大武口区综合执法局2026年部门预算(本级)
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区综合执法局2026年部门预算(本级)——单位概况
一、主要职能
一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、石嘴山市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;
二、负责辖区沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等事项行政审批及监督管理;
三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类休闲座椅、街路指示牌和垃圾收集、公厕等环卫设施的管护、维修工作;
四、负责区域道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁、生活、餐厨垃圾处理等监督管理工作;
五、负责辖区内小区物业的监督管理工作;
六、承担区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)单位机构数1个,属行政单位
(二)单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数5人,退休人员4人,地方财政供养人员2人。从预算单位构成看,大武口区综合执法局部门预算包括:大武口区综合执法局本级预算。
纳入大武口区综合执法局2026年部门预算编制的二级预算单位包括:1.大武口区城市管理执法大队 2.大武口区环境卫生管理站。
大武口区综合执法局2026年部门预算表(本级)
附件2 | 表一 | ||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称:大武口区综合执法局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1,988,340 | 一、本年支出 | 5,897,997 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1,988,340 | (一)一般公共服务支出 | 26,628 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0 | (三)国防支出 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | (四)公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | (五)教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 389,363 | |
六、债务预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | (十)卫生健康支出 | 59,764 | |
八、投资预算收益 | (十一)节能环保支出 | 42,783 | |
九、其他预算收入 | (十二)城乡社区支出 | 5,270,350 | |
十、政府性基金上级补助收入 | (十三)农林水支出 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 109,109 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,988,340 | 本年支出合计 | 5,897,997 |
十一、上年结转 | 3,909,657 | 二、年末结转结余 | 0 |
(1)财政拨款结转 | 3,909,657 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 3,909,657 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
(2)非财政拨款结转 | 0 | (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(3)非财政拨款结转 | 0 | ||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(4)非财政拨款结余 | 0 | ||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(5)专用结余 | |||
(6)经营结余 | |||
收入总计 | 5,897,997 | 支出总计 | 5,897,997 |
附件2 | 表二 | ||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
401001 | 大武口区综合执法局(本级) | 5,897,997 | 1,988,340 | 1,988,340 | 3,909,657 | ||||||||||||
附件2 | 表三 | |||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称: | 大武口区综合执法局 | 单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数(支出类别) | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,094,917 | 5,897,997 | 1,488,340 | 500000 | 3,909,657 | 3,803,080 | 182% | |
201 | 一般公共服务支出 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | ||||
20113 | 商贸事务 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | ||||
2011308 | 招商引资 | 26,628 | 26,628 | 26,628 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174,781 | 389,363 | 389,363 | 214,582 | 123% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174,781 | 182,821 | 182,821 | 8,040 | 5% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 47,122 | 47,500 | 47,500 | 378 | 1% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,106 | 90,214 | 90,214 | 5,108 | 6% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,553 | 45,107 | 45,107 | 2,554 | 6% | ||
20807 | 就业补助 | 206,542 | 206,542 | 206,542 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 206,542 | 206,542 | 206,542 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 46,284 | 59,764 | 59,764 | 13,480 | 29% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,284 | 59,764 | 59,764 | 13,480 | 29% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33,191 | 35,953 | 35,953 | 2,762 | 8% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,093 | 13,811 | 13,811 | 718 | 5% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
211 | 节能环保支出 | 360,000 | 42,783 | 42,783 | -317,217 | -88% | ||
