石嘴山市第二十一小学2026 年部门预算
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目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026 年部门预算表
一、2026 年大武口区部门收支总体情况表
二、2026 年大武口区部门收入总体情况表
三、2026 年大武口区部门支出总体情况表
四、2026 年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
七、2026 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
八、2026 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分2026 年部门预算情况说明
第四部分名词解释
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石嘴山市第二十一小学2026 年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规, 贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质 量和办学效益。
3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划,结合学校实际组织实施,大力实施九年义务教育,巩固提高“普九 ”成果。
4、积极办好九年义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法 制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社 会实践和校外教育工作。
6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学 校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全 竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。
7、按照上级有关部门规定,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8、按照九年义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全 面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极
做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学校的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、部门预算单位构成
石嘴山市第二十一小学部门预算属事业单位预算。
1、单位机构数1个,属事业单位。
2、单位编制数43人,行政编制0人,在职人数40人,离退休人员71人,企业移交退休人员50人,遗属2人,在校学生599人。石嘴山市第二十一小学属大武口区教育体育局二级预算单位。
石嘴山市第二十一小学2026 年部门预算表
附件2表一
2026年大武口区部门收支总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十一小学 单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 10,206,834 | 一、本年支出 | 10,206,834 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 10,206,834 | (一)一般公共服务支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0 | (三)国防支出 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | (四)公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | (五)教育支出 | 6,750,690 | |
三、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 2,037,816 | |
六、债务预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | (十)卫生健康支出 | 487,414 | |
八、投资预算收益 | (十一)节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | (十二)城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | (十三)农林水支出 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
附件2表一
2026年大武口区部门收支总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十一小学单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 930,914 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 10,206,834 | 本年支出合计 | 10,206,834 |
十一、上年结转 | 16,032.53 | 二、年末结转结余 | 16,032.53 |
(1)财政拨款结转 | 16,032.53 | (1)财政拨款结转 | 16,032.53 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 16,032.53 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 16,032.53 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
附件2表一
2026年大武口区部门收支总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十一小学单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | 0 | (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(3)非财政拨款结转 | 0 | ||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(4)非财政拨款结余 | 0 | ||
其中:本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
(5)专用结余 | |||
(6)经营结余 | |||
收入总计 | 10,222,866.53 | 支出总计 | 10,222,866.53 |
附件2 | 表二 |
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |
单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位 上缴预算 收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财 政预算拨款收入 | 政府性基 金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入 财政专户管 理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
301018 | 石嘴山市第 二十一小学 | 10,222,866.53 | 10,206,834 | 10,206,834 | 16,032.53 | ||||||||||||
附件2 | 表三 |
2026年大武口区部门支出总体情况表 填报单位名称:石嘴山市第二十一小学 | 单位:元 |
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数(支出类别) | 2026年预算数与2025年预算 数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
205 | 教育支出 | 6,801,897 | 6,766,722.53 | 6,750,690 | 16,032.53 | -35,174 | -1% | |
20502 | 普通教育 | 6,801,897 | 6,766,722.53 | 6,750,690 | 16,032.53 | -35,174 | -1% | |
2050202 | 小学教育 | 6,801,897 | 6,766,722.53 | 6,750,690 | 16,032.53 | -35,174 | -1% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,896,389 | 2,037,816 | 2,037,816 | 141,427 | 7% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,896,389 | 2,037,816 | 2,037,816 | 141,427 | 7% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 848,902 | 878,781 | 878,781 | 29,879 | 4% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 698,325 | 772,690 | 772,690 | 74,365 | 11% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 349,162 | 386,345 | 386,345 | 37,183 | 11% | ||
210 | 卫生健康支出 | 452,265 | 487,414 | 487,414 | 35,149 | 8% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 452,265 | 487,414 | 487,414 | 35,149 | 8% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 287,265 | 323,414 | 323,414 | 36,149 | 13% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 165,000 | 164,000 | 164,000 | -1,000 | -1% | ||
