大武口区委员会组织部2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10237 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-02 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区委员会组织部
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称:区委组织部 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 422.477046 | 一、本年支出 | 422.477046 | 422.477046 |
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小计 |
| (一)一般公共服务支出 | 372.731663 | 372.731663 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 422.477046 | (二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 17.104562 | 17.104562 |
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 12.227658 | 12.227658 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十九)援助其他地区支出 |
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| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 20.413163 | 20.413163 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十三)国有资本经营预算支出 |
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| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十一)债务还本支出 |
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| (三十二)债务付息支出 |
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| (三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 8.800000 | 二、年末结转结余 | 8.800000 | 8.800000 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 8.800000 | (一)一般公共预算财政拨款 | 8.800000 | 8.800000 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 431.277046 | 支 出 总 计 | 0.00 | 431.277046 | 0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | |||||||||
填报单位名称:区委组织部 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 422.477046 | 422.477046 | 422.477046 |
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201 | 一般公共服务支出 | 372.731663 | 372.731663 | 372.731663 |
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20132 | 组织事务 | 330.279807 | 330.279807 | 330.279807 |
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2013201 | 行政运行 | 148.082945 | 148.082945 | 148.082945 |
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2013202 | 一般行政管理事务 | 155.892800 | 155.892800 | 155.892800 |
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2013250 | 事业运行 | 26.304062 | 26.304062 | 26.304062 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 42.451856 | 42.451856 | 42.451856 |
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2013601 | 行政运行 | 0.746856 | 0.746856 | 0.746856 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 41.705000 | 41.705000 | 41.705000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.104562 | 17.104562 | 17.104562 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.104562 | 17.104562 | 17.104562 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.104562 | 17.104562 | 17.104562 |
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210 | 卫生健康支出 | 12.227658 | 12.227658 | 12.227658 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 12.227658 | 12.227658 | 12.227658 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 7.943090 | 7.943090 | 7.943090 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.465140 | 1.465140 | 1.465140 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.919428 | 1.919428 | 1.919428 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.900000 | 0.900000 | 0.900000 |
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221 | 住房保障支出 | 20.413163 | 20.413163 | 20.413163 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.413163 | 20.413163 | 20.413163 |
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2210201 | 住房公积金 | 13.936163 | 13.936163 | 13.936163 |
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2210203 | 购房补贴 | 6.477000 | 6.477000 | 6.477000 |
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附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||||||||||
填报单位名称:区委组织部 单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 合计 | 480.186533 | 422.477046 | 224.879246 | 197.597800 | -57.709487 | -12.02% | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 419.159260 | 372.731663 | 175.133863 | 197.597800 | -46.427597 | -11.08% | ||||||||
20132 | 组织事务 | 352.181845 | 330.279807 | 174.387007 | 155.892800 | -21.902038 | -6.22% | ||||||||
2013201 | 行政运行 | 153.599163 | 148.082945 | 148.082945 |
| -5.516218 | -3.59% | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 175.578928 | 155.892800 |
| 155.892800 | -19.686128 | -11.21% | ||||||||
2013250 | 事业运行 | 23.003754 | 26.304062 | 26.304062 |
| 3.300309 | 14.35% | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 66.977415 | 42.451856 | 0.746856 | 41.705000 | -24.525559 | -36.62% | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 23.157589 | 0.746856 | 0.746856 |
| -22.410733 | -96.77% | ||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 43.819826 | 41.705000 |
| 41.705000 | -2.114826 | -4.83% | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.016457 | 17.104562 | 17.104562 |
| 2.088105 | 13.91% | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.016457 | 17.104562 | 17.104562 |
