大武口区工业信息化和商务局2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10696 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-25 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区工业信息化和商务局2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 146.761917 | 一、本年支出 | 146.761917 | 146.761917 |
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小计 |
| (一)一般公共服务支出 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 146.761917 | (二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 10.721241 | 10.721241 |
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 7.780851 | 7.780851 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 | 115.550244 | 115.550244 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十九)援助其他地区支出 |
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| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 12.709581 | 12.709581 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十三)国有资本经营预算支出 |
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| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十一)债务还本支出 |
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| (三十二)债务付息支出 |
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| (三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 86.3683657 | 二、年末结转结余 | 86.3683657 | 86.3683657 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 86.3683657 | (一)一般公共预算财政拨款 | 86.3683657 | 86.3683657 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 233.1302827 | 支 出 总 计 | 233.1302827 | 233.1302827 | 0 |
附表:2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称: 石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 146.761917 | 146.761917 | 146.761917 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 10.721241 | 10.721241 | 10.721241 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 10.721241 | 10.721241 | 10.721241 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.721241 | 10.721241 | 10.721241 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.780851 | 7.780851 | 7.780851 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.780851 | 7.780851 | 7.780851 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.379254 | 5.379254 | 5.379254 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 0.518149 | 0.518149 | 0.518149 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.283448 | 1.283448 | 1.283448 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 115.550244 | 115.550244 | 115.550244 | ||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 115.550244 | 115.550244 | 115.550244 | ||||
2150501 | 行政运行 | 95.094226 | 95.094226 | 95.094226 | ||||
2150550 | 事业运行 | 9.136018 | 9.136018 | 9.136018 | ||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 4.320000 | 4.320000 | 4.320000 | ||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 | ||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.709581 | 12.709581 | 12.709581 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.709581 | 12.709581 | 12.709581 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.689581 | 8.689581 | 8.689581 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 4.020000 | 4.020000 | 4.020000 |
附表:3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 176.025243 | 146.761917 | 139.761917 | 7.000000 | -29.263326 | -16.62% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.689984 | 10.721241 | 10.721241 |
| 0.031257 | 0.29% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.689984 | 10.721241 | 10.721241 |
| 0.031257 | 0.29% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.689984 | 10.721241 | 10.721241 |
| -5.803373 | -35.12% |
210 | 卫生健康支出 | 7.741891 | 7.780851 | 7.780851 |
| 0.03896 | 0.50% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.741891 | 7.780851 | 7.780851 |
| 0.03896 | 0.50% |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.880211 | 5.379254 | 5.379254 |
| -0.500957 | -8.52% |
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0.518149 | 0.518149 |
| 0.518149 | 100% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44168 | 1.283448 | 1.283448 |
| -0.158232 | -10.98% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.4200 | 0.600000 | 0.600000 | 0.18 | 42.86% | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 145.392628 | 115.550244 | 115.550244 | -29.842384 | -20.23% | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 145.392628 | 115.550244 | 115.550244 | -29.842384 | -20.23% | |
2150501 | 行政运行 | 121.281728 | 95.094226 | 95.094226 | -26.187502 | -21.59% | |
2150550 | 事业运行 | 4.1909 | 9.136018 | 9.136018 | 4.945118 | 117.99% | |
2150502 | 一般行政管理事务 | 12.9200 | 4.320000 | 4.320000 | -8.6 | -66.56% | |
2150502 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 12.20074 | 12.709581 | 12.709581 | 0.518841 | 4.17% | |
