大武口区审批服务管理局2021年部门预算 (汇总)
索引号 | 640202003/2021-09942 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区审批服务管理局2021年部门预算
(汇总)
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大武口区审批服务管理局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区审批服务管理局本级
大武口区审批服务管理局贯彻落实党中央关于审批服务管理工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审批服务管理工作的集中统一领导。主要职能是:
(一)贯彻执行国家、自治区、市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规,深化落实“放管服”工作,拟订大武口区审批服务有关的制度规定和管理办法,并组织实施。
(二)统筹协调和监督管理大武口区审批服务工作,会同有关部门推进优化政务环境工作,提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议,为区委、政府决策提供依据。
(三)负责落实审批服务事项清单管理制度,建立政务服务事项清单,协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设,规范行政审批和政务服务行为。
(四)负责统筹推进相对集中审批服务工作,协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。建立和完善项目建设审批工作机制,对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。
(五)统筹指导“互联网+政务服务”工作,协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用,推进部门政务信息联通共用。
(六)负责监督管理政务服务工作,指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报,并会同相关部门进行调查处理。
(七)负责指导、督促、考核各部门(单位)、高新区的审批服务工作
(八)完成大武口区委和政府交办的其他任务。
大武口区政务服务中心部门职责
(一)依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策,制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
(二)负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限,协调解决办理中存在的问题,并对有关重要事项进行跟踪督办。
(三)受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请,并转交有关部门依法办理。
(四)负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批,对审批项目的审批运转情况进行协调督查。
(五)对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议;负责窗口工作人员的日常管理、监督考核,受理投诉;统计、通报各窗口业务办理情况。
(六)委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。
(七)协调、指导镇民生服务中心、各街道办事处民生服务中心工作。
(八)承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,大武口区审批服务管理局部门预算包括:大武口区审批服务管理局本级预算和1个所属参公单位预算。
纳入大武口区审批服务管理局2021年部门预算编制的二级预算单位包括:大武口区政务服务中心。
大武口区审批服务管理局单位编制人数5人,在职5人。
大武口区政务服务中心单位编制数3人,财政供养等其他人员5人。
第二部分 2021年部门预算表
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||
填报单位名称:大武口区审批服务管理局 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
一、本年收入 | 148.642178 | 一、本年支出 | 148.642178 | 148.642178 |
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小计 | 148.642178 | (一)一般公共服务支出 | 120.022358 | 120.022358 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 148.642178 | (二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 10.369360 | 10.369360 |
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 7.196468 | 7.196468 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十九)援助其他地区支出 |
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| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 11.053992 | 11.053992 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十三)国有资本经营预算支出 |
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| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十一)债务还本支出 |
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| (三十二)债务付息支出 |
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| (三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 1.326442 | 二、年末结转结余 | 1.326442 | 1.326442 | 0 | ||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1.326442 | (一)一般公共预算财政拨款 | 1.326442 | 1.326442 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 149.96862 | 支 出 总 计 | 149.96862 | 149.96862 | 0 | ||||||||||||
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | |||||||||||||||||
填报单位名称:大武口区审批服务管理局 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 148.642178 | 148.642178 | 148.642178 |
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201 | 一般公共服务支出 | 120.022358 | 120.022358 | 120.022358 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120.022358 | 120.022358 | 120.022358 |
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2010301 | 行政运行 | 102.564358 | 102.564358 | 102.564358 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 17.458000 | 17.458000 | 17.458000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 10.369360 | 10.369360 | 10.369360 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.369360 | 10.369360 | 10.369360 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.369360 | 10.369360 | 10.369360 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.196468 | 7.196468 | 7.196468 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.196468 | 7.196468 | 7.196468 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.703628 | 5.703628 | 5.703628 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.092840 | 1.092840 | 1.092840 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 |
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221 | 住房保障支出 | 11.053992 | 11.053992 | 11.053992 |
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22102 | 住房改革支出 | 11.053992 | 11.053992 | 11.053992 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.428392 | 8.428392 | 8.428392 |
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2210203 | 购房补贴 | 2.625600 | 2.625600 | 2.625600 |
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附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称: 大武口区审批服务管理局 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 168.054612 | 148.642178 | 131.226178 | 17.416000 | -19.412434 | -13.62% |
