• 640202087/2026-00009
  • 大武口区综合执法局
  • 大武口区综合执法局
  • 有效
  • 2026年02月04日
大武口区综合执法局2026年部门预算(本级)
时间:2026年02月04日 来源:大武口区综合执法局
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大武口区综合执法局2026年部门预算(本级)

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况

二、2026年大武口区部门收入总体情况

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款总体情况

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况

七、2026年大武口区部门一般公共预算三公经费支出情况

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释




大武口区综合执法局2026年部门预算(本级)——单位概况

 一、主要职能

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、石嘴山市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;

二、负责辖区沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等事项行政审批及监督管理;

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类休闲座椅、街路指示牌和垃圾收集、公厕等环卫设施的管护、维修工作;

四、负责区域道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁、生活、餐厨垃圾处理等监督管理工作;

五、负责辖区内小区物业的监督管理工作;

六、承担区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

(一)单位机构数1个,属行政单位

(二)单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数5人,退休人员4人,地方财政供养人员2人。从预算单位构成看,大武口区综合执法局部门预算包括:大武口区综合执法局本级预算。

纳入大武口区综合执法局2026年部门预算编制的二级预算单位包括:1.大武口区城市管理执法大队 2.大武口区环境卫生管理站。





大武口区综合执法局2026年部门预算表(本级)

附件2

表一

2026年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称:大武口区综合执法局


单位:元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1,988,340

一、本年支出

5,897,997

    1)一般公共预算财政拨款收入

1,988,340

(一)一般公共服务支出

26,628

    2) 政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出


二、事业预算收入

0

(三)国防支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


(四)公共安全支出


          纳入财政专户管理的非税收入


(五)教育支出


三、上级补助预算收入


(六)科学技术支出


四、附属单位上缴预算收入


(七)文化旅游体育与传媒支出


五、经营预算收入


(八)社会保障和就业支出

389,363

六、债务预算收入


(九)社会保险基金支出


七、非同级财政拨款预算收入


(十)卫生健康支出

59,764

八、投资预算收益


(十一)节能环保支出

42,783

九、其他预算收入


(十二)城乡社区支出

5,270,350

十、政府性基金上级补助收入


(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十九)援助其他地区支出




(二十)自然资源海洋气象等支出




(二十一)住房保障支出

109,109



(二十二)粮油物资储备支出




(二十三)国有资本经营预算支出




(二十四)灾害防治及应急管理支出




(二十七)预备费




(二十九)其他支出




(三十)转移性支出




(三十一)债务还本支出




(三十二)债务付息支出




(三十三)债务发行费用支出




(三十四)抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,988,340

本年支出合计

5,897,997

十一、上年结转

3,909,657

二、年末结转结余

0

    1)财政拨款结转

3,909,657

     1)财政拨款结转

0

          其中:一般公共预算财政拨款收入

3,909,657

           其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                 政府性基金预算财政拨款收入


                国有资本经营预算财政拨款收入


                 国有资本经营预算财政拨款
                 收入


    2)非财政拨款结转

0

     2)财政拨款结余

0

          其中:本级横向财政拨款


           其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                 政府性基金预算财政拨款收入




     3)非财政拨款结转

0



           其中:本级横向财政拨款




                 非本级财政拨款




     4)非财政拨款结余

0



           其中:本级横向财政拨款




                 非本级财政拨款




     5)专用结余




     6)经营结余


收入总计

5,897,997

支出总计

5,897,997

附件2















表二

2026年大武口区部门收入总体情况表










单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

上年结转

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

401001

大武口区综合执法局(本级)

5,897,997

1,988,340

1,988,340








3,909,657






附件2








表三

2026年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称:                                                                                                                        

大武口区综合执法局







单位:元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数(支出类别)