22102 | 住房改革支出 | 12.20074 | 12.709581 | 12.709581 | 0.518841 | 4.17% | |
2210201 | 住房公积金 | 8.65704 | 8.689581 | 8.689581 | 0.032541 | 0.38% | |
2210203 | 购房补贴 | 3.54370 | 4.020000 | 4.020000 |
| 0.4763 | 13.44% |
附表:4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 | 单位:万元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 139.761917 | 126.893340 | 12.868577 |
301 | 工资福利支出 | 126.767340 | 126.767340 |
|
30101 | 基本工资 | 29.730000 | 29.730000 |
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30102 | 津贴补贴 | 29.863521 | 29.863521 |
|
30103 | 奖金 | 22.018900 | 22.018900 |
|
30107 | 绩效工资 | 2.502857 | 2.502857 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.935641 | 8.935641 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.914603 | 4.914603 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.283448 | 1.283448 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.960889 | 2.960889 |
|
30113 | 住房公积金 | 8.689581 | 8.689581 |
|
30114 | 医疗费 | 0.600000 | 0.600000 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 15.267900 | 15.267900 | |
302 | 商品和服务支出 | 12.868577 |
| 12.868577 |
30201 | 办公费 | 2.280000 |
| 2.280000 |
30202 | 印刷费 | 0.100000 | 0.100000 | |
30207 | 邮电费 | 0.600000 | 0.600000 | |
30211 | 差旅费 | 0.200000 |
| 0.200000 |
30217 | 公务接待费 | 0.000000 |
| 0.000000 |
30226 | 劳务费 | 1.680000 |
| 1.680000 |
30228 | 工会经费 | 1.072577 |
| 1.072577 |
30239 | 其他交通费用 | 6.876000 | 6.876000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.060000 | 0.060000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.126000 | 0.126000 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.126000 | 0.126000 |
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附表:5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区工业信息化和商务局 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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附表:6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 | 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表:7
大武口区部门预算收支总表 | ||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款预算收入 | 146.761917 | 一、行政支出 | 137.10775 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 146.761917 | 其中:财政拨款支出 | 137.10775 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
| |
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 9.654167 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 |
| |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
| |
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
| |
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
| |
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
| |
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
| |
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
| |
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
| |
九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 146.761917 | 本年支出合计 | 146.761917 | |
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十、上年结转 | 86.3683657 | 九、年末结转结余 | 86.3683657 | |
(1)财政拨款结转 | 86.3683657 | (1)财政拨款结转 | 86.3683657 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 86.3683657 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 86.3683657 | |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
| |
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - | |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| |
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
| |
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - | |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
| |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
| |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - | |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
| |
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
| |
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
| |
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
| |
(4)经营结余 |
|
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收入总计 | 233.1302827 | 支出总计 | 233.1302827 |
附表:8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 146.761917 | 146.761917 | 146.761917 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.721241 | 10.721241 | 10.721241 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 10.721241 | 10.721241 | 10.721241 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.721241 | 10.721241 | 10.721241 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.780851 | 7.780851 | 7.780851 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.780851 | 7.780851 | 7.780851 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.379254 | 5.379254 | 5.379254 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 0.518149 | 0.518149 | 0.518149 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.283448 | 1.283448 | 1.283448 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 | ||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 115.550244 | 115.550244 | 115.550244 | ||||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 115.550244 | 115.550244 | 115.550244 | ||||||||||||