221 | 住房保障支出 | 910,880 | 930,914 | 930,914 | 20,034 | 2% | ||
22102 | 住房改革支出 | 910,880 | 930,914 | 930,914 | 20,034 | 2% | ||
2210201 | 住房公积金 | 618,460 | 677,510 | 677,510 | 59,050 | 10% | ||
2210203 | 购房补贴 | 292,420 | 253,404 | 253,404 | -39,016 | -13% | ||
注:功能科目必须区分类款项。
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十一小学单位:元
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经 营预算支出 | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经 营预算支出 | 政府经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经 营预算支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 10,206,834 | 201--一般公共服务支出 | 301--工资福利支出 | 8,971,535 | 501--机关工资福利支出 | ||||||||
1、经费拨款 | 10,206,834 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 312,832 | 502--机关商品和服务支出 | ||||||||
2、自治区一般性转移支付 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 922,467 | 503--机关资本性支出(一) | |||||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出(二) | ||||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 6,750,690 | 309--资本性支出(基本建设) | 505--对事业单位经常性补助 | 9,284,367 | ||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 310--资本性支出 | 506--对事业单位资本性补助 | ||||||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助(基本建设) | 507--对企业补助 | |||||||||||
(二)政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 2,037,816 | 312--对企业补助 | 508--对企业资本性支出 | |||||||||
(三)国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 922,467 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 487,414 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 511--债务利息及费用支出 | ||||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 513--转移性支出 | ||||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 930,914 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表
填![]()
单位:元
报单位名称:石嘴山市第二十一小学
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经 营预算支出 | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经 营预算支出 | 政府经济分类科目名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经 营预算支出 | |
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本支出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 10,206,834 | 一、本年支出 | 10,206,834 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 10,206,834 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 10,206,834 | 0 | 0 |
二、上年结转结余 | 16,032.53 | 二、年末结转结余 | 16,032.53 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 16,032.53 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 16,032.53 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 16,032.53 | (一)一般公共预算财政拨款 | 16,032.53 | (一)一般公共预算财政拨款 | 16,032.53 | (一)一般公共预算财政拨款 | 16,032.53 | ||||||
(二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | (二)政府性基金 | ||||||||||
(三)国有资本经营预算 | (三)国有资本经营预算 | (三)国有资本经营预算 | (三)国有资本经营预算 | ||||||||||
收入总计 | 10,222,866.53 | 支出总计 | 10,222,866.53 | 0 | 0 | 支出总计 | 10,222,866.53 | 0 | 0 | 支出总计 | 10,222,866.53 | 0 | 0 |
附件2表五
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
填报单位名称石嘴山市第二十一小学单位:元
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合计 | 10,222,866.53 | 10,206,834 | 10,206,834 | 16,032.53 | ||||
205 | 教育支出 | 6,766,722.53 | 6,750,690 | 6,750,690 | 16,032.53 | |||
20502 | 普通教育 | 6,766,722.53 | 6,750,690 | 6,750,690 | 16,032.53 | |||
2050202 | 小学教育 | 6,766,722.53 | 6,750,690 | 6,750,690 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,037,816 | 2,037,816 | 2,037,816 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,037,816 | 2,037,816 | 2,037,816 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 878,781 | 878,781 | 878,781 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772,690 | 772,690 | 772,690 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 386,345 | 386,345 | 386,345 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 487,414 | 487,414 | 487,414 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 487,414 | 487,414 | 487,414 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 323,414 | 323,414 | 323,414 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 930,914 | 930,914 | 930,914 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 930,914 | 930,914 | 930,914 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 677,510 | 677,510 | 677,510 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 253,404 | 253,404 | 253,404 | ||||
附件2表六
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十一小学单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,206,834 | 9,894,002 | 312,832 | |
301 | 工资福利支出 | 8,971,535 | 8,971,535 | 0 |
30101 | 基本工资 | 2,923,762 | 2,923,762 | |
30102 | 津贴补贴 | 625,716 | 625,716 | |
30103 | 奖金 | 1,748,160 | 1,748,160 | |
30107 | 绩效工资 | 1,306,474 | 1,306,474 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 772,690 | 772,690 | |
