石嘴山市第二十小学2026 年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026 年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 2026 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市第二十小学2026年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2.负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。
3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划,结合学校实际组织实施,大力实施九年义务教育,巩固提高“普九”成果。
4.积极办好九年义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育,指导学生的社会实践和校外教育工作。
6.按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作,深化学校人事制度改革,建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。
7.按照上级有关部门规定,负责对学校财务和校产进行管理,为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8.按照九年义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10.对学校的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件,加快学校教育现代化、信息化建设步伐,努力创办优质学校。
11.认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患,切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、部门预算单位构成
石嘴山市第二十小学部门预算所属事业单位预算。纳入石嘴山市第二十小学2026 年部门预算编制的二级预算单位有1 个。
预算单位人员构成包括:2026 年实有在编教师人数59 人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数59 人,遗属1 人,退休人员32 人,学生人数939人。
石嘴山市第二十小学2026 年部门预算表
2026年大武口区部门收支总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学
表一
单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 13,555,379 | 一、本年支出 | 13,670,049 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 13,555,379 | (一)一般公共服务支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0 | (三)国防支出 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | (四)公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | (五)教育支出 | 9,704,503 | |
三、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 2,062,558 | |
六、债务预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | (十)卫生健康支出 | 552,109 | |
八、投资预算收益 | (十一)节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | (十二)城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | (十三)农林水支出 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 1,350,879 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
2026年大武口区部门收支总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学
表一
单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 13,555,379 | 本年支出合计 | 13,670,049 |
十一、上年结转 | 114,670 | 二、年末结转结余 | 0 |
(1)财政拨款结转 | 114,670 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 114,670 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
(2)非财政拨款结转 | 0 | 收入 (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(3)非财政拨款结转 | 0 | ||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(4)非财政拨款结余 | 0 | ||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(5)专用结余 | |||
(6)经营结余 | |||
收入总计 | 13,670,049 | 支出总计 | 13,670,049 |
表二
2026年大武口区部门收入总体情况表
单位:元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 金额 | 其中:纳入财 政专户管理的 非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
301017 | 石嘴山市第二十小学 | 13,670,049 | 13,555,379 | 13,555,379 | 114,670 | ||||||||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学
表三
单位:元
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数(支出类别) | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
13,200,804 | 13,670,049 | 13,555,379 | 0 | 114,670 | 469,245 | 4% | ||
205 | 教育支出 | 9,587,246 | 9,704,503 | 9,589,833 | 0 | 114,670 | 117,257 | 1% |
20501 | 教育管理事务 | 18,335 | 18,335 | 0 | 0 | 18,335 | 0 | 0% |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18,335 | 18,335 | 0 | 0 | 18,335 | 0 | 0% |
20502 | 普通教育 | 9,568,911 | 9,686,168 | 9,589,833 | 0 | 96,335 | 117,257 | 1% |
2050202 | 小学教育 | 9,568,839 | 9,685,606 | 9,589,833 | 0 | 95,773 | 116,767 | 1% |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 563 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0% |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,859,885 | 2,062,558 | 2,062,558 | 0 | 0 | 202,673 | 11% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,859,885 | 2,062,558 | 2,062,558 | 0 | 0 | 202,673 | 11% |
2080502 | 事业单位离退休 | 397,491 | 414,904 | 414,904 | 0 | 0 | 17,413 | 4% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 974,929 | 1,098,436 | 1,098,436 | 0 | 0 | 123,507 | 13% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 487,465 | 549,218 | 549,218 | 0 | 0 | 61,753 | 13% |
210 | 卫生健康支出 | 521,729 | 552,109 | 552,109 | 0 | 0 | 30,380 | 6% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 521,729 | 552,109 | 552,109 | 0 | 0 | 30,380 | 6% |
