2024年度
石嘴山市大武口区审批服务
管理局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三) 国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
(五)其他必要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区审批服务管理局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、自治区、 市有关审批服务改革方面的方针政策、 法律法规, 深化落实“放管服”工作, 拟订大武 口区审批服务有关的制度规定和管理办法,并组织实施。
(二)统筹协调和监督管理大武 口区审批服务工作,会同有关部门推进优化政务环境工作,提出审批服务便民化改革、优化 政务环境方面的意见和建议,为区委、区政府决策提供依据。
(三)负责落实审批服务事项清单管理制度,建立政务服务事项清单,协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设,规范行政审批和政务服务行为。
(四)负责统筹推进相对集中审批服务工作,协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。建立和完善项目建设审批工作机制,对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。
(五)统筹指导“互联网+政务服务”工作,协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用,推进部门政务信息联通共用。
(六)负责监督管理政务服务工作,指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、 环节优化、时限压缩。 负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报,并会同相关部门进行调查处理。
(七)负责指导、 督促、 考核各部门(单位)、高新区的审批服务工作。
(八)完成大武 口区委和政府交办的其他任务。
二、 机构设置
1.按照部门决算编报要求,石嘴山市大武 口区审批服务管理 局决算为本级 部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1 个, 其中二级预算单位有0 个:
2.石嘴山市大武 口区审批服务管理局为行政单位,经费来源为全额拨款, 行政编制数18人, 年末实有行政编制17人, 编外长期聘用2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局
金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,933,677.54 | 一、 一般公共服务支出 | 31 | 4,061,135.04 |
二、 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、 上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、 事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、 经营收入 | 6 | 六、 科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、 文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、 其他收入 | 8 | 八、 社会保障和就业支出 | 38 | 480,260.21 | |
9 | 九、 卫生健康支出 | 39 | 158,343.58 | ||
10 | 十、 节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、 城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、 农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、 交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、 商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、 金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、 援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、 住房保障支出 | 49 | 331,522.00 | ||
20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、 灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、 其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、 债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、 债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,933,677.54 | 本年支出合计 | 57 | 5,031,260.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 105,715.42 | 年末结转和结余 | 59 | 8,132.13 |
总计 | 30 | 5,039,392.96 | 总计 | 60 | 5,039,392.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局
金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育 收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,933,677.54 | 4,933,677.54 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,059,508.90 | 4,059,508.90 | ||||||||
20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 2,707,905.14 | 2,707,905.14 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,573,546.14 | 2,573,546.14 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 134,359.00 | 134,359.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,346,603.76 | 1,346,603.76 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 1,346,603.76 | 1,346,603.76 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 428,115.00 | 428,115.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 428,115.00 | 428,115.00 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 17,791.00 | 17,791.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228,256.05 | 228,256.05 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,067.95 | 182,067.95 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 143,409.64 | 143,409.64 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 143,409.64 | 143,409.64 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 99,728.11 | 99,728.11 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23,681.53 | 23,681.53 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 302,644.00 | 302,644.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 302,644.00 | 302,644.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 206,258.00 | 206,258.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 96,386.00 | 96,386.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,031,260.83 | 3,545,298.07 | 1,485,962.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,061,135.04 | 2,575,172.28 | 1,485,962.76 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,709,531.28 | 2,575,172.28 | 134,359.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2,575,172.28 | 2,575,172.28 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 134,359.00 | 134,359.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 1,346,603.76 | 1,346,603.76 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 1,346,603.76 | 1,346,603.76 | ||||||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 480,260.21 | 480,260.21 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 480,260.21 | 480,260.21 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 17,791.00 | 17,791.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262,604.25 | 262,604.25 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,864.96 | 199,864.96 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 158,343.58 | 158,343.58 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,343.58 | 158,343.58 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 111,789.56 | 111,789.56 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26,554.02 | 26,554.02 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 331,522.00 | 331,522.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 331,522.00 | 331,522.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 235,136.00 | 235,136.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 96,386.00 | 96,386.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局
