石嘴山市大武口区民政局2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区民政局2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作方针、政策,拟订大武口区民政事业发展规划并组织实施。
(二)贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对大武口区社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)落实社会救助规划、政策和标准,负责建立、健全大武口区城乡社会救助制度;负责大武口区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护等工作,负责具体的核对工作,指导镇(街道)开展核对工作;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作;配合做好保障住房收入审核工作。
(四)落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策;加强城乡社区治理体系和治理能力建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、政策和标准;负责行政区域的设立、命名、撤销、变更等相关工作;负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责大武口区地名管理及门牌编码工作。
(六)负责大武口区婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。
(七)负责大武口区殡葬管理工作,开展殡葬救助,推行殡葬改革。
(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订大武口区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(九)落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。
(十)完成大武口区委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大武口区民政局部门预算所属行政单位预算,纳入2026年部门预算编制的二级预算单位包括:大武口区社区建设和社会救助服务中心和大武口区殡葬所。
大武口区民政局人员构成包括:行政编制7人,事业编制7人,财养1人,退休7人.公岗3人,三支一扶1人。
石嘴山市大武口区民政局2026年部门预算表
表一 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 54,244,349.00 | 一、本年支出 | 61,056,773.17 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 53,809,349.00 | (一)一般公共服务支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 435,000.00 | (二)外交支出 | |
二、事业预算收入 | 0.00 | (三)国防支出 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | (四)公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | (五)教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 58,785,800.70 | |
六、债务预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | (十)卫生健康支出 | 130,842.00 | |
八、投资预算收益 | (十一)节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | (十二)城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | (十三)农林水支出 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 270,651.00 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | 1,869,479.47 | ||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 54,244,349.00 | 本年支出合计 | 61,056,773.17 |
十一、上年结转 | 6,812,424.17 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | 6,812,424.17 | (1)财政拨款结转 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 5,377,944.70 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 1,434,479.47 | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
(2)非财政拨款结转 | 0.00 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(3)非财政拨款结转 | 0.00 | ||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(4)非财政拨款结余 | 0.00 | ||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(5)专用结余 | |||
(6)经营结余 | |||
收入总计 | 61,056,773.17 | 支出总计 | 61,056,773.17 |
表二 | |||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
203 | 石嘴山市大武口区民政局 | 61,056,773.17 | 54,244,349.00 | 53,809,349.00 | 435,000.00 | 0.00 | 6,812,424.17 | 0.00 | |||||||||
表三 | ||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数(支出类别) | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 56,698,956.31 | 61,056,773.17 | 2,999,349.00 | 51,245,000.00 | 6,812,424.17 | 4,357,816.86 | 7.69% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 51,768,309.64 | 58,785,800.70 | 2,597,856.00 | 50,810,000.00 | 5,377,944.70 | 7,017,491.06 | 13.56% |
20802 | 民政管理事务 | 1,680,181.76 | 1,305,747.99 | 1,213,033.00 | 0.00 | 92,714.99 | -374,433.77 | -22.29% |
2080201 | 行政运行 | 1,134,772.00 | 1,213,033.00 | 1,213,033.00 | 78,261.00 | 6.90% | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 545,409.76 | 82,714.99 | 82,714.99 | -462,694.77 | -84.83% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373,054.00 | 422,835.00 | 422,835.00 | 0.00 | 0.00 | 49,781.00 | 13.34% |
2080501 | 行政单位离退休 | 70,762.00 | 98,829.00 | 98,829.00 | 28,067.00 | 39.66% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10,814.00 | 0.00 | -10,814.00 | -100.00% | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194,319.00 | 216,004.00 | 216,004.00 | 21,685.00 | 11.16% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97,159.00 | 108,002.00 | 108,002.00 | 10,843.00 | 11.16% | ||
