不高于市场价。

不超过市场价格

低于

10

10


效益指标(40分)

经济效益指标

有效防灾减灾,确保粮食产量和品质,有效挽回经济损失,不造成大的灾害。

示范区的产量损失控制在5%以内。

8.23%

10

9

社会效益指标

防灾措施保障粮食安全和生产安农业全效果粮油安全生产保障能力提高,防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果明显,重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收。

重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收提高单位面积产量5-10%。减少农药对农业生产及环境的污染。重点推广农业、物理、生物等防控技术。

减少农药使用1-2次,提高农药利用率1-2个百分点。

10

10

生态效益指标

保护环境,不造成污染事件。

不发生污染事件

未发生

10

10

可持续影响指标

有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力,病虫害防控期内。减少农药使用1-2次,提高农药利用率1-2个百分点。减少农药对农业生产及环境的污染。病虫害防控期内。

病虫害防控期内提高1个百分点

提高监督预警能力,重发区域病虫害得到有效控制,未出现大范围成灾绝收。

10

9

满意度指标(10分)

服务对象

受灾农民或防治服务组织满意度。

≥85%

≥91%

10

10

总分


100

96


蚯蚓生物技术推广项目转移支付绩效目标自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

蚯蚓生物技术推广

中央主管部门


地方主管部门

大武口区农业农村和水务局

资金使用单位

大武口区农技中心

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

10

10

5

100


其中:中央财政资金






地方资金

10

10

5

100


其他资金






资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

1

科学合理:所有适合应用的蔬菜基地应用,提高耕地质量

下达及时性

1

及时有效,年内全部完成

拨付合规性

1

拨付规范合理

使用规范性

0.5

按照国家规范严格执行:充分市场调研,委托有能力的蚯蚓生产企业完成,全程提供技术和安全措施服务,保证项目顺利进行,总体项目验收合格后,按照认可的数量和质量及时支付资金。

执行准确性

0.5

准确到位:根据项目要求和技术规范,准确操作,验收合格并公示无异议后及时拨付项目实施单位。

预算绩效管理情况

0.5

规范合理

支出责任履行情况

0.5

规范合理

跨年实施,2025年6月完成验收

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

年内推广100亩

年内完成100亩

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

全年推广100亩

100亩

100亩

15

15


质量指标

严格按照实施方案和技术规范执行,质量合格率为100%

质量合格率为100%

质量合格率为100%

10

10


时效指标

年内完成

12月底前

12月底前

10

10


成本指标

节省投入成本10%以上

成本降低10-20%

成本降低20%

10

10





标(30分)

经济效益
指标

蔬菜增产增收15-20%

蔬菜增产增收20%左右

蔬菜增产增收18-20%

10

10


社会效益
指标

社会影响力逐年提升

逐年提升

逐年提升

5

5


生态效益
指标

资源利用率明显提高

明显提高

明显提高

5

5


可持续影响指标

属于循环农业技术,对经济、社会、环境等可持续发展产生深远影响

逐年提高

逐年提高

5

5


满意度指标10分)

服务对象
满意度指标

农民抽样调查满意度≥80%

≥80%

≥90%

10

10


总分

100

100


三零技术推广项目转移支付绩效目标自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

三零技术推广

中央主管部门


地方主管部门

大武口区农业农村和水务局

资金使用单位

大武口区农技中心

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

10

10

5

100


其中:中央财政资金






地方资金

10

10

5

100


其他资金






资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

1

科学合理:为所有应用该技术的蔬菜基地提供项目和资金支持,大幅度提高耕地质量和蔬菜产量质量及效益

下达及时性

1

及时有效,年内全部完成

拨付合规性

1

拨付规范合理

使用规范性

0.5

按照国家规范严格执行:充分市场调研,委托有能力的企业完成,为农民提供合格资材、售后服务、安全措施,保证项目顺利进行,总体项目验收合格后,按照认可的数量和质量及时支付资金。

