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大武口区审批服务管理局2020年部门预算(汇总)

索引号 640202003/2021-10785 文号 生成日期 2020-02-09
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 大武口区审批服务管理局2020年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能(大武口区审批服务管理局本级)

 大武口区审批服务管理局贯彻落实党中央关于审批服务管理工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审批服务管理工作的集中统一领导。主要职能是:

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规,深化落实“放管服”工作,拟订大武口区审批服务有关的制度规定和管理办法,并组织实施。

(二)统筹协调和监督管理大武口区审批服务工作,会同有关部门推进优化政务环境工作,提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议,为区委、政府决策提供依据。

(三)负责落实审批服务事项清单管理制度,建立政务服务事项清单,协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设,规范行政审批和政务服务行为。

(四)负责统筹推进相对集中审批服务工作,协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。建立和完善项目建设审批工作机制,对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

(五)统筹指导“互联网+政务服务”工作,协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用,推进部门政务信息联通共用。

(六)负责监督管理政务服务工作,指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报,并会同相关部门进行调查处理。

(七)负责指导、督促、考核各部门(单位)、高新区的审批服务工作。

(八)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

大武口区政务服务中心部门职能    

(一)依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策,制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

(二)负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限,协调解决办理中存在的问题,并对有关重要事项进行跟踪督办。

(三)受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请,并转交有关部门依法办理。

    (四)负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批,对审批项目的审批运转情况进行协调督查。

    (五)对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议;负责窗口工作人员的日常管理、监督考核,受理投诉;统计、通报各窗口业务办理情况。

    (六)委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。

    (七)协调、指导镇民生服务中心、各街道办事处民生服务中心工作。

    (八)承办区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,大武口区审批服务管理局部门预算包括大武口区审批服务管理局本级预算、所属二级事业单位预算。纳入大武口区审批服务局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:大武口区政务服务中心,属参公事业单位。

    大武口区审批服务局单位编制数5人,在职人数 3人。

 大武口区政务服务中心单位编制数4人,在职人数4人,编外长期聘用2人,三支一扶1人,公益性岗位2人。

 

第二部分  2020年度部门预算表

    见附表



第三部分 大武口区审批服务管理局2020年部门预算

——部门预算情况说明

 

 一、关于大武口区审批服务管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 (一)基本支出情况说明

 大武口区审批服务管理局2020年财政拨款收 入 预 算1,264,266.00元,其中:本年收入1,235,549.00元,包括一般公共预算拨款1,235,549.00元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余28,717.00元。支 出 预 算1,264,266.00元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出969,320.00 元、社会保障和就业支出92,679.00元、卫生健康支出63,525.00元、住房保障支出110,024.00元。年末结转结余28,717.00元

 二、关于大武口区审批服务管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

 大武口区审批服务管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1,098,189.00元,其中:本 年 收 入 安 排 支出1,098,189.00元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)增加119,377.00元,增长10.87%。

 人员经费991,373 .00元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资288,505.00元、津贴补贴232,367.00元、奖金97,542.00元、机关事业单位基本养老保险缴费92,679.00元、职工基本医疗保险缴费50,978.00元、公务员医疗补助缴费10,097.00元、社会保障缴费1,299.00元、医疗费2,450.00元、住房公积金75,320.00元、购房补贴34,704.00元、其他工资福利支出103,752.00元、其他对个人和家庭的补助支出1,680.00元;

 公用经费106,816.00元,主要包括:,办公费12,800.00元、邮电费2,400.00元、维修维护费3,000.00元、差旅费3,000.00元、培训费3,000.00元、劳务费9,600.00元、工会经费9,616.00元、其他交通费59,400.00元、其他商品和服务支出4,000.00元。

(二)项目支出情况说明

 大武口区审批服务管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出137,360.00 元,其中:本年收入安排支出137,360.00元,上年结转结余资金安排支出 0元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

 1、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)一般行政管理事务(2010302项)2020年预算 20,000.00元,比2019年执行数(决算数)减少10,000.00元,下降33.33%。主要用于审批业务。

 2、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)一般行政管理事务(2010302项)2020年预算 117,360.00元,比2019年执行数(决算数)减少752,639.00元,下降84.66%。主要用于大武口区政务大厅午餐补助及政务大厅运行经费

 三、关于大武口区审批服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 大武口区审批服务管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0元,主要原因无

 四、关于大武口区审批服务管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区审批服务管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区审批服务管理局2020年收支预算情况的总体说明

大武口区审批服务管 理 局2020 年 收 入 总 预 算1,264,266.00元,其中:本年收入1,235,549.00元,上年结转结余28,717.00元;支出总预算1,264,266.00元,其中:本年支出1,235,549.00元,年末结 转 结 余28,717.00元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1,235,549.00元,占97.73%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0 %;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0 %;其他预算收入0元,占0 %。

 本年支出包括:行政支出1,235,549.00元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2020年,大武口区审批服务管理局本级1个行政单位及1个参公事业单位机关运行经费财政拨款预算106,816.00元,比2019年预算增加47,482.00元,增长102.2%。主要原因是:一是大武口区审批服务管理局为2019年新增单位,当年无预算,二是政务中心有人员增资

(二)政府采购情况

2020年,大武口区审批服务管理局政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算 0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,大武口区审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值7,500.00元;其他资产价值894,457.00元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值7,500.00元;其他资产价值31,843.00元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值862,614.00元。

 (四)预算绩效情况

 2020年大武口区审批服务管理局重点项目共3个,项目预算共计137,360.00元

    1、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)一般行政管理事务(2010302项)2020年预算 20,000.00元,确保审批业务正常开展。

   2、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)一般行政管理事务(2010302项)2020年预算87,360.00元,政务大厅人员午餐补助,确保大武口区政务大厅工作正常开展。

    3、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)一般行政管理事务(2010302项)2020年预算30,000.00元,确保大武口区政务大厅运行经费。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

 

第四部分 大武口区审批服务局2020年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价 

附表:大武口区审批服务管理局2020年部门预算(汇总)表.xls



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