• 640202031/2026-00039
  • 大武口区教育局
  • 大武口区教育局
  • 有效
  • 2026年01月30日
石嘴山市第十九小学2026年部门预算
时间:2026年01月30日 来源:大武口区教育局
字号:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×


  

  

  

  

  

石嘴山市第十九小学2026年部门预算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况

二、2026年大武口区部门收入总体情况

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款总体情况

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出

情况

七、2026年大武口区部门一般公共预算三公经费支出

情况

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


石嘴山市第十九小学2026年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划,结合学校实际组织实施,大力实施九年义务教育,巩固提高普九成果。

4、积极办好九年义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规定,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照九年义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市第十九小学部门预算包括:石嘴山市第十九小学本级预算、所属事业单位预算。

1、单位机构数1个,属事业单位。

2、单位编制数93人,在职人数89人,离退休人员21人,遗属0人。石嘴山市第十九小学本级预算属大武口区教局二级预算单位。

  


石嘴山市第十九小学2026年部门预算情况说明

  

一、关于石嘴山市第十九小学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十九小学2026年财政拨款收入预算20,436,332元,其中:本年收入20,401,286元,包括一般公共预算拨款20,401,286元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余35,046元。本年支出预算20,436,332元,包括:教育支出1,4745,461元、社会保障和就业支出2,832,518元、卫生健康支出831,641住房保障支出2,026,712元。

二、关于石嘴山市第十九小学2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市第十九小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出20,401,286元,其中:本年收入安排支出20,401,286元。比2025执行增加639,208元,增加3%

人员经费19,886,586元,主要包括:基本工资6,533,942元、津贴补贴1,352,841元、奖金3,798,780元、绩效工资2,878,406元机关事业单位基本养老保险缴费1,707,166元职业年金缴费853,583元、职工基本医疗保险缴费717,641元、其他社会保障缴费96,028元、住房公积金1,493,423元、医疗费114,000元、退休费271,769元、其他对个人和家庭的补助支出69,007元。

公用经费514,700元,主要包括:办公费78,900元、水费25,000元、电费25,000元、培训费15,000元、专用材料费6,000元、劳务费60,000元、工会经费163,100元、其他商品和服务支出141,700元。

(二)项目支出情况说明

石嘴山市第十九小学2026年一般公共预算财政拨款项目支出71,713元,其中:本年收入安排支出36,667,上年结余35,046元。包括:

1、205教育支出20501其他教育支出2050199其他教育管理事务支出金额68,588元(其中2026年预算金额36,667元、2025年结余金额31,921元),比2025年执行数增加7,923元,增加13%主要原因是2025年结余资金较多,且本校基本服务计划人员8月服务到期,本年度资金仍会有结余

2、205教育支出20502普通教育支出2050202小学教育支出金额上年结余金额3,125元,用于支出家庭经济困难学生补助。

三、关于石嘴山市第十九小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十九小学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置费增加0元,主要原因公务用车;公务用车运行费增加0元,主要原因公务用车;公务接待费增加0元,主要原因公务接待。

四、关于石嘴山市第十九小学2026年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市第十九小学2026年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第十九小学2026年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十九小学2026年收入总预算20,436,332元,其中:本年收入20,401,286元,上年结转结余35,046元;支出总预算20,436,332元,其中:本年支出20,436,332元。

本年收入包括:财政拨款预算收入20,436,332元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:事业支出20,436,332元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,石嘴山市第十九小学公用经费财政拨款预算金额514,700元,比2025执行数增加52,431元,增长11%。主要原因是师生人数有所增加。

(二)政府采购情况

2026年,石嘴山市第十九小学政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202512月31日,石嘴山市第十九小学占用使用国有资产总体情况为房屋11,313平方米,价值21,711,100元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值1,094,227元;其他资产价值10,9437,632元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋11,313平方米,价值21,711,100元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值1,094,227元;其他资产价值10,9437,632元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

石嘴山市第十九小学2026年项目绩效评价,本单位2026年共编制1个项目,项目预算共计36,667元。

2026年基层服务专项计划项目,预算金额36,667主要用于我校基层服务计划人员李雅工资及社保缴费等支出。切实加强师资力量建设,促进学校教育教学工作正常开展。

(五)其他需说明的事项

石嘴山市第十九小学无社会保险基金收支预算。

  

  

石嘴山市第十九小学2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  


扫一扫在手机上查看当前页面