• 640202082/2026-00038
  • 大武口区审批服务管理局
  • 大武口区审批服务管理局
  • 有效
  • 2026年02月02日
大武口区审批服务管理局2026年部门预算
时间:2026年02月02日 来源:大武口区审批服务管理局
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大武口区审批服务管理局

2026年部门预算






目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分2026 年部门预算表

一、2026 年大武口区部门收支总体情况表

二、2026 年大武口区部门收入总体情况表

三、2026 年大武口区部门支出总体情况表

四、2026 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026 年大武口区部门一般公共预算三公经费支出情况表

八、2026 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分2026 年部门预算情况说明

第四部分名词解释



大武口区审批服务管理局2026 年部门预算

——单位概述



一、主要职能

一)贯彻执行国家、自治区、市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规,深化落实“放管服”工作,拟订大武口区审批服务有关的制度规定和管理办法,并组织实施。

二)统筹协调和监督管理大武口区审批服务工作,会同有关部门推进优化政务环境工作,提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议,为区委、区政府决策提供依据。

三)负责落实审批服务事项清单管理制度,建立政务服务事项清单,协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设,规范行政审批和政务服务行为。

四)负责统筹推进相对集中审批服务工作,协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。建立和完善项目建设审批工作机制,对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

五)统筹指导“互联网+政务服务”工作,协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用,推进部门政务信息联通共用。

六)负责监督管理政务服务工作,指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报,并会同相关部门进行调查处理。

(七)负责指导、督促、考核各部门(单位)、高新区的审批服务工作。

八)完成大武口区委和区政府交办的其他任务。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,大武区审批服务管理局部门预算包括:大武口区审批服务管理局本级预算。

1、单位机构数1 个,属行政单位。

2、预算单位人员构成包括:

大武口区审批服务管理局核定编制19 名,现有行政编制5名,参照公务员管理事业编制14 名。现在职工作人员21人,其中:行政编制人员 5 人,参照公务员管理事业编制人员14 人,编制外长聘人员2 名。



大武口区审批服务管理局2026年部门预算表

表一

2026年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称:大武口区审批服务管理局单位:元


项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4,365,635.00

一、本年支出

4,365,635.00

1)一般公共预算财政拨款收入

4,365,635.00

(一)一般公共服务支出

3,107,391.00

2) 政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出


二、事业预算收入


(三)国防支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


(四)公共安全支出


纳入财政专户管理的非税收入


(五)教育支出


三、上级补助预算收入


(六)科学技术支出


四、附属单位上缴预算收入


(七)文化旅游体育与传媒支出


五、经营预算收入


(八)社会保障和就业支出

678,265.00

六、债务预算收入


(九)社会保险基金支出


七、非同级财政拨款预算收入


(十)卫生健康支出

180,583.00

八、投资预算收益


(十一)节能环保支出


九、其他预算收入


(十二)城乡社区支出


十、政府性基金上级补助收入


(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十九)援助其他地区支出




(二十)自然资源海洋气象等支出




(二十一)住房保障支出

399,396.00



(二十二)粮油物资储备支出




(二十三)国有资本经营预算支出




(二十四)灾害防治及应急管理支出



2026年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称:大武口区审批服务管理局





单位:元


项目

预算数

项目

预算数



(二十七)预备费




(二十九)其他支出




(三十)转移性支出




(三十一)债务还本支出




(三十二)债务付息支出




(三十三)债务发行费用支出




(三十四)抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,365,635.00

本年支出合计

4,365,635.00

十一、上年结转

0.00

二、年末结转结余


1)财政拨款结转

0.00

1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


国有资本经营预算财政拨款收入


国有资本经营预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入




3)非财政拨款结转




其中:本级横向财政拨款




非本级财政拨款




4)非财政拨款结余




其中:本级横向财政拨款




非本级财政拨款




5)专用结余




6)经营结余


收入总计

4,365,635.00

支出总计

4,365,635.00



表二

2026年大武口区部门收入总体情况表

单位:元



单位编




单位名称




合计

财政拨款收入

事业单位经营收入



上级补助收入



附属单位

上缴预算

收入



经营预算收入



债务预算收入




上年结转

非同级财政拨款预算收入



投资预算收益



其他预算收入



小计


一般公共财

政预算拨款

收入


政府性基

金预算拨

款收入



金额

其中:纳入

财政专户管

理的非税收



小计


非本级财政拨款


本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


145001


大武口区审批服务管理局


4,365,635.00


4,365,635.00


4,365,635.00
















2026年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称:大武口区审批服务管理局


表三



单位:元



功能分类科目



2025年预算数


2026年预算数(支出类别)