21101 | 水污染综合治理 | 360,000 | -360,000 | -100% | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 360,000 | -360,000 | -100% | ||||
21103 | 污染防治 | 42,783 | 42,783 | 42,783 | ||||
2110301 | 大气 | 42,783 | 42,783 | 42,783 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,402,778 | 4,770,350 | 930,104 | 500000 | 3,840,246 | 3,367,572 | 240% |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,148,017 | 2,605,239 | 930,104 | 500000 | 1,675,135 | 1,457,222 | 127% |
2120101 | 行政运行 | 1,148,017 | 930,104 | 930,104 | -217,913 | -19% | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,675,135 | 500000 | 1,675,135 | 1,675,135 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 44,761 | 6 | 6 | -44,755 | -100% | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 44,761 | 6 | 6 | -44,755 | -100% | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 210,000 | 1,265,105 | 1,265,105 | 1,055,105 | 502% | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 210,000 | 1,265,105 | 1,265,105 | 1,055,105 | 502% | ||
221 | 住房保障支出 | 111,074 | 109,109 | 109,109 | -1,965 | -2% | ||
22102 | 住房改革支出 | 111,074 | 109,109 | 109,109 | -1,965 | -2% | ||
2210201 | 住房公积金 | 77,150 | 81,029 | 81,029 | 3,879 | 5% | ||
2210203 | 购房补贴 | 33,924 | 28,080 | 28,080 | -5,844 | -17% | ||
附件2 | 表四 | ||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称:大武口区综合执法局 | 单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,988,340 | 201--一般公共服务支出 | 26,628 | 301--工资福利支出 | 1,253,945 | 501--机关工资福利支出 | 1,253,945 | ||||||
1、经费拨款 | 1,988,340 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 3,410,081 | 502--机关商品和服务支出 | 3,410,081 | |||||||
2、自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 48,760 | 503--机关资本性支出(一) | 1,185,205 | ||||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出(二) | 6 | |||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出(基本建设) | 6 | 505--对事业单位经常性补助 | |||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 1,185,205 | 506--对事业单位资本性补助 | |||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助(基本建设) | 507--对企业补助 | |||||||||||
(二)政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 389,363 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | |||||||||
(三) 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 48,760 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 59,764 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 42,783 | 511--债务利息及费用支出 | |||||||||||
212--城乡社区支出 | 5,270,350 | 512--债务还本支出 | |||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 109,109 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 1,988,340 | 一、本年支出 | 5,897,997 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 5,897,997 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 5,897,997 | 0 | 0 |
二、上年结转结余 | 3,909,657 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||||||||
(二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | ||||||||||
(三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 5,897,997 | 支 出 总 计 | 5,897,997 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 5,897,997 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 5,897,997 | 0 | 0 |
附件2 | 表五 | |||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称: 大武口区综合执法局 | 单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 5,897,997 | 1,988,340 | 1,988,340 | 3,909,657 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,628 | 0 | 26,628 | ||||
20113 | 商贸事务 | 26,628 | 0 | 26,628 | ||||
2011308 | 招商引资 | 26,628 | 0 | 26,628 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 389,363 | 389,363 | 389,363 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182,821 | 182,821 | 182,821 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,214 | 90,214 | 90,214 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,107 | 45,107 | 45,107 | ||||