20807 | 就业补助 | 86,363.00 | 96,259.00 | 96,259.00 | 0.00 | 0.00 | 9,896.00 | 11.46% |
2080799 | 其他就业补助支出 | 86,363.00 | 96,259.00 | 96,259.00 | 9,896.00 | 11.46% | ||
20810 | 社会福利 | 8,016,167.00 | 10,255,211.42 | 865,729.00 | 4,660,000.00 | 4,729,482.42 | 2,239,044.42 | 27.93% |
2081001 | 儿童福利 | 1,235,398.00 | 1,478,750.00 | 1,300,000.00 | 178,750.00 | 243,352.00 | 19.70% | |
2081002 | 老年福利 | 6,331,272.00 | 7,520,732.42 | 3,310,000.00 | 4,210,732.42 | 1,189,460.42 | 18.79% | |
2081004 | 殡葬 | 449,497.00 | 1,255,729.00 | 865,729.00 | 50,000.00 | 340,000.00 | 806,232.00 | 179.36% |
20811 | 残疾人事业 | 6,756,710.00 | 5,415,340.00 | 0.00 | 5,340,000.00 | 75,340.00 | -1,341,370.00 | -19.85% |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,572,550.00 | 4,370,000.00 | 4,370,000.00 | 797,450.00 | 22.32% | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,184,160.00 | 1,045,340.00 | 970,000.00 | 75,340.00 | -2,138,820.00 | -67.17% | |
20819 | 最低生活保障 | 31,453,539.04 | 35,755,499.93 | 0.00 | 35,600,000.00 | 155,499.93 | 4,301,960.89 | 13.68% |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 25,236,341.24 | 28,353,301.93 | 28,200,000.00 | 153,301.93 | 3,116,960.69 | 12.35% | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,217,197.80 | 7,402,198.00 | 7,400,000.00 | 2,198.00 | 1,185,000.20 | 19.06% | |
20820 | 临时救助 | 999,831.91 | 1,786,821.91 | 0.00 | 1,500,000.00 | 286,821.91 | 786,990.00 | 78.71% |
2082001 | 临时救助支出 | 989,331.91 | 1,786,221.91 | 1,500,000.00 | 286,221.91 | 796,890.00 | 80.55% | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10,500.00 | 600.00 | 600.00 | -9,900.00 | -94.29% | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 2,272,677.93 | 3,746,085.45 | 0.00 | 3,710,000.00 | 36,085.45 | 1,473,407.52 | 64.83% |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,974,793.67 | 3,386,085.45 | 3,350,000.00 | 36,085.45 | 1,411,291.78 | 71.47% | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 297,884.26 | 360,000.00 | 360,000.00 | 62,115.74 | 20.85% | ||
20825 | 其他生活救助 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -127,785.00 | -100.00% |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 127,785.00 | 0.00 | -127,785.00 | -100.00% | |||
210 | 卫生健康支出 | 117,085.00 | 130,842.00 | 130,842.00 | 0.00 | 0.00 | 13,757.00 | 11.75% |
21001 | 卫生健康管理事务 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | -100.00% |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | -100.00% | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117,085.00 | 130,842.00 | 130,842.00 | 0.00 | 0.00 | 13,757.00 | 11.75% |
2101101 | 行政单位医疗 | 40,183.00 | 87,133.00 | 87,133.00 | 46,950.00 | 116.84% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36,739.00 | 0.00 | -36,739.00 | -100.00% | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,163.00 | 22,709.00 | 22,709.00 | 5,546.00 | 32.31% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 1,000.00 | 5.00% | ||
221 | 住房保障支出 | 68,673.00 | 270,651.00 | 270,651.00 | 0.00 | 0.00 | 201,978.00 | 294.12% |
22102 | 住房改革支出 | 68,673.00 | 270,651.00 | 270,651.00 | 0.00 | 0.00 | 201,978.00 | 294.12% |
2210201 | 住房公积金 | 6,005.00 | 200,379.00 | 200,379.00 | 194,374.00 | 3236.87% | ||
2210203 | 购房补贴 | 62,668.00 | 70,272.00 | 70,272.00 | 7,604.00 | 12.13% | ||
229 | 其他支出 | 4,744,888.67 | 1,869,479.47 | 0.00 | 435,000.00 | 1,434,479.47 | -2,875,409.20 | -60.60% |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,744,888.67 | 1,869,479.47 | 0.00 | 435,000.00 | 1,434,479.47 | -2,875,409.20 | -60.60% |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,744,888.67 | 1,869,479.47 | 435,000.00 | 1,434,479.47 | -2,875,409.20 | -60.60% |
表四 | |||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 53,809,349.00 | 201--一般公共服务支出 | 301--工资福利支出 | 2,630,059.00 | 501--机关工资福利支出 | 2,467,802.00 | |||||||
1、经费拨款 | 10,039,349.00 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 2,560,512.46 | 1,786,979.47 | 502--机关商品和服务支出 | 2,519,763.47 | 1,786,979.47 | |||||