2150501 | 行政运行 | 95.094226 | 95.094226 | 95.094226 | ||||||||||||
2150550 | 事业运行 | 9.136018 | 9.136018 | 9.136018 | ||||||||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 4.320000 | 4.320000 | 4.320000 | ||||||||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 | ||||||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.709581 | 12.709581 | 12.709581 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.709581 | 12.709581 | 12.709581 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.689581 | 8.689581 | 8.689581 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.020000 | 4.020000 | 4.020000 |
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附表:9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称:石嘴山市大武口区工业信息化和商务局 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 146.761917 | 137.10775 | 9.654167 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 10.721241 | 10.721241 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 10.721241 | 10.721241 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.721241 | 10.721241 |
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210 | 卫生健康支出 | 7.780851 | 7.262702 | 0.518149 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 7.780851 | 7.262702 | 0.518149 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.379254 | 5.379254 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 0.518149 | 0.518149 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.283448 | 1.283448 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.600000 | 0.600000 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 115.550244 | 106.414226 | 9.136018 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 115.550244 | 106.414226 | 9.136018 | ||||||
2150501 | 行政运行 | 95.094226 | 95.094226 | |||||||
2150550 | 事业运行 | 9.136018 | 9.136018 | |||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 4.320000 | 4.320000 | |||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 2.000000 | 2.000000 | |||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.000000 | 5.000000 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.709581 | 12.709581 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.709581 | 12.709581 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.689581 | 8.689581 |
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2210203 | 购房补贴 | 4.020000 | 4.020000 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.379254 | 5.379254 |
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大武口区工业信息化和商务局
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》(宁党办〔2018〕101号)和中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室印发的《石嘴山市大武口区机构改革方案》(石党办发〔2019〕4号),制定本规定。大武口区工业信息化和商务局贯彻落实党中央关于工业信息化、商务、投资促进、招商引资工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章和国家、自治区、市有关工业和信息化、国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策。拟定工作发展规划、年度计划、政策性建议并组织实施。
(二)提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议。协调解决涉及大武口区新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。负责工业、通信业应急、产业安全和国防动员有关工作。负责轻工和纺织行业管理工作。
(三)监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责大武口区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度。
(四)承担调整工业和信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作。负责工业企业技术改造投资管理,组织实施鼓励企业技术改造的有关政策。
(五)承担节能减排综合协调工作。组织拟订、实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划和政策措施,组织申报并实施相关示范工程项目。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(六)承担工业和信息产业体制改革和管理创新。承办民用爆炸物品行业安全生产监管及分管行业安全生产管理和环保整治工作。
(七)承担中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,监测分析中小企业发展动态,发布相关信息,协调解决有关重大问题。
(八)跟踪、监测和分析市场发展状况,贯彻实施促进商贸企业发展的政策建议。配合做好大武口区内流通产业结构调整,指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康工作。
(九)推动大武口区现代物流业发展,贯彻执行有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划。负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业,大力发展第三方物流。
(十)承担促进城乡市场发展的职责。贯彻执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,配合市商务局指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展,推动大武口区优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。
(十一)配合市商务局组织实施大武口区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作,配合市商务局建立健全生活必需品市场应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求信息,进行预警和信息引导。
(十二)指导、督促商场、成品油销售网点的安全生产工作,配合应急管理部门对物流和商贸服务业(含餐饮业、住宿业)依法开展安全生产行政执法工作,对相关生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。配合有关部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。协调、配合有关部门对大型商务活动进行安全监督管理,配合有关部门指导、管理外商投资企业的安全生产工作。