执行准确性

0.5

准确到位:根据项目要求和技术规范,准确操作,验收合格并公示无异议后及时拨付项目实施单位

预算绩效管理情况

0.5

规范合理

支出责任履行情况

0.5

规范合理

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

年内推广100亩

年内完成100亩

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

全年推广200亩

200亩

200亩

20

20


质量指标

严格按照实施方案和技术规范执行,质量合格率为100%

质量合格率为100%

质量合格率为100%

15

15


时效指标

年内完成

12月底前

12月底前

10

10


成本指标

节省投入成本10%以上

成本降低10-20%

成本降低20%

10

10





标(30分)

经济效益
指标

蔬菜增产增收15-20%

蔬菜增产增收20%左右

蔬菜增产增收18-20%

10

10


社会效益
指标

社会影响力逐年提升

逐年提升

逐年提升

5

5


生态效益
指标

资源利用率明显提高

明显提高

明显提高

5

5


可持续影响指标

属于循环农业技术,对经济、社会、环境等可持续发展产生深远影响

逐年提高

逐年提高

5

5


满意度指标10分)

服务对象
满意度指标

农民抽样调查满意度≥80%

≥80%

≥90%

10

10


总分

100

100


食用菌菌棒标准化生产补贴转移支付绩效目标自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

食用菌菌棒标准化生产补贴

中央主管部门


地方主管部门

大武口区农业农村和水务局

资金使用单位

大武口区农技中心

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

200

70


35


其中:中央财政资金






地方资金

200

200


35


其他资金






资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

2

科学合理:对标准高、质量好、效益好的村组、农户进行补贴

下达及时性

2

及时有效,年内部分完成

多次调整菌棒单位,落实时间延后;2025年6月底前全部完成

拨付合规性

2

拨付规范合理

使用规范性

1

按照国家规范严格执行:总体要求应用现代技术和设备生产高标准菌棒,对优质菌棒进行补贴。总体项目验收合格后,按照认可的数量和质量及时支付资金。

执行准确性

1

准确到位:根据项目要求和技术规范,准确操作,验收合格并公示无异议后及时拨付项目实施单位,包括企业、农户或家庭农场等

预算绩效管理情况

1

规范合理

支出责任履行情况

1

规范合理

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

全年补贴高标准菌棒200万棒

全年到位标准化菌棒170万兵,验收合格70万棒,支付补贴资金70万元

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

全年补贴高标准菌棒200万棒

200亩

200亩

20

15


质量指标

严格按照实施方案和技术规范执行

质量合格率为90%

质量合格率为90%

15

15


时效指标

年内完成

12月底前

延期至次年

10

5


成本指标

节省投入成本10%以上

降低10%

降低20%

10

10





标(30分)

经济效益
指标

菌菇(香菇)增产增收

增产增收15%左右

增产增收15%

10

8


社会效益
指标

社会影响力逐年提升

逐年提升

逐年提升

5

5


生态效益
指标

资源利用率明显提高

明显提高

明显提高

5

5


可持续影响指标

属于循环农业技术,对经济、社会、环境等可持续发展产生深远影响

逐年提高

逐年提高

5

5


满意度指标10分)

服务对象
满意度指标

农民抽样调查满意度≥80%

≥80%

≥90%

10

10


总分

100

88


大武口区转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

粮油生产保障资金

中央主管部门

财政部、农业农村部

地方主管部门

大武口区财政局

资金使用单位

大武口区农业农村和水务局

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

5

5

10

100%

10

其中:中央财政资金

5

5

10

100%

10

地方资金

0








其他资金

0







资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性




下达及时性




拨付合规性




使用规范性




执行准确性




预算绩效管理情况




支出责任履行情况




总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.开展春小麦“一喷三防”,有力保障全年粮食安全和农业生产稳定;2.结合春小麦“一喷三防”进行“干热风”的防控,减少自然灾害造成的损失,稳定粮食产量和效益。确保全年不发生重大病虫害,减少农药投入,提高农药利用率。