2、自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 53,993,722.24 | 82,500.00 | 503--机关资本性支出(一) | 3,000.00 | |||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出(二) | ||||||||||
4、市级一般性转移支付 | 43,770,000.00 | 205--教育支出 | 309--资本性支出(基本建设) | 505--对事业单位经常性补助 | 203,005.99 | ||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 3,000.00 | 506--对事业单位资本性补助 | |||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助(基本建设) | 507--对企业补助 | |||||||||||
(二)政府性基金上级补助收入 | 435,000.00 | 208--社会保障和就业支出 | 58,785,800.70 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | ||||||||
(三) 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 53,993,722.24 | 82,500.00 | ||||||||
210--卫生健康支出 | 130,842.00 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 270,651.00 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | 1,869,479.47 | ||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 54,244,349.00 | 一、本年支出 | 59,187,293.70 | 1,869,479.47 | 0.00 | 一、本年支出 | 59,187,293.70 | 1,869,479.47 | 0.00 | 一、本年支出 | 59,187,293.70 | 1,869,479.47 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 6,812,424.17 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 5,377,944.70 | (一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||||||||
(二)政府性基金 | 1,434,479.47 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | |||||||||
(三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | (三) 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 61,056,773.17 | 支 出 总 计 | 59,187,293.70 | 1,869,479.47 | 0.00 | 支 出 总 计 | 59,187,293.70 | 1,869,479.47 | 0.00 | 支 出 总 计 | 59,187,293.70 | 1,869,479.47 | 0.00 |
表五 | ||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 59,187,293.70 | 53,809,349.00 | 10,039,349.00 | 43,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,377,944.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 58,785,800.70 | 53,407,856.00 | 9,637,856.00 | 43,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,377,944.70 |
20802 | 民政管理事务 | 1,305,747.99 | 1,213,033.00 | 1,213,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,714.99 |
2080201 | 行政运行 | 1,213,033.00 | 1,213,033.00 | 1,213,033.00 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 82,714.99 | 82,714.99 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 422,835.00 | 422,835.00 | 422,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 98,829.00 | 98,829.00 | 98,829.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216,004.00 | 216,004.00 | 216,004.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108,002.00 | 108,002.00 | 108,002.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 96,259.00 | 96,259.00 | 96,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 96,259.00 | 96,259.00 | 96,259.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 10,255,211.42 | 5,525,729.00 | 2,835,729.00 | 2,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,729,482.42 |
2081001 | 儿童福利 | 1,478,750.00 | 1,300,000.00 | 100,000.00 | 1,200,000.00 | 178,750.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 7,520,732.42 | 3,310,000.00 | 1,820,000.00 | 1,490,000.00 | 4,210,732.42 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,255,729.00 | 915,729.00 | 915,729.00 | 340,000.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 5,415,340.00 | 5,340,000.00 | 1,670,000.00 | 3,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,340.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4,370,000.00 | 4,370,000.00 | 700,000.00 | 3,670,000.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,045,340.00 | 970,000.00 | 970,000.00 | 75,340.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 35,755,499.93 | 35,600,000.00 | 3,400,000.00 | 32,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 155,499.93 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 28,353,301.93 | 28,200,000.00 | 3,200,000.00 | 25,000,000.00 | 153,301.93 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7,402,198.00 | 7,400,000.00 | 200,000.00 | 7,200,000.00 | 2,198.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1,786,821.91 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 286,821.91 |