(十三)承担整顿和规范商务领域市场经济秩序工作的职责推动商务领域信用建设。配合市商务局组织规范大武口区零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。配合市商务局协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。
(十四)贯彻执行进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策,实施促进外贸增长方式转变的政策措施。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
(十五)贯彻实施服务贸易发展规划和政策措施,执行服务贸易和服务外包政策和标准。配合市商务局指导大武口区流通领域信息网络和电子商务建设,推动电子商务的应用和发展。
(十六)贯彻执行国家外商投资政策,配合指导大武口区外商管理工作,进行大武口区内外商投资备案及项目统计工作。
(十七)配合市商务局做好对外援助工作,执行对外援助政策、计划。
(十八)统筹协调大武口区投资促进和招商引资工作。开展大武口区招商引资工作业务培训,对大武口区招商引资活动进行指导。负责大武口区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务,会同有关部门做好项目推进和生态环保工作。
(十九)拟订大武口区投资促进、招商引资工作考核办法,分解、落实招商引资年度目标任务,综合评价投资促进、招商引资工作。协调、督促有关部门、企业落实投资促进、招商引资相关政策,履行合同、章程。
(二十)负责统筹来大武口区投资者的环境考察、信息咨询、政策解答等对接服务工作。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。
(二十一)配合市投资促进局开展国内外投资促进、经济技术合作与交流。负责落实大武口区政府签订的经贸合作协议。
(二十二)负责大武口区投资环境整体宣传工作。做好大武口区投资促进、招商引资项目等信息的收集、筛选。
(二十三)承担人才队伍建设工作职责,负责大武口区工业领域、信息产业人才队伍建设;指导、推进全区各类企业技术中心建设;组织实施工业、电子商务、外经外贸、信息产业领域人才培养、引进、使用和管理等工作。
(二十四)承办大武口区委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个,行政单位。
2、单位行政编制5名。在职人数8人,政府聘用人员3名,离退休3人。2019年成立大武口区节能监察中心,事业单位,为大武口区工业信息化和商务局下属副科级单位,事业编制数3名,在职人数3人,此单位不单独进行财务核算。从预算单位构成看,大武口区工业信息化和商务局部门预算包括:大武口区工业信息化和商务局本级预算。纳入大武口区工业信息化和商务局2021年部门预算编制的二级预算单位:无。
大武口区工业信息化和商务局
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区工业信息化和商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区工业信息化和商务局2021年财政拨款收入预算233.1302827万元,其中:本年收入146.761917万元,包括一般公共预算拨款146.761917万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余86.3683657 万元。支出预算146.761917万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出10.721241万元、住房保障支出7.780851万元、资源勘探信息等支出115.550244万元、住房保障支出12.709581万元。
二、关于大武口区工业信息化和商务局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区工业信息化和商务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出139.761917万元,其中:本年收入安排支出139.761917万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少23.218748万元,下降14.25%。
人员经费126.893340万元,主要包括:基本工资29.73万元、津贴补贴29.863521万元、奖金22.0189万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.935641万元、职工基本医疗保险缴费4.914603万元、公务员医疗补助缴费1.283448万元、其他社会保障缴费2.960889万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.502857万元、其他工资福利支出15.2679万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.6万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.689581万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.126万元;
公用经费12.868577万元,主要包括:办公费2.28万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费1.68万元、委托业务费0万元、工会经费1.072577万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.876万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
大武口区工业信息化和商务局2021年一般公共预算财政拨款项目支出7.0万元,其中:本年收入安排支出7.0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:资源勘探信息等支出(215)资源勘探开发(21501)一般行政管理事务(2150102)2021年预算2.0万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要用于招商引资工作的正常开展。
资源勘探信息等支出(215)工业和信息化监管(21505)其他工业和信息产业监管支出(2150599)2021年预算5.0万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要用于监测分析工业产业运行态势,进行预测预警和信息指导,使工业和信息化产业布局合理。
三、关于大武口区工业信息化和商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区工业信息化和商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少13.76万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无增减;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无增减;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无增减;公务接待费减少13.76万元,主要原因为我局公务接待费均为招商引资接待,2020年有结余招商引资专项经费,所以2021年未在财政拨款预算经费中列支公务接待费。
四、关于大武口区工业信息化和商务局2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区工业信息化和商务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区工业信息化和商务局2021年收支预算情况的总体说明
大武口区工业信息化和商务局2021年收入总预算233.1302827万元,其中:本年收入146.761917万元,上年结转结余86.3683657 万元;支出总预算233.1302827万元,其中:本年支出146.761917万元,年末结转结余86.3683657 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入146.761917万元,行政预算收入137.10775万元,占93.42%;事业预算收入9.654167万元,占6.58%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出137.10775万元,占93.42%;事业支出9.654167万元,占6.58%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,大武口区工业信息化和商务局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.868577万元,比2020年预算减少0.350823万元,下降2.73%。主要原因是:执行中央八项规定,节约日常开支,节约办公经费,减少招商引资接待次数,致使机关运行经费下降。
(二)政府采购情况
2021年,大武口区工业信息化和商务局政府采购预算0.64万元,其中:政府采购货物预算0.54万元,政府采购工程,政府采购服务预算0.1万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,大武口区工业信息化和商务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值19.2546万元;其他资产价值291.938225万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值19.2546万元;其他资产价值291.938225万元。
(四)预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价,本单位2021年共编制 2个项目,项目预算共计7万元。
1.工业和信息化监管专项,2150599-其他工业和信息产业监管支出5万元:主要绩效目标:监测分析工业和信息化产业运行态势,进行预测预警和信息指导,使工业和信息化产业布局合理。
2.招商引资工作经费,2150102-一般行政管理事务2万元,主要绩效目标:确保招商引资工作的正常开展
(五)其他需说明的事项
无。
大武口区工业信息化和商务局2021年部门预算——
名词解释
一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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