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大武口区人大常委会办公室2021年部门预算

索引号 640202003/2021-10447 文号 生成日期 2021-02-01
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

大武口区人大常委会办公室2021年部门预算


目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  


  

附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:大武口区人大常委会办公室

  

  

  

  

单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

400.441950

一、本年支出

400.441950

400.441950

  

小计

400.441950

(一)一般公共服务支出

317.484866

317.484866

  

(一)一般公共预算财政拨款

400.441950

(二)外交支出

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款

  

(三)国防支出

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出

  

  

  

  

  

(五)教育支出

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出

26.387024

26.387024

  

  

  

(九)社会保险和基金支出

  

  

  

  

  

(十)卫生健康支出

23.860864

23.860864

  

  

  

(十一)节能环保支出

  

  

  

  

  

(十二)城乡社区支出

  

  

  

  

  

(十三)农林水支出

  

  

  

  

  

(十四)交通运输支出

  

  

  

  

  

(十五)资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

(十六)商业服务业等支出

  

  

  

  

  

(十七)金融支出

  

  

  

  

  

(十九)援助其他地区支出

  

  

  

  

  

(二十)自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  

  

(二十一)住房保障支出

32.709196

32.709196

  

  

  

(二十二)粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

(二十三)国有资本经营预算支出

  

  

  

  

  

(二十四)灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  

  

(二十七)预备费

  

  

  

  

  

(二十九)其他支出

  

  

  

  

  

(三十)转移性支出

  

  

  

  

  

(三十一)债务还本支出

  

  

  

  

  

(三十二)债务付息支出

  

  

  

  

  

(三十三)债务发行费用支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余

0

二、年末结转结余

0.00

0.00

0

(一)一般公共预算财政拨款

  

(一)一般公共预算财政拨款

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款

  

(二)政府性基金预算财政拨款

  

  

  

      

400.441950  

支  出  总  计

400.441950

400.441950

0

  

附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称:大武口区人大常委会办公室                                                                                                          单位:万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性转移支付

自治区专项转移支付

市级专项转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

400.441950

400.441950

400.441950

  

  

  

  

201

一般公共服务支出

317.484866

317.484866

317.484866

  

  

  

  

20101

人大事务

317.484866

317.484866

317.484866

  

  

  

  

2010101

行政运行

257.024866

257.024866

257.024866

  

  

  

  

2010102

一般行政管理事务

18.000000

18.000000

18.000000

  

  

  

  

2010104

人大会议

25.000000

25.000000

25.000000

  

  

  

  

2010108

代表工作

17.460000

17.460000

17.460000

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

26.387024

26.387024

26.387024

  

  

  

  

20805

行政事业单位养老支出

26.387024

26.387024

26.387024

  

  

  

  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.387024

26.387024

26.387024

  

  

  

  

210

卫生健康支出

23.860864

23.860864

23.860864

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗

23.860864

23.860864

23.860864

  

  

  

  

2101101

行政单位医疗

14.513343

14.513343

14.513343

  

  

  

  

2101103

公务员医疗补助

7.047521

7.047521

7.047521

  

  

  

  

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.300000

2.300000

2.300000

  

  

  

  

221

住房保障支出

32.709196

32.709196

32.709196

  

  

  

  

22102

住房改革支出

32.709196

32.709196

32.709196

  

  

  

  

2210201

住房公积金

21.405996

21.405996

21.405996

  

  

  

  

2210203

  购房补贴

11.303200

11.303200

11.303200

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附表:3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区人大常委会办公室                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

  

合计

513.173601

400.441950

339.981950

60.460000

-112.731651

-21.97%

201

一般公共服务支出

391.141534

317.484866

257.024866

60.460000

-73.656668

-18.83%

20101

人大事务

391.141534

317.484866

257.024866

60.460000

-73.656668

-18.83%

2010101

行政运行

330.566854

257.024866

257.024866

  

-73.541988

-22.25%

2010102

一般行政管理事务

18.114680

18.000000

  

18.000000

-0.114680

-0.63%

2010104

人大会议

25.000000

25.000000

  

25.000000

0.000000

0.00%

2010108

代表工作

17.460000

17.460000

  

17.460000

0.000000

0.00%

208

社会保障和就业支出

65.639391

26.387024

26.387024

  

-39.252367

-59.80%

20805

行政事业单位养老支出

65.639391

26.387024

26.387024

  

-39.252367

-59.80%

2080501

行政单位离退休

35.124142

0.000000

  

  

-35.124142

-100.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.816960

26.387024

26.387024

  

-0.429936

-1.60%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.698289

0.000000

  

  

-3.698289

-100.00%

210

卫生健康支出

23.363704

23.860864

23.860864

  