2026年预算数与2025年预算数对比

合计

基本支出

项目支出

上年结转

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4


5

6


合计

2,094,917

5,897,997

1,488,340

500000

3,909,657

3,803,080

182%

201

一般公共服务支出


26,628



26,628

26,628


20113

商贸事务


26,628



26,628

26,628


2011308

招商引资


26,628



26,628

26,628


208

社会保障和就业支出

174,781

389,363

389,363



214,582

123%

20805

行政事业单位养老支出

174,781

182,821

182,821



8,040

5%

2080501

行政单位离退休

47,122

47,500

47,500



378

1%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85,106

90,214

90,214



5,108

6%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42,553

45,107

45,107



2,554

6%

20807

就业补助


206,542

206,542



206,542


2080799

其他就业补助支出


206,542

206,542



206,542


210

卫生健康支出

46,284

59,764

59,764



13,480

29%

21011

行政事业单位医疗

46,284

59,764

59,764



13,480

29%

2101101

行政单位医疗

33,191

35,953

35,953



2,762

8%

2101103

公务员医疗补助

13,093

13,811

13,811



718

5%

2101199

其他行政事业单位医疗支出


10,000

10,000



10,000


211

节能环保支出

360,000

42,783



42,783

-317,217

-88%

21101

水污染综合治理

360,000





-360,000

-100%

2110199

其他环境保护管理事务支出

360,000





-360,000

-100%

21103

污染防治


42,783



42,783

42,783


2110301

大气


42,783



42,783

42,783


212

城乡社区支出

1,402,778

4,770,350

930,104

500000

3,840,246

3,367,572

240%

21201

城乡社区管理事务

1,148,017

2,605,239

930,104

500000

1,675,135

1,457,222

127%

2120101

行政运行

1,148,017

930,104

930,104



-217,913

-19%

2120102

一般行政管理事务


1,675,135


500000

1,675,135

1,675,135


21202

城乡社区规划与管理


900,000



900,000

900,000


2120201

城乡社区规划与管理


900,000



900,000

900,000


21203

城乡社区公共设施

44,761

6



6

-44,755

-100%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

44,761

6



6

-44,755

-100%

21205

城乡社区环境卫生

210,000

1,265,105



1,265,105

1,055,105

502%

2120501

城乡社区环境卫生

210,000

1,265,105



1,265,105

1,055,105

502%

221

住房保障支出

111,074

109,109

109,109



-1,965

-2%

22102

住房改革支出

111,074

109,109

109,109



-1,965

-2%

2210201

住房公积金

77,150

81,029

81,029



3,879

5%

2210203

购房补贴

33,924

28,080

28,080



-5,844

-17%

附件2













表四

2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称:大武口区综合执法局









单位:元

                 

                

项目名称

功能科目分类名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

部门经济分类
科目名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

政府经济分类
科目名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

(一)一般公共预算财政拨款

1,988,340

201--一般公共服务支出

26,628



301--工资福利支出

1,253,945



501--机关工资福利支出

1,253,945



   1、经费拨款

1,988,340

202--外交支出




302--商品和服务支出

3,410,081



502--机关商品和服务支出

3,410,081



   2、自治区一般性转移支付


203--国防支出




303--对个人和家庭的补助

48,760



503--机关资本性支出(一)

1,185,205



   3、自治区专项转移支付


204--公共安全支出




307--债务利息及费用支出




504--机关资本性支出(二)

6



   4、市级一般性转移支付


205--教育支出




309--资本性支出(基本建设)

6



505--对事业单位经常性补助




   5、市级专项转移支付


206--科学技术支出




310--资本性支出

1,185,205



506--对事业单位资本性补助






207--文化旅游体育与传媒支出




311--对企业补助(基本建设)




