大武口区妇联2021年部门预算
索引号 | 640202003/2021-10690 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-25 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区妇联2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表:1 财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称: |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 102.286756 | 一、本年支出 | 102.286756 | 102.286756 |
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小计 | 102.286756 | (一)一般公共服务支出 | 90.5278.49 | 90.5278.49 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 102.286756 | (二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 3.705664 | 3.705664 |
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| (九)社会保险和基金支出 |
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| (十)卫生健康支出 | 3.310699 | 3.310699 |
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| (十一)节能环保支出 |
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| (十二)城乡社区支出 |
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| (十三)农林水支出 |
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| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十九)援助其他地区支出 |
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| (二十)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十一)住房保障支出 | 4.742544 | 4.742544 |
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| (二十二)粮油物资储备支出 |
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| (二十三)国有资本经营预算支出 |
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| (二十四)灾害防治及应急管理支出 |
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| (二十七)预备费 |
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| (二十九)其他支出 |
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| (三十)转移性支出 |
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| (三十一)债务还本支出 |
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| (三十二)债务付息支出 |
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| (三十三)债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 102.286756 | 支 出 总 计 | 102.286756 | 102.286756 | 0 |
附表: 财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称: 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 102.286756 | 102.286756 | 54.286756 |
|
| 48.000000 |
| |
201 | 一般公共服务支出 | 90.527849 | 90.527849 | 42.527849 |
|
| 48.000000 |
|
20129 | 群众团体事务 | 90.527849 | 90.527849 | 42.527849 |
|
| 48.000000 |
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2012901 | 行政运行 | 36.527849 | 36.527849 | 36.527849 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 54.000000 | 54.000000 | 6.000000 |
|
| 48.000000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 3.705664 | 3.705664 | 3.705664 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 3.705664 | 3.705664 | 3.705664 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.705664 | 3.705664 | 3.705664 |
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210 | 卫生健康支出 | 3.310699 | 3.310699 | 3.310699 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3.310699 | 3.310699 | 3.310699 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.038115 | 2.038115 | 2.038115 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.922584 | 0.922584 | 0.922584 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.350000 | 0.350000 | 0.350000 |
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221 | 住房保障支出 | 4.742544 | 4.742544 | 4.742544 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.742544 | 4.742544 | 4.742544 |
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2210201 | 住房公积金 | 2.999544 | 2.999544 | 2.999544 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.743000 | 1.743000 | 1.743000 |
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附表:3
一般公共预算支出表 | |||||||
填报单位名称: 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 120.394968 | 102.286756 | 48.286756 | 54.000000 | -18.108212 | -15.04% |
201 | 一般公共服务支出 | 104.261452 | 90.527849 | 36.527849 | 54.000000 | -67.733603 | -68.80% |
20129 | 群众团体事务 | 104.261452 | 90.527849 | 36.527849 | 54.000000 | -67.733603 | -68.80% |
2012901 | 行政运行 | 38.261452 | 36.527849 | 36.527849 |
| -1.733603 | -4.53% |
2012902 | 一般行政管理事务 | 66.000000 | 54.000000 |
| 54.000000 | -0.120000 | -18.18% |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.628342 | 3.705664 | 3.705664 |
| -5.922678 | -61.51% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.408300 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.515552 | 3.705664 | 3.705664 |
| 1.190112 | 47.31% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.704490 |
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210 | 卫生健康支出 | 2.355262 | 3.310699 | 3.310699 |
| 0.955437 | 40.57% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.355262 | 3.310699 | 3.310699 |
