大武口区委员会统一战线工作部2020年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10971 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)研究统一战线理论和重大方针政策,向区委反映情况、提出建议,并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。
(二)负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持和帮助各民主 党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
(三)负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(四)负责以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团代表人士;负责台胞和台属的有关工作。
(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
(六)负责联系工商界和非公经济代表人士;调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策建议。
(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策意见;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(八)负责统一战线理论、政策的研究,开展统战工作宣传。
(九)完成区委、政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部部门预算包括:中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部本级预算、所属行政单位。
1、单位机构数1个,属行政单位。
2、大武口区委统战部现有编制7名,实有12人,其中:在职7名,财政供养人员1名,公益性岗位工作者4名。其中享受副处级领导待遇1名,科级领导4名。
第二部分 中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年部门预算表
中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年部门预算表(见附表)
第三部分 中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年财政拨款收入预算1,498,489.18元,其中:本年收入1,498,489.18元,包括一般公共预算拨款1,441,872.66元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余56,616.52元。支出预算1,498,489.18元,包括:一般公共服务支出1,161,995.00 元、社会保障和就业支出97,214.56元、医疗卫生与计划生育支出71,870.87元、住房保障支出110,793.48元。年末结转结余56,616.52元
二、关于中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,135,592.66元,其中:本年收入安排支出1,135,592.66元,上年结转资金安排支出56,616.52 元。比2019年执行数(决算数)减少172,955.77元,下降13.22%。
人员经费1,024,897.00元,主要包括:基本工资342,804.00元、津贴补贴275,984.00元、奖金102,067.00元、社会保障缴费167,093.70元、其他工资福利支出53,136.00元、医疗费3,150.00元、住房公积金78,981 .48元、其他对个人和家庭的补助支出1,680.00元;
公用经费110,696.48元,主要包括:办公费11,800.00元、维修(护)费10,000.00元、公务接待费2,000.00元、劳务费12,000.00元、工会经费10,836.48元、其他交通费61,560.00元、其他商品和服务支出2,500.00元。
(二)项目支出情况说明
中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款项目支出306,280 .00元,其中:本年收入安排支出306,280.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务(201)统战事务(34)宗教事务(04)2020年预算75,000.00元,比2019年执行数(决算数)增加22,160.00元,增长41.94%,主要用于宗教工作专项经费及提前下达2020年宗教教职人员生活补助;一般公共服务(201)民族事务(23)其他民族事务支出(99)2020年预算141,280. 00元,比2019年执行数(决算数)增加20,920 .00元,增长17.38%。主要用于开斋节、古尔邦节慰问及宗教教职人员生活补助;一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02)2020年预算90,000. 00元,比2019年执行数(决算数)增加0元,增长0%。
三、关于中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年“三公”经费财政拨款预算数为2,000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费2,000.00元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加2,000.00元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因无;公务用车购置费增加0元,主要原因无;公务用车运行费增加0元,主要原因无;公务接待费增加2,000.00元,主要原因业务活动增加致使招待费比上年增长。
四、关于中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年政府性基金预算拨款情况说明
中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年收支预算情况的总体说明
中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年收入总预算1,498,489.18元,其中:本年收入1,441,872.66元,上年结转结余56,617.00元;支出总预算1,498,489.18元,其中:本年支出1,441,872.66元,年末结转结余56,617.00元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1,441,872.66元,占100%;事业预算收入 0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
本年支出包括:行政支出1,441,872.66元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部本级及所属党委部门等1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算110,696.48元,比2019年预算减少3,459.12元,下降3%。主要原因是:压缩经费
(二)政府采购情况
2020年,中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算 0元,政府采购服务预算 0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆 0辆,价值0元;办公家具价值67,978.00元;其他资产价值175,500.00元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值67,978.00元;其他资产价值175,500.00元。
所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
(四)预算绩效情况
2020年中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部重点项目绩效评价,本单位2020年共编制4个项目,项目预算共计281,280.00元,分别是宗教教职人员生活补助102,280元、开斋节、古尔邦节节日慰问经费64,000.00元、党派活动经费90,000.00元、宗教工作专项经费50,000.00元。
绩效项目目标:
1、确保宗教工作正常开展;
2、确保开斋节、古尔邦节活动经费;
3、确保党派活动正常开展。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年部门预算——名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表:蓝奏云网盘