| 2.088105 | 13.91% | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.016457 | 17.104562 | 17.104562 |
| 2.088105 | 13.91% | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26.885901 | 12.227658 | 12.227658 |
| -14.658243 | -54.52% | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.885901 | 12.227658 | 12.227658 |
| -14.658243 | -54.52% | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.336646 | 7.943090 | 7.943090 |
| 0.606444 | 8.27% | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.923125 | 1.465140 | 1.465140 |
| 0.542015 | 58.72% | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.066130 | 1.919428 | 1.919428 |
| -16.146702 | -89.38% | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.560000 | 0.900000 | 0.900000 |
| 0.340000 | 60.71% | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.124915 | 20.413163 | 20.413163 |
| 1.288248 | 6.74% | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.124915 | 20.413163 | 20.413163 |
| 1.288248 | 6.74% | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.647915 | 13.936163 | 13.936163 |
| 1.288248 | 10.19% | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.477000 | 6.477000 | 6.477000 |
| 0.000000 | 0.00% |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称: | 区委组织部 |
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| 单位:万元 |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 224.879246 | 202.706188 | 22.173058 |
301 | 一、工资福利支出 | 202.340188 | 202.340188 |
|
30101 | 基本工资 | 52.610400 | 52.610400 |
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30102 | 津贴补贴 | 40.199276 | 40.199276 |
|
30102 | 津贴补贴(住房补贴) | 6.477000 | 6.477000 |
|
30103 | 奖金 | 36.633400 | 36.633400 |
|
30107 | 绩效工资 | 6.913700 | 6.913700 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.104562 | 17.104562 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.425430 | 8.425430 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.919428 | 1.919428 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.292929 | 1.292929 |
|
30113 | 住房公积金 | 13.936163 | 13.936163 |
|
30114 | 医疗费 | 0.900000 | 0.900000 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 15.927900 | 15.927900 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 22.173058 |
| 22.173058 |
30201 | 办公费 | 1.480000 |
| 1.480000 |
30202 | 印刷费 | 1.500000 |
| 1.500000 |
30207 | 邮电费 | 1.100000 |
| 1.100000 |
30208 | 取暖费 | 0.656856 |
| 0.656856 |
30211 | 差旅费 | 0.800000 |
| 0.800000 |
30213 | 维修(护)费 | 1.560000 |
| 1.560000 |
30217 | 公务接待费 | 0.100000 |
| 0.100000 |
30228 | 工会经费 | 1.842202 |
| 1.842202 |
30239 | 其他交通费用 | 12.444000 |
| 12.444000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.690000 |
| 0.690000 |
302 | 二、商品和服务支出 | 22.173058 |
| 22.173058 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.366000 | 0.366000 | 0.000000 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.366000 | 0.366000 |
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附表:5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
区委组织部 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.040000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.040000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.100000 |
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附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称:区委组织部 |
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| 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表:7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称:区委组织部 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 422.477046 | 一、行政支出 | 388.947451 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 422.477046 | 其中:财政拨款支出 | 388.947451 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 33.529595 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 | 33.529595 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 | 422.477046 | 本年支出合计 | 422.477046 |
|
|
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|
十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 | 8.800000 |
(1)财政拨款结转 |
| (1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | 8.800000 |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 8.800000 |
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | 8.800000 | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | 8.800000 | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 8.800000 | 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
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收入总计 | 431.277046 | 支出总计 | 431.277046 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称: 区委组织部 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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| 422.477046 | 422.477046 | 422.477046 |
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201 | 一般公共服务支出 | 372.731663 | 372.731663 | 372.731663 |
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20132 | 组织事务 | 330.279807 | 330.279807 | 330.279807 |
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2013201 | 行政运行 | 148.082945 | 148.082945 | 148.082945 |