0.497160

2.13%

21011

行政事业单位医疗

23.363704

23.860864

23.860864

  

0.497160

2.13%

2101101

行政单位医疗

14.749568

14.513343

14.513343

  

-0.236225

-1.60%

2101103

公务员医疗补助

6.969136

7.047521

7.047521

  

0.078385

1.12%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.645000

2.300000

2.300000

  

0.655000

39.82%

221

住房保障支出

33.028972

32.709196

32.709196

  

-0.319776

-0.97%

22102

住房改革支出

33.028972

32.709196

32.709196

  

-0.319776

-0.97%

2210201

住房公积金

21.725772

21.405996

21.405996

  

-0.319776

-1.47%

2210203

购房补贴

11.303200

11.303200

11.303200

  

0.000000

0.00%

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:大武口区人大常委会办公室

  

  

单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

  

合计

339.981950

301.704078

38.277872

301

工资福利支出

301.141478

301.141478

  

  30101

基本工资

95.823600

95.823600

  

  30102

津贴补贴

77.431000

77.431000

  

  30103

奖金

45.385300

45.385300

  

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.387024

26.387024

  

  30110

职工基本医疗保险缴费

14.513343

14.513343

  

  30111

公务员医疗补助缴费

7.047521

7.047521

  

  30112

其他社会保障缴费

0.301094

0.301094

  

  30113

住房公积金

21.405996

21.405996

  

  30114

医疗费

2.300000

2.300000

  

  30199

其他工资福利支出

10.546600

10.546600

  

302

商品和服务支出

38.277872

  

38.277872

  30201

办公费

7.040000

  

7.040000

  30207

邮电费

1.400000

  

1.400000

  30213

维修(护)费

1.400000

  

1.400000

  30217

公务接待费

0.900000

  

0.900000

  30226

劳务费

1.500000

  

1.500000

  30228

工会经费

2.989872

  

2.989872

    30231

公务用车运行维护费

4.000000

  

4.000000

  30239

其他交通费用

18.288000

  

18.288000

  30299

其他商品和服务支出

0.760000

  

0.760000

303

对个人和家庭的补助

0.562600

0.562600

  

    30305

生活补助

0.436600

0.436600

  

  30399

其他对个人和家庭的补助

0.126000

0.126000

  


  

附表:5

大武口区部门预算三公经费表

单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大武口区人大常委会办公室

4.900000

0

4.000000

0

4.000000

0.900000

2.632100

0

2.076300

0

2.076300

0.555800

4.900000

0

4.000000

0

4.000000

0.900000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区人大常委会办公室  

  

  

  

单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:大武口区人大常委会办公室

  

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

400.441950

一、行政支出

400.441950

    (1)一般公共预算财政拨款收入

400.441950

             其中:财政拨款支出

400.441950

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

  

                   非同级财政拨款支出

  

二、事业预算收入

  

二、事业支出

  

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

  

             其中:财政拨款支出

  

          纳入财政专户管理的非税收入

  

                   非同级财政拨款支出

  

三、上级补助预算收入

  

三、经营支出

  

四、附属单位上缴预算收入

  

四、上缴上级支出

  

五、经营预算收入

  

五、对附属单位补助支出

  

六、债务预算收入

  

六、投资支出

  

七、非同级财政拨款预算收入

  

七、债务还本支出

  

八、投资预算收益

  

八、其他支出

  

九、其他预算收入

  

  

  

本年收入合计

400.441950

本年支出合计

400.441950

  

  

  

  

十、上年结转

                    -

九、年末结转结余

                      -

    (1)财政拨款结转

                    -

     (1)财政拨款结转

                      -

          其中:一般公共预算财政拨款收入

  

           其中:一般公共预算财政拨款收入

  

                政府性基金预算财政拨款收入

  

                 政府性基金预算财政拨款收入

  

    (2)非财政拨款结转

                    -

     (2)财政拨款结余

                      -

          其中:本级横向财政拨款

  

           其中:一般公共预算财政拨款收入

  

                非本级财政拨款

  

                 政府性基金预算财政拨款收入

  

十一、上年结余

                    -

     (3)非财政拨款结转

                      -

    (1)财政拨款结余

                    -

           其中:本级横向财政拨款

  

          其中:一般公共预算财政拨款收入

  

                 非本级财政拨款

  

                政府性基金预算财政拨款收入

  

     (4)非财政拨款结余

                      -

    (2)非财政拨款结余

                    -

           其中:本级横向财政拨款

  

          其中:本级横向财政拨款

  

                 非本级财政拨款

  

                非本级财政拨款

  

     (5)专用结余

  

    (3)专用结余

  

     (6)经营结余

  

    (4)经营结余

  

  

  

收入总计

400.441950

支出总计

400.441950

  

