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大武口区长胜社区卫生服务中心2021年部门预算

索引号 640202003/2021-10376 文号 生成日期 2021-02-01
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

大武口区长胜社区卫生服务中心

2021年部门预算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 


附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

248.605580 

一、本年支出

248.605580 

248.605580 

 

小计

248.605580 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

248.605580 

(二)外交支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

18.985893 

18.985893 

 

 

 

(九)社会保险和基金支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

206.175286 

206.175286 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(二十)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

23.444401 

23.444401 

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十三)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十一)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务付息支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0.00

0.00

0

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

      

248.605580 

支  出  总  计

248.605580 

248.605580 

0

 

附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心                                                                                           单位:万元

 

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

248.605580 

248.605580 

244.105580 

4.500000 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

18.985893

18.985893

18.985893

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

18.985893 

18.985893

18.985893

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

18.985893 

18.985893 

18.985893 

 

 

 

 

 210

卫生健康支出

206.175286 

206.175286 

201.675286 

4.500000 

 

 

 

 21003

基层医疗卫生机构

206.175286 

206.175286 

201.675286 

4.500000 

 

 

 

 2100301

城市社区卫生机构

193.933045 

193.933045 

189.433045 

4.500000 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

12.242241 

12.242241 

12.242241 

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

10.442241 

10.442241 

10.442241 

 

 

 

 

 2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.800000 

1.800000  

1.800000 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

23.444401 

23.444401 

23.444401 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.444401 

23.444401 

23.444401 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.367601 

15.367601 

15.367601 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

8.076800 

8.076800  

8.076800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心                                                                                           单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

312.248614 

248.605580 

248.605580 

 

-63.643034 

-20.382167% 

208

社会保障和就业支出

40.545276 

18.985893

18.985893

 

-21.559383 

-53.173600% 

 20805

行政事业单位离退休

40.545276 

18.985893

18.985893

 

-21.559383 

-53.173600% 

 2080502

事业单位离退休

20.733600 

0.000000 

0.000000 

 

-20.733600 

-100.000000% 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

16.915803

18.985893

18.985893

 

2.070090

12.237610%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.895873

0.000000

0.000000

 

-2.895873

-100.000000%

 210

卫生健康支出

249.934744 

206.175286 

206.175286 

 

-43.759458 

-17.508353% 

 21003

基层医疗卫生机构

239.441052 

193.933045 

193.933045 

 

-45.508007 

-19.005933% 

 2100301

城市社区卫生机构

239.441052 

193.933045 

193.933045 

 

-45.508007 

-19.005933% 

 21011

行政事业单位医疗

10.493692 

12.242241 

12.242241 

 

1.748549 

16.662858% 

 2101102

事业单位医疗

9.303692 

10.442241 

10.442241 

 

1.138549 

12.237604% 

 2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.190000

1.800000

1.800000

 

0.610000

51.260504%

 221

住房保障支出

21.768594

23.444401

23.444401

 

1.675807

7.698279%

22102

住房改革支出

21.768594

23.444401 

23.444401 

 

1.675807

7.698279%

2210201

住房公积金

13.691794

15.367601 

15.367601 

 

1.675807

12.239499%

2210203

购房补贴

8.076800

8.076800 

8.076800 

 

0.000000

0.000000%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:

大武口区长胜社区卫生服务中心

 

 

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

 

合计

248.605580 

226.672343 

21.933237 

301

工资福利支出

225.419043 

225.419043 

 

30101

基本工资

70.124400 

70.124400 

 

30102

津贴补贴

21.996311 

21.996311 

 

30103

奖金

37.400000 

37.400000 

 

30107

绩效工资

44.019429 

44.019429 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.985893

18.985893 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

10.442241 

10.442241 

 

30112

其他社会保障缴费

0.783168 

0.783168 

 

30113

住房公积金

15.367601 

15.367601 

 

30114

医疗费

1.800000 

1.800000 

 

30199

其他工资福利支出

4.500000

4.500000

 

302

商品和服务支出

21.933237 

 

21.933237 

  30201

办公费

3.000000 

 

3.000000 

  30205

1.000000 

 

1.000000 

30206

电费

1.000000

 

1.000000

    30207

邮电费

1.000000

 

1.000000

    30208

取暖费

4.000000

 

4.000000

    30218

专用材料费

5.180000

 

5.180000

    30228

工会经费

2.373237

 

2.373237

  30239

其他交通费用

4.000000

 

4.000000

  30299

其他商品和服务支出

0.380000 

 

0.380000 

303

对个人和家庭的补助

1.253300 

1.253300 

 

    30305

生活补助

0.719300

0.719300

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.534000 

0.534000 

 


附表:5

大武口区部门预算三公经费表

单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大武口区长胜社区卫生服务中心

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称: 大武口区长胜社区卫生服务中心     

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

244.105580 

 一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

244.105580 

             其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

4.500000 

 二、事业支出

248.605580  

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

             其中:财政拨款支出

248.605580  

          纳入财政专户管理的非税收入

4.500000 

                   非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

 三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

 四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

 五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

 六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

 七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

 八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

本年收入合计

248.605580                     

 本年支出合计

248.605580 

 

 

 

 

十、上年结转

                    -

 九、年末结转结余

                      -

    (1)财政拨款结转

                    -

     (1)财政拨款结转

                      -

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

                    -

     (2)财政拨款结余

                      -

          其中:本级横向财政拨款

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

                    -

     (3)非财政拨款结转

                      -

    (1)财政拨款结余

                    -

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                 非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