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2013202 | 一般行政管理事务 | 155.892800 | 155.892800 | 155.892800 |
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2013250 | 事业运行 | 26.304062 | 26.304062 | 26.304062 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 42.451856 | 42.451856 | 42.451856 |
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2013601 | 行政运行 | 0.746856 | 0.746856 | 0.746856 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 41.705000 | 41.705000 | 41.705000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.104562 | 17.104562 | 17.104562 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.104562 | 17.104562 | 17.104562 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.104562 | 17.104562 | 17.104562 |
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210 | 卫生健康支出 | 12.227658 | 12.227658 | 12.227658 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 12.227658 | 12.227658 | 12.227658 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 7.943090 | 7.943090 | 7.943090 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.465140 | 1.465140 | 1.465140 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.919428 | 1.919428 | 1.919428 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.900000 | 0.900000 | 0.900000 |
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221 | 住房保障支出 | 20.413163 | 20.413163 | 20.413163 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.413163 | 20.413163 | 20.413163 |
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2210201 | 住房公积金 | 13.936163 | 13.936163 | 13.936163 |
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2210203 | 购房补贴 | 6.477000 | 6.477000 | 6.477000 |
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附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称:区委组织部 |
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| 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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| 合计 | 422.477046 | 388.947451 | 33.529595 |
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201 | 一般公共服务支出 | 372.731663 | 346.427601 | 26.304062 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 42.451856 | 42.451856 |
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2013601 | 行政运行 | 0.746856 | 0.746856 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 41.705000 | 41.705000 |
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20132 | 组织事务 | 330.279807 | 303.975745 | 26.304062 |
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2013201 | 行政运行 | 148.082945 | 148.082945 |
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2013202 | 一般行政管理事务 | 155.892800 | 155.892800 |
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2013250 | 事业运行 | 26.304062 |
| 26.304062 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.104562 | 14.440672 | 2.663890 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.104562 | 14.440672 | 2.663890 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.104562 | 14.440672 | 2.663890 |
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210 | 卫生健康支出 | 12.227658 | 10.612518 | 1.615140 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 12.227658 | 10.612518 | 1.615140 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 7.943090 | 7.943090 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.465140 |
| 1.465140 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.919428 | 1.919428 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.900000 | 0.750000 | 0.150000 |
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221 | 住房保障支出 | 20.413163 | 17.466660 | 2.946503 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.413163 | 17.466660 | 2.946503 |
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2210201 | 住房公积金 | 13.936163 | 11.779260 | 2.156903 |
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2210203 | 购房补贴 | 6.477000 | 5.687400 | 0.789600 |
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区委组织部2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
因大武口区委组织部机构编制方案为密件,固文件中涉及部门职责等相关内容涉密不宜公开。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个,属行政单位。
2、大武口区委组织部现有编制13名,实有12名,其中:在职12名。处级领导干部1名,科级领导干部4名,科员7名.退休人员3名,财政供养人员3名。
从预算单位构成看,中国共产党石嘴山市大武口区委组织部部门预算包括:中国共产党石嘴山市大武口区委组织部本级预算、大武口区老干部局、大武口区关心下一代委员会及大武口区党员教育中心预算。
区委组织部2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于区委组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
区委组织部2021年财政拨款收入预算422.477046万元,其中:本年收入431.277046万元,包括一般公共预算拨款422.477046万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余8.8万元。支出预算431.277046万元,包括:一般公共服务支出372.731663万元、社会保障和就业支出17.104562万元、卫生健康支出12.227658万元、住房保障支出20.413163万元、上年结转结8.8万元。
二、关于区委组织部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
区委组织部2021年一般公共预算财政拨款基本支出224.879246万元,其中:本年收入安排支出224.879246万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加17.585246万元,增长7.8%。
