大武口区委政法委2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10617 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-26 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区委政法委2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
区委政法委2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定,统一全区政法各部门的思想和行动,组织、实施、协调、维护社会稳定工作。
(二)制定全区政法工作的总体规划,打击各类犯罪,分析治安形势,化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究,并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署,并督促贯彻。
(三)检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
(四)监督区政法各部门依法行使职权,指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。
(五)领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
(六)做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。
(七)研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设,协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部,掌握政法队伍情况。
(八)指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。
(九)掌握全区社会稳定和治安状况,了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况,提出实施方案和建议;指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实,提出社会治安综合治理工作的建议意见;总结推广社会治安综合治理工作的经验;指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作;联系综治委成员单位,收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验,为综治委决策提供服务。
(十)完成区委交办的其他各项工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,区委政法委部门预算包括:
1、单位机构数1个,属行政单位。
2、大武口区委政法委现有行政编制7名,实有6名,机关后勤事业编制1人,实有1人。其中:行政编在职6名,事业编在职的1人,离退休人员3名,科级领导3名,科员3名。包括政法委办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、人民防空办公室。
附表:1 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||
填报单位名称:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会 |
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| 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||
一、本年收入 | 116.231436 | 一、本年支出 | 116.231436 | 116.231436 |
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小计 | 116.231436 | (一)一般公共服务支出 | 91.549803 | 91.549803 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 116.231436 | (二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 8.223456 | 8.223456 |
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 6.594801 | 6.594801 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十九)援助其他地区支出 |
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| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 9.863376 | 9.863376 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十三)国有资本经营预算支出 |
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| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十一)债务还本支出 |
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| (三十二)债务付息支出 |
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| (三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 33.243401 | 二、年末结转结余 | 33.243401 | 33.243401 | 0 | |||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 33.243401 | (一)一般公共预算财政拨款 | 33.243401 | 33.243401 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 149.474837 | 支 出 总 计 | 149.474837 | 149.474837 | 0 | |||||||||
附表:2 财政拨款支出总表 | ||||||||||||||
填报单位名称:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员 单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |||||||
123001 | 中共大武口区委政法委本级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 116.231436 | 116.231436 | 116.231436 |
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201 | 一般公共服务支出 | 91.549803 | 91.549803 | 91.549803 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 91.549803 | 91.549803 | 91.549803 |
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2013601 | 行政运行 | 90.049803 | 9004.9803 | 9004.9803 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 8.223456 | 8.223456 | 8.223456 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 8.223456 | 8.223456 | 8.223456 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.223456 | 8.223456 | 8.223456 |
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210 | 卫生健康支出 | 6.594801 | 6.594801 | 6.594801 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 6.594801 | 6.594801 | 6.594801 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 4.522901 | 4.522901 | 4.522901 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5719 | 1.5719 | 1.5719 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
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221 | 住房保障支出 | 9.863376 | 9.863376 | 9.863376 |
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22102 | 住房改革支出 | 9.863376 | 9.863376 | 9.863376 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.656976 | 6.656976 | 6.656976 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.2064 | 3.2064 | 3.2064 |
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附表:3
一般公共预算支出表 | |||||||
填报单位名称:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 108.4779 | 116.231436 | 114.731436 | 1.5 | 7.753536 | 7.14751993% |
201 | 一般公共服务支出 | 84.9130 | 91.549803 | 90.049803 | 1.5 | 6.636803 | 7.816003438% |
20136 | 其他共产党事务支出 | 84.9130 | 91.549803 | 90.049803 | 1.5 | 6.636803 | 7.816003438% |
2013601 | 行政运行 | 76.4130 | 90.049803 | 90.049803 |
| 13.636803 | 17.846181932% |
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.5000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -7 | -82.362941176 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.0223 | 8.223456 | 8.223456 |
| 0.201156 | 2.507304183 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.0223 | 8.223456 | 8.223456 |
| 0.201156 | 2.507304183 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.0223 | 8.223456 | 8.223456 |
| 0.201156 |
|
210 | 卫生健康支出 | 6.1398 | 6.594801 | 6.594801 |
| 0.455001 | 7.410681129% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.1398 | 6.594801 | 6.594801 |
| 0.455001 | 7.410681129% |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.4122 | 4.522901 | 4.522901 |
| 0.110701 | 2.508975114% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.4126 | 1.5719 | 1.5719 |
| 0.1593 | 11.277077729 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.3150 | 0.5 | 0.5 |
| 0.185 | 58.73015873 |
221 | 住房保障支出 | 9.4028 | 9.863376 | 9.863376 |
| 0.460576 | 4.898285617% |
22102 | 住房改革支出 | 9.4028 | 9.863376 | 9.863376 |
| 0.460576 | 4.898285617% |
2210201 | 住房公积金 | 6.4932 | 6.656976 | 6.656976 |
| 0.163776 | 2.52269451% |
2210203 | 购房补贴 | 2.9096 | 3.2064 | 3.2064 |
| 0.2968 | 10.200714874% |
附表:4
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位名称:中国共产党石嘴山市大武口区委委会政法委员会 | 单位:万元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 114.731436 | 104.530668 | 10.326768 |
301 | 工资福利支出 | 104.404668 | 104.404668 |
|
30101 | 基本工资 | 29.4984 | 29.498400 |
|
30102 | 津贴补贴 | 35.3646 | 35.3646 |
|
30103 | 奖金 | 17.8582 | 17.8582 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.223456 | 8.223456 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.522901 | 4.522901 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.5719 | 1.5719 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.082235 | 0.082235 |
|
30113 | 住房公积金 | 6.656976 | 6.656976 |
|
30114 | 医疗费 | 0.5 | 0.5 |
|
302 | 商品和服务支出 | 11.826768 |
