大武口区长胜社区卫生服务中心2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10376 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区长胜社区卫生服务中心
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心 |
|
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
248.605580 |
一、本年支出 |
248.605580 |
248.605580 |
|
小计 |
248.605580 |
(一)一般公共服务支出 |
|
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|
(一)一般公共预算财政拨款 |
248.605580 |
(二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
18.985893 |
18.985893 |
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(九)社会保险和基金支出 |
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(十)卫生健康支出 |
206.175286 |
206.175286 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十九)援助其他地区支出 |
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(二十)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十一)住房保障支出 |
23.444401 |
23.444401 |
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(二十二)粮油物资储备支出 |
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(二十三)国有资本经营预算支出 |
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(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十七)预备费 |
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(二十九)其他支出 |
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(三十)转移性支出 |
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(三十一)债务还本支出 |
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(三十二)债务付息支出 |
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(三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
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|
收 入 总 计 |
248.605580 |
支 出 总 计 |
248.605580 |
248.605580 |
0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
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|||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
248.605580 |
248.605580 |
244.105580 |
4.500000 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
206.175286 |
206.175286 |
201.675286 |
4.500000 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
206.175286 |
206.175286 |
201.675286 |
4.500000 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
193.933045 |
193.933045 |
189.433045 |
4.500000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.242241 |
12.242241 |
12.242241 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.442241 |
10.442241 |
10.442241 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.800000 |
1.800000 |
1.800000 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.444401 |
23.444401 |
23.444401 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.444401 |
23.444401 |
23.444401 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.367601 |
15.367601 |
15.367601 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.076800 |
8.076800 |
8.076800 |
|
|
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附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心 单位:万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
312.248614 |
248.605580 |
248.605580 |
|
-63.643034 |
-20.382167% |
208 |
社会保障和就业支出 |
40.545276 |
18.985893 |
18.985893 |
|
-21.559383 |
-53.173600% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.545276 |
18.985893 |
18.985893 |
|
-21.559383 |
-53.173600% |
2080502 |
事业单位离退休 |
20.733600 |
0.000000 |
0.000000 |
|
-20.733600 |
-100.000000% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.915803 |
18.985893 |
18.985893 |
|
2.070090 |
12.237610% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.895873 |
0.000000 |
0.000000 |
|
-2.895873 |
-100.000000% |
210 |
卫生健康支出 |
249.934744 |
206.175286 |
206.175286 |
|
-43.759458 |
-17.508353% |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
239.441052 |
193.933045 |
193.933045 |
|
-45.508007 |
-19.005933% |
2100301 |
城市社区卫生机构 |
239.441052 |
193.933045 |
193.933045 |
|
-45.508007 |
-19.005933% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.493692 |
12.242241 |
12.242241 |
|
1.748549 |
16.662858% |
2101102 |
事业单位医疗 |
9.303692 |
10.442241 |
10.442241 |
|
1.138549 |
12.237604% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.190000 |
1.800000 |
1.800000 |
|
0.610000 |
51.260504% |
221 |
住房保障支出 |
21.768594 |
23.444401 |
23.444401 |
|
1.675807 |
7.698279% |
22102 |
住房改革支出 |
21.768594 |
23.444401 |
23.444401 |
|
1.675807 |
7.698279% |
2210201 |
住房公积金 |
13.691794 |
15.367601 |
15.367601 |
|
1.675807 |
12.239499% |
2210203 |
购房补贴 |
8.076800 |
8.076800 |
8.076800 |
|
0.000000 |
0.000000% |
|
|
|
|
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附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位名称: |
大武口区长胜社区卫生服务中心 |
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|
单位:万元 |
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
248.605580 |
226.672343 |
21.933237 |
301 |
工资福利支出 |
225.419043 |
225.419043 |
|
30101 |
基本工资 |
70.124400 |
70.124400 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.996311 |
21.996311 |
|
30103 |
奖金 |
37.400000 |
37.400000 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.019429 |
44.019429 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.985893 |
18.985893 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.442241 |
10.442241 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.783168 |
0.783168 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.367601 |
15.367601 |
|
30114 |
医疗费 |
1.800000 |
1.800000 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.500000 |
4.500000 |
|
302 |
商品和服务支出 |
21.933237 |
|
21.933237 |
30201 |
办公费 |
3.000000 |
|
3.000000 |
30205 |
水费 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30206 |
电费 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30207 |
邮电费 |
1.000000 |
|
1.000000 |
30208 |
取暖费 |
4.000000 |
|
4.000000 |
30218 |
专用材料费 |
5.180000 |
|
5.180000 |
30228 |
工会经费 |
2.373237 |
|
2.373237 |
30239 |
其他交通费用 |
4.000000 |
|
4.000000 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.380000 |
|
0.380000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.253300 |
1.253300 |
|
30305 |
生活补助 |
0.719300 |
0.719300 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.534000 |
0.534000 |
|
附表:5
大武口区部门预算三公经费表 |
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单位:万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
大武口区长胜社区卫生服务中心 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
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|
附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称: 大武口区长胜社区卫生服务中心 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数(决算数) |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表:7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
244.105580 |
一、行政支出 |
|
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
244.105580 |
其中:财政拨款支出 |
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
4.500000 |
二、事业支出 |
248.605580 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