2101102 | 事业单位医疗 | 397,729 | 459,109 | 459,109 | 0 | 0 | 61,380 | 15% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 124,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0 | -31,000 | -25% |
221 | 住房保障支出 | 1,231,944 | 1,350,879 | 1,350,879 | 0 | 0 | 118,935 | 10% |
22102 | 住房改革支出 | 1,231,944 | 1,350,879 | 1,350,879 | 0 | 0 | 118,935 | 10% |
2210201 | 住房公积金 | 871,513 | 963,279 | 963,279 | 0 | 0 | 91,766 | 11% |
2210203 | 购房补贴 | 360,431 | 387,600 | 387,600 | 0 | 0 | 27,169 | 8% |
注:功能科目必须区分类款项。
表四
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学单位:元
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经 营预算支出 | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本 经营预算 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 13,555,379 | 201--一般公共服务支出 | 301--工资福利支出 | 12,651,163 | 501--机关工资福利支出 | 支出 | |||||||
1、经费拨款 | 13,555,379 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 551,474 | 502--机关商品和服务支出 | ||||||||
2、自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 462,945 | 503--机关资本性支出(一) | |||||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出(二) | ||||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 9,704,503 | 309--资本性支出(基本建设) | 505--对事业单位经常性补助 | 13,202,637 | ||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 4,468 | 506--对事业单位资本性补助 | 4,468 | ||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助(基本建设) | 507--对企业补助 | |||||||||||
(二)政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 2,062,558 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性 支出 | |||||||||
(三)国有资本经营预算上级补助 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 462,945 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 552,109 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 1,350,879 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学单位:元
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经 营预算支出 | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本 经营预算 | |
223--国有资本经营预算支出 | 支出 | ||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本指出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 13,555,379 | 一、本年支出 | 13,670,049 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 13,670,049 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 13,670,049 | 0 | 0 |
二、上年结转结余 | 114,670 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 114,670 | (一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||||||||
(二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | ||||||||||
(三)国有资本经营预算 | (三)国有资本经营预算 | (三)国有资本经营预算 | (三)国有资本经营预算 | ||||||||||
收入总计 | 13,670,049 | 支出总计 | 13,670,049 | 0 | 0 | 支出总计 | 13,670,049 | 0 | 0 | 支出总计 | 13,670,049 | 0 | 0 |
表五
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学单位:元
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支 付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合计 | 13,670,049 | 13,555,379 | 13,555,379 | 0 | 0 | 0 | 96,335 | |
205 | 教育支出 | 9,704,503 | 9,589,833 | 9,589,833 | 0 | 0 | 0 | 96,335 |
20501 | 教育管理事务 | 18,335 | 0 | 0 | 18,335 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18,335 | 0 | 0 | 18,335 | |||
20502 | 普通教育 | 9,686,168 | 9,589,833 | 9,589,833 | 0 | 0 | 0 | 96,335 |
2050202 | 小学教育 | 9,685,606 | 9,589,833 | 9,589,833 | 0 | 0 | 0 | 95,773 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,062,558 | 2,062,558 | 2,062,558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,062,558 | 2,062,558 | 2,062,558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 414,904 | 414,904 | 414,904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,098,436 | 1,098,436 | 1,098,436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 549,218 | 549,218 | 549,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 552,109 | 552,109 | 552,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 552,109 | 552,109 | 552,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 459,109 | 459,109 | 459,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 1,350,879 | 1,350,879 | 1,350,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 1,350,879 | 1,350,879 | 1,350,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 963,279 | 963,279 | 963,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 387,600 | 387,600 | 387,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表六
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,555,379 | 13,094,210 | 461,169 | |