507--对企业补助




(二)政府性基金上级补助收入


208--社会保障和就业支出

389,363



312--对企业补助




508--对企业资本性 支出




(三) 国有资本经营预算上级补助收入


209--社会保险基金支出




313--对社会保障基金补助




509--对个人和家庭的补助

48,760





210--卫生健康支出

59,764



399--其他支出




510--对社会保障基金补助






211--节能环保支出

42,783







511--债务利息及费用支出






212--城乡社区支出

5,270,350







512--债务还本支出






213--农林水支出








513--转移性支出






214--交通运输支出








514--预备费及预留






215--资源勘探工业信息等支出








599--其他支出






216--商业服务业等支出














217--金融支出














219--援助其他地区支出














220--国土自然资源海洋气象等支出














221--住房保障支出

109,109













222--粮油物资储备支出














223--国有资本经营预算支出














224--灾害防治及应急管理支出














227--预备费














229--其他支出














230--转移性支出














231--债务还本指出














232--债务付息支出














233--债务发行费用支出












一、本年收入

1,988,340

一、本年支出

5,897,997

0

0

一、本年支出

5,897,997

0

0

一、本年支出

5,897,997

0

0

二、上年结转结余

3,909,657

二、年末结转结余

0

0

0

二、年末结转结余

0

0

0

二、年末结转结余

0

0

0

(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(一)一般公共预算财政拨款




(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金


(二)政府性基金




(二)政府性基金




(二)政府性基金




(三) 国有资本经营预算


(三) 国有资本经营预算




(三) 国有资本经营预算




(三) 国有资本经营预算




5,897,997

5,897,997

0

0

5,897,997

0

0

5,897,997

0

0

附件2








表五

2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称: 大武口区综合执法局                                                                                               








单位:元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

上年结转

功能科目编码

功能科目名称

合计

经费拨款

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

            