248.605580 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
4.500000 |
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
248.605580 |
本年支出合计 |
248.605580 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
- |
九、年末结转结余 |
- |
(1)财政拨款结转 |
- |
(1)财政拨款结转 |
- |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
- |
(2)财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
- |
(3)非财政拨款结转 |
- |
(1)财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
- |
(2)非财政拨款结余 |
- |
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
248.605580 |
支出总计 |
248.605580 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 |
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填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
248.605580 |
248.605580 |
244.105580 |
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4.500000 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.985893 |
18.985893 |
18.985893 |
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210 |
卫生健康支出 |
206.175286 |
206.175286 |
201.675286 |
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4.500000 |
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
206.175286 |
206.175286 |
201.675286 |
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4.500000 |
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2100301 |
城市社区卫生机构 |
193.933045 |
193.933045 |
189.433045 |
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4.500000 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
12.242241 |
12.242241 |
12.242241 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.442241 |
10.442241 |
10.442241 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.800000 |
1.800000 |
1.800000 |
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221 |
住房保障支出 |
23.444401 |
23.444401 |
23.444401 |
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22102 |
住房改革支出 |
23.444401 |
23.444401 |
23.444401 |
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2210201 |
住房公积金 |
15.367601 |
15.367601 |
15.367601 |
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2210203 |
购房补贴 |
8.076800 |
8.076800 |
8.076800 |
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附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
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填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
248.605580 |
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248.605580 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
18.985893 |
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18.985893 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
18.985893 |
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18.985893 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.985893 |
|
18.985893 |
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210 |
卫生健康支出 |
206.175286 |
|
206.175286 |
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21003 |
基层医疗卫生机构 |
206.175286 |
|
206.175286 |
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2100301 |
城市社区卫生机构 |
193.933045 |
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193.933045 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
12.242241 |
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12.242241 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.442241 |
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10.442241 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.800000 |
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1.800000 |
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221 |
住房保障支出 |
23.444401 |
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23.444401 |
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22102 |
住房改革支出 |
23.444401 |
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23.444401 |
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2210201 |
住房公积金 |
15.367601 |
|
15.367601 |
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2210203 |
购房补贴 |
8.076800 |
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8.076800 |
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大武口区长胜社区卫生服务中心2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区长胜社区卫生服务中心主要承担辖区基本公共卫生项目十四类54项,包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务,包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等,随着城乡基层卫生机构服务能力的提高,开展了医联体服务、专家下基层服务等,推进了家庭医生签约工作,转变了基层医疗卫生机构的服务方式,双向转诊工作也顺利开展。
二、部门预算单位构成
大武口区长胜社区卫生服务中心单位机构数1个,属于事业单位。所属大武口区卫生健康局的二级预算单位。
从预算单位构成看,大武口区长胜社区卫生服务中心部门预算包括:单位人员编制数19人,在职人数17人,退休人员19人,遗属 1人。
大武口区长胜社区卫生服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2021年财政拨款收入预算248.61万元,其中:本年收入248.61万元,包括一般公共预算拨款248.61万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。支出预算248.61万元,包括:社会保障和就业支出18.99万元、卫生健康支出206.18万元、住房保障支出23.44万元。
二、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出248.61万元,其中:本年收入安排支出248.61万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数(决算数)减少63.64万元,下降20.38%。
人员经费226.68万元,主要包括:基本工资70.12万元、津贴补贴13.92万元、奖金37.40万元、绩效工资44.02万元、社会保障缴费30.22万元、住房公积金15.37万元、购房补贴8.08万元、医疗费1.80万元、其他工资福利支出4.50万元、生活补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元;
公用经费21.93万元,主要包括:办公费3.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、取暖费4.00万元、专用材料费5.18万元、工会经费2.37万元、其他交通费用4.00万元、其他商品和服务支出0.38万元。
(二)项目支出情况说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0.00万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要用于无。
三、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因大武口区长胜社区卫生服务中心无公务车车户,下各村家庭医生签约及公共卫生宣传疫情用救护车的运行费都由单位公用经费其他交通费用支出;公务接待费减少0元,主要原因接待次数人数减少。
四、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区长胜社区卫生服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明
大武口区长胜社区卫生服务中心2021年收入总预算248.61万元,其中:本年收入248.61万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算248.61万元,其中:本年支出248.61万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入244.11万元,占98%;事业预算收入4.50万元,占2.00 %;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出248.61万元,占100.00 %;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,大武口区长胜社区卫生服务中心是事业单位,机关运行经费财政拨款预算21.93万元,比2020年预算增加0.34万元,增长2.00 %。主要原因是:新考入编制一人,调入一人,对应公用经费预算增加。
(二)政府采购情况
2021年,大武口区长胜社区卫生服务中心政府采购预算1.00万元,其中:政府采购货物预算1.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,大武口区长胜社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋3700平方米,价值125.72万元(本单位房屋没有所有权,只有使用权);土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值24.33万元;办公家具价值74.15万元;其他资产价值455.05万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0.00辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。
所属单位房屋 3700平方米,价值125.72万元(本单位房屋没有所有权,只有使用权)土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值24.33万元;办公家具价值74.15万元;其他资产价值455.05万元。
(四)预算绩效情况
2021年大武口区长胜社区卫生服务中心无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
大武口区长胜社区卫生服务中心2021年部门预算——名词解释
一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。