用于辖区内3个涉农单位,设置防控示范区3个。组织村委会及农民投入部分人力和植保机械开展防控工作,减少农药的使用,提高防控效果。总防控0.42万亩的春小麦病虫害防控和“干热风”的预防,保障粮食安全生生产,稳定粮食种植面积,提高效益。春小麦实产亩均产量达334公斤,较上年增0.91%,总产量达0.14万吨。减少了农药的使用次数1-2次和用量减少了5%-20%,经核算产量损失率为1.35%,保障了粮食安全,提高产品质量和品质,促进农产品生产者提高农产品质量安全意识。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值


未完成未完成原因和改进措施

数量指标(10分)

以春小麦为主,进行“一喷三防”,重点以3个生产乡镇为主(长兴、长胜、星海)设置3个病虫害防控示范区

建立3个示范区

3

10


质量指标(20分)

“干热风”防控示范区3个,有效稳定粮食产量。

产量损失率5%

1.35%

10


完成春小麦种植面积0.3万亩的防控技术,保证亩产量不低于370公斤。

稳定种植面积,亩产增加5%左右

0.91%

10

10

100分)

时效指标(10分)

小麦“一喷三防”措施落实完成时限

6月25日

6月中

10

10


50分)

成本指标(10分

采用绿色综合防控技术,高产高效项目区节本增效水平

增加生物制剂农药和低毒、微毒农药使用


10

10


效益指标(40分)

经济效益指标

减少农药使用次数1-2次,农药利用率提高1-2个百分点

农药使用次数2次,农药利用率提高明显

2

10

10

社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题


10

10

生态效益指标

集成推广绿色综合防控技术及高质高效模式示范区

3个示范区

3

10

10

可持续影响指标

保护环境,不造成污染。

污染小,环境干净。

无污染

10

9

满意度指标(10分)

服务对象

服务对象满意。

98%

98%

10

10

蔬菜新技术新品种试验示范转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2024年度)

转移支付(项目)名称

蔬菜新技术新品种试验示范

中央主管部门


地方主管部门

大武口区农业农村和水务局

资金使用单位

大武口区农技中心

资金投入情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A×100%)

得分

年度资金总额:

10

10

5

100


其中:中央财政资金






地方资金

10

10

5

100


其他资金






资金管理情况



情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

1

科学合理:在富民村温室园区开展,解决生产和技术问题,促进产业发展和蔬菜质效提升

下达及时性

1

及时有效,年内全部完成

拨付合规性

1

拨付规范合理

使用规范性

0.5

按照国家规范严格执行:委托该基地主要实施单位落实

执行准确性

0.5

准确到位:根据项目要求和技术规范,准确操作,验收合格并公示无异议后及时拨付项目实施单位,包括企业、农户或家庭农场等

预算绩效管理情况

0.5

规范合理

支出责任履行情况

0.5

规范合理

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

年内开展新品种试验3-5个,新技术3-5项综合试验示范

年内开展新品种试验5个,新技术3项综合试验示范

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





50分)

数量指标

年内开展新品种试验3-5个,新技术3-5项综合试验示范

比较新品种5个,新技术3项

比较新品种5个,新技术3项

20

20


质量指标

严格按照实施方案和技术规范执行,质量合格率为100%

质量合格率为100%

质量合格率为100%

15

15


时效指标

年内完成

12月底前

12月底前

10

10


成本指标

节省投入成本10%以上

成本降低10-20%

成本降低20%

10

10





标(30分)

经济效益
指标

新品种选出优势品种和配套技术,为以后推广提供基础;

优势品种和新技术筛选到位

优势品种和新技术筛选到位

10

10


社会效益
指标

为今后生产提供经验,社会影响力逐年提升

逐年提升

逐年提升

5

5


生态效益
指标

资源利用率明显提高

明显提高

明显提高

5

5


可持续影响指标

为大面积土壤改良、优质品种推广提供依据,对蔬菜产业等可持续发展产生深远影响

逐年提高

逐年提高

5

5


满意度指标10分)