201 | 一般公共服务支出 | 142.506758 | 120.022358 | 120.022358 | 17.416000 | -22.484400 | -15.78% |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 142.506758 | 120.022358 | 120.022358 | 17.416000 | -22.484400 | -15.78% |
2010301 | 行政运行 | 115.820758 | 102.564358 | 102.564358 |
| -13.2144 00 | -11.41% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 26.686000 | 17.416000 |
| 17.416000 | -9.270000 | -34.73% |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.764160 | 10.369360 | 10.369360 |
| 1.605200 | 18.32% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.764160 | 10.369360 | 10.369360 |
| 1.605200 | 18.32% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.764160 | 10.369360 | 10.369360 |
| 1.605200 | 18.32% |
210 | 卫生健康支出 | 6.014970 | 7.196468 | 7.196468 |
| 1.181498 | 19.64% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.014970 | 7.196468 | 7.196468 |
| 1.181498 | 19.64% |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.828788 | 5.703628 | 5.703628 |
| 0.87487 | 18.11% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.941182 | 1.092840 | 1.092840 |
| 0.151658 | 16.11% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.245000 | 0.400000 | 0.400000 |
| 0.155000 | 63.26% |
221 | 住房保障支出 | 10.768724 | 11.053992 | 11.053992 |
| 0.285268 | 2.65% |
22102 | 住房改革支出 | 10.768724 | 11.053992 | 11.053992 |
| 0.285268 | 2.65% |
2210201 | 住房公积金 | 7.250324 | 8.428392 | 8.428392 |
| 1.178068 | 16.25% |
2210203 | 购房补贴 | 3.518400 | 2.625600 | 2.625600 |
| -0.892800 | 25.38% |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位:大武口区审批服务管理局 单位:万元 | ||||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 131.226178 | 119.205338 | 12.02084 |
301 | 工资福利支出 | 118.877338 | 118.877338 |
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30101 | 基本工资 | 32.718000 | 32.718000 |
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30102 | 津贴补贴 | 29.103100 | 29.103100 |
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30103 | 奖金 | 20.326500 | 20.326500 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.369360 | 10.369360 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.703628 | 5.703628 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.092840 | 1.092840 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.140918 | 0.140918 |
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30113 | 住房公积金 | 8.428392 | 8.428392 |
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30114 | 医疗费 | 0.400000 | 0.400000 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 10.594600 | 10.594600 |
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302 | 商品和服务支出 | 12.020840 |
| 12.020840 |
30201 | 办公费 | 1.560000 |
| 1.560000 |
30207 | 邮电费 | 0.300000 |
| 0.300000 |
30211 | 差旅费 | 1.000000 |
| 1.000000 |
30213 | 维修(护)费 | 0.200000 |
| 0.200000 |
30226 | 劳务费 | 0.800000 |
| 0.800000 |
30228 | 工会经费 | 1.092840 |
| 1.092840 |
30239 | 其他交通费用 | 6.768000 |
| 6.768000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.300000 |
| 0.300000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.328000 | 0.328000 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.328000 | 0.328000 |
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附表:5
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:大武口区审批服务管理局 单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区审批服务管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称:大武口区审批服务管理局 |
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| 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表:7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称:大武口区审批服务管理局 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 148.642178 | 一、行政支出 | 148.642178 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 148.642178 | 其中:财政拨款支出 | 148.642178 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 148.642178 | 本年支出合计 | 148.642178 |
十、上年结转 | 1.326442 | 九、年末结转结余 | 1.326442 |
(1)财政拨款结转 | 1.326442 | (1)财政拨款结转 | 1.326442 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1.326442 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1.326442 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
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收入总计 |
149.96862 | 支出总计 |
149.96862 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称:大武口区审批服务管理局 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 148.642178 | 148.642178 | 148.642178 |
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201 | 一般公共服务支出 | 120.022358 | 120.022358 | 120.022358 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120.022358 | 120.022358 | 120.022358 |
