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大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

索引号 640202003/2021-10757 文号 生成日期 2020-02-10
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020部门预算——单位概况

 

  一、主要职能

(一)承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作,办理人代会的筹备,会务和会后的有关事项。

(二)负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。

(三)办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理,报刊的订阅、收发及保密工作。

(四)负责管理机关财务,车辆及其他后勤服务和接待工作。

(五)负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。

(六)根据常委会工作需要,搞好与各工作委员会的协调,加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。

(七)承办常委会、主任会议,主任、副主任交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

1、单位机构数1个,属行政单位。 

2、单位人员情况:行政编制数19人,实有人数17人。工勤编制2人,财政供养人员1人、公益性岗位人员4人、三支一扶大学生2人,退休人员28人,遗属1人。

 

石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收入预算4342872,其中:本年收入3878597,包括一般公共预算拨款3878597,政府性基金预算拨款0;上年结转结余464275。支出预算3878597,包括:一般公共服务支出3036450、社会保障和就业支出268170卫生健康支出233637元、住房保障支出340340。年结转结余464275

二、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

    石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出3263997,其中:本年收入安排支出3263997,上年结转资金安排支出0。比2019年决算数减少607587,下降15.69%。

    人员经费2871898,主要包括:基本工资983040元、津贴补贴703605元、奖金281420元、社会保障缴费504675元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出52416元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助4302元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金217258元、提租补贴0元、购房补贴123083元、其他对个人和家庭的补助支出2100元

    公用经费392099,主要包括:办公费18500元、印刷费17800元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费14000 、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费13500元、因公出国(境)费0元、维修(护)费13500元、租赁费0元、会议费0元、培训费0、公务接待费9000、专用材料费0、劳务费14000 、委托业务费0元、工会经费31139元、福利费0元、公务用车运行维护费40000、其他交通费176760元、其他商品和服务支出30400元、办公设备购置13500元、专用设备购置0元

(二)项目支出情况说明

    石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出614600,其中:本年收入安排支出614600,上年结转结余资金安排支出0。包括:1.一般公共服务(201人大事务(20101一般行政管理事务20101022020年预算1900002019年决算数减少52013,下降21.49%。主要用于财政预决算审查工作经费、议案代表建议、代表之家、财经联网监督工作经费、人大常委会会议2.一般公共服务(201人大事务(20101人大会议20101042020年预算2500002019年决算数增加4376主要原因是2019年加开大武口区第十届人民代表大会第四次会议。3.一般公共服务(201人大事务(20101代表工作20101082020年预算1746002019年决算数增加9501,增长5.75%。主要用于代表视察及人大代表工作站

三、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020“三公”经费财政拨款预算数为49000,其中:因公出国(境)费0元,主要原因,无此项支出。公务用车购置0主要原因,无此项支出。公务用车运行费40000,公务接待费90002020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1000,其中:因公出国(境)费0;公务用车购置费0;公务用车运行费0元,主要原因,无此项支出。公务接待费减少1000,主要原因厉行节约,贯彻执行中央八项规定

四、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年收入总预算4342872 ,其中:本年收入3878597,上年结转结余464275;支出总预算4342872,其中:本年支出4342872,年末结转结余464275

本年收入包括:财政拨款预算收入3878597,占100%;事业预算收入0,占0%;上级补助预算收入0,占0%;附属单位上缴预算收入0,占0%;经营预算收入0,占0%;债务预算收入0,占0%;非同级财政拨款预算收入0 ,占0%;投资预算收益0,占0%;其他预算收入0,占0%。

    本年支出包括:行政支出3878597,占100%;事业支出0,占0%;经营支出0,占0%;上缴上级支出0,占0%;对附属单位补助支出0,占0%;投资支出0,占0%;债务还本支出0,占0%;其他支出0,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算392099,比2019年预算减少13927,下降3.43%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购情况

2019年,石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算13500,其中:政府采购货物预算13500,政府采购工程预算0,政府采购服务预算0

(三)国有资产占用使用情况

    本级部门房屋584平方米;车辆1辆,价值234244;办公家具价值91013.32;其他资产价值157007.22

(四)预算绩效情况

2020石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室重点项目绩效评价共编制8个项目,项目预算共计614600元。其中:

1.2010102一般行政管理财政预决算审查咨询经费项目预算30000元,项目完成后有效提高政府预决算科学化、规范化水平。

2.2010102一般行政管理议案代表建议项目预算经费50000元,项目完成后促使代表提供履职水平,对办理单位提供办理质量有效监督。

3. 2010108代表之家经费项目预算50000元,项目完成后充分发挥人大代表在管理国家和社会事务中的重要作用,畅通民主渠道,发挥人大代表的带头作用,提高代表依法履职水平。

4. 2010102预算联网经费项目预算30000元,项目完成后为开展预决算审查、预算执行监督提供服务,推动人大预算审查监督工作创新发展。

5. 2010102人大常委会项目预算30000元,项目完成后支持、监督一府两院工作,反映人民心声,推动全区经济社会平稳健康发展。

6. 2010104人大会议项目预算250000元,项目完成后广泛收集人民群众的意见建议,梳理分发政府组成部门,及时解决问题。

7. 2010108代表视察项目预算124600元,项目完成后更好的监督支持政府工作,推动全区经济社会平稳健康发展。

8.2010108人大代表工作站项目预算50000元,项目完成后搭建与人民群众沟通桥梁,通过积极反映人民群众心声向政府提出好的建议。

(五)其他需说明的事项

     

 

 

石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算——名词解释

    

    一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

 二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

    三、“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

 五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

 七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

    八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:https://www.lanzoux.com/i97mh4j

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