2024 年度
石嘴山市大武口区科学技术协会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
(五)其他必要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区科学技术协会部门(单位)概况
一、部门职责
根据自治区编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关 列入机构编制管理序列的通知》(宁编办发【2015】)357 号) 和市委编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编 制管理序列的通知》(石编办发【2015】97 号),大武口区科协 技术协会机关列入机构编制管理序列。结合我区实际,制定大武 口区科学技术协会机关主要职责、岗位设置和人员编制规定。具
体职能如下:
1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国 科学技术协会章程》,执行党和国家有关法律、法规、规章。拟 定并组织实施全区《科学技术普及事业发展规划》、《全民科学 素质纲要规划》。研究提出全区科学普及和公民科学素质提升目
标和措施,推动全区科普基础设施规划建设。
2、全面落实国家创新驱动发展战略,着力提升企业服务创 新驱动发展能力,征集企业科技需求,为企业搭建科技创新和人 才平台。开展科技咨询服务、学术交流和专利信息服务等活动,
营造良好学术交流氛围,促进企业创新发展。
3、贯彻落实《全民科学素质纲要》工作,围绕提高领导干 部和公务员、城镇劳动者等重点人群的科学素质提升开展科普工
作,各类科普活动全面开展。
4、制定落实国家“科普惠农兴村计划 ”、“科普益民计划 ”等项目,推动全区科协事业。
5、负责科普专项经费、全民科学素质工作和“全国科普月 ”、 “全国科技活动周 ”等重大科普活动专项费用的监督、管理和使用。
6、坚强科普阵地和科普传播能力建设,形成科普示范体系。 组织开展国家、自治区和市科普示范基地、科普教育基地、科普示范学校、科普示范镇(街道)、社区(村)等培育和创建工作。
7、激发科技工作者创新创造活力,促进科技人才的培养,为科技团体和科技工作者服务;举荐优秀科技人才,配合相关部门做好科技人才表彰奖励等。8、抓好科普宣传活动,大力普及科学知识。
9、加强和指导各街道办事处和星海镇、农技协会及企业科 协等基层组织建设,不断建立健全科协组织网络,支持和鼓励基
层科协组织开展科普活动。
10、发挥科协桥梁纽带作用,积极组织科技工作者开展建言 献策,了解和调查科技工作者意见建议和要求,维护科技工作者
的合法权益。
11、加强科普队伍和科普志愿者服务队伍建设,培养科普人才,建立长效服务机制,加大科普宣传力度。
12、大力开展科普宣传活动,努力营造社会化大科普氛围。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求,石嘴山市大武口区科学技术协 会部门决算包括部门本级的决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个,其中二级预算单位有 0 个。
2.石嘴山市大武口区科学技术协会为事业单位,经费来源为全额拨款,现有事业编制 3 人,实有人数 4 人。
第二部分 2024年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,289,814.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,119,567.33 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 86,124.17 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 19,970.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 54,746.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,289,814.17 | 本年支出合计 | 57 | 1,290,407.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4,922.19 | 年末结转和结余 | 59 | 4,328.86 |
总计 | 30 | 1,294,736.36 | 总计 | 60 | 1,294,736.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会 公开02表 金额单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上 缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目 编码 |
科目名称 | ||||||||||
类 |
款 |
项 | 小计 | 其中:教 育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 1,289,814.17 | 1,289,814.17 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 1,118,974.00 | 1,118,974.00 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1,118,974.00 | 1,118,974.00 | ||||||||
2060701 | 机构运行 | 379,207.00 | 379,207.00 | ||||||||
2060702 | 科普活动 | 739,767.00 | 739,767.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86,124.17 | 86,124.17 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76,124.17 | 76,124.17 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43,470.00 | 43,470.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,654.17 | 32,654.17 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19,970.00 | 19,970.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19,970.00 | 19,970.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,970.00 | 16,970.00 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 54,746.00 | 54,746.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 54,746.00 | 54,746.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,299.00 | 39,299.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 15,447.00 | 15,447.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会 公开03表 金额单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
功能分类科 目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,290,407.50 | 530,047.17 | 760,360.33 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1,119,567.33 | 379,207.00 | 740,360.33 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 1,119,567.33 | 379,207.00 | 740,360.33 | |||||
2060701 | 机构运行 | 379,207.00 | 379,207.00 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 740,360.33 | 740,360.33 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86,124.17 | 76,124.17 | 10,000.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2080116 | 引进人才费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76,124.17 | 76,124.17 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43,470.00 | 43,470.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,654.17 | 32,654.17 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 19,970.00 | 19,970.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19,970.00 | 19,970.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,970.00 | 16,970.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 54,746.00 | 54,746.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 54,746.00 | 54,746.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,299.00 | 39,299.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 15,447.00 | 15,447.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会
公开04表 金额单位:元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,289,814.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,118,974.00 | 1118974 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86,124.17 | 86,124.17 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 19,970.00 | 19,970.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 54,746.00 | 54,746.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,289,814.17 | 本年支出合计 | 59 | 1,289,814.17 | 1,289,814.17 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 1,289,814.17 | 合计 | 64 | 1,289,814.17 | 1,289,814.17 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会 公开05表 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,289,814.17 | 530,047.17 | 759,767.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,118,974.00 | 379,207.00 | 739,767.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1,118,974.00 | 379,207.00 | 739,767.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 379,207.00 | 379,207.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 739,767.00 | 739,767.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86,124.17 | 76,124.17 | 10,000.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76,124.17 | 76,124.17 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43,470.00 | 43,470.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,654.17 | 32,654.17 | |||
