大武口区人大常委会办公室2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10447 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区人大常委会办公室2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | ||||||||
填报单位名称:大武口区人大常委会办公室 |
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| 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、本年收入 | 400.441950 | 一、本年支出 | 400.441950 | 400.441950 |
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小计 | 400.441950 | (一)一般公共服务支出 | 317.484866 | 317.484866 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 400.441950 | (二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 26.387024 | 26.387024 |
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 23.860864 | 23.860864 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十九)援助其他地区支出 |
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| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 32.709196 | 32.709196 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十三)国有资本经营预算支出 |
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| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十一)债务还本支出 |
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| (三十二)债务付息支出 |
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| (三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 400.441950 | 支 出 总 计 | 400.441950 | 400.441950 | 0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称:大武口区人大常委会办公室 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 400.441950 | 400.441950 | 400.441950 |
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201 | 一般公共服务支出 | 317.484866 | 317.484866 | 317.484866 |
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20101 | 人大事务 | 317.484866 | 317.484866 | 317.484866 |
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2010101 | 行政运行 | 257.024866 | 257.024866 | 257.024866 |
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2010102 | 一般行政管理事务 | 18.000000 | 18.000000 | 18.000000 |
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2010104 | 人大会议 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 |
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2010108 | 代表工作 | 17.460000 | 17.460000 | 17.460000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 |
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210 | 卫生健康支出 | 23.860864 | 23.860864 | 23.860864 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 23.860864 | 23.860864 | 23.860864 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 14.513343 | 14.513343 | 14.513343 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.047521 | 7.047521 | 7.047521 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.300000 | 2.300000 | 2.300000 |
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221 | 住房保障支出 | 32.709196 | 32.709196 | 32.709196 |
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22102 | 住房改革支出 | 32.709196 | 32.709196 | 32.709196 |
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2210201 | 住房公积金 | 21.405996 | 21.405996 | 21.405996 |
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2210203 | 购房补贴 | 11.303200 | 11.303200 | 11.303200 |
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附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称:大武口区人大常委会办公室 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 513.173601 | 400.441950 | 339.981950 | 60.460000 | -112.731651 | -21.97% |
201 | 一般公共服务支出 | 391.141534 | 317.484866 | 257.024866 | 60.460000 | -73.656668 | -18.83% |
20101 | 人大事务 | 391.141534 | 317.484866 | 257.024866 | 60.460000 | -73.656668 | -18.83% |
2010101 | 行政运行 | 330.566854 | 257.024866 | 257.024866 |
| -73.541988 | -22.25% |
2010102 | 一般行政管理事务 | 18.114680 | 18.000000 |
| 18.000000 | -0.114680 | -0.63% |
2010104 | 人大会议 | 25.000000 | 25.000000 |
| 25.000000 | 0.000000 | 0.00% |
2010108 | 代表工作 | 17.460000 | 17.460000 |
| 17.460000 | 0.000000 | 0.00% |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.639391 | 26.387024 | 26.387024 |
| -39.252367 | -59.80% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.639391 | 26.387024 | 26.387024 |
| -39.252367 | -59.80% |
2080501 | 行政单位离退休 | 35.124142 | 0.000000 |
|
| -35.124142 | -100.00% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.816960 | 26.387024 | 26.387024 |
| -0.429936 | -1.60% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.698289 | 0.000000 |
|
| -3.698289 | -100.00% |
210 | 卫生健康支出 | 23.363704 | 23.860864 | 23.860864 |
| 0.497160 | 2.13% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.363704 | 23.860864 | 23.860864 |
| 0.497160 | 2.13% |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.749568 | 14.513343 | 14.513343 |
| -0.236225 | -1.60% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.969136 | 7.047521 | 7.047521 |
| 0.078385 | 1.12% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.645000 | 2.300000 | 2.300000 |
| 0.655000 | 39.82% |
221 | 住房保障支出 | 33.028972 | 32.709196 | 32.709196 |
| -0.319776 | -0.97% |
22102 | 住房改革支出 | 33.028972 | 32.709196 | 32.709196 |