  

  

  

附表:8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称:大武口区人大常委会办公室                                                                                             单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  

合计

400.441950

400.441950

400.441950

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

201

一般公共服务支出

317.484866

317.484866

317.484866

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20101

人大事务

317.484866

317.484866

317.484866

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010101

行政运行

257.024866

257.024866

257.024866

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010102

一般行政管理事务

18.000000

18.000000

18.000000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010104

人大会议

25.000000

25.000000

25.000000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010108

代表工作

17.460000

17.460000

17.460000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

26.387024

26.387024

26.387024

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20805

行政事业单位养老支出

26.387024

26.387024

26.387024

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.387024

26.387024

26.387024

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

210

卫生健康支出

23.860864

23.860864

23.860864

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗

23.860864

23.860864

23.860864

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101101

行政单位医疗

14.513343

14.513343

14.513343

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101103

公务员医疗补助

7.047521

7.047521

7.047521

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.300000

2.300000

2.300000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

32.709196

32.709196

32.709196

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22102

住房改革支出

32.709196

32.709196

32.709196

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201

住房公积金

21.405996

21.405996

21.405996

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210203

购房补贴

11.303200

11.303200

11.303200

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附表:9

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称:大武口区人大常委会办公室

  

  

  

  

  

单位:万元

功能分类科目

合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级
支出

对附属单位
补助支出

投资支出

债务还本
支出

其他支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

合计

400.441950

400.441950

  

  

  

  

  

  

  

201

一般公共服务支出

317.484866

317.484866

  

  

  

  

  

  

  

20101

人大事务

317.484866

317.484866

  

  

  

  

  

  

  

2010101

行政运行

257.024866

257.024866

  

  

  

  

  

  

  

2010102

一般行政管理事务

18.000000

18.000000

  

  

  

  

  

  

  

2010104

人大会议

25.000000

25.000000

  

  

  

  

  

  

  

2010108

代表工作

17.460000

17.460000

  

  

  

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

26.387024

26.387024

  

  

  

  

  

  

  

20805

行政事业单位养老支出

26.387024

26.387024

  

  

  

  

  

  

  

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.387024

26.387024

  

  

  

  

  

  

  

210

卫生健康支出

23.860864

23.860864

  

  

  

  

  

  

  

21011

行政事业单位医疗

23.860864

23.860864

  

  

  

  

  

  

  

2101101

行政单位医疗

14.513343

14.513343

  

  

  

  

  

  

  

2101103

公务员医疗补助

7.047521

7.047521

  

  

  

  

  

  

  

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.300000

2.300000

  

  

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

32.709196

32.709196

  

  

  

  

  

  

  

22102

住房改革支出

32.709196

32.709196

  

  

  

  

  

  

  

2210201

住房公积金

21.405996

21.405996

  

  

  

  

  

  

  

2210203

购房补贴

11.303200

11.303200

  

  

  

  

  

  

  


  

大武口区人大常委会办公室2021年部门预算

——单位概况

  

  一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。

(一)、承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作,办理人代会的筹备,会务和会后的有关事项。

(二)、负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。

(三)、办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理,报刊的订阅、收发及保密工作。

(四)、负责管理机关财务,车辆及其他后勤服务和接待工作

(五)、负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作

(六)、根据常委会工作需要,搞好与各工作委员会的协调,加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。

(七)、承办常委会、主任会议,主任、副主任交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,大武口区人大常委会办公室部门预算包括:大武口区人大常委会办公室本级预算、所属行政单位预算。纳入大武口区人大常委会办公室2021年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、单位机构数1个,属行政单位。

2、单位人员行政编制17人,机关工勤2人,财政供养2人,离退休人员29人,遗属1人。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

大武口区人大常委会办公室2021年部门预算

——部门预算情况说明

  

一、关于大武口区人大常委会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区人大常委会办公室2021年财政拨款收入预算 400.44  万元,其中:本年收入  400.44  万元,包括一般公共预算拨款  400.44  万元,政府性基金预算拨款  0  万元;上年结转结余  0  万元。支出预算  400.44  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出  317.48万元、社会保障和就业支出  26.39  万元、卫生健康支出23.86  万元、住房保障支出  32.71  万元。

二、关于大武口区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出 339.98万元,其中:本年收入安排支出  339.98  万元,上年结转资金安排支出  0  万元。比2020年执行数减少112.98万元,下降24.98%。

人员经费301.70  万元,主要包括:基本工资95.82万元、津贴补贴66.13万元、奖金45.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、职工基本医疗保险缴费14.51万元、公务员医疗补助缴费7.05万元、其他社会保障缴费0.30万元、其他工资福利支出10.55万元、生活补助0.44万元、医疗费2.3万元、住房公积金21.40万元、购房补贴11.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元