210 | 卫生健康支出 | 19,970.00 | 19,970.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19,970.00 | 19,970.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 16,970.00 | 16,970.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 54,746.00 | 54,746.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 54,746.00 | 54,746.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 39,299.00 | 39,299.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 15,447.00 | 15,447.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 509,990.17 | 302 | 商品和服务支出 | 20,057.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 111,647.00 | 30201 | 办公费 | 2,800.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 61,992.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 123,900.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 75,265.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43,470.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 32,654.17 | 30207 | 邮电费 | 2,351.20 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16,970.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,793.00 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 39,299.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 3,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5,592.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3,857.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3,899.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 557.44 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 509,990.17 | 公用经费合计 | 20,057.00 | |||||
合 计 | 530,047.17 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会 公开07表 金额单位:元
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待 费 |
合计 |
因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
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注:2024年度预算数为“三公 ”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会 金额单位:元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门:石嘴山市大武口区科学技术协会 金额单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1.本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1,294,736.36元,支出总计1,294,736.36元。与上年相比,收入总计增加119,003.79元,增长10.12%,主要原因是2023年基层科普行动计划项目当年未完成支出,结转至本年。与上年相比,支出总计增加119,003.79元,增长10.12%,主要原因是2023年基层科普行动计划项目当年未完成支出,本年完成支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,289,814.17元,其中:财政拨款收入1,289,814.17元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,290,407.50元,其中:基本支出530,047.17元,占41.08%;项目支出760,360.33元,占58.92%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1,289,814.17元,支出总计1,289,814.17元。与上年相比,财政拨款收入总计增加137,176.97元,增长11.90%,主要原因是2023年基层科普行动计划项目当年未完成支出,结转至本年。与上年相比,财政拨款支出总计增加137,176.97元,增长11.90%,主要原因是2023年基层科普行动计划项目当年未完成支出,本年完成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,289,814.17元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加137,176.97元,增长11.90%,主要原因是2023年基层科普行动计划项目当年未完成支出,结转金额较大,本年完成支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,289,814.17元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出10,000.00元,占0.78%;科学技术支出(206)支出1,118,974元,占86.75%;社会保障和就业(208)支出86,124.17元,占0%;卫生健康(210)支出19,970.00元,占1.55%;住房保障(221)支出54,746.00元,占4.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,042,308.00元,支出决算为1,289,814.17元,完成年初预算的123.75%,其中:
1. 一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)。年初预算为0元,支出决算为10,000.00元,完成年初预算的不可比,主要原因是年内追加2024年党建工作经费。
2.科学技术支出(206)科学技术普及(07) 机构运行(01)。年初预算为378,580.00元,支出决算为379,207.00元,完成年初预算的100.17%,决算数与预算数基本持平。
3.科学技术支出(206)科学技术普及(07) 科普活动(02)。年初预算为513,807.00元,支出决算为739,767.00元,完成年初预算的143.98%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加2024年科协科普经费。
4.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01) 引进人才费用(16)。年初预算为10,000.00元,支出决算为10,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为43,470.00元,支出决算为43,470.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为21,735.00元,支出决算为32,654.17元,完成年初预算的150.24%,决算数大于预算数主要原因是年内追加做实2016年1月至2017年12月职业年金。
7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为16,970.00元,支出决算为16,970.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为3,000.00元,支出决算为3,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为39,299.00元,支出决算为39,299.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为15,447.00元,支出决算为15,447.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出530,047.17元,其中:人员经费509,990.17元,公用经费20,057.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出509,990.17元,较年初预算数增加 14,306.17元,增长2.89%,主要原因是年内追加做实2016年1月至2017年12月职业年金及住房补贴差额等;较上年决算数增加20,218.97元,增长4.13%。
2.商品和服务支出20,057.00元,较年初预算数减少40,000.00元,下降49.86%,主要原因是年初预算的科普活动经费基本运转支出财政指标下达为特定类项目;较上年决算数减少356.00元,下降1.74%。
3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少2,760.00元,主要原因是该资金为单位妇女卫生费及奖励金支出,按照决算要求改列工资福利支出;较上年决算数减少1,260.00元,下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无政府性基金预算支出。支出具体情况如下:无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出0元,占0%。支出具体情况如下:无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为60,057.00元,支出决算为20,057.00元,完成年初预算的33.40%;比上年减少356.00元,下降1.74%。
(二)政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算3,200.00元,支出决算总额2,880.00元,完成年初预算的90%。其中:政府采购货物预算3,200.00元,支出决算总额2,880.00元,完成年初预算的90%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额2,880.00元,占政府采购支出总金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
(五)其他必要事项情况说明
石嘴山市大武口区科学技术协会无社会保险基金收支预算。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份 筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项 用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出 国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公 用经费两部分。
5.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公 共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据 社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进 行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、 评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩 效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
第五部分 附件
无其他相关资料
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