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大武口区医疗保障局2020年部门预算

索引号 640202003/2021-10860 文号 生成日期 2020-02-09
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

  大武口区医疗保障局2020年部门预算      

单位概况

 

 一、主要职能

 1、贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定,落实自治区、市医疗保险、生育保险、医疗救治等有关政策及标准。

2、贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法,拟定大武口区具体实施细则,监督管理大武口区医疗保障基金,落实医疗保障基金安全防控机制,推进大武口区医疗保障基金支付方式的改革。

3、落实自治区医疗保障筹资和待遇政策,并落实自治区、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准、组织推进长期护理保险制度改革。组织落实自治区公务员医疗补助和离休干部医疗保险待遇政策。

4、落实自治区、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、贯彻执行国家和自治区药品、医药耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策,贯彻执行基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实医保支付、医药服务价格机制,推动以市场为主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

7、组织做好大武口辖区内定点医疗机构协议和支付管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责大武口区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、形象化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

9、进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

 二、部门预算单位构成

  1、单位机构数1个,属于行政单位。

2、大武口区医疗保障局行政编制5名。在职人员4名,借调2人,财政供养1人,公岗1人,三支一扶2人,实习大学生1人。


    大武口医疗保障局2020年部门预算      

 部门预算情况说明

 

一、关于大武口区医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 医疗保障局2020年财政拨款收入预算 3621771 ,其中:本年收入3621771,包括一般公共预算拨款 3621771   ,政府性基金预算拨款 0;上年结转结余 0。支出预算3621771 ,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 0、社会保障和就业支出50391、住房保障支出60663元、卫生健康支出3510717元、

二、关于大武口区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出601771 ,其中:本年收入安排支出 601771 ,上年结转资金安排支出0。比2019年执行数(决算数)增加(减少) 0,增长(下降) 0 %。

人员经费541761,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资158904元、津贴补贴147212元、奖金55242元机关事业单位基本养老保险缴费44439元、职工基本医疗保险缴费24442、公务员医疗补助缴费5555元、其他社会保障缴费9920元、其他工资福利支出53136元、医疗费1400元、住房公积金41091元、其他对个人和家庭的补助支出420元。

公用经费60010,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10000元、印刷费4000元、邮电费2000元、差旅费2600元、工会经费5290元、其他交通费33120元、办公设备购置3000元

(二)项目支出情况说明

医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 3020000,其中:本年收入安排支出3020000,上年结转结余资金安排支出 0。包括:1.210卫生健康(类)21012财政对基本医疗保险基金的补助(款)2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2020年预算3000000元;2.210卫生健康(类)21015医疗保障管理事务(款)2101502一般行政管理实务(项)2020年预算20000,2020年预算共计3020000元,2019年执行数(决算数)增加(减少)0 ,增长(下降)0 %。主要用于

1、2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3000000元,主要用于完善统一的城乡居民基本医疗保险制度,全年建成覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的城乡居民多层次医疗保障体系。

2、2101502一般行政管理事务20000元,主要用于城乡居民基本医疗保险基金的监管10000元,城乡居民基本医疗保障业务经费10000元。保障城乡居民老有所养、病有所医

三、关于大武口区医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 医疗保障局2020“三公”经费财政拨款预算数为0    ,其中:因公出国(境)费0,公务用车购置 0,公务用车运行 0,公务接待 0

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0 ,其中:因公出国(境)费增加(减少)0,主要原因无此项支出;公务用车购置费增加(减少)  0,主要原因无此项支出;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因无此项支出;公务接待费增加(减少)0,主要原因无此项支出

 四、关于大武口区医疗保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

 大武口区医疗保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

医疗保障局2020年收入总预算3621771 ,其中:本年收入  3621771 ,上年结转结余 0 ;支出总预算    3621771,其中:本年支出3621771,年末结转结0

本年收入包括:财政拨款预算收入3621771 ,占100%;事业预算收入0,占 0 %;上级补助预算收入 0,占  0 %;附属单位上缴预算收入0,占  0 %;经营预算收入   0,占 0 %;债务预算收入  0 ,占0 %;非同级财政拨款预算收入0,占0 %;投资预算收益0,占 0  %;其他预算收入 0,占 0 %。

本年支出包括:行政支出3621771,占100 %;事业支出0,占 0  %;经营支出0 ,占 0 %;上缴上级支出0,占 0%;对附属单位补助支出0 ,占 0%;投资支出 0,占 0 %;债务还本支出 0,占  0 %;其他支出 0,占  0 %。

  六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

2020年,大武口区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算60010,比2019年预算增加(减少) 0,增长(下降) 0%。主要原因:2019年预算数。

(二)政府采购情况

2020年,大武口区医疗保障局政府采购预算43000,其中:政府采购货物预算43000 ,政府采购工程预算 0,政府采购服务预算 0 

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,大武口区医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0 ;土地  0  平方米,价值0;车辆 0 辆,价值 0;办公家具价值   28745;其他资产价值 31028  。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米,价值0;土地 0 平方米,价值 0 ;车辆 0 辆,价值0 ;办公家具价值 28745;其他资产价值 31028 

所属单位房屋  0平方米,价值 0;土地 0 平方米,价值 0 ;车辆 0 辆,价值 0;办公家具价值28745  ;其他资产价值31028 

(四)预算绩效情况

2020大武口区医疗保障局重点项目绩效评价,本单位2020年共编制3个项目,项目预算共计3020000元。

1、统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金,项目预算3000000元,项目完成后建成覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的城乡居民多层次医疗保障体系。

2、城乡居民基本医疗保险基金监管业务经费,项目预算10000元,项目完成后辖区14.4万居民医保基金的监督管理和支付工作。加强基金支付流程的管控,确保基金安全,风险可控。提高居民的幸福感,维护社会稳定。

3、城乡居民基本医疗保险医疗保障经费,项目预算10000元,项目完成后进一步完善城乡居民基本医疗保险的参保缴费管理工作,完善统一的城乡居民基本医疗保险制度。努力完成城乡居民每年的参保缴费任务。

 

 

大武口区医疗保障局2020年部门预算  

名词解释

 

    一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

 二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

附表:蓝奏云网盘

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