20807 | 就业补助 | 206,542 | 206,542 | 206,542 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 206,542 | 206,542 | 206,542 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59,764 | 59,764 | 59,764 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,764 | 59,764 | 59,764 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35,953 | 35,953 | 35,953 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,811 | 13,811 | 13,811 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
211 | 节能环保支出 | 42,783 | 0 | 42,783 | ||||
21103 | 污染防治 | 42,783 | 0 | 42,783 | ||||
2110301 | 大气 | 42,783 | 0 | 42,783 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,270,350 | 1,430,104 | 1,430,104 | 3,840,246 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,105,239 | 1,430,104 | 1,430,104 | 1,675,135 | |||
2120101 | 行政运行 | 930,104 | 930,104 | 930,104 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,175,135 | 500,000 | 500,000 | 1,675,135 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 900,000 | 0 | 900,000 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 900,000 | 0 | 900,000 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6 | 0 | 6 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6 | 0 | 6 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,265,105 | 0 | 1,265,105 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,265,105 | 0 | 1,265,105 | ||||
221 | 住房保障支出 | 109,109 | 109,109 | 109,109 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 109,109 | 109,109 | 109,109 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 81,029 | 81,029 | 81,029 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 28,080 | 28,080 | 28,080 | ||||
附件2 | 表六 | |||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称:大武口区综合执法局 | 单位:元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,488,340 | 1,302,705 | 185,635 | |
301 | 工资福利支出 | 1,253,945 | 1,253,945 | 0 |
30101 | 基本工资 | 275,890 | 275,890 | |
30102 | 津贴补贴 | 237,332 | 237,332 | |
30103 | 奖金 | 256,939 | 256,939 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90,214 | 90,214 | |
30109 | 职业年金缴费 | 45,107 | 45,107 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35,953 | 35,953 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13,811 | 13,811 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,128 | 1,128 | |
30113 | 住房公积金 | 95,273 | 95,273 | |
30114 | 医疗费 | 10,000 | 10,000 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 192,298 | 192,298 | |
302 | 商品和服务支出 | 185,635 | 0 | 185,635 |
30201 | 办公费 | 14,000 | 14,000 | |
30202 | 印刷费 | 4,375 | 4,375 | |
30205 | 水费 | 3,000 | 3,000 | |
30206 | 电费 | 12,000 | 12,000 | |
30207 | 邮电费 | 4,625 | 4,625 | |
30213 | 维修(护)费 | 8,600 | 8,600 | |
30208 | 取暖费 | 36,591 | 36,591 | |
30209 | 物业管理费 | 4,816 | 4,816 | |
30211 | 差旅费 | 6,000 | 6,000 | |
30226 | 劳务费 | 4,800 | 4,800 | |
30227 | 委托业务费 | 30,000 | 30,000 | |
30228 | 工会经费 | 7,788 | 7,788 | |
30239 | 其他交通费用 | 48,240 | 48,240 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 800 | 800 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48,760 | 48,760 | |
30302 | 退休费 | 47,500 | 47,500 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,260 | 1,260 | |
附件2 | 表七 | |||||||||||||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
附件2 | 表八 | |||||||||||||||||||||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: 大武口区综合执法局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
附件2 | 表九 | |||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称: 大武口区综合执法局 | 单位:元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入(含结转结余) | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
附件2 | 表十 | |||||