服务对象
满意度指标

农民抽样调查满意度≥80%

≥80%

≥90%

10

10


总分

100

100


第三部分 2024年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计55647375.02支出总计59126500.02元。与年相比,收总计减少11927578.39元,下降82%,主要原因是本年减少结余结转项目金等收入。与年相比,支出总计减少8448453.39元,下降87%,主要原因是减少结余结转项目金等收入

   二、收入决算情况说明

2024年度收入合计55647375.02元,其中:财政拨款收入55647375.02元,占100%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59126500.02元,其中:基本支出2154511.49元,占4%;项目支出56971988.53元,占96%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计55647375.02元,支出总计59126500.02元。与上年相比,财政拨款收入总计增加3879732.33元,增长107%,主要原因是上年结转项目资金增加。与上年相比,财政拨款支出总计增加7358857.33元,增长114%主要原因是上年结转项目资金增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出55647375.02元,占本年支出合计的94%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3879732.33元,增长107%,主要原因是上年结转项目资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出55647375.02元,要用于下方社会保和就业(208456213.13元,0.82%;卫生健康(210)支出79967.58元,占0.14%;农林水(213)支出54922661.31元,占98.7%;住房保障(221)支出188533元,0.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62507134.95元,支出决算为55647375.02元,完成年初预算的89%,其中:

1.社会保障和就业支出208)行政事业单位养老支出05)事业单位离退休02)。年初预算为99367元,支出决算为112426元,完成年初预算的113%决算数大于预算数的主要原因是补发2023年退休人员原奖励性补贴

    2.社会保障和就业支出208)行政事业单位养老支出05)

机关事业单位基本养老保险缴费支出05)。年初预算为158609元,支出决算为154466.72元,完成年初预算98%,决算数小于预算数的主要原因是预算数按照编制数预算11人,决算数是按实际在编人员支付年初数与年末数不一致

3.社会保障和就业支出208)行政事业单位养老支出05)单位业年金06)年初79305元,支出决算为189320.41元,完成年初预算的  238.7%,决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金缴费。

4.卫生健康支出210)行政事业单位医疗11)事业单位医疗02)。年初预算为 63834,支出决算为61967.58元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是预算数按照编制数预算11人,决算数是按实际在编人员支付年初数与年末数不一致

5.卫生健康支出210)行政事业单位医疗11)其他行政事业单位医疗支出99)。年初预算为18000元,支出决算为18000元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

6.农林水支出213)农业农村01)一般行政管理事务02)。年初预算为0元,支出决算为114200元,完成年初预算不可比,决算数大于预算数的主要原因是追加石嘴山市大武口区国家农村产业融合发展示范园基础设施建设项目资金

7.农林水支出213)农业农村01)事业运行04)。年初预算为2189213元,支出决算为1404797.78元,完成年初预算的64%,决算数小于预算数的主要原因是预算数按照编制数预算11人,决算数是按实际在编人员支付年初数与年末数不一致

8.农林水支出213)农业农村01)防灾救灾19)。年初预算为270000元,支出决算为500500,完成年初预算的185%,决算数大于预算数的主要原因是追加中央农业防灾减灾农作物重大病虫害防控资金。

    9.农林水支出213)农业农村01)稳定农民收入补贴20)。年初预算为3510000元,支出决算为3101162.25元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出2024年耕地地力保护补贴,剩余结余

10.农林水支出213)农业农村01)农业生产发展22)。年初预算为5296854.32,支出决算为3385716.58元,完成年初预算的63.9%,决算数小于预算数的主要原因是隆惠村农业优势特色产业项目、冷凉蔬菜产业发展——蔬菜三零技术推广项目等未实施完工,项目资金有待下年安排。