5,897,997

1,988,340

1,988,340




3,909,657

201

一般公共服务支出

26,628

0





26,628

20113

商贸事务

26,628

0





26,628

2011308

招商引资

26,628

0





26,628

208

社会保障和就业支出

389,363

389,363

389,363





20805

行政事业单位养老支出

182,821

182,821

182,821





2080501

行政单位离退休

47,500

47,500

47,500





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90,214

90,214

90,214





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45,107

45,107

45,107





20807

就业补助

206,542

206,542

206,542





2080799

其他就业补助支出

206,542

206,542

206,542





210

卫生健康支出

59,764

59,764

59,764





21011

行政事业单位医疗

59,764

59,764

59,764





2101101

行政单位医疗

35,953

35,953

35,953





2101103

公务员医疗补助

13,811

13,811

13,811





2101199

其他行政事业单位医疗支出

10,000

10,000

10,000





211

节能环保支出

42,783

0





42,783

21103

污染防治

42,783

0





42,783

2110301

大气

42,783

0





42,783

212

城乡社区支出

5,270,350

1,430,104

1,430,104




3,840,246

21201

城乡社区管理事务

3,105,239

1,430,104

1,430,104




1,675,135

2120101

行政运行

930,104

930,104

930,104





2120102

一般行政管理事务

2,175,135

500,000

500,000




1,675,135

21202

城乡社区规划与管理

900,000

0





900,000

2120201

城乡社区规划与管理

900,000

0





900,000

21203

城乡社区公共设施

6

0





6

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6

0





6

21205

城乡社区环境卫生

1,265,105

0





1,265,105

2120501

城乡社区环境卫生

1,265,105

0





1,265,105

221

住房保障支出

109,109

109,109

109,109





22102

住房改革支出

109,109

109,109

109,109





2210201

住房公积金

81,029

81,029

81,029





2210203

购房补贴

28,080

28,080

28,080





附件2




表六

2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称:大武口区综合执法局



单位:元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3


合计

1,488,340

1,302,705

185,635

301

工资福利支出

1,253,945

1,253,945

0

30101

基本工资

275,890

275,890


30102

津贴补贴

237,332

237,332


30103

奖金

256,939

256,939


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90,214

90,214


30109

职业年金缴费

45,107

45,107


30110

职工基本医疗保险缴费

35,953

35,953


30111

公务员医疗补助缴费

13,811

13,811


30112

其他社会保障缴费

1,128

1,128


30113

住房公积金

95,273

95,273


30114

医疗费

10,000

10,000


30199

其他工资福利支出

192,298

192,298


302

商品和服务支出

185,635

0

185,635

30201

办公费

14,000


14,000

30202

印刷费

4,375


4,375

30205

水费

3,000


3,000

30206

电费

12,000


12,000

30207

邮电费

4,625


4,625

30213

维修(护)费

8,600


8,600

30208

取暖费

36,591


36,591

30209

物业管理费

4,816


4,816

30211

差旅费

6,000


6,000

30226

劳务费

4,800


4,800

30227

委托业务费

30,000


30,000

30228

工会经费

7,788


7,788

30239

其他交通费用

48,240


48,240

30299

其他商品和服务支出

800


800

303

对个人和家庭的补助

48,760

48,760


30302

退休费

47,500

47,500


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,260

1,260



附件2


















表七



2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表





















单位:元



预算单位

2025年预算数

2025年执行数

2026年预算数



合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费





**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18




0


0




0


0




0


0





































































附件2










表八

2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称: 大武口区综合执法局   





单位:元

功能分类科目

2025年预算数

合计

2026年预算

2026年预算数与2025年预算数  对比

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上年结转

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0

0

0

0

0

0

0

0

0%



































附件2







表九

2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称: 大武口区综合执法局    


单位:元

支出功能分类科目编码

科目名称

2026年预算收入(含结转结余)

2026年预算支出

合计

基本支出

项目支出

上年结转

小计

人员经费

日常公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7



0

0

0

0

0

0

0
























































附件2





表十

2026年大武口区项目支出预算绩效目标表

(   2026年度)

填报单位名称:


大武口区综合执法局


单位:元

项目名称

 2026年春节氛围营造项目

主管部门

大武口区综合执法局

实施单位

大武口区综合执法局

项目属性

工程

项目期

一年

项目资金
(万元)

年度资金总额:

500000

      其中:财政拨款

500000

           其他资金


年度总体目标


目标1:2026年春节氛围营造项目自2026年1月10日起至2月14日完成,主要建设内容是在大武口区步行街、朝阳街、贺兰山路等人流较多的主要街路的灯杆、两侧树木上悬挂安装各类彩灯;制作摆放大型彩灯5组,营造欢乐祥和的春节氛围,提升居民幸福感获得感。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标
(必填硬性指标)

指标1:灯笼1200个

≥1200个

指标2:电缆线50000米

指标3:花灯造型2组

质量指标
(必填)

指标1:在朝阳街、贺兰山路、解放街、文明路、贺兰山路、步行街、世纪大道、五湖四海纪念碑、西环路以及和平鸽广场悬挂摆放灯笼及花灯造型,营造出红红火火的春节氛围。

100%

时效指标
(必填)

指标1:2月14日前完成

100%

成本指标
(必填硬性指标)

指标1:灯笼1200个,每个约50元,合计6万元。

50万元

指标2:电缆线50000米,每米约1.5万元,合计7.5万元。

指标3:花灯造型2组,每组约20万元,合计40万元。

效益指标

社会效益
指标
(必填)

指标1:活动覆盖居民生活辖区营造欢乐祥和春节氛围,提升居民幸福感、满足感。

营造出良好春节氛围

可持续影响
指标
(必填)

指标1:传承弘扬中华优秀传统文化,通过悬挂彩灯氛围营造形式,让春节背后的团圆理念、敬老传统等核心内涵具体呈现,增强民众对传统文化的认知与认同显著提升。

增强民众对传统文化的认同感

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:民众对春节氛围营造满意度

≥95%



大武口区综合执法局2026年部门预算(本级)——部门预算情况说明

一、关于大武口区综合执法局(本级)2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局(本级)2026年财政拨款收入预算5,897,997元,其中:本年收入1,988,340元,包括一般公共预算拨款0元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余3,909,657元。本年支出预算5,897,997元,包括:一般公共服务支出26,628元、社会保障和就业支出389,363元、卫生健康支出59,764元、节能环保支出42,783元、城乡社区支出5,270,350、住房保障支出109,109元。