2082001 | 临时救助支出 | 1,786,221.91 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 286,221.91 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 600.00 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3,746,085.45 | 3,710,000.00 | 0.00 | 3,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,085.45 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3,386,085.45 | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 | 36,085.45 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 130,842.00 | 130,842.00 | 130,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 130,842.00 | 130,842.00 | 130,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 87,133.00 | 87,133.00 | 87,133.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22,709.00 | 22,709.00 | 22,709.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 270,651.00 | 270,651.00 | 270,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 270,651.00 | 270,651.00 | 270,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 200,379.00 | 200,379.00 | 200,379.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 70,272.00 | 70,272.00 | 70,272.00 | ||||
表六 | ||||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,999,349.00 | 2,731,668.00 | 267,681.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2,630,059.00 | 2,630,059.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 710,770.00 | 710,770.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 420,165.00 | 420,165.00 | |
30103 | 奖金 | 579,501.00 | 579,501.00 | |
30107 | 绩效工资 | 162,257.00 | 162,257.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216,004.00 | 216,004.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 108,002.00 | 108,002.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87,133.00 | 87,133.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22,709.00 | 22,709.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,880.00 | 5,880.00 | |
30113 | 住房公积金 | 200,379.00 | 200,379.00 | |
30114 | 医疗费 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 96,259.00 | 96,259.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 264,681.00 | 0.00 | 264,681.00 |
30201 | 办公费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30205 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
30208 | 取暖费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 19,281.00 | 19,281.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 63,200.00 | 63,200.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 101,609.00 | 101,609.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 97,229.00 | 97,229.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,380.00 | 4,380.00 | |
310 | 资本性支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
31002 | 办公设备购置 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
表七 | ||||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | |||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市大武口区民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
表八 | ||||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
229 | 其他支出 | 75,000.00 | 1,869,479.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,000.00 | 1,434,479.47 | 1,794,479.47 | 2393% |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 75,000.00 | 1,869,479.47 | 0.00 | 435,000.00 | 1,434,479.47 | 1,794,479.47 | 2393% | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75,000.00 | 1,869,479.47 | 0.00 | 435,000.00 | 1,434,479.47 | 1,794,479.47 | 2393% | ||
表九 | ||||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区民政局 | 单位:元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入(含结转结余) | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石嘴山市大武口区民政局2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区民政局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区民政局2026年财政拨款收入预算61,056,773.17 元,其中:本年收入54,244,349.00 元,包括一般公共预算拨款53,809,349.00 元,政府性基金预算拨款435,000.00 元;上年结转结余6,812,424.17 元。本年支出预算61,056,773.17 元,包括:社会保障和就业支出58,785,800.70 元、卫生健康支出130,842.00 元、住房保障支出270,651.00 元、其他支出1,869,479.47 元。
二、关于石嘴山市大武口区民政局2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