2026年预算数与

2025年预算数对比

合计

基本支出

项目支出

上年结转

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

3,995,420.24

4,365,635.00

4,200,075.00

165,560.00


370,214.76

9.27%

一般公共预算支出合计

3,995,420.24

4,365,635.00

4,200,075.00

165,560.00


370,214.76

9.27%

201

一般公共服务支出

2,854,916.24

3,107,391.00

2,941,831.00

165,560.00


252,474.76

8.84%

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,820,220.00

3,107,391.00

2,941,831.00

165,560.00


287,171.00

10.18%

2010301

行政运行

2,668,460.00

2,941,831.00

2,941,831.00



273,371.00

10.24%

2010302

一般行政管理事务

151,760.00

165,560.00


165,560.00


13,800.00

9.09%

208

社会保障和就业支出

611,642.00

678,265.00

678,265.00



66,623.00

10.89%

20805

行政事业单位养老支出

439,237.00

485,259.00

485,259.00



46,022.00

10.48%

2080501

行政单位离退休

11,974.00

12,217.00

12,217.00



243.00

2.03%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

284,842.00

315,361.00

315,361.00



30,519.00

10.71%

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

142,421.00

157,681.00

157,681.00



15,260.00

10.71%

20807

就业补助

172,405.00

193,006.00

193,006.00



20,601.00

11.95%

2080799

其他就业补助支出

172,405.00

193,006.00

193,006.00



20,601.00

11.95%

210

卫生健康支出

161,451.00

180,583.00

180,583.00



19,132.00

11.85%

21011

行政事业单位医疗

161,451.00

180,583.00

180,583.00



19,132.00

11.85%

2101101

行政单位医疗

114,903.00

129,630.00

129,630.00



14,727.00

12.82%

2101103

公务员医疗补助

27,548.00

30,953.00

30,953.00



3,405.00

12.36%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19,000.00

20,000.00

20,000.00



1,000.00

5.26%

221

住房保障支出

367,411.00

399,396.00

399,396.00



31,985.00

8.71%

22102

住房改革支出

367,411.00

399,396.00

399,396.00



31,985.00

8.71%

2210201

住房公积金

266,887.00

293,642.00

293,642.00



26,755.00

10.02%

2210203

购房补贴

100,524.00

105,754.00

105,754.00



5,230.00

5.20%



表四

2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称:大武口区审批服务管理局单位:元

项目名称

功能科目分类名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

部门经济分类科目名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

政府经济分类科目名称

一般公共预算支出

政府性基金支

国有资本经营预算支出

(一)一般公共预算财政拨

4,365,635.00

201--一般公共服务支出

3,107,391.00



301--工资福利支出

4,000,438.00



501--机关工资福利支出

4,000,438.00



1、经费拨款

4,365,635.00

202--外交支出




302--商品和服务支出

307,380.00



502--机关商品和服务支出

307,380.00



2自治区一般性转移支付


203--国防支出




303--对个人和家庭的补助

57,817.00



503--机关资本性支出(一)




3自治区专项转移支付


204--公共安全支出




307--债务利息及费用支出




504--机关资本性支出(二)




4、市级一般性转移支付


205--教育支出




309--资本性支出(基本建设)




505--对事业单位经常性补助




5、市级专项转移支


206--科学技术支出




310--资本性支出




506--对事业单位资本性补助






207--文化旅游体育与传媒支出




311--对企业补助(基本建设)