金额单位:元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、 一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,933,677.54 | 一、 一般公共服务支出 | 33 | 4,061,135.04 | 4,061,135.04 | ||
二、 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、 科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、 文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、 社会保障和就业支出 | 40 | 480,260.21 | 480,260.21 | ||||
9 | 九、 卫生健康支出 | 41 | 158,343.58 | 158,343.58 | ||||
10 | 十、 节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、 城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、 农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、 交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、 商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、 金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、 援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、 住房保障支出 | 51 | 331,522.00 | 331,522.00 | ||||
20 | 二十、 粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十一、 灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十二、 其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十三、 债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十三、 债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,933,677.54 | 本年支出合计 | 59 | 5,031,260.83 | 5,031,260.83 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 105,559.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,976.48 | 7,976.48 | ||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 105,559.77 | 61 | |||||
二、 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 5,039,237.31 | 合计 | 64 | 5,039,237.31 | 5,039,237.31 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、 政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,031,260.83 | 3,545,298.07 | 1,485,962.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,061,135.04 | 2,575,172.28 | 1,485,962.76 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,709,531.28 | 2,575,172.28 | 134,359.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,575,172.28 | 2,575,172.28 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 134,359.00 | 134,359.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 1,346,603.76 | 1,346,603.76 | |||
2011308 | 招商引资 | 1,346,603.76 | 1,346,603.76 | |||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 480,260.21 | 480,260.21 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 480,260.21 | 480,260.21 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 17,791.00 | 17,791.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262,604.25 | 262,604.25 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,864.96 | 199,864.96 | |||
210 | 卫生健康支出 | 158,343.58 | 158,343.58 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158,343.58 | 158,343.58 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 111,789.56 | 111,789.56 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26,554.02 | 26,554.02 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 331,522.00 | 331,522.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 331,522.00 | 331,522.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 235,136.00 | 235,136.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 96,386.00 | 96,386.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局
金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,283,853.18 | 302 | 商品和服务支出 | 240,293.89 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 669,854.00 | 30201 | 办公费 | 20,281.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 782,690.00 | 30202 | 印刷费 | 14,270.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 785,009.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 262,604.25 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职 费 业年金缴费 | 199,864.96 | 30207 | 邮电费 | 1,997.23 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111,789.56 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26,554.02 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,991.23 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 248,146.00 | 30212 | 因公出国(境) 费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 20,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10,127.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 174,350.16 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21,151.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 17,791.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役) 费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 43.96 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 8,600.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 25,516.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 143,090.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,360.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 16,368.00 | 39999 | 补 其他支出 贴 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 3,305,004.18 | 公用经费合计 | 240,293.89 | |||||
合计 | 3,545,298.07 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局
金额单位:元
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局
金额单位:元
项目 | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结 余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门:石嘴山市大武口区审批服务管理局金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1.本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表。