     (4)非财政拨款结余

                      -

    (2)非财政拨款结余

                    -

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                 非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

     (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

     (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

收入总计

248.605580                     

 支出总计

248.605580 

 

 

 

 

附表:8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心

 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

合计

248.605580 

248.605580 

244.105580 

 

 

4.500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.985893

18.985893

18.985893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.985893

18.985893

18.985893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

18.985893 

18.985893 

18.985893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

卫生健康支出

206.175286 

206.175286 

201.675286 

 

 

4.500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21003

基层医疗卫生机构

206.175286 

206.175286 

201.675286 

 

 

4.500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

193.933045 

193.933045 

189.433045 

 

 

4.500000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

12.242241 

12.242241 

12.242241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.442241 

10.442241 

10.442241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.800000 

1.800000  

1.800000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.444401 

23.444401 

23.444401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.444401 

23.444401 

23.444401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.367601 

15.367601 

15.367601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

8.076800 

8.076800  

8.076800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:9

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称:大武口区长胜社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级
支出

对附属单位
补助支出

投资支出

债务还本
支出

其他支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

248.605580 

 

248.605580 

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

18.985893

 

18.985893

 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

18.985893

 

18.985893

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

18.985893 

 

18.985893 

 

 

 

 

 

 

 210

卫生健康支出

206.175286 

 

206.175286 

 

 

 

 

 

 

 21003

基层医疗卫生机构

206.175286 

 

206.175286 

 

 

 

 

 

 

 2100301

城市社区卫生机构

193.933045 

 

193.933045 

 

 

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

12.242241 

 

12.242241 

 

 

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

10.442241 

 

10.442241 

 

 

 

 

 

 

 2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.800000

 

1.800000

 

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

23.444401 

 

23.444401 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.444401 

 

23.444401 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.367601 

 

15.367601 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

8.076800  

 

8.076800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


大武口区长胜社区卫生服务中心2021年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    大武口区长胜社区卫生服务中心主要承担辖区基本公共卫生项目十四54项,包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务,包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等,随着城乡基层卫生机构服务能力的提高,开展了医联体服务、专家下基层服务等,推进了家庭医生签约工作,转变了基层医疗卫生机构的服务方式,双向转诊工作也顺利开展。  

 二、部门预算单位构成

大武口区长胜社区卫生服务中心单位机构数1个,属于事业单位。所属大武口区卫生健康局的二级预算单位。

从预算单位构成看,大武口区长胜社区卫生服务中心部门预算包括:单位人员编制数19人,在职人数17人,退休人员19人,遗属 1人。

 

 

 

 

 

 

 

 


大武口区长胜社区卫生服务中心2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 大武口区长胜社区卫生服务中心2021年财政拨款收入预算248.61万元,其中:本年收入248.61万元,包括一般公共预算拨款248.61万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。支出预算248.61万元,包括:社会保障和就业支出18.99万元、卫生健康支出206.18万元、住房保障支出23.44万元。

二、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区长胜社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出248.61万元,其中:本年收入安排支出248.61万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数(决算数)减少63.64万元,下降20.38%。

人员经费226.68万元,主要包括:基本工资70.12万元、津贴补贴13.92万元、奖金37.40万元绩效工资44.02万元、社会保障缴费30.22万元住房公积金15.37万元购房补贴8.08万元、医疗费1.80万元、其他工资福利支出4.50万元、生活补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元

公用经费21.93万元,主要包括:办公费3.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、取暖费4.00万元、专用材料费5.18万元、工会经费2.37万元、其他交通费4.00万元、其他商品和服务支出0.38万元

(二)项目支出情况说明

大武口区长胜社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0.00万元,2020年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要用于

三、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区长胜社区卫生服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因大武口区长胜社区卫生服务中心无公务车车户,下各村家庭医生签约及公共卫生宣传疫情用救护车的运行费都由单位公用经费其他交通费用支出;公务接待费减少0,主要原因接待次数人数减少

四、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区长胜社区卫生服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于大武口区长胜社区卫生服务中心2021年收支预算情况的总体说明

大武口区长胜社区卫生服务中心2021年收入总预算248.61万元,其中:本年收入248.61万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算248.61万元,其中:本年支出248.61万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入244.11万元,占98%;事业预算收入4.50万元,占2.00 %;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出248.61万元,占100.00 %;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,大武口区长胜社区卫生服务中心是事业单位,机关运行经费财政拨款预算21.93万元,比2020年预算增加0.34万元,增长2.00 %。主要原因是:新考入编制一人,调入一人,对应公用经费预算增加。

(二)政府采购情况

2021年,大武口区长胜社区卫生服务中心政府采购预算1.00万元,其中:政府采购货物预算1.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,大武口区长胜社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋3700平方米,价值125.72万(本单位房屋没有所有权,只有使用权);土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值24.33万元;办公家具价值74.15万元;其他资产价值455.05万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0.00平方米,价值0.00元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0.00辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋 3700平方米,价值125.72万(本单位房屋没有所有权,只有使用权)土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值24.33万元;办公家具价值74.15万元;其他资产价值455.05万元。

(四)预算绩效情况

2021大武口区长胜社区卫生服务中心无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大武口区长胜社区卫生服务中心2021年部门预算——名词解释    

 

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

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