507--对企业补助




(二)政府性基金上级补助收入


208--社会保障和就业支出

678,265.00



312--对企业补助




508--对企业资本性支出




(三)国有资本经营预算上级补助收入


209--社会保险基金支出




313--对社会保障基金补助




509--对个人和家庭的补助

57,817.00





210--卫生健康支出

180,583.00



399--其他支出




510--对社会保障基金补助






211--节能环保支出








511--债务利息及费用支出






212--城乡社区支出








512--债务还本支出






213--农林水支出








513--转移性支出






214--交通运输支出








514--预备费及预留






215--资源勘探工业信息等支出








599--其他支出






216--商业服务业等支出














217--金融支出













2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称:大武口区审批服务管理局单位:元

项目名称

功能科目分类名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

部门经济分类科目名称

一般公共预算支出

政府性基金支出

国有资本经营预算支出

政府经济分类科目名称

一般公共预算支出

政府性基金支

国有资本经营预算支出



219--援助其他地区支出














220--国土自然资源海洋气象等支出














221--住房保障支出

399,396.00













222--粮油物资储备支出














223--国有资本经营预算支出














224--灾害防治及应急管理支出














227--预备费














229--其他支出














230--转移性支出














231--债务还本指出














232--债务付息支出














233--债务发行费用支出












一、本年收入

4,365,635.00

一、本年支出

4,365,635.00



一、本年支出

4,365,635.00



一、本年支出

4,365,635.00



二、上年结转结余


二、年末结转结余




二、年末结转结余




二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨


(一)一般公共预算财政拨款




(一)一般公共预算财政拨款




(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金


(二)政府性基金




(二)政府性基金




(二)政府性基金




(三)国有资本经营预算


(三)国有资本经营预算




(三)国有资本经营预算




(三)国有资本经营预算




4,365,635.00

4,365,635.00



4,365,635.00



4,365,635.00




表五




填报单位名称:大武口区审批服务管理局



2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

单位:元


功能分类科目


总计

一般公共预算财政拨款


上年结转

功能科目编码

功能科目名称

合计

经费拨款

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支


一般公共预算支出合计

4,365,635.00

4,365,635.00

4,365,635.00





201

一般公共服务支出

3,107,391.00

3,107,391.00

3,107,391.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,107,391.00

3,107,391.00

3,107,391.00





2010301

行政运行

2,941,831.00

2,941,831.00

2,941,831.00





2010302

一般行政管理事务

165,560.00

165,560.00

165,560.00





208

社会保障和就业支出

678,265.00

678,265.00

678,265.00





20805

行政事业单位养老支出

485,259.00

485,259.00

485,259.00





2080501

行政单位离退休

12,217.00

12,217.00

12,217.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

315,361.00

315,361.00

315,361.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

157,681.00

157,681.00

157,681.00





20807

就业补助

193,006.00

193,006.00

193,006.00





2080799

其他就业补助支出

193,006.00

193,006.00

193,006.00





210

卫生健康支出

180,583.00

180,583.00

180,583.00





21011

行政事业单位医疗

180,583.00

180,583.00

180,583.00





2101101

行政单位医疗

129,630.00

129,630.00

129,630.00





2101103

公务员医疗补助

30,953.00

30,953.00

30,953.00





2101199

其他行政事业单位医疗支出

20,000.00

20,000.00

20,000.00





221

住房保障支出

399,396.00

399,396.00

399,396.00





22102

住房改革支出

399,396.00

399,396.00

399,396.00





2210201

住房公积金

293,642.00

293,642.00

293,642.00





2210203

购房补贴

105,754.00

105,754.00

105,754.00






表六

2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称:大武口区审批服务管理局单位:元


经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3


合计

4,200,075.00

3,912,695.00

287,380.00

301

工资福利支出

3,896,278.00

3,896,278.00


30101

基本工资

1,066,450.00

1,066,450.00


30102

津贴补贴

851,114.00

851,114.00


30103

奖金

834,499.00

834,499.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

315,361.00

315,361.00


30109

职业年金缴费

157,681.00

157,681.00


30110

职工基本医疗保险缴费

129,630.00

129,630.00


30111

公务员医疗补助缴费

30,953.00

30,953.00


30112

其他社会保障缴费

3,942.00

3,942.00


30113

住房公积金

293,642.00

293,642.00


30114

医疗费

20,000.00

20,000.00


30199

其他工资福利支出

193,006.00

193,006.00


302

商品和服务支出

287,380.00


287,380.00

30201

办公费

19,600.00


19,600.00

30202

印刷费

20,000.00


20,000.00

30207

邮电费

5,000.00


5,000.00

30211

差旅费

8,000.00


8,000.00

30213

维修()

9,000.00


9,000.00

30218

专用材料费

1,000.00


1,000.00

30226

劳务费

2,000.00


2,000.00

30227

委托业务费

8,000.00


8,000.00

30228

工会经费

27,980.00


27,980.00

30239

其他交通费用

156,600.00


156,600.00

30299

其他商品和服务支出

30,200.00


30,200.00

303

对个人和家庭的补助

16,417.00

16,417.00


30302

退休费

12,217.00

12,217.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

4,200.00

4,200.00




表七

2026年大武口区部门一般公共预算“三”经费支出情况表

单位:元



预算单位

2025年预算数

2025年执行数

2026年预算数


合计


因公出国(境)