11.农林水支出213)农业农村01)农村合作经济24)。年初预算为0元,支出决算为175900元,完成年初预算不可比,决算数大于预算数的主要原因是追加2024年高素质农民培育项目(自治区农村合作经济经营主题能力提升资金)。

12.农林水支出213)农业农村01)业资源保护修复与利用35)。年初预算为657156元,支出决算为253210.2元,完成年初预算的38.53%,决算数小于预算数的主要原因是自治区农用残膜回收利用项目等资金有待下年安排支出。

13.农林水支出213)农业农村01)耕地建设与利用53)。 年初预算为29391902.74,支出决算为33669841.9元,完成年初预算的114.6%,决算数大于预算数的主要原因是增加2024年大武口区盐碱地综合治理试点项目、新增一般债券国债项目地方配套高标准农田建设项目等资金

14.农林水支出213)农业农村01)其他农业农村支出99)。 年初预算为0,支出决算为150000元,完成年初预算不可比,决算数大于预算数的主要原因是追加农业外来入侵物种普查工作经费资金。

15.农林水支出213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05)农村基础设施建设04)。年初预算为0元,支出决算为998787.6元,完成年初预算不可比,决算数大于预算数的主要原因是追加大武口区农业基础设施改造提升项目2023年新增政府债券资金

16.农林水支出213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99)。年初预算为11856780.89元,支出决算为7902753元,完成年初预算的66.65%,决算数小于预算数的主要原因星海镇星海村盐碱地改良项目、星海镇隆惠村、星光村和临湖村耕地提质改造项目等未实施完工,项目资金有待下年安排。

17.农林水支出213)其他农林水支出99其他农林水支出99)。年初预算为8700000元,支出决算为3265792元,完成年初预算的37.54%,决算数小于预算数的主要原因2022-2023年星海镇祥河村高标准农田和现代高效节水农业项目、星海镇临湖锦林办事处高标准农田建设项目等未实施完工,项目资金有待下年安排。

18.住房保障支出221)住房改革支出02)住房公积01 142041,支139405元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是实际核减住房公积金经费。

19.住房保障支出221)住房改革支出02)购房补03)。年初54072元,支出决算为49128元,完成年初预算的90.86%,决算数小于预算数的主要原因是住房补贴实际发放核减

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2129511.49元,其中:人员经费2029203.49元,公用经费100308支出具体情况如下:

1.工资福利支出1913837.49元,较年初预算数减少684988.51元,26.4%,主要原因是在编人员实有数与编制数减少2人,导致各项支付减少;较年决算数减少117746.41元,5.8%

2.商品和服务支出100308元,较年初预算数增加30000  元,增长42.7 %,主要原因是多出3万元专项业务经费;较年决算数增加23806元,增长23.7%

3.对个人和家庭的补助115366元,较年初预算数减少19941元,14.74%,主要原因是2024年无退休人员,导致退休费支付下降;较年决算数增加19337元,增长20%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。与上年相比,增加0.00元,增长0.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占0.00%;公务接待费支出占0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结0.00元,较上年决算数增加0.00元,增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元,其中:基本支出0.00元,0.00%;项目支出0.00元,  0.00%。

    、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为70308元,支出决算为100308元,完成年初预算的143%;比上年增加23806元,增长23.7%。决算数大于预算数的主要原因多出3万元专项业务经费

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算2000.00元,支出决算

总额4770180元,完成年初预算的238509%。其中:政府采购货物预算2000元,支出决算总额4770180元,完成年初预算的238509%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0元,完成年初预算不可比。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算不可比。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总金额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20241231 日,本单位房屋面积0.00方米,共有车辆0.00辆,其中:领导干部用车0.00一般公务用车0.00辆;单价50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.  预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0.00,二级项11.00,其他项0.00,共涉及资金53517863.53,占项 目100.00%。组织对2024年度0.00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%

共组织对11.00个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出53517863.53元,政府性基金预算支出0.00元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

