大武口区信访局2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区信访局2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)负责公民、法人或者其他组织采用信息网络、书信、电话、传真、走访等形式提出信访事项的受理、转送、交办工作。处理群众到指定信访场所上访和异常、突发信访事件。通报重大信访问题和信访事件。
(二)负责推动化解中央信访工作联席会议办公室、国家信访局,自治区信访工作联席会议办公室、自治区信访局,石嘴山市信访工作联席会议办公室、市信访局和区委、区政府以及区信访工作联席会议交办的信访事项,协调解决重要信访问题。
(三)负责督促检查《信访工作条例》及相关法律法规政策的贯彻落实和重要信访事项的处理和落实。
(四)负责综合反映信访信息,分析研判信访形势,为区委、区政府提供决策参考。
(五)提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。
(六)负责综合协调指导全区信访工作,起草信访工作政策措施,推动党中央关于信访工作决策部署以及自治区党委、市委、区委要求、全区信访工作责任的贯彻落实。总结推广各部门 (单位)信访工作经验。
(七)负责指导全区信访信息系统建设、应用,建立和完善信访信息统计、分析等机制。
(八)征集人民群众的意见和建议。
(九)承担区信访工作联席会议日常工作,督促落实有关议定事项。
(十)负责信访干部培训工作。协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。
(十一)负责组织协调落实进京、赴银上访劝返工作。
(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1、大武口区信访局部门预算所属行政单位预算。纳入信访局2026年部门预算编制机构数1个。
2、大武口区信访局:单位人员编制数5 人,在职人员6人;离退休人员 2 人;财政供养人员2人;公益性岗位3人。从预算单位构成看,大武口区信访局部门预算包括:大武口区信访局本级预算。
大武口区信访局2026年部门预算表(见附表2)
大武口区信访局2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区信访局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区信访局2026年财政拨款收入预算1914292元,其中:本年收入1865946元,包括一般公共预算拨款1865946元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余48346.46元。本年支出预算1914292元,包括:一般公共服务支出1322749元、社会保障和就业支出376226元、卫生与健康支出64543元、住房保障支出150774元。
二、关于大武口区信访局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区信访局2026年一般公共预算财政拨款基本支出1715946元,其中:本年收入安排支出1715946元,上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数数增加344567元,增长20.08%。
人员经费1492833元,主要包括:基本工资358992元、津贴补贴312530元、奖金270810元、机关事业单位基本养老保险缴费105432元、机关事业单位职业年金52716元、职工基本医疗保险缴费43610元、公务员医疗补12933元、其他社会保障缴费1318元、住房公积金107574元、医疗费8000元、其他工资福利支出193489元、退休费24589元、其他对个人和家庭的补助支出840元。
公用经费223113元,主要包括:办公费20800元、印刷费9000元、邮电费3400元、差旅费20000元、维修(护)费7000元、劳务费7000元、委托业务费6000元、公务用车运行维护费25,000元、其他交通费55800元、其他商品和服务支出20500元、工会经费9413元、办公设备购置39200元。
(二)项目支出情况说明
大武口区信访局2026年一般公共预算财政拨款项目支出298346.46元,其中:本年收入安排支出250000元,上年结转结余资金安排支出48346.46元。包括:一般公共服务(201)信访事务(20140)信访业务(2014004)2026年预算298346.46元,比2025年预算数增加228346.46元,增长76.53%。主要用于解决信访事项,化解信访疑难问题。
三、关于大武口区信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区信访局2026年“三公”经费财政拨款预算数为25000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费25000元,公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数减少6791元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,公务用车购置费增加(减少)0元,公务用车运行费减少6791元,主要原因过紧日子节约开支;公务接待费增加(减少)0元,主要原因无此项支出
四、关于大武口区信访局2026年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区信访局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区信访局2026年收支预算情况的总体说明
大武口区信访局2026年收入总预算1914292元,其中:本年收入1865946元,上年结转结余48346.46元;支出总预算1914292元,其中:本年支出1865946元,年末结转结余48346.46元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1914292元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
本年支出包括:行政支出1914292元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,大武口区信访局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算223113元,比2025年预算数增加50500元,增长22.63%。主要原因是:人员增加及信访事务增加。
(二)政府采购情况
2026年,大武口区信访局政府采购预算39200元,其中:政府采购货物预算39200元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,大武口区信访局占用使用国有资产总体情况为房屋470平方米,价值2117132.62元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值216008元;办公家具价值26669.24元;其他资产价值473868.28元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋470平方米,价值2117132.62元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值216008元;办公家具价值26669.24元;其他资产价值473868.28元。
所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
(四)预算绩效情况
大武口区信访局2026年项目绩效评价,本单位2026年共编制1个项目,项目预算共计150000元。(信访业务2014004)重点化解矛盾、解决矛盾,提高处置突发性事件能力,使信访工作更好地密切党和政府同人民群众的联系,维护全区社会稳定。
(五)其他需说明的事项
无
大武口区信访局2026年部门预算——名词解释
1、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
3、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7. 绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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