石嘴山市大武口区民政局2026年一般公共预算财政拨款基本支出2,999,349.00元,其中:本年收入安排支出2,999,349.00元,上年结转资金安排支出0元。
人员经费2,731,668.00元,主要包括:基本工资710,770.00 元、津贴补贴420,165.00元、奖金579,501.00元、绩效工资162,257.00元、机关事业单位基本养老保险缴费216,004.00元、职业年金缴费108,002.00元、职工基本医疗保险缴费87,133.00 元、公务员医疗补助缴费22,709.00元、其他社会保障缴费5,880.00 元、住房公积金200,379.00元、医疗费21,000.00元、其他工资福利支出96,259.00元、退休费97,229.00元、其他对个人和家庭的补助支出4,380.00元;
公用经费267,681.00元,主要包括:办公费15,000.00元、水费10,000.00元、电费10,000.00元、邮电费7,000.00元、取暖费80,000.00元、差旅费10,000.00元、维修(护)费9,000.00元、劳务费22,000.00元、委托业务费6,000.00元、工会经费19,281.00元、其他交通费63,200.00元、其他商品和服务支出13,200.00元、办公设备购置3,000.00元。
(二)项目支出情况说明
石嘴山市大武口区民政局2026年一般公共预算财政拨款项目支出58,057,424.17 元,其中:本年收入安排支出50,810,000.00元,上年结转结余资金安排支出5,377,944.70 元。
一、本年收入安排支出51,245,000.00元:
1.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)儿童福利(2081001)2026年预算1,300,000.00 元,比2025年预算数增加400,000.00元,增长44.44 %。主要用于发放辖区内孤儿、事实无人抚养儿童的孤儿养育津贴。
2.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)老年福利(2081002)2026年预算3,310,000.00 元,比2025年预算数减少2,440,000.00元,下降42.43 %。主要用于发放辖区内高龄津贴、85 周岁以上老年人长寿保健金以及百岁老年人长寿保健金。
3.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)殡葬(2081004)2026年预算50,000.00 元,比2025年预算数减少847,120.00元,下降94.43 %。主要用于殡葬费用。
4.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人生活和护理补贴(2081107)2026年预算4,370,000.00 元,比2025年预算数增加800,000.00 元,增长22.41%。主要用于发放辖区内 3-4级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴。
5.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199)2026年预算970,000.00 元,比2025年预算数减少860,000.00元,下降4.70 %。主要用于发放辖区内 3-4 级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴。
6.社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)城市最低生活保障金支出(2081901)2026年预算28,200,000.00 元,比2025年预算数增加2,975,000.00元,增长11.80 %。主要用于发放辖区内城 市最低生活保障对象的低保金。
7.社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)农村最低生活保障金支出(2081902)2026年预算7,400,000.00 元,比2025年预算数增加1,190,000.00元,增长19.16 %。主要用于发放辖区内农村 最低生活保障对象的低保金。
8.社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)临时救助支出(2082001)2026年预算1,500,000.00 元,比2025年预算数增加550,000.00元,增长57.89%。主要用于解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难救助专用款项。
9.社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(20821)城市特困人员救助供养支出(2082101)2026年预算3,350,000.00 元,比2025年预算数增加1,420,000.00元,增长73.58 %。主要用于发放辖区内城市特困人员的供养金和护理费。
10.社会保障和就业支出(208) 特困人员救助供养(20821)农村特困人员救助供养支出(2082102)2026年预算360,000.00 元,比2025年预算数增加125,000.00元,53.19 %。主要用于发放辖区内农村特困人员的供养金和护理费。
11.其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)2026年预算435,000.00 元,比2025年预算数减少2,875,409.20 元,下降60.60 %。主要用于社会福利的彩票公益金支出。
二、上年结转结余资金安排支出6,812,424.17 元:
1.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)一般行政管理事务(2080202)2026年预算10,000.00 元,比2025年预算数增加10,000.00元,百分比不可比。主要用于2025年春节慰问金。
2.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)其他民政管理事务支出(2080299)2026年预算82,714.99 元,比2025年预算数减少462,694.77 元,下降85 %。主要用于自治区困难群众救助工作经费。
3.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)儿童福利(2081001)2026年预算178,750.00 元,比2025年预算数减少156,648.00元,下降46.71 %。主要用于发放辖区内孤儿、事实无人抚养儿童的孤儿养育津贴。
4.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)老年福利(2081002)2026年预算4,210,732.42 元,比2025年预算数增加3,629,460.42元,百分比不可比。主要用于发放辖区内高龄津贴、85 周岁以上老年人长寿保健金以及百岁老年人长寿保健金。
5.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)殡葬(2081004)2026年预算340,000.00 元,比2025年预算数增加340,000.00元,百分比不可比。主要用于殡葬费用。
6.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199)2026年预算75,340.00 元,比2025年预算数减少1,278,820.00元,下降94.44 %。主要用于发放辖区内 3-4 级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴。
7.社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)城市最低生活保障金支出(2081901)2026年预算153,301.93 元,比2025年预算数增加141,960.69元,百分比不可比。主要用于发放辖区内城 市最低生活保障对象的低保金。
8.社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)农村最低生活保障金支出(2081902)2026年预算2,198.00 元,比2025年预算数减少4,999.80元,下降69.46%。主要用于发放辖区内农村 最低生活保障对象的低保金。
9.社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)临时救助支出(2082001)2026年预算286,221.91 元,比2025年预算数增加246,890元,百分比不可比。主要用于解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难救助专用款项。
10.社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)流浪乞讨人员救助支出(2082002)2026年预算600.00 元,比2025年预算数增加减少9,900.00 元,下降94 %。主要用于困难群众救助。