公务用车购置及运行费


公务接待费


合计


因公出国(境)

公务用车购置及运行费


公务接待费


合计


因公出国(境)

公务用车购置及运行费


公务接待费


小计

公务车辆购置费

公车运行维护费


小计

公务车辆购置费

公车运行维护费


小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大武口区审批服务管理局

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








































































































































表八

2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称:大武口区审批服务管理局单位:元

功能分类科目


2025年预算数


合计

2026年预算

2026年预算数与2025年预算数

对比

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上年结转

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%





































































表九

2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称:大武口区审批服务管理局单位:元


支出功能分类科目编码


科目名称

2026年预算收入(含结转结余)

2026年预算支出

合计

基本支出

项目支出

上年结转

小计

人员经费

日常公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























































表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

2026年度)

填报单位名称:大武口区审批服务管理局 单位:元

项目名称

2026年政务大厅工作人员餐费

主管部门

大武口区审批服务管理局

实施单位

大武口区审批服务管理局

项目属性

一年期项目

项目期

1



项目资金(万元)

年度资金总额:

104160

其中:财政拨款

104160

其他资金



年度总体目标


每月向石嘴山市机关事务局机关餐厅支付人员就餐费用,共计31*280*12个月=104160元,保证政务大厅工作顺利开展。


绩效指标

一级绩效指标

二级绩效指标

绩效内容

绩效值





产出指标

数量指标

资金使用人数

31

质量指标

及时完成资金支付

100%

时效指标

资金使用期限

当年

成本指标

资金总额

104160





效益指标

经济效益

社会效益

保证政务大厅工作顺利开展。

提升

生态效益

可持续影响

保证政务大厅工作顺利开展。

持续

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

90%


表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

2026年度)

填报单位名称:大武口区审批服务管理局 单位:元

项目名称

2026年驻村第一书记工作经费

主管部门

大武口区审批服务管理局

实施单位

大武口区审批服务管理局

项目属性

一年期项目

项目期

1



项目资金(万元)

年度资金总额:

41400

其中:财政拨款

41400

其他资金



年度总体目标


驻村干部在驻村期间,享受通信补贴和伙食补助,全年共计41400元。


绩效指标

一级绩效指标

二级绩效指标

绩效内容

绩效值





产出指标

数量指标

资金使用人数

1

质量指标

及时足额发放补贴

100%

时效指标

资金使用期限

当年

成本指标

资金总额

41400





效益指标

经济效益

社会效益

保障工作质量

提升

生态效益

可持续影响

保障工作质量

持续

满意度指标

服务对象满意度

受益人满意度

90%


表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

2026年度)

填报单位名称:大武口区审批服务管理局 单位:元

项目名称

2026年政务大厅业务经费

主管部门

大武口区审批服务管理局

实施单位

大武口区审批服务管理局

项目属性

一年期项目

项目期

1



项目资金(万元)

年度资金总额:

20000

其中:财政拨款

20000

其他资金



年度总体目标


提升政务服务便利化水平,落实“便民、利企”政策。全年办公及宣传费用20000元。


绩效指标

一级绩效指标

二级绩效指标

绩效内容

绩效值





产出指标

数量指标

各项工作保障支付

大于90%

质量指标

保质完成资金使用

100%

时效指标

资金使用期限

当年

成本指标

资金总额

20000





效益指标

经济效益

社会效益

保障工作正常开展,方便办事群众。

提升

生态效益

可持续影响

保障工作正常开展,方便办事群众。

持续

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

90%



大武口区审批服务管理局2026 年部门预算

——部门预算情况说明



一、关于大武口区审批服务管理局2026财政拨款收支预算情况的总体说明

20264,365,635元,其中:本年收入4,365,635元,包括一般公共预算拨款4,365,635元,政府性基金预算拨款0.00元;上年结转结余0.00元。本年支出预算4,365,635元,包括:一般公共服务支出3,107,391元;社会保障和就业支出678,265元;卫生健康支出180,583元;住房保障支出399,396元。

二、关于大武口区审批服务管理局2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说

(一)基本支出情况说明

大武口区审批服务管理局2026 年一般公共预算财政拨款基本支出4,200,075元,其中:本年收入安排支出4,200,075元,上年结转资金安排支出0.00元。比2025年预算数增加391,111元,增长10.27%