30109 | 职业年金缴费 | 386,345 | 386,345 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 323,414 | 323,414 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 43,464 | 43,464 | |
30113 | 住房公积金 | 677,510 | 677,510 | |
30114 | 医疗费 | 164,000 | 164,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 312,832 | 0 | 312,832 |
30201 | 办公费 | 30,000 | 30,000 | |
30205 | 水费 | 25,000 | 25,000 | |
30206 | 电费 | 30,000 | 30,000 | |
30208 | 取暖费 | 37,309 | 37,309 | |
30213 | 维修(护)费 | 12,820 | 12,820 | |
30226 | 劳务费 | 70,000 | 70,000 | |
30228 | 工会经费 | 73,503 | 73,503 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 34,200 | 34,200 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 922,467 | 922,467 | |
30302 | 退休费 | 878,781 | 878,781 | |
30305 | 生活补助 | 28,686 | 28,686 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15,000 | 15,000 | |
注:请填加或删除单位的相应科目,注意表格公式,填加或删除后请拉公式核对数据。
附件2表七
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市第二十一小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件2表八
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十一小学单位:元
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
附件2表九
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
填报单位名称:石嘴山市第二十一小学单位:元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入(含结转结余) | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
附件2表十
2026年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2026年度)
填报单位名称:石嘴山市第二十一小学单位:元
项目名称 | ||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 项目期 | |||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | |||||
其中:财政拨款 | ||||||
其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 目标1:…… | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指 标) | 指标1: | ||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
质量指标(必填) | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
时效指标(必填) | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
成本指标 (必填硬性指 标) | 指标1:(明确每个子项目的资金额度) | |||||
指标2: | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: | ||||
指标2: | ||||||
社会效益指标 (必填) | 指标1: | |||||
指标2: | ||||||
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石嘴山市第二十一小学2026年部门预算情况说明——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市第二十一小学2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴 山市第二十一小学 2026 年财政拨款收入预算10,222,866.53元,其中:本年收入10,206,834元,包括一般公共预算拨款10,206,834元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余16,032.53元。本年支出预算10,222,866.53元,包括:教育支出6,766,722.53元、社会保障和就业支出2,037,816元、卫生健康支出487,414元、住房保障支出930,914元。
二、关于石嘴山市第二十一小学2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
石嘴山市第二十一小学2026年一般公共预算财政拨款基本支出10,206,834元,其中:本年收入安排支出10,206,834元,上年结转资金安排支出0元。比2025 年执行数增加652,978.08元,增长6.83%。
人员经费9,894,002元,主要包括:基本工资2,923,762元、津贴补贴 372,312 元、奖金 1,748,160元、社会保障缴费1,525,913元、伙食补助费0元、绩效工资1,306,474元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费878,781元、抚恤金0元、生活补助28,686元、医疗费164,000元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金677,510元、提租补贴0元、购房补贴253,404元、其他对个人和家庭的补助支出15,000元。
公用经费312,832元,主要包括:办公费30,000元、水费25,000元、电费 30,000元、取暖费37,309元、维修(护)费12,820元、劳务费70,000元、工会经费73,503元、其他商品和服务支出34,200元。
(二)项目支出情况说明
石嘴山市第二十一小学2026 年一般公共预算财政拨款项目支出16,032.53元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出16,032.53元。包括:2025年结余结转城乡义务教育经费,205教育支出 20502 普通教育 2050202小学教育16,032.53元,比2025年预算数减少622,557.47元,由于去年项目提前下达编入预算,今年未收到,故下降对比不可比。结余结转经费主要用于:家庭经济困难学生补助资金、送教上门残疾学生专项公用、保障学校正常运转等方面的支出。
三、关于石嘴山市第二十一小学2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市第二十一小学2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因无此项预算支出;公务用车购置费增加0元,主要原因无采购公车预算;公务用车运行费增加0元,主要原因本单位无公车;公务接待费增加0元,主要原因无此项预算。
四、关于石嘴山市第二十一小学2026 年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市第二十一小学2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市第二十一小学2026 年收支预算情况的总体说明
石嘴山市第二十一小学2026年收入总预算10,222,866.53元,其中:本年收入10,206,834元,上年结转结余16,032.53元;支出总预算10,222,866.53元,其中:本年支出10,206,834元,年末结转结余16,032.53元。
本年收入包括:财政拨款预算收入10,222,866.53元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
本年支 出包括:行政支 出0元, 占0%;事业支出10,222,866.53元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026 年,石嘴山市第二十一小学事业单位的机关运行经费财政拨款预算312,832元,比2025年执行数减少42,822.59元,下降12.04%。主要原因是:学生人数减少,综合定额相应减少,运行经费减少。
(二)政府采购情况
2026 年,石嘴山市第二十一小学政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31 日,石嘴山市第二十一小学占用使用国有资产总体情况为房屋7464平方米,价值17,718,375元;土地16554.3平方米,价值1元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值1,010,485.17元;其他资产价值3,744,645.75元。国有资产分布情况为:本级部门房屋7464平方米,价值17,718,375元;土地16554.3平方米,价值 1 元;车辆 0辆,价值 0 元;办公家具价值1,010,485.17元;其他资产价值3,744,645.75元。
所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
(四)预算绩效情况
石嘴山市第二十一小学2026 年项目绩效评价,本单位2026年共编制0个项目,项目预算共计0元。
(五)其他需说明的事项
石嘴山市第二十一小学无社会保险基金收支预算。
石嘴山市第二十一小学2026 年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
5.机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规 定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)。
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