301 | 工资福利支出 | 12,651,163 | 12,651,163 | 0 |
30101 | 基本工资 | 4,131,676 | 4,131,676 | |
30102 | 津贴补贴 | 922,124 | 922,124 | |
30103 | 奖金 | 2,489,580 | 2,489,580 | |
30107 | 绩效工资 | 1,882,954 | 1,882,954 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,098,436 | 1,098,436 | |
30109 | 职业年金缴费 | 549,218 | 549,218 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 459,109 | 459,109 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 61,787 | 61,787 | |
30113 | 住房公积金 | 963,279 | 963,279 | |
30114 | 医疗费 | 93,000 | 93,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 461,169 | 0 | 461,169 |
30201 | 办公费 | 23,080 | 23,080 | |
30205 | 水费 | 50,000 | 50,000 | |
30206 | 电费 | 50,000 | 50,000 | |
30207 | 邮电费 | 30,000 | 30,000 | |
30208 | 取暖费 | 57,346 | 57,346 | |
30213 | 维修(护)费 | 30,000 | 30,000 | |
30216 | 培训费 | 10,000 | 10,000 | |
30226 | 劳务费 | 100,000 | 100,000 | |
30228 | 工会经费 | 104,343 | 104,343 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6,400 | 6,400 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 443,047 | 443,047 | |
30302 | 退休费 | 414,904 | 414,904 | |
30305 | 生活补助 | 7,563 | 7,563 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20,580 | 20,580 | |
注:请填加或删除单位的相应科目,注意表格公式,填加或删除后请拉公式核对数据。
表七
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市第二十小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
表八
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学单位:元
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
表九
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十小学单位:元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入(含结转结余) | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
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石嘴山市第二十小学2026年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市第二十小学2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市第二十小学2026年财政拨款收入预算13670049.00元,其中:本年收入13555379.00元,包括一般公共预算拨款13555379.00元,政府性基金预算拨款0.00元;上年结转结余114670.00元。本年支出预算13670049.00元,包括:教育支出9704503.00元、社会保障和就业支出2062558.00元、卫生健康支出552109.00元、住房保障支出1350879.00元。
二、关于石嘴山市第二十小学2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
石嘴山市第二十小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出13555379.00元,其中:本年收入安排支出13555379.00元,上年结转资金安排支出0.00元。
人员经费13094210.00元,主要包括:基本工资4131676.00元、津贴补贴922124.00元、奖金2489580.00元、其他社会保障缴费 61787.00 元、职业年金缴费 549218.00 元、绩效工资1882954.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1098436.00元、职工基本医疗保险缴费459109.00元、医疗费93000.00元、住房公积金963279.00元、退休费414904.00元、生活补助7563.00元、其他对个人和家庭的补助支出20580.00元;
公用经费461169.00元,主要包括:办公费23080.00元、水费50000.00元、电费50000.00元、邮电费30000.00元、取暖费57346.00元、维修(护)费30000.00元、培训费10000.00元、劳务费100000.00元、工会经费104343.00元、其他商品和服务支出6400.00元。
(二)项目支出情况说明
石嘴山市第二十小学2026年一般公共预算财政拨款项目支出114670.00元,其中:本年收入安排支出0.00元,上年结转结余资金安排支出114670.00元。
1.教育支出(205)教育管理事务(20501)其他教育管理事务支出(2050199)2026 年预算18335.00元。主要用于:“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划资金。
2.教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)2026 年预算95772.90元。主要用于:家庭经济困难学生补助项目、2025年中央和自治区部分教育项目资以及提前下达2025年义务教育公用经费中央资金等。
3.教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)2026 年预算562.50元。主要用于:义务教育项目资金。
三、关于石嘴山市第二十小学2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市第二十小学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元。
四、关于石嘴山市第二十小学2026年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市第二十小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市第二十小学2026 年收支预算情况的总体说明
石嘴山市第二十小学2026年收入总预算13670049.00元,其中:本年收入13555379.00元,上年结转结余114670.00元;支出总预算13670049.00元,其中:本年支出13670049.00元,年末结转结余0.00元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 13670049.40元,占100.00%。
本年支出包括:事业支出13670049.40元,占100.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,石嘴山市第二十小学的机关运行经费财政拨款预算461169.00元。
( 二)政府采购情况
2026 年,石嘴山市第二十小学政府采购预算0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算0.00元。
( 三 )国有资产占用使用情况
截至2025年12月31 日,石嘴山市第二十小学占用使用国有资产总体情况为房屋11794平方米,价值6657873.86元;办公家具价值1174565.05元;其他资产价值6645582.09元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋11794平方米,价值6657873.86元;办公家具价值1174565.05元;其他资产价值6645582.09元。
( 四)预算绩效情况
石嘴山市第二十小学2026年项目绩效评价,本单位2026 年共编制0 个项目,项目预算共计0.00元。
(五)其他需说明的事项
无。
石嘴山市第二十小学2026 年部门预算——名词解释
一、一般公共预算:是国家凭借政治权利,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:是对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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