人员经费202.706188万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资52.6104万元、津贴补贴40.199276万元、奖金36.6334万元、其他社会保障缴费1.292929万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.9137万元、其他工资福利支出15.9279万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.9万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金13.936163万元、提租补贴0万元、购房补贴6.477万元、其他对个人和家庭的补助支出0.366万元;机关事业单位基本养老保险缴费17.104562元、职工基本医疗保险缴费8.42543元、公务员医疗补助缴费1.919428元。
公用经费22.173058万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.48万元、印刷费1.50万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.1万元、取暖费0.656856万元、物业管理费0万元、差旅费0.8万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1.56万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.842202万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.444万元、其他商品和服务支出0.69万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
区委组织部2021年一般公共预算财政拨款项目支出197.5978万元,其中:本年收入安排支出197.5978万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。1、一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202)2021年预算 155.8928万元;比2020年执行数(决算数)减少21.902038万元,下降6.2%。主要用于招才引智工作经费、延安精神研究会工作经费、社区党建工作经费、党建工作经费、非公企业、社会组织和社区党务者工作者津贴、农村基层党建经费及离退休党组织建设经费。
2、一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602)2021年预算41.705万元。比2020年执行数(决算数)减少24.525559万元,下降3.7%。主要用于离退休干部党组织建设工作经费、干部教育培训经费、老干部局“三个机制”工作经费、老年大学经费、关工委业务经费。
三、关于区委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
区委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少 0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因公务用车改革后无车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因公务用车改革后无车辆;公务接待费减少0.1万元,主要原因严格按照八项规定要求执行,杜绝铺张浪费。
四、关于区委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:区委组织部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于区委组织部2021年收支预算情况的总体说明
区委组织部2021年收入总预算431.277046万元,其中:本年收入422.477046万元,上年结转结余 8.8万元;支出总预算431.277046万元,其中:本年支出422.477046万元,年末结转结余431.277046万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入422.477046万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出388.947551万元,占92%;事业支出33.529595万元,占8%;经营支出 0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%;投资支出0万元,占 0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,区委组织部本级及所属老干部局和关心下一代委员会3个行政单位和大武口区党员教育中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.173058万元,比2020年预算增加(增加)3.14758万元,增长17%。主要原因是:2021年比2020年增加3人。
(二)政府采购情况
2021年,区委组织部政府采购预算2.1万元,其中:政府采购货物预算2.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋275平方米(只有使用权无所有权),价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值14.4433万元;其他资产价值147.421274万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值14.4433万元;其他资产价值147.421274万元。
所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0 万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0 万元。
(四)预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价,本单位2021年共编制12个项目,项目预算共计197.5978万元。一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202)共7个项目2021年预算 155.8928万元;一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602)共5个项目2021年预算41.705万元。
1、招才引智工作经费5万元,一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202),主要用于大力实施人才强区工程,积极引进人才经费。项目完成后大武口区引进人才能力有所提升,充分解决大武口区人才缺口。
2、大武口区党总支和直属党支部工作经费2万元,一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202),主要用于贯彻落实区委对机关党的工作的指示精神,提出机关党的建设计划,领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设,抓好党员的教育、管理和监督工作。
3、干部教育培训、周五学堂、干部慰问、机关干部下基层经费2万元,一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202),主要用于负责全区干部教育工作,制定全区干部教育培训计划,安排落实干部教育培训;组织开展培训教育活动,通过培训效率;加强改进培训工作,培养造就人才队伍。
4、党建工作经费18万元,一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202),主要用于加强党的建设,扩大党的影响力和凝聚力,有效发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
5、非公企业、社会组织和社区党务工作者津贴12.8928元,一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202),通过发放党务工作者津贴,提高非公党务工作者的积极性、主动性。有利于稳定党务工作者队伍;有利于完善基层党组织考核激励机制,促进非公有制企业及社会党组织党建工作上台阶上水平。
6、 农村基层党组织建设专项经费10万元,一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202),提高社区党组织为民办事能力,开展党员教育、党建宣传、党群服务。
7、社区党建工作经费106万元。一般公共服务(201)组织事务(20132)一般行政管理事务(2013202),按照每个社区2万元标准,设立社区党建工作经费,大武口区共53个社区。主要用于组织相关培训、打造基层服务型党组织示范点、整顿软弱涣散党组织。充分发挥街道党组织领导作用,提升社区组织能力,巩固党在城市执政力。
8、老年大学经费2万元,一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602),老年大学经费主要用于加强老年大学管理,指导老年大学办学方向,为老年大学选齐配强老师,并组织、鼓励老年大学学员深入社区、学校、敬老院义演,扩大社会影响力。主要用于聘请老师教学、配备教学设备、外出演出经费及管理人员工作补助等项支出。
9、离退休干部党组织建设工作经费21.705元,一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602),主要用于培训党务工作者、走访慰问困难党员,发放党支部书记工作补助。项目完成后,以“一完善六强化”为抓手,通过加强基层离退休干部党组织建设,离退休党员的党性观念和组织纪律性明显增强,党组织的凝聚力和战斗力进一步提高。
10、延安精神研究会工作经费5万元,一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602),主要用于积极开展理论研讨、印发刊物、延安精神进机关、进学校、进农村、进社区宣讲,进一步弘扬和传承延安精神。
11、老干部“三个机制”工作经费3万,一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602),老干部“三个机制”工作经费,主要用于保障离退休干部生病探望、节日慰问、参观考察、报刊订阅以及老干部活动中心基础设施购置、维护等项支出,切实落实好老干部的政治、生活待遇。
12、关工委业务专项经费10万元,一般公共服务(201)其他共产党事务支出(20136)一般行政管理事务(2013602),主要用于增强青少年法制观、完成青少年扶贫帮困、创新赎回管理,办好“四点半”学校,提升青少年文明素质。
(五)其他需说明的事项
无
区委组织部2021年部门预算——名词解释(必须包含“三公经费”的名称解释,此项必须有)
一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
……
二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人
可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
八绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。