人员经费3,912,695元,主要包括:基本工资1,066,450元;津贴补贴851,114元;奖金834,499元;机关事业单位基本养老保险缴费315,361元;职业年金缴费157,681元;职工基本医疗保险缴费129,630元;公务员医疗补助缴费30,953元;其他社会保障缴费3,942元;住房公积金293,642元;医疗费20,000元;其他工资福利支出193,006元;退休费12,217元;其他对个人和家庭的补助支出4,200元。


公用经费287,380元,主要包括:办公费19,600元;印刷费20,000元;邮电费5,000元;差旅费8,000元;维修()9,000元;专用材料费1,000元;劳务费2,000元;委托业务费8,000元;工会经费27,980元;其他交通费用156,600元;其他商品和服务支出30,200元。

二)项目支出情况说明

大武口区审批服务管理局2026 年一般公共预算财政拨款项目支出165,560元,其中:本年收入安排支出165,560元,上年结转结余资金安排支出0.00元。包括:

1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2026政务大厅工作人员餐费,2026 年预算104,160元,2025 年预算数增加0.00元,增长0%。主要用于:政务大厅工作人员餐费。

2.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2026驻村第一书记工作经费,2026年预算41,400元,2025年预算数增加13800元,增长50%。主要用于:驻村干部在驻村期间,享受通信补贴和伙食补助。

3.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2026政务大厅业务经费,2026年预算20,000元,2025年预算数减少0.00元,增长0%。主要用于:提升政务服务便利化水平,落实“便民、利企”政策。

三、关于大武口区审批服务管理局2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明


大武口区审批服务管理局2026 三公”经费财政拨款预算数0.00元,其中:因公出国(境)费0.00元,公务用车购置0.00元,公务用车运行费0.00元,公务接待费0.00元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比2025 年执行数增加0.00元,其中:因公出国(境)减少0.00元,主要原因无此项支出;公务用车购置费减少0.00元,主要原因无此项支出;公务用车运行费增加0.00元,主要原因无此项支出;公务接待费减少0.00元,主要原因无此项支出。

四、关于大武口区审批服务管理局2026 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区审批服务管理局2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区审批服务管理局2026 收支预算情况的总体说明

大武口区审批服务管理局2026 年收入总预算4,365,635元,其中:本年收入4,365,635元,上年结转结余0.00元;支出总预4,365,635元,其中:本年支出4,365,635,年末结转结余0.00元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4,365,635 元,占100.00%事业预算收入0.00元,0.00%;上级补助预算收入0.00元,0.00%;附属单位上缴预算收入0.00元,占0.00%;经营预算收入0.00元,0.00%;债务预算收入0.00元,0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00元,0.00%;投资预算收益0.00元,0.00%;其他预算收入0.00元,0.00%

本年支出包括:行政支出4,365,635元,占100%;事业支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%;投资支出0.00元,0.00%;债务还本支出0.00元,0.00%其他支出0.00元,0.00%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,大武区审批服务管理局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算287,380元,2025年预算数增加17,103元,增长6.33%。主要原因是:2025 年新招录2 人增加公用经费及公务车补贴。

(二)政府采购情况

2026 年,大武口区审批服务管理局政府采购预算3,500元,其中:政府采购货物预算3,500元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算0.00元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20251231日,大武口区审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00元;车辆0.00 辆,价0.00元;办公家具价值57,602.44元;其他资产价值656,611.92元。

(四)预算绩效情况

大武区审批服务管理局2026年项目绩效评价,本单位2026 年共编制3 个项目,项目预算共计165,560元。

1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2026年政务大厅工作人员餐费,2026 年预算104,160元。项目建设内容:支付人员就餐费用,保证政务大厅便民工作顺利开展。

2.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2026年驻村第一书记工作经费,2026 年预算41,400元。项目建设内容:派出单位共同为驻村干部在驻村期间创造必要的工作和生活条件。

3.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2026年政务大厅业务经费,2026 年预算20,000元。项目建设内容:提升政务服务便利化水平,落实“便民、利企”政策。

(五)其他需说明的事项

1.大武区审批服务管理局2026年无国有资本经营预算收支。

2.大武区审批服务管理局2026年无社会保险基金预算收支。



大武口区审批服务管理局2026年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出()车辆购置及运行务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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