石嘴山市第八中学2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10016 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市第八中学2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称: |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1922.615654 | 一、本年支出 | 1922.61565 | 1922.61565 |
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小计 | 1922.615654 | (一)一般公共服务支出 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 922.615654 | (二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 | 1463.956896 | 1463.956896 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 156.130505 | 156.130505 |
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 96.121778 | 96.121778 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十九)援助其他地区支出 |
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| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 206.406475 | 206.406475 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十三)国有资本经营预算支出 |
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| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十一)债务还本支出 |
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| (三十二)债务付息支出 |
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| (三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 1922.61565 | 支 出 总 计 | 1922.61565 | 1922.61565 | 0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称: 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1922.615654 | 1922.615654 | 1922.615654 |
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205 | 教育支出 | 1463.956896 | 1463.956896 | 1463.956896 |
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20502 | 普通教育 | 1463.956896 | 1463.956896 | 1463.956896 |
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2050203 | 初中教育 | 1463.956896 | 1463.956896 | 1463.956896 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 156.130505 | 156.130505 | 156.130505 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 156.130505 | 156.130505 | 156.130505 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.130505 | 156.130505 | 156.130505 |
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210 | 卫生健康支出 | 96.121778 | 96.121778 | 96.121778 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 96.121778 | 96.121778 | 96.121778 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 85.871778 | 85.871778 | 85.871778 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.250000 | 10.250000 | 10.250000 |
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221 | 住房保障支出 | 206.406475 | 206.406475 | 206.406475 |
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22102 | 住房改革支出 | 206.406475 | 206.406475 | 206.406475 |
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2210201 | 住房公积金 | 127.975475 | 127.975475 | 127.975475 |
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2210203 | 购房补贴 | 78.431 | 78.431 | 78.431 |
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附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称: 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
205 | 教育支出 | 2,061.03 | 1463.956896 | 1463.956896 |
| -597.073104 | -28% |
20502 | 普通教育 | 2,061.03 | 1463.956896 | 1463.956896 |
| -597.073104 | -28% |
2050203 | 初中教育 | 2,061.03 | 1463.956896 | 1463.956896 |
| -597.073104 | -28% |
208 | 社会保障和就业支出 | 164.90 | 156.130505 | 156.130505 |
| -8.769495 | -5% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 164.90 | 156.130505 | 156.130505 |
| -8.769495 | -5% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.90 | 156.130505 | 156.130505 |
| -8.769495 | -5% |
210 | 卫生健康支出 | 90.99 | 85.871778 | 85.871778 |
| -5.118222 | -6% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.99 | 85.871778 | 85.871778 |
| -5.118222 | -6% |
2101102 | 事业单位医疗 | 90.99 | 85.871778 | 85.871778 |
| -5.118222 | -6% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.74 | 10.25 | 10.25 |
| 2.51 | 32% |
221 | 住房保障支出 | 135.02 | 127.975475 | 127.975475 |
| -7.044525 | 5% |
22102 | 住房改革支出 | 135.02 | 127.975475 | 127.975475 |
| -7.044525 | 5% |
2210201 | 住房公积金 | 135.02 | 127.975475 | 127.975475 |
| -7.044525 | 5% |
2210203 | 购房补贴 | 78.43 | 78.431 | 78.431 |
| 0.001 | 0.01% |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表
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填报单位名称: |
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| 单位:万元 |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1922.615654 | 1845.869241 | 76.746413 |
301 | 工资福利支出 | 1839.632741 | 1839.632741 |
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30101 | 基本工资 | 599.232 | 599.232 |
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30102 | 津贴补贴 | 113.353438 | 113.353438 |
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30103 | 奖金 | 288.2 | 288.2 |
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30107 | 绩效工资 | 372.186857 | 372.186857 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.130505 | 156.130505 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.871778 | 85.871778 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 8.001688 | 8.001688 |
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30113 | 住房公积金 | 127.975475 | 127.975475 |
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30102 | 津贴补贴 | 78.431 | 78.431 |
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30114 | 医疗费 | 10.25 | 10.25 |
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302 | 商品和服务支出 | 76.746413 |
| 76.746413 |
30201 30205 30206 30208 30226 30228 30299
| 办公费 | 7.73 |
| 7.73 |
30205 30206 30208 30226 30228 30299
| 水费 | 1.5 |
| 1.5 |
30206 | 电费 | 4.5 |
| 4.5 |
30208 | 取暖费 | 30.1201 |
| 30.1201 |
30226 | 劳务费 | 12 |
| 12 |
30228 | 工会经费 | 19.516313 |
| 19.516313 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.38 |
| 1.38 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.2365 | 6.2365 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.692 | 4.692 |
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30305 | 生活补助 | 1.5445 | 1.5445 |
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附表:5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市第八中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称: |