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2010301 | 行政运行 | 102.606358 | 102.564358 | 102.564358 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 17.416000 | 17.416000 | 17.416000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 10.369360 | 10.369360 | 10.369360 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.369360 | 10.369360 | 10.369360 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.369360 | 10.369360 | 10.369360 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.196468 | 7.196468 | 7.196468 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.196468 | 7.196468 | 7.196468 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.703628 | 5.703628 | 5.703628 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.092840 | 1.092840 | 1.092840 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 |
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221 | 住房保障支出 | 11.053992 | 11.053992 | 11.053992 |
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22102 | 住房改革支出 | 11.053992 | 11.053992 | 11.053992 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.428392 | 8.428392 | 8.428392 |
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2210203 | 购房补贴 | 2.625600 | 2.625600 | 2.625600 |
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附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称:大武口区审批服务管理局 |
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| 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 148.642178 | 148.642178 |
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201 | 一般公共服务支出 | 120.022358 | 120.022358 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120.022358 | 120.022358 |
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2010301 | 行政运行 | 102.564358 | 102.564358 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 17.416000 | 17.416000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 10.369360 | 10.369360 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.369360 | 10.369360 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.369360 | 10.369360 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.196468 | 7.196468 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.196468 | 7.196468 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.703628 | 5.703628 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.092840 | 1.092840 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.400000 | 0.400000 |
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221 | 住房保障支出 | 11.053992 | 11.053992 |
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22102 | 住房改革支出 | 11.053992 | 11.053992 |
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2210201 | 住房公积金 | 8.428392 | 8.428392 |
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2210203 | 购房补贴 | 2.625600 | 2.625600 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
大武口区审批服务管理局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区审批服务管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区审批服务管理局2021年财政拨款收入预算149.97万元,其中:本年收入148.64万元,包括一般公共预算拨款148.64万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余1.33万元。支出预算148.64万元,包括:一般公共服务支出120.02万元、社会保障和就业支出10.37万元、卫生健康支出7.20万元、住房保障支出11.05万元。
二、关于大武口区审批服务管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区审批服务管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出131.23万元,其中:本年收入安排支出131.23万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少10.14万元,下降7.17%。
人员经费119.21万元,主要包括:基本工资32.72万元、津贴补贴29.10万元、奖金20.33万元、机关事业的基本养老保险缴费10.37万元、职工基本医疗保险缴费5.70万元、社会保障缴费0.14万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、其他工资福利支出10.59万元、住房公积金8.43万元、医疗费0.40万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元;
公用经费 12.02万元,主要包括:办公费1.56万元、邮电费0.30万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.20万元、劳务费0.80万元、工会1.09万元、其他交通费6.77万元、其他商品和服务支出0.30万元。
(二)项目支出情况说明
大武口区审批服务管理局2021年一般公共预算财政拨款项目支出17.42万元,其中:本年收入安排支出17.42万元。包括:一般公共服务(201类)财政事务(20103款)行政运行(2010302项)2021年预算17.42万元,比2020年执行数(决算数)减少9.27万元,下降34.75%。主要用于审批业务工作及政务中心工作开展。
三、关于大武口区审批服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区审批服务管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元。
四、关于大武口区审批服务管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区审批服务管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区审批服务管理局2021年收支预算情况的总体说明
大武口区审批服务管理局2021年收入总预算148.64万元,其中:本年收入148.64万元;支出总预算148.64万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入148.64万元,占100%。
本年支出包括:行政支出 148.64万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,大武口区审批服务管理局本级及所属大武口区政务服务中心 1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.02万元,比2020年预算增加1.34万元,增长12.54 %。主要原因是:大武口区审批服务管理局增加2人,公用经费增加1.08万元,公务交通补贴增加0.16万元。
(二)政府采购情况
2021年,大武口区审批服务管理局政府采购预算1.90万元,其中:政府采购货物预算0.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.50万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,大武口区审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.93万元;其他资产价值97.05万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.28万元;其他资产价值11.35万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.65万元;其他资产价值85.70万元。
(四)预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价,本单位2021年共编制2个项目,项目预算共计17.42万元。一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)一般行政管理事务(2010302项)2020年预算 17.42万元,用于保障审批局业务工作及政务中心工作正常开展。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的问题。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。