| 0.955437 | 40.57% |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.383554 | 2.038115 | 2.038115 |
| 0.654561 | 47.31% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.761708 | 0.922584 | 0.922584 |
| 0.160876 | 21.12% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.210000 | 0.350000 | 0.350000 |
| 0.140000 | 66.67% |
221 | 住房保障支出 | 4.149912 | 4.742544 | 4.742544 |
| 0.592632 | 14.28% |
22102 | 住房改革支出 | 4.149912 | 4.742544 | 4.742544 |
| 0.592632 | 14.28% |
2210201 | 住房公积金 | 2.036112 | 2.999544 | 2.999544 |
| 0.963432 | 47.32% |
2210203 | 购房补贴 | 2.113800 | 1.743000 | 1.743000 |
| -0.370800 | -17.54% |
附表:4
一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称: |
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| 单位:万元 |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 48.286756 | 43.518164 | 4.768592 |
301 | 工资福利支出 | 43.392164 | 43.392164 |
|
30101 | 基本工资 | 13.569600 | 13.569600 |
|
30102 | 津贴补贴 | 12.038800 | 10.295800 |
|
30103 | 奖金 | 7.730800 | 7.730800 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.705664 | 3.705664 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.038115 | 2.038115 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.922584 | 0.922584 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.037057 | 0.037057 |
|
30113 | 住房公积金 | 2.999544 | 2.999544 |
|
30114 | 医疗费 | 0.350000 | 0.350000 |
|
302 | 商品和服务支出 | 4.768592 |
| 4.768592 |
30201 | 办公费 | 0.470000 |
| 0.470000 |
30207 | 邮电费 | 0.250000 |
| 0.250000 |
30211 | 差旅费 | 0.700000 |
| 0.700000 |
30228 | 工会经费 | 0.440592 |
| 0.440592 |
30239 | 其他交通费用 | 2.628000 |
| 2.628000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.280000 |
| 0.280000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.126000 | 0.126000 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.126000 | 0.126000 |
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附表:5
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市大武口区妇女联合会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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附表:6
政府性基金预算支出表 | |||||||||
填报单位名称: |
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| 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表:7
部门收支总表 | |||
填报单位名称: |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 102.286756 | 一、行政支出 | 102.286756 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 102.286756 | 其中:财政拨款支出 | 102.286756 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
| 其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 102.286756 | 本年支出合计 | 102.286756 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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(1)财政拨款结转 | - | (1)财政拨款结转 |
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其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 | - | (2)财政拨款结余 | - |
其中:本级横向财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | (3)非财政拨款结转 | - |
(1)财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| (4)非财政拨款结余 | - |
(2)非财政拨款结余 | - | 其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| (5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
| (6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
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收入总计 | 102.286756 | 支出总计 | 102.286756 |
附表:8
部门收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称: 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 102.286756 | 102.286756 | 102.286756 |
|
|
|
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201 | 一般公共服务支出 | 90.527849 | 90.527849 | 90.527849 |
|
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20129 | 群众团体事务 | 90.527849 | 90.527849 | 90.527849 |
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2012901 | 行政运行 | 36.527849 | 36.527849 | 36.527849 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 54.000000 | 54.000000 | 54.000000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 3.705664 | 3.705664 | 3.705664 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 3.705664 | 3.705664 | 3.705664 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.705664 | 3.705664 | 3.705664 |
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|
210 | 卫生健康支出 | 3.310699 | 3.310699 | 3.310699 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3.310699 | 3.310699 | 3.310699 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.038115 | 2.038115 | 2.038115 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.922584 | 0.922584 | 0.922584 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.350000 | 0.350000 | 0.350000 |
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221 | 住房保障支出 | 4.742544 | 4.742544 | 4.742544 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.742544 | 4.742544 | 4.742544 |