| -0.319776 | -0.97% |
2210201 | 住房公积金 | 21.725772 | 21.405996 | 21.405996 |
| -0.319776 | -1.47% |
2210203 | 购房补贴 | 11.303200 | 11.303200 | 11.303200 |
| 0.000000 | 0.00% |
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附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||||
填报单位名称:大武口区人大常委会办公室 |
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| 单位:万元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 339.981950 | 301.704078 | 38.277872 | ||
301 | 工资福利支出 | 301.141478 | 301.141478 |
| ||
30101 | 基本工资 | 95.823600 | 95.823600 |
| ||
30102 | 津贴补贴 | 77.431000 | 77.431000 |
| ||
30103 | 奖金 | 45.385300 | 45.385300 |
| ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.387024 | 26.387024 |
| ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.513343 | 14.513343 |
| ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.047521 | 7.047521 |
| ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.301094 | 0.301094 |
| ||
30113 | 住房公积金 | 21.405996 | 21.405996 |
| ||
30114 | 医疗费 | 2.300000 | 2.300000 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.546600 | 10.546600 |
| ||
302 | 商品和服务支出 | 38.277872 |
| 38.277872 | ||
30201 | 办公费 | 7.040000 |
| 7.040000 | ||
30207 | 邮电费 | 1.400000 |
| 1.400000 | ||
30213 | 维修(护)费 | 1.400000 |
| 1.400000 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.900000 |
| 0.900000 | ||
30226 | 劳务费 | 1.500000 |
| 1.500000 | ||
30228 | 工会经费 | 2.989872 |
| 2.989872 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.000000 |
| 4.000000 | ||
30239 | 其他交通费用 | 18.288000 |
| 18.288000 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.760000 |
| 0.760000 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.562600 | 0.562600 |
| ||
30305 | 生活补助 | 0.436600 | 0.436600 |
| ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.126000 | 0.126000 |
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附表:5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区人大常委会办公室 | 4.900000 | 0 | 4.000000 | 0 | 4.000000 | 0.900000 | 2.632100 | 0 | 2.076300 | 0 | 2.076300 | 0.555800 | 4.900000 | 0 | 4.000000 | 0 | 4.000000 | 0.900000 |
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附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称:大武口区人大常委会办公室 |
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| 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表:7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称:大武口区人大常委会办公室 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 400.441950 | 一、行政支出 | 400.441950 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 400.441950 | 其中:财政拨款支出 | 400.441950 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
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本年收入合计 | 400.441950 | 本年支出合计 | 400.441950 |
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十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
(1)财政拨款结转 | - | (1)财政拨款结转 | - |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
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收入总计 | 400.441950 | 支出总计 | 400.441950 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称:大武口区人大常委会办公室 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 400.441950 | 400.441950 | 400.441950 |
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201 | 一般公共服务支出 | 317.484866 | 317.484866 | 317.484866 |
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20101 | 人大事务 | 317.484866 | 317.484866 | 317.484866 |
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2010101 | 行政运行 | 257.024866 | 257.024866 | 257.024866 |
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2010102 | 一般行政管理事务 | 18.000000 | 18.000000 | 18.000000 |
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2010104 | 人大会议 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 |
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2010108 | 代表工作 | 17.460000 | 17.460000 | 17.460000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 |
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210 | 卫生健康支出 | 23.860864 | 23.860864 | 23.860864 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 23.860864 | 23.860864 | 23.860864 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 14.513343 | 14.513343 | 14.513343 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.047521 | 7.047521 | 7.047521 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.300000 | 2.300000 | 2.300000 |
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221 | 住房保障支出 | 32.709196 | 32.709196 | 32.709196 |
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22102 | 住房改革支出 | 32.709196 | 32.709196 | 32.709196 |
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2210201 | 住房公积金 | 21.405996 | 21.405996 | 21.405996 |
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2210203 | 购房补贴 | 11.303200 | 11.303200 | 11.303200 |
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附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称:大武口区人大常委会办公室 |