第三部分 2024 年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计5,039,392.96元,支出总计5,039,392.96元。与上年相比,收入总计增加 1,464,600.64元,增长 40.97%,主要原因是政务中心财务合并, 人员增加, 预算增加。 与上年相比, 支出总计增加1,464,600.64元,增长 40.97%, 主要原因是政务中心财务合并,人员增加,预算增加。
二、 收入决算情况说明
2024年度收入合计4,933,677.54元,其中:财政拨款收入4,933,677.54元, 占 100%;上级补助收入 0元, 占 0%; 事业收入0元, 占0%; 经营收入0元, 占0%; 附属单位上缴收入0元, 占0%;其他收入0元, 占0%。
三、支出决算情况说明
2024 年 度 支出 合 计5,031,260.83 元, 其中: 基 本 支出3,545,298.07 元,占 70.47%;项目支出 1,485,962.76 元,占 29.53%;上缴上级支出0元, 占0%;经营支出0元, 占0%; 对附属单位补助支出 0元, 占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计5,039,237.31元,支出总计5,039,237.31 元。 与上 年 相 比, 财 政 拨款收入总计增加1,464,600.64元,增长 40.97%,主要原因是政务中心财务合并,人员增加,预算增加。与上年相比,财政拨款支出总计增加1,464,600.64元,增长 40.97%,主要原因是政务中心财务合并,人员增加,预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,031,260.83元,占本年支出合计的 99.84%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,562,183.93元,增长 45.03%,主要原因是政务中心财务合并,人员增加,预算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,031,260.83元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出 4,061,135.04元, 占80.71%;社会保障和就业(208)支出 480,260.21元,占 9.55%;卫生健康(210)支出 158,343.58元,占 3.15%; 住房保障(221)支出 331,522.00元, 占6.59%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024 年 度一 般 公共预算财政拨款支 出 年 初预算为5,472,885.00元,支出决算为5,031,260.83元,完成年初预算的 91.93%,其中:
1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构 事务(03)行政运行(01)。年初预算为 2,947,482.00元,支出决算为 2,575,172.28元,完成年初预算的87.37%, 决算数小于预算数的主要原因是本年调出1 人,工资福利支出结余年末财政收回。
2.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构 事务(03) 一般行政管理事务(02)。年初预算为181,760.00元,支出决算为 134,359.00元,完成年初预算的 73.92%,决算数小于预算数的主要原因是2024 年政务大厅业务经费结余,财政年末收回。
3.一般公共服务支出(201)商贸事务(13)招商引资(08)。年初预算为 1,381,300.00元,支出决算为 1,346,603.76元,完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转优化营商服务“放管服”资金未完全使用,结转下年支出。
4.一般公共服务支出(201)组织事务(32) 一般行政管理事务(02)。年初预算为5,000.00元,支出决算为5,000.00元, 完成年初预算的97.49%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 行政单位离退休(01)。 年初预算为10,977.00元, 支出决算为17,791.00元,完成年初预算的 162.08%, 决算数大于预算数的主要原因是年内追加补发上年退休人员原奖励性补贴。
6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机 关事 业单位基本养老保 险缴 费支出 (05)。 年初预算为293,218.00元,支 出决算为262,604.25 元, 完成年初预算 的89.56%, 决算数小于预算数的主要原因是本年调出1人及优先使用上年结转本项经费。
7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 146,609.00元, 支出决算为 199,864.96元, 完成年初预算的136.33%, 决算数大于预算数主要原因是年内追加做实2016年1月-2017 年12月职业年金。
8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为 117,905.00元,支出决算为 111,789.56元,完成年初预算的94.81%,决算数小于预算数主要原因是本年调出1 人及优先使用上年结转本项经费。
9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为 27,991.00元,支出决算为 26,554.02元,完成年初预算的94.87%,决算数小于预算数主要原因是本年调出1 人及优先使用上年结转本项经费。
10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为 20,000.00元,支出决算为 20,000.00元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。
11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 263,451.00元,支出决算为 235,136.00元,完成年初预算的89.25%,决算数小于预算数的主要原因是本年调出1 人及优先使用上年结转本项经费。
12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为 77,192.00元,支出决算为96,386.00元,完成年初 预算的124.87%, 决算数小于预算数的主要原因是上年购房补贴发放时少发1 人,本年补发上年购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,545,298.07元,其中:人员经费3,305,004.18元, 公用经费240,293.89元。支出具体情况如下:
1. 工资 福 利 支出 3,283,853.18 元,较年初预算数减少318,805.82元, 下降8.85%, 主要原因是本年调出1人,人员经费、 养老保险、职业年金及住房公积金等相应各项支出下降; 较上年 决算数增加386,589.76元,增长13.34%。
2. 商品 和 服 务 支出 240,293.89元, 较 年 初 预 算 数 减 少43,182.11元,下降15.23%,主要原因是2024年政务大厅业务经费结余,财政年末收回;较上年决算数增加23,596.51元,增长10.89%。
3.对个人和家庭的补助21,151.00元,较年初预算数增加3,814.00元,增长22.00%,主要原因是年内追加补发上年退休人 员原奖励性补贴;较上年决算数增加10,681元,增长102.02%。
4.资本性支出0元, 较年初预算数增加0元,增长0%, 主要原因是无此项支出;较上年决算数增加0元,增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元, 下降0%, 决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。
(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%; 公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境) 费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%; 比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国(境) 团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算 为0元,完成年初预算的0%; 比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中:公务用车购置 费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无此项支 出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用 车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%; 比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。 其中: 国内接待费支出0元, 主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人, 国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元, 增长0%,主要原因是:无政府性基金预算支出。支出具体情况如下:无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元,其中:基本支出0元,占0%; 项目支出0元,占0%。 支出具体情况如下:无国有资本经营预算支出。
十、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为283,476.00元,支出决算为240,293.89元,完成年初预算的84.77%; 比上年增加23,596.51元,增长10.89%。决算数小于预算数的主要原因是2024年政务大厅业务经费结余,财政年末收回。
(二) 政府采购情况说明
2024 年度本部门政府采购预算 3,600.00元,支出决算总额990,500.00元,完成年初预算的 27,513.89%。 其中:政府采购货物预算 3,600.00元,支出决算总额 990,500.00元, 完成年初预算的 27,513.89%。 政府采购工程预算 0元, 支出决算总额 0元, 完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额491,300.00元, 占政府采购支出总金额的49.60%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月 31 日,本部门(单位)房屋面积 0平方米,共有车辆0 辆, 其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中,一级项目0个,二级项目 0个, 其他项目 0个, 共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2024年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。 共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元, 政府性基金预算支出0元。 其中, 无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(五) 其他必要事项情况说明
石嘴山市大武口区审批服务管理局无社会保险基金收支预算。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份 筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、 收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
第五部分 附件
无其他相关资料
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