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2210201 | 住房公积金 | 2.999544 | 2.999544 | 2.999544 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.743000 | 1.743000 | 1.743000 |
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附表:9
部门支出总表 | ||||||||||
填报单位名称: |
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| 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 102.286756 | 102.286756 |
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201 | 一般公共服务支出 | 90.527849 | 90.527849 |
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20129 | 群众团体事务 | 90.527849 | 90.527849 |
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2012901 | 行政运行 | 36.527849 | 36.527849 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 54.000000 | 54.000000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 3.705664 | 3.705664 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 3.705664 | 3.705664 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.705664 | 3.705664 |
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210 | 卫生健康支出 | 3.310699 | 3.310699 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 3.310699 | 3.310699 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.038115 | 2.038115 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.922584 | 0.922584 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.350000 | 0.350000 |
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221 | 住房保障支出 | 4.742544 | 4.742544 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.742544 | 4.742544 |
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2210201 | 住房公积金 | 2.999544 | 2.999544 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.743000 | 1.743000 |
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大武口区妇联2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区妇女联合会是中共大武口区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观、习近平新时代中国特色社会主义思想和男女平等基本国策,加强对妇女群众的思想政治引领,团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设;教育引导妇女树立“四自”精神,践行社会主义核心价值观,开展好家庭好家教好家风等家庭文明创建;代表妇女儿童参与本区经济、文化和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与基层民主事务;维护妇女儿童合法权益,关心妇女工作生活;加强与各族各界妇女代表的联系联络,倾听意见,反映诉求;加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,大武口区妇联部门预算包括:
1.单位机构数1个,属行政单位。
2.单位人员编制数3人,行政编制3人,在职人数3人,退休人员4人,遗属0人。大武口区妇联部门预算包括:大武口区妇女联合会本级预算。
大武口区妇联2021年部门预算——部门预算情况说
一、关于大武口区妇联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区妇联2021年财政拨款收入预算102.286756万元,其中:本年收入102.286756万元,包括一般公共预算拨款102.286756万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算102.286756万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出90.527849万元、社会保障和就业支出3.705664万元、住房保障支出4.742544万元。
二、关于大武口区妇联2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
大武口区妇联2021年一般公共预算财政拨款基本支出48.286756万元,其中:本年收入安排支出48.286756万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数减少6.108212万元,下降11.23%。
人员经费43.518164万元,主要包括:基本工资13.569600万元、津贴补贴12.038800万元、奖金7.730800万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.705664万元、职工基本医疗保险缴费2.038115万元,公务员医疗补助缴费0.922584万元、其他社会保障缴费0.037057万元、住房公积金2.999544万元、医疗费0.350000万元、其他对个人和家庭的补助支出0.126000万元。
公用经费4.768592万元,主要包括:办公费0.470000万元、邮电费0.250000万元、差旅费0.70000万元、工会经费0.440592万元、其他交通费用2.628000万元、其他商品和服务支出0.280000万元。
(二)项目支出情况说明
大武口区妇联2021年一般公共预算财政拨款项目支出54.000000万元,其中:本年收入安排支出54.000000万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)一般行政管理事务(02项)2021年预算54.000000万元,比2020年执行数减少12.000000万元,减少18.18%。主要因为城乡贫困两癌救助资金减少。
三、关于大武口区妇联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区妇联2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于大武口区妇联2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区妇联2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区妇联2021年收支预算情况的总体说明
大武口区妇联2021年收入总预算102.286756万元,其中:本年收入102.286756万元,上年结转结余0万元;支出总预算102.286756万元,其中:本年支出102.286756万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入102.286756万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出102.286756万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,大武口区妇联机关运行经费财政拨款预算4.768592万元,比2020年预算增加1.509692万元,增长46%。主要原因是:人员增加,导致预算增加。
(二)政府采购情况
2021年,大武口区妇联政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,大武口区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.1420.00万元;其他资产价值6.5088.00万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.1420.00万元;其他资产价值6.5088.00万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价,2021年大武口区妇联重点项目绩效评价,本单位2021年共编制3个项目,项目预算共计54.000000万元。一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)一般行政管理事务(02项)2021年预算54.000000万元。分别是:1、2021年自治区政府民生实事救助城乡贫困“两癌”妇女项目资金48.000000万元,项目完成后能缓解城乡贫困患病妇女医疗困难;2、妇女儿童工委工作经费4.000000万元,完成妇女、儿童发展规划下一轮编制;举办扫盲班,提高了妇女群众知识水平,树立脱贫致富的信心;3、妇女儿童事业经费2.000000万元,项目完成后能促进妇女儿童的维权、发展、关爱帮扶、家庭文明建设,基层组织建设、妇联改革,项目推进工作。
(五)其他需说明的事项
无
大武口区妇联2021年部门预算——名词解释
一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。