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| 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 400.441950 | 400.441950 |
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201 | 一般公共服务支出 | 317.484866 | 317.484866 |
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20101 | 人大事务 | 317.484866 | 317.484866 |
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2010101 | 行政运行 | 257.024866 | 257.024866 |
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2010102 | 一般行政管理事务 | 18.000000 | 18.000000 |
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2010104 | 人大会议 | 25.000000 | 25.000000 |
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2010108 | 代表工作 | 17.460000 | 17.460000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 26.387024 | 26.387024 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.387024 | 26.387024 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.387024 | 26.387024 |
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210 | 卫生健康支出 | 23.860864 | 23.860864 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 23.860864 | 23.860864 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 14.513343 | 14.513343 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 7.047521 | 7.047521 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.300000 | 2.300000 |
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221 | 住房保障支出 | 32.709196 | 32.709196 |
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22102 | 住房改革支出 | 32.709196 | 32.709196 |
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2210201 | 住房公积金 | 21.405996 | 21.405996 |
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2210203 | 购房补贴 | 11.303200 | 11.303200 |
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大武口区人大常委会办公室2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
(一)、承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作,办理人代会的筹备,会务和会后的有关事项。
(二)、负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。
(三)、办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理,报刊的订阅、收发及保密工作。
(四)、负责管理机关财务,车辆及其他后勤服务和接待工作。
(五)、负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。
(六)、根据常委会工作需要,搞好与各工作委员会的协调,加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。
(七)、承办常委会、主任会议,主任、副主任交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,大武口区人大常委会办公室部门预算包括:大武口区人大常委会办公室本级预算、所属行政单位预算。纳入大武口区人大常委会办公室2021年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、单位机构数1个,属行政单位。
2、单位人员行政编制17人,机关工勤2人,财政供养2人,离退休人员29人,遗属1人。
大武口区人大常委会办公室2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区人大常委会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区人大常委会办公室2021年财政拨款收入预算 400.44 万元,其中:本年收入 400.44 万元,包括一般公共预算拨款 400.44 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。支出预算 400.44 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 317.48万元、社会保障和就业支出 26.39 万元、卫生健康支出23.86 万元、住房保障支出 32.71 万元。
二、关于大武口区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出 339.98万元,其中:本年收入安排支出 339.98 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数减少112.98万元,下降24.98%。
人员经费301.70 万元,主要包括:基本工资95.82万元、津贴补贴66.13万元、奖金45.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、职工基本医疗保险缴费14.51万元、公务员医疗补助缴费7.05万元、其他社会保障缴费0.30万元、其他工资福利支出10.55万元、生活补助0.44万元、医疗费2.3万元、住房公积金21.40万元、购房补贴11.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元;
公用经费 38.28万元,主要包括:办公费7.04万元、邮电费1.4万元、维修(护)费1.4万元、公务接待费0.9万元、劳务费1.5万元、工会经费2.99万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费18.29万元、其他商品和服务支出0.76万元。
(二)项目支出情况说明
大武口区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出 60.46万元,其中:本年收入安排支出 60.46 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算18 万元,比2020年执行数减少0.11万元,下降0.63 %。主要用于人大常委会办公室运行及人代会运转支出;2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2021年预算25 万元,比2020年执行数减少0万元,下降0 %。主要用于2021年大武口区人民代表大会会议事务支出;3.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2021年预算17.46万元,比2020年执行数减少0万元,下降0 %。主要用于大武口区人民代表大会会议事务及代表工作经费支出。
三、关于大武口区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区人大常委会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为 4.9万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 4 万元,公务接待费 0.9 万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因:没有出国出境人员;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因:无购置车辆;公务用车运行费增加0万元,主要原因:严格执行八项规定 ;公务接待费增加0万元,主要原因无。
四、关于大武口区人大常委会办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区人大常委会办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区人大常委会办公室2021年收支预算情况的总体说明
大武口区人大常委会办公室2021年收入总预算 400.44 万元,其中:本年收入400.44 万元,上年结转结余0万元;支出总预算 0万元,其中:本年支出400.44万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入400.44万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占 0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出 400.44万元,占 100 %;事业支出 0 万元,占0 %;经营支出 0 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出 0万元,占 0%;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,大武口区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算 38.28万元,比2020年预算减少0.93万元,下降2.37 %。基本持平。
(二)政府采购情况
2021年,大武口区人大常委会办公室政府采购预算6.1