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| 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表:7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称: |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1922.615654 | 一、行政支出 |
|
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1922.615654 | 其中:财政拨款支出 |
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 1922.615654 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 | 1922.615654 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | - | 本年支出合计 | - |
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十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
(1)财政拨款结转 | - | (1)财政拨款结转 | - |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
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收入总计 | 1922.615654 | 支出总计 | 1922.615654 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称: 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 1922.615654 | 1922.615654 | 1922.615654 |
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205 | 教育支出 | 1463.956896 | 1463.956896 | 1463.956896 |
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20502 | 普通教育 | 1463.956896 | 1463.956896 | 1463.956896 |
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2050203 | 初中教育 | 1463.956896 | 1463.956896 | 1463.956896 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 156.130505 | 156.130505 | 156.130505 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 156.130505 | 156.130505 | 156.130505 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.130505 | 156.130505 | 156.130505 |
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210 | 卫生健康支出 | 96.121778 | 96.121778 | 96.121778 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 96.121778 | 96.121778 | 96.121778 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 85.871778 | 85.871778 | 85.871778 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
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221 | 住房保障支出 | 206.406475 | 206.406475 | 206.406475 |
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22102 | 住房改革支出 | 206.406475 | 206.406475 | 206.406475 |
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2210201 | 住房公积金 | 127.975475 | 127.975475 | 127.975475 |
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2210203 | 购房补贴 | 78.431 | 78.431 | 78.431 |
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附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称: |
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| 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1922.615654 |
| 1922.615654 |
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205 | 教育支出 | 1463.956896 |
| 1463.956896 |
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20502 | 普通教育 | 1463.956896 |
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2050203 | 初中教育 | 1463.956896 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 156.130505 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 156.130505 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.130505 |
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210 | 卫生健康支出 | 96.121778 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 96.121778 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 85.871778 |
| 85.871778 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.25 |
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221 | 住房保障支出 | 206.406475 |
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22102 | 住房改革支出 | 206.406475 |
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2210201 | 住房公积金 | 127.975475 |
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2210203 | 购房补贴 | 78.431 |
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石嘴山市第八中学2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。
3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合学校实际并组织实施,大力实施义务教育。
4、积极办好义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。
7、按照上级有关部门规定,负责对学校财务和资产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8、按照义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区(村组)部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)
1、单位机构数1个,属于事业单位。
2、单位人员编制138人,在职129名;退休教师72人,现有学生1725人。从预算单位构成看,石嘴山市第八中学为大武口区教育体育局二级预算单位。
石嘴山市第八中学2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市第八中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市第八中学2021年财政拨款收入预算1922.615654万元,其中:本年收入1922.615654万元,包括一般公共预算拨款1922.615654万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1922.615654万元,包括:教育支1463.956896万元、社会保障和就业支出156.130505万元;住房保障支出206.406475万元;卫生健康支出96.121778万元二、关于石嘴山市第八中学021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
石嘴山市第八中学021年一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出1922.615654万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少727.554346 万元,下降27 %。
人员经费1845.869241万元,主要包括:基本工资599.232万元、津贴补贴113.353438万元、奖金288.2万元、绩效工资372.186857万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.130505万元、职工基本医疗保险缴费85.871778万元、其他社会保障缴费8.001688万元、住房公积金127.975475万元、津贴补贴78.431万元、医疗费10.25万元、其他对个人和家庭的补助支出4.692万元、生活补助1.5445万元。
公用经费76.746413万元,按部门支出经济分类科主要包括:办公费7.73万元、水费1.5万元、电费4.5万元、取暖费30.1201万元、劳务费12万元、工会经费19.516313万元、其他商品和服务支出1.38万元.
(二)项目支出情况说明
石嘴山市第八中学2021年一般公共预算财政拨款无项目预算。
三、关于石嘴山市第八中2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市第八中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费0 元,公务接待费 0 元。学校历行节俭,2021年三公经费无预算,当年内没发生此项费用,2021年未列支此项预算,无增减变化,无对比。
四、关于石嘴山市第八中2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、关于石嘴山市第八中2021年收支预算情况的总体说明
石嘴山市第八中学2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理其中:本年收入1922.615654万元,支出总预算1922.615654万元.收入预算包括:上年结转0 万元,,占 0%;财政拨款收入1922.615654万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入 0 万元,占 0 %。
支出预算包括:基本支出1922.615654万元,占 100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万 元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年石嘴山市第八中学基本公用经费年初预算为76.746413万元,支出预算为76.746413万元。
(二)政府采购情况
2021年,石嘴山市第八中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,石嘴山市第八中学占用使用国有资产总体情况为房屋11,239.23平方米,价值1,703.31万元;固定资产价值3237.73168万元,无形资产价值18.47154万元。
(四)预算绩效情况
2021年石嘴山市第八中学无重点项目绩效情况。
(五)其他需说明的事项
无
石嘴山市第八中学2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。