| 10.326768 |
30201 | 办公费 | 1.892280 |
| 1.892280 |
30228 | 工会经费 | 0.978768 |
| 0.978768 |
30239 | 其他交通费用 | 5.508 |
| 5.508 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.94772 |
| 1.94772 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.126 | 0.126 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.126 | 0.126 |
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附表:5
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区委政法委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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附表:6
政府性基金预算支出表 | |||||||||
填报单位名称:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会 | 单位:万 | ||||||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表:7
部门收支总表 | |||
填报单位名称:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政委员会 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 116.231436 | 一、行政支出 | 116.231436 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 116.231436 | 其中:财政拨款支出 | 116.231436 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 116.231436 | 本年支出合计 | 116.231436 |
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十、上年结转 | 33.243401 | 九、年末结转结余 | 33.243401 |
(1)财政拨款结转 | 33.243401 | (1)财政拨款结转 | - |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 33.243401 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | 33.243401 |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 33.243401 |
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
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收入总计 | 149.474837 | 支出总计 | 149.474837 |
附表:8
部门收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称: 中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|
| 116.231436 | 116.231436 | 116.231436 |
|
|
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201 | 一般公共服务支出 | 91.549803 | 91.549803 | 91.549803 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 91.549803 | 91.549803 | 91.549803 |
|
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2013601 | 行政运行 | 90.049803 | 9004.9803 | 9004.9803 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 8.223456 | 8.223456 | 8.223456 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 8.223456 | 8.223456 | 8.223456 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.223456 | 8.223456 | 8.223456 |
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210 | 卫生健康支出 | 6.594801 | 6.594801 | 6.594801 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 6.594801 | 6.594801 | 6.594801 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 4.522901 | 4.522901 | 4.522901 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5719 | 1.5719 | 1.5719 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
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221 | 住房保障支出 | 9.863376 | 9.863376 | 9.863376 |
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22102 | 住房改革支出 | 9.863376 | 9.863376 | 9.863376 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.656976 | 6.656976 | 6.656976 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.2064 | 3.2064 | 3.2064 |
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附表:9
部门支出总表 | ||||||||||
填报单位名称:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会 |
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| 单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
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| 116.231436 | 116.231436 |
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201 | 一般公共服务支出 | 91.549803 | 91.549803 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 91.549803 | 91.549803 |
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2013601 | 行政运行 | 90.049803 | 9004.9803 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 1.5 | 1.5 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 8.223456 | 8.223456 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 8.223456 | 8.223456 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.223456 | 8.223456 |
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210 | 卫生健康支出 | 6.594801 | 6.594801 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 6.594801 | 6.594801 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 4.522901 | 4.522901 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5719 | 1.5719 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 |
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221 | 住房保障支出 | 9.863376 | 9.863376 |
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22102 | 住房改革支出 | 9.863376 | 9.863376 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.656976 | 6.656976 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.2064 | 3.2064 |
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第三部分2021年部门预算情况说明
一、关于大武口区委政法委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
政法委2021年财政拨款收入预算149.474837万元,其中:本年收入149.474837万元,包括一般公共预算拨款116.231436万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余33.243401万元。支出预算149.474837万元,包括:上年结转结余3.243401万元、一般公共服务支出91.549803万元、社会保障和就业支出8.223456万元、卫生健康支出6.594801万元、住房保障支出9.863376万元。
二、关于区委政法委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
区委政法委2021年一般公共预算财政拨款基本支出114.731436万元,其中:本年收入安排支出114.731436万元。比2020年执行数减少46.755464元,下降28.69%。
人员经费104.404688万元,主要包括:基本工资29.4984万元、津贴补贴35.3646万元、奖金17.8582万元、社会保障缴费8.223456万元、职工基本医疗保险缴费4.522901万元,公务员医疗补助缴费1.5719万元,医疗费0.5万元,住房公积金6.656976万元,其他社会保障缴费0.082235万元,其他对个人和家庭的补助支出0.126万元。
公用经费10.326768万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.89228万元、工会经费0.978768万元、其他交通费5.508万元、其他商品和服务支出1.94772万元。
(二)项目支出情况说明
大武口区委政法委2020年一般公共预算财政拨款项目支出1.5万元,其中:本年收入安排支出1.5万元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:1.2013602一般行政管理事务。综治工作经费,2021年预算1.5万元,与2020年执行数持平,主要用于综合治治工作正常运行。
三、关于区委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
区委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元,其中:因公出国0万元;公务用车购置费增加0万元,公务接待费减少0万元。主要原因无。
四、关于大武口区委政法委2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区委政法委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区委政法委2021年收支预算情况的总体说明
区委政法委2021年收入总预算149.474837万元,其中:本年收入116.231436万元,上年结转结余33.243401万元;支出总预算149.474837万元,其中:本年支出116.231436万元,年末结转结余33.243401万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入116.231436万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出116.231436万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年, 区委政法委本级及所属1个行政单位,财政拨款预算104.404688万元,比202020年预算增加16.253536万元,上升16.24%。主要原因是:班子齐全,编制数从去年在职5人,增加至6人,导致预算增加。
(二)政府采购情况
2021年,区委政法委政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,区委政法委占用使用国有资产总体情况为房屋520平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0 辆,价值0元;办公家具价值17.768万元;其他资产价值151.627206万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋520平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值17.768万元;其他资产价值151.627206万元。
所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
(四)预算绩效情况
2021年大武口区委政法委重点项目绩效评价,本单位2021年共编制1个项目,项目预算共计1.5万元。
1.2013602一般行政管理事务。综治工作经费1.5万元。确保2021年大武口区综合治理各项工作正常运行。
(五)其他需说明的事项
无
大武口区委政法委2020年部门预算----名词解释
一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。