11.社会保障和就业支出(208) 特困人员救助供养(20821)城市特困人员救助供养支出(2082101)2026年预算36,085.45 元,比2025年预算数减少8,708.22元,下降19.44 %。主要用于发放辖区内城市特困人员的供养金和护理费。
12.社会保障和就业支出(208) 其他生活救助(20825)其他城市生活救助(2082501)2026年预算2,000.00 元,比2025年预算数增加0元,增长0%。主要用于困难群众一次性生活补助。
13.其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)2026年预算1,434,479.47 元,比2025年预算数减少3,310,409.20元,下降69.77 %。主要用于社会福利的彩票公益金支出。
三、关于石嘴山市大武口区民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区民政局2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算数增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因无此项支出;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因无此项支出;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因无此项支出;公务接待费增加(减少)0元,主要原因无此项支出。
四、关于石嘴山市大武口区民政局2026年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区民政局2026年政府性基金预算财政拨款基本支出435,000.00元,其中:本年收入安排支出435,000.00元,上年结转资金安排支出1434479.47元。比2025年预计决算数增加360,000.00元,增长480%。
一、本年收入安排支出435,000.00元:
其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)2026年预算435,000.00 元,比2025年预算数减少2,875,409.20 元,下降60.60 %。主要用于社会福利的彩票公益金支出。
二、上年结转结余资金安排支出1434479.47 元:
其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)2026年预算1,434,479.47 元,比2025年预算数减少3,310,409.20元,下降69.77 %。主要用于社会福利的彩票公益金支出。
五、关于石嘴山市大武口区民政局2026年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区民政局2026年收入总预算61,056,773.17 元,其中:本年收入54,244,349.00 元,上年结转结余6,812,424.17 元;支出总预算61,056,773.17 元,其中:本年支出61,056,773.17 元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入54,244,349.00 元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,石嘴山大武口区民政局本级及所属 2 个事业单位大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所的机关运行经费267,681.00元,财政拨款预算267,681.00元,比2025年预算增加15,300.00元,增长6.06%,主要原因是人员工资的增加使工会经费增加。
(二)政府采购情况
2025年,石嘴山市大武口区民政局政府采购预算3,000.00元,其中:政府采购货物预算3,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,大武口区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 20,523.77 平方米,价值 57,321,477.93元;办公家具价值 1,953,018.50元;其他资产价值 2,850,173.60元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋 20,523.77 平方米,价值 57,321,477.93 元;办公家具价值 1,953,018.50元;其他资产价值 2,850,173.60 元。
(四)预算绩效情况
石嘴山市大武口区民政局2026年项目绩效评价,本单位2025年共编制11个项目,项目预算共计51,245,000.00 元。
1.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)儿童福利(2081001)2026年预算1,300,000.00 元,比2025年预算数增加400,000.00元,增长44.44 %。主要用于发放辖区内孤儿、事实无人抚养儿童的孤儿养育津贴。
2.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)老年福利(2081002)2026年预算3,310,000.00 元,比2025年预算数减少2,440,000.00元,下降42.43 %。主要用于发放辖区内高龄津贴、85 周岁以上老年人长寿保健金以及百岁老年人长寿保健金。
3.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)殡葬(2081004)2026年预算50,000.00 元,比2025年预算数减少847,120元,下降94.43 %。主要用于殡葬费用。
4.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人生活和护理补贴(2081107)2026年预算4,370,000.00 元,比2025年预算数增加800,000.00 元,增长22.41%。主要用于发放辖区内 3-4级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴。
5.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199)2026年预算970,000.00 元,比2025年预算数减少860,000.00元,下降4.70 %。主要用于发放辖区内 3-4 级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴。
6.社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)城市最低生活保障金支出(2081901)2026年预算28,200,000.00 元,比2025年预算数增加2,975,000.00元,增长11.80 %。主要用于发放辖区内城 市最低生活保障对象的低保金。
7.社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)农村最低生活保障金支出(2081902)2026年预算7,400,000.00 元,比2025年预算数增加1,190,000.00元,增长19.16 %。主要用于发放辖区内农村 最低生活保障对象的低保金。
8.社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)临时救助支出(2082001)2026年预算1,500,000.00 元,比2025年预算数增加550,000.00元,增长57.89%。主要用于解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难救助专用款项。
9.社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(20821)城市特困人员救助供养支出(2082101)2026年预算3,350,000.00 元,比2025年预算数增加1,420,000.00元,增长73.58 %。主要用于发放辖区内城市特困人员的供养金和护理费。
10.社会保障和就业支出(208) 特困人员救助供养(20821)农村特困人员救助供养支出(2082102)2026年预算360,000.00 元,比2025年预算数增加125,000 元,53.19 %。主要用于发放辖区内农村特困人员的供养金和护理费。
11.其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)2026年预算435,000.00 元,比2025年预算数减少2,875,409.20 元,下降60.60 %。主要用于社会福利的彩票公益金支出。
(五)其他需说明的事项
无
石嘴山市大武口区民政局2026年部门预算——名词解释
一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人 可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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