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共青团大武口区委员会2016年部门预算
时间:2016-03-01 来源:大武口区政府网
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  共青团大武口区委员会概述

  一、主要职能

  共青团大武口区委员会是中共大武口区委领导的先进青年的群众组织。具体职能如下:

  领导全区共青团工作,负责区少先队工作委员会常务性工作;承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。

  协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

  调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为区委、区政府决策提供依据。

  组织全区团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

  完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。

  参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作,负责区未成年人保护方面的日常工作。

  对全区性青年社团组织进行指导和管理。

  协助区委、区政府和有关部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

  负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,做好推优工作。

  指导负责全区希望工程工作,开展救助贫困学生工作。

  完成上级交办的其他事项。

  承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

  二、单位基本情况

  根据预算管理有关规定,共青团大武口区委员会内设办公室。现有编制3名,实有7人,其中:在职3名(2名系科级领导),编外聘用人员1名,西部计划大学生志愿者3名。

  共青团大武口区委员会2016年部门预算安排情况说明

  一、部门收支预算总体情况

  共青团大武口区委员会2016年收支总预算615301.00元,比2015年预算增加177368.80元,增长28.83%。增长主要原因:一是2016年公共预算增加135368.8元,二是项目支出增加42000元。

  二、部门收入预算情况

  公共预算收入说明:财政拨款收入615301.00元,系经费拨款收入。

  三、部门支出预算情况

  公共预算支出说明:基本支出273381.00元,项目支出341920.00元。

  四、部门财政拨款预算情况

  (一)财政拨款预算规模变化情况

  共青团大武口区委员会2016年财政拨款预算615301.00元,比2015年财政拨款执行数增加177368.80元,增长28.83%

  (二)财政拨款预算构成情况

  共青团大武口区委员会的财政拨款预算支出615301.00元。按功能项目分类,其中一般公共服务支出为553906.00元,占90.02%;社保和就业支出28660元,占4.66%,医疗卫生10616元,占1.73%;住房保障支出22119元,占3.59%。

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况

  共青团大武口区委员会2016年财政拨款预算615301元。按经济科目分类,其中工资福利性支出为211679元,占34.40%;商品和服务支出38983元,占6.34%;对个人和家庭对补助支出22719元,占3.69%;项目支出341920元,占55.57%。

  五、“三公”经费预算情况

  共青团大武口区委员会2016年三公经费预算数为32185元。其中公务用车车辆运行维护费支出22991元、公务接待费支出9194元。比上年预算下降2816元,下降的主要原因是严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,控制接待标准。

  第三部分 名词解释

  部门预算:是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

  政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  第四部分 共青团大武口区委员会2016年部门预算表格

  表1 收支预算总表

  表2 收入预算总表

  表3 支出预算分类汇总表

  表4 公共财政预算支出明细表(按经济科目分类)

  表5 项目支出预算明细表

  表6 公共财政预算拨款支出总表(按项目分类)

  表7 纳入预算管理的非税收入支出预算表

  表8 “三公”经费财政拨款支出预算表

      2016年团委部门预算公开附表1-9.xls

  二O一六年二月二十六日

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