自治区下达大武口区2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标自治区下达大武口区2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为339元,执行数为310.1162元,完成预算的91%主要产出和效果:完成耕地地力保护补贴发放5199310.1162,促进拥有耕地农民增收,维护生产稳定。发现的问题及原因:未按时间节点及时兑付资金。下一步改进措施:2025年及时制定耕地地力保护补贴方案,按照时间节点及时兑付补贴资金。

自治区下达中央对地方面源污染治理项目绩效自评综述:据年初设定的绩效目标自治区下达中央对地方面源污染治理项目得分为92分。项目全年预算数为39元,执行数为8.121元,完成预算的20.82%。主要产出和效果:一是2024年回收残膜35吨,农用残膜回收率达到90%;二是回收的残膜全部符合企业加工标准,质量达标率100%。发现的问题及原因:未按时间节点及时兑付资金。下一步改进措施:2025年及时制定面源污染治理项目资金使用方案,按照时间节点及时兑付项目资金按期完成了总体绩效目标和绩效指标。

自治区下达大武口区2024年葡萄酒产业高质量发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标自治区下达大武口区2024年葡萄酒产业高质量发展项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为85.94元,执行数为85.94元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是自治区下达大武口区2024年葡萄酒产业高质量发展项目资金85.94万元。主要用于大武口区贺东庄园葡萄酒产业发展。验收通过低质低效葡萄园551亩,冬季挂枝795亩,140亩新建酿酒葡萄园。目前资金支付已全部完成。二是以提高葡萄产业高质量发展为核心,通过改造地质低效葡萄园、实施冬季挂枝、新建酿酒葡萄园以及对企业贴息贷款、获奖奖补等措施,大力发展大武口区葡萄酒产业,2024年大武口区葡萄酒产业产值达到1300万元。发现的问题及原因:一是加强农业生产技术体系建设,加强专业技术人员队伍建设。加大栽培模式创新和新技术应用,推进酿酒葡萄种植由增产导向转向提质增效导向二是进一步加强“三新”技术推广力度,加大与大专院校、科研院所和龙头企业的合作,加快新品种、新技术、新设施引进推广。三是加强葡萄酒文化旅游产业融合,依托酒庄,持续做好葡萄酒文化旅游。进一步提高绿色发水平。严格落实“一控两减三基本”的要求,产区生态环境得到有效治理和改善,资源利用方式实现有效转变,推进实现资源可持续利用。是完善农民分享产业链增值收益机制。引导鼓励农民以资金、设施装备、收益权等入股参与新的葡萄种植基地建设

2024年大武口区盐碱地综合治理试点项目绩效目标综述:根据年初设定的绩效目标2024年大武口区盐碱地综合治理试点项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500元,执行数为362.94元,完成预算的72.58%。主要产出和效果:全年预算数500万元,全年执行数362.94万元。该项目批复资金529.48万元,其中改造措施费 477.48万元,主要包括轻度盐碱地综合利用措施费 62.92万元,中度盐碱地综合利用措施费 229.60万元,重度盐碱地综合利用 184.96万元,独立费用 52.00万元。资金严格按照相关规定要求实行专款专用,进度按照施工方上报、监理和甲方审核、资金拨付上会研究的程序进行支付。截至2024年年底,项目完成75%左右的建设内容,累计拨付资金362.94万元,能够做到专款专用,剩余资金依照工程实际进度予以支付。发现的问题及原因:未按时间节点及时兑付资金。下一步改进措施:目前,项目仍在施工中,尚未进行结算。项目施工完成验收后将剩余资金支付完毕。