二、关于大武口区综合执法局(本级)2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区综合执法局(本级)2026年一般公共预算财政拨款基本支出1,988,340元,其中:本年收入安排支1,988,340元,上年结转资金安排支出0元。比2025执行增加508,184元,增长25.56 %。

人员经费1,320,705元,主要包括:如,基本工资275,890元、津贴补贴237,332、奖金256,939、社会保障缴费186,213元、其他工资福利支出192,298元、退休费47,500元、医疗费10,000元、住房公积金95,273元、其他对个人和家庭的补助支出1260元

公用经费185,635元,主要包括:办公费14,000元、印刷费4,375元、水费3,000元、电费12,000元、邮电费4,625元、取暖费36,591元、物业管理费4,816元、差旅费6,000元、维修(护)费8,600元、劳务费4,800元、委托业务费30,000元、工会经费7,788元、其他交通费48,240元、其他商品和服务支出800元。

(二)项目支出情况说明

大武口区综合执法局(本级)2026年一般公共预算财政拨款项目支出4,409,657元,其中:本年收入安排支出500,000元,上年结转结余资金安排支出3,909,657元。包括:1、2011308招商引资2026年预算26,628元,2025年执行数增加26,628元,增长100%。主要用于招商引资费用2、2110301大气2026年预算42,783元,2025年执行数增加42,783,增长100%主要用于大气污染防治清洁降尘项目3、2120102一般行政管理事务2026年预算2,175,135元,2025年执行数增加2,175,135元,增长100%主要用于2025及2026年春节氛围营造费用;4、2120201城乡社区规划与管理2026年预算900,000元,2025年执行数增加900,000元,增长100%5、2120399其他城乡社区公共设施支出6元,2025年执行数减少44,755元,减少99.99%,主要用于2024年偿还以前年度项目债务;6、2120501城乡社区环境卫生1,265,105元,2025年执行数增加1,055,105元,增长83.40%主要用于城市及农村生活垃圾处置费用。

三、关于大武口区综合执法局(本级)2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区综合执法局2026“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2026“三公”经费财政拨款预算比2024预算增加0元,其中:因公出国(境)费增加0公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加0元,主要原因无此项支出;公务接待费增加0元,主要原因无此项支出

四、关于大武口区综合执法局(本级)2026年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区综合执法局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区综合执法局(本级)2026年收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局(本级)2026年收入总预算5,897,997元,其中:本年收入1,988,340元,上年结转结余3,909,657元;支出总预算5,897,997元,其中:本年支出5,897,997元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5,897,997元,占100 %;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出5,897,997元,占100 %;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,大武口区综合执法局本级的机关运行经费财政拨款预算185,635元,比2025预算减少19,420元,下降10.46%。主要原因是:实行过紧日子政策,缩减开支。

(二)政府采购情况

2026年,大武口区综合执法局本级政府采购预算4,375元,其中:政府采购货物预算4,375元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20251231日,大武口区综合执法局本级占用使用国有资产总体情况为房屋841.35平方米,价值3,779,512.05元;土地0平方米,价值0元;车辆8辆,价值2,449,857.87元;办公家具价值437,758元;其他资产价值20,583,161.54元。

(四)预算绩效情况

大武口区综合执法局本级2026年项目绩效评价,本单位2025年共编制1个项目,项目预算共计500,000,用于2026年春节氛围营造项目,主要建设内容是在大武口区步行街、朝阳街、贺兰山路等人流较多的主要街路的灯杆、两侧树木上悬挂安装各类彩灯;制作摆放大型彩灯5组,营造欢乐祥和的春节氛围,提升居民幸福感获得感。

(五)其他需说明的事项

大武口区综合执法局本级2026年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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