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表 | ||||||
( 2026年度) | ||||||
填报单位名称: | 大武口区综合执法局 | 单位:元 | ||||
项目名称 | 2026年春节氛围营造项目 | |||||
主管部门 | 大武口区综合执法局 | 实施单位 | 大武口区综合执法局 | |||
项目属性 | 工程 | 项目期 | 一年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 500000 | ||||
其中:财政拨款 | 500000 | |||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 |
| |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:灯笼1200个 | ≥1200个 | |||
指标2:电缆线50000米 | ||||||
指标3:花灯造型2组 | ||||||
质量指标 | 指标1:在朝阳街、贺兰山路、解放街、文明路、贺兰山路、步行街、世纪大道、五湖四海纪念碑、西环路以及和平鸽广场悬挂摆放灯笼及花灯造型,营造出红红火火的春节氛围。 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1:2月14日前完成 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1:灯笼1200个,每个约50元,合计6万元。 | 50万元 | ||||
指标2:电缆线50000米,每米约1.5万元,合计7.5万元。 | ||||||
指标3:花灯造型2组,每组约20万元,合计40万元。 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:活动覆盖居民生活辖区营造欢乐祥和春节氛围,提升居民幸福感、满足感。 | 营造出良好春节氛围 | |||
可持续影响 | 指标1:传承弘扬中华优秀传统文化,通过悬挂彩灯氛围营造形式,让春节背后的团圆理念、敬老传统等核心内涵具体呈现,增强民众对传统文化的认知与认同显著提升。 | 增强民众对传统文化的认同感 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:民众对春节氛围营造满意度 | ≥95% | |||
大武口区综合执法局2026年部门预算(本级)——部门预算情况说明
一、关于大武口区综合执法局(本级)2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区综合执法局(本级)2026年财政拨款收入预算5,897,997元,其中:本年收入1,988,340元,包括一般公共预算拨款0元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余3,909,657元。本年支出预算5,897,997元,包括:一般公共服务支出26,628元、社会保障和就业支出389,363元、卫生健康支出59,764元、节能环保支出42,783元、城乡社区支出5,270,350、住房保障支出109,109元。
二、关于大武口区综合执法局(本级)2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区综合执法局(本级)2026年一般公共预算财政拨款基本支出1,988,340元,其中:本年收入安排支出1,988,340元,上年结转资金安排支出0元。比2025年执行数增加508,184元,增长25.56 %。
人员经费1,320,705元,主要包括:如,基本工资275,890元、津贴补贴237,332元、奖金256,939元、社会保障缴费186,213元、其他工资福利支出192,298元、退休费47,500元、医疗费10,000元、住房公积金95,273元、其他对个人和家庭的补助支出1260元;
公用经费185,635元,主要包括:办公费14,000元、印刷费4,375元、水费3,000元、电费12,000元、邮电费4,625元、取暖费36,591元、物业管理费4,816元、差旅费6,000元、维修(护)费8,600元、劳务费4,800元、委托业务费30,000元、工会经费7,788元、其他交通费48,240元、其他商品和服务支出800元。
(二)项目支出情况说明
大武口区综合执法局(本级)2026年一般公共预算财政拨款项目支出4,409,657元,其中:本年收入安排支出500,000元,上年结转结余资金安排支出3,909,657元。包括:1、2011308招商引资2026年预算26,628元,比2025年执行数增加26,628元,增长100 %。主要用于招商引资费用;2、2110301大气2026年预算42,783元,比2025年执行数增加42,783元,增长100 %,主要用于大气污染防治清洁降尘项目;3、2120102一般行政管理事务2026年预算2,175,135元,比2025年执行数增加2,175,135元,增长100 %,主要用于2025及2026年春节氛围营造费用;4、2120201城乡社区规划与管理2026年预算900,000元,比2025年执行数增加900,000元,增长100 %;5、2120399其他城乡社区公共设施支出6元,比2025年执行数减少44,755元,减少99.99 %,主要用于2024年偿还以前年度项目债务;6、2120501城乡社区环境卫生1,265,105元,比2025年执行数增加1,055,105元,增长83.40 %,主要用于城市及农村生活垃圾处置费用。
三、关于大武口区综合执法局(本级)2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区综合执法局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加0元,主要原因无此项支出;公务接待费增加0元,主要原因无此项支出。
四、关于大武口区综合执法局(本级)2026年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区综合执法局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区综合执法局(本级)2026年收支预算情况的总体说明
大武口区综合执法局(本级)2026年收入总预算5,897,997元,其中:本年收入1,988,340元,上年结转结余3,909,657元;支出总预算5,897,997元,其中:本年支出5,897,997元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入5,897,997元,占100 %;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
本年支出包括:行政支出5,897,997元,占100 %;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,大武口区综合执法局本级的机关运行经费财政拨款预算185,635元,比2025年预算数减少19,420元,下降10.46%。主要原因是:实行过紧日子政策,缩减开支。
(二)政府采购情况
2026年,大武口区综合执法局本级政府采购预算4,375元,其中:政府采购货物预算4,375元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,大武口区综合执法局本级占用使用国有资产总体情况为房屋841.35平方米,价值3,779,512.05元;土地0平方米,价值0元;车辆8辆,价值2,449,857.87元;办公家具价值437,758元;其他资产价值20,583,161.54元。
(四)预算绩效情况
大武口区综合执法局本级2026年项目绩效评价,本单位2025年共编制1个项目,项目预算共计500,000元,用于2026年春节氛围营造项目,主要建设内容是在大武口区步行街、朝阳街、贺兰山路等人流较多的主要街路的灯杆、两侧树木上悬挂安装各类彩灯;制作摆放大型彩灯5组,营造欢乐祥和的春节氛围,提升居民幸福感获得感。
(五)其他需说明的事项
无
大武口区综合执法局本级2026年部门预算——名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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