2024年自治区农业农村相关资金冷凉蔬菜产业发展资金绩效目标综述:根据年初设定的绩效目标2024年自治区农业农村相关资金冷凉蔬菜产业发展项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为250元,执行数为128.59万元,完成预算的51%。主要产出和效果:一是大武口区2024年三零技术推广项目,2024年蚯蚓生物技术推广项目,2024年蚯蚓生物技术推广项目,2024年秸秆生物反应堆技术推广项目,2024年新技术新品种试验示范项目均完成年初绩效评价,延续2023年验收成果,计划推广100亩,实际完成100亩。落实期间集中授课和观摩4次,培训农民200多人次;二是2024年食用菌标准化生产项目一是强有力的领导为项目高效运行提供保障。为大力推动食用菌产业发展,大武口区专门成立了食用菌发展专班,由区委、区政府主要领导挂帅,主抓食用菌产业,相关部门一把手亲自抓具体分工工作,各业务部门、星海镇及相关村负责人作为第一责任人,逐项落实具体项目。为落实该项目,农业系统成立考核领导小组,由成员大武口区农业农村和水务局主管副局长任组长,大武口区农技中心主任和星海镇农业办主任任副组长,项目具体工作人员、企业负责人、专业技术人员为成员;聘请 3 名技术专家组成第三方考核小组参与重点环节考核。二是标准化生产技术为菌棒专业化高效化生产提供支撑。在区政府工作专班、食用菌工作领导小组统一指挥安排下,通过各种途径争取菌棒生产的基础设施、设备和养菌基地项目,2024 年在隆惠村建成2条标准化生产线,4个专用高温消毒系统,1个菌棒放置车间、1个养菌车间、6个养菌大棚,生产菌棒 200 万棒,验收通过170万棒,目前支付补助资金 70 万元。通过招商引资,2024 年 10-12月在隆惠村建成菌棒高标准生产线,采取严格的管控措施,全面提高了菌棒产能。三是技术专家队伍强有力推动食用菌菌棒标准化生产项目落实。按照菌棒先行、技术到位的要求,农科院派驻专家组进驻大武口区开展食用菌(香菇)技术指导,提供全套技术制作菌棒。引进企业全面落实生产质量标准,全程监管菌棒的生产过程,原料、工艺、设备、质控、厂房、环控等环节分解到人,全年投入 1000 多万元在设施设备、原料、过程进行投入,生产标准化菌棒 200 多万棒,在隆惠村、祥河村、枣香村、星光村等4个基地投入129栋棚进行生产,全年食用菌(香菇)产量超过1200多吨,实现产值 1200多万元。四是严格考核验收并及时支付资金。按照自治区农业财政项目要求,财政、审计、农业业务和财务部门对项目进行严格的监管,资金设立专账或专户进行管理,防止挪用截留或其它违规使用资金的情况发生。其次农水局要求农技人员和村组生产管理人员,严格管理落实项目和资金,按照财政和项目流程进行督查检查及年度考核验收,基层村组和基地对合格的菌棒提出补贴申请,农水局组织工作人员对现场、台账、规程、财务支出、产品合格率等进行跟踪和现场综合验收,对合格菌棒及时支付补助资金。发现的问题及原因:菌棒补贴发放和实际企业及农户购买菌棒验收滞后。下一步改进措施:(一)管理情况。按照项目实施前期有方案,中期有监督检查,后期有总结验收等要求,加强项目管理,以质量为基础,基本完成项目任务,项目资金支出规范。项目项目实施方案制定、资金管理、宣传培训、档案整理、项目总结验收等工作全面完成。(二)任务清单落实及完成情况。对照项目任务清单,目标基本完成,具体工作落实到位,自验基本完成。(三)项目效果评价情况。对照任务清单、项目绩效目标和资金分配使用等指标,项目管理单位实事求是地开展了项目效果评价,总体任务与资金使用相匹配,资金投入与产出效益相匹配。经群众满意度调查,满意率超过 90%。总体质效合格,辐射带动区域发展力度大,面积广,数据准确,评价科学有效。

(五)其他必要事项情况说明

无社会保险基金预算收支。




第四部分    名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费日常公用经费两部分。

5.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、作为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设  定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、 公正的评价。(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)




第五部分   附件

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