公用经费  38.28万元,主要包括:办公费7.04万元、邮电费1.4万元、维修(护)费1.4万元、公务接待费0.9万元、劳务费1.5万元、工会经费2.99万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费18.29万元、其他商品和服务支出0.76万元

(二)项目支出情况说明

大武口区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出 60.46万元,其中:本年收入安排支出  60.46  万元,上年结转结余资金安排支出  0  万元。包括:1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算18  万元,2020年执行数减少0.11万元,下降0.63 %。主要用于人大常委会办公室运行及人代会运转支出;2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算25  万元,2020年执行数减少0万元,下降0 %。主要用于2021年大武口区人民代表大会会议事务支出3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2021年预算17.46万元,2020年执行数减少0万元,下降0 %。主要用于大武口区人民代表大会会议事务及代表工作经费支出

  三、关于大武口区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区人大常委会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为    4.9万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费  4  万元,公务接待费  0.9  万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0  万元,主要原因:没有出国出境人员;公务用车购置费增加(减少)  0  万元,主要原因:无购置车辆;公务用车运行费增加0万元,主要原因严格执行八项规定  ;公务接待费增加0万元,主要原因

四、关于大武口区人大常委会办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区人大常委会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区人大常委会办公室2021年收支预算情况的总体说明

大武口区人大常委会办公室2021年收入总预算 400.44  万元,其中:本年收入400.44  万元,上年结转结余0万元;支出总预算  0万元,其中:本年支出400.44万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入400.44万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占  0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出  400.44万元,占  100 %;事业支出 0  万元,占0 %;经营支出 0  万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出 0万元,占  0%;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,大武口区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算 38.28万元,比2020年预算减少0.93万元,下降2.37 %。基本持平

(二)政府采购情况

2021年,大武口区人大常委会办公室政府采购预算6.1  万元,其中:政府采购货物预算  2.1  万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算  4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,大武口区人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0  平方米,价值  0  万元;土地  0  平方米,价值  0万元;车辆1辆,价值23.42万元;办公家具价值 29.21  万元;其他资产价值87.65万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值23.42万元;办公家具价值 29.21万元;其他资产价值  87.65万元。

(四)预算绩效情况

2021年大武口区人大常委会办公室8重点项目预算。

1.2010102一般行政管理事务,议案代表建议经费5万元。主要用于保障代表参与管理国家事务、为代表构建履职平台,畅通民主渠道,反映人民心声。

2.2010102一般行政管理事务,人大常委会经费3万元。主要用于及时听取和审议“一府两院”工作报告,支持和监督“一府两院”工作,加强法律和监督工作,保证各项决议顺利进行。

3.2010104人大会议,人大会议经费25万元。主要用于保障人代会等大型会议顺利召开,及时听取和审议“一府两院”工作报告,支持和监督“一府两院”工作,完成人大工作中的重要事务。

4.2010108代表工作,代表视察工作经费12.46万元。主要用于及时将人大会议审议的议题进行全方位的调查了解,了解宪法、法律的实施情况,了解代表大会和常委会决议、决定的贯彻执行情况。

5.2010108代表工作,人大代表工作站经费5万元。主要用于宣传宪法、法律、法规和上级人民代表大会及常务委员会的决议、决定,保证在辖区内的贯彻执行,组织辖区内的人大代表开展政治和业务学习。建立代表活动情况个人履职手册和代表活动档案,加强代表管理,提高代表的履职能力,督促代表认真执行代表职责等事项。

6.2010102一般行政管理事务,预算财经联网监督工作经费3万元。主要保障预算联网监督工作顺利进行,确保监督取得成效。区人大常委会财经工委负责拟定《大武口区人大常委会预算联网监督工作规则》;负责承担联网监督系统查询、数据分析。问题跟踪督办、信息编报、系统管理等日常工作。

7.2010102一般行政管理事务,财政预决算审查工作经费3万元。主要为了充实财政预决算审查力量,围绕财经监督重点计划,开展有关学习调研视察活动,对财政预算草案进行审查分析并提出意见和建议,定期或者不定期召开咨询工作,充实财政预决算审查力量,不断改进和完善瞎整决算监督工作,提高预决算监督水平。

8.2010102一般行政管理事务,代表之家经费5万元。主要用于保障代表能参与管理国家事务,反映人民心声,进一步加强改进代表工作,充分发挥代表参与管理国家事务的作用,保持人大代表的先进性,在各街道成立人大代表之家,构建代表履职平台,畅通民主渠道,继续完成2021年代表履职职责。

(五)其他需说明的事项

    

  大武口区人大常委会办公室2021年部门预算——名词解释  

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  

  

  

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