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大武口区委宣传部2019年部门预算

索引号 640202003/2021-11121 文号 生成日期 2019-02-01
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分  2019年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  大武口区委宣传部2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  大武口区委宣传部主要职能:贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策,制订全区宣传思想文化工作的方针、政策和事业建设规划;指导全区理论学习、理论研究和理论宣传,会同区委组织部做好党员教育工作、编写党员教育材料;引导新闻舆论,把握舆论导向和宣传基调,做好区对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等组织协调工作,参与协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动;规划和部署全区宣传思想工作,对党的中心任务和方针、政策的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传,会同有关部门研究和改进思想教育工作,指导并总结推广基层宣传思想工作经验,编写有关宣传材料;研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务,宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文化工作方针政策的贯彻执行;制订全区精神文明建设的规划、措施、对策,宏观指导全区群众性的精神文明建设活动,总结、推广典型,保证中央和省、市、区委有关社会主义精神文明方针政策的贯彻落实;制订全区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划,对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观的指导和协调,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

      1、单位机构数1个,属行政单位,下设新闻中心,属事业编制。 

    2、单位人员编制数12人,行政编制8人,在职人数8人,事业编制数4人,在职人数4人。从预算单位构成看,大武口区委宣传部部门预算包括:大武口区委宣传部本级预算。

  大武口区委宣传部2019年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于大武口区委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区委宣传部2019年财政拨款收入预算2330809元,其中:本年收入2330809元,包括一般公共预算拨款2330809元,政府性基金预算拨款 0元;上年结转结余0元。支出预算2330809元,包括:一般公共服务支出 1932477元、社会保障和就业支出165258元、社会保险和基金支出0元、卫生健康支出79493元、住房保障支出153581元。

  二、关于大武口区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一)基本支出情况说明

  大武口区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1547808元,其中:本年收入安排支出1547808元,上年结转资金安排支出 0元。比2018年执行数(决算数)减少347742元,下降18%。

  人员经费1390249元,主要包括:基本工资447960元、津贴补贴344013元、奖金152370元、机关事业单位基本养老保险缴费160070元、职工基本医疗保险缴费64028元、公务员医疗补助11265元、其他社会保障缴费5188元、伙食补助费0元、绩效工资95501元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费4200元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金103673元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出1980元;

  公用经费157560元,主要包括:办公费58000元、印刷费10000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费10000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费15480元、福利费0万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费64080元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

  (二)项目支出情况说明

  大武口区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款项目支出783000元,其中:本年收入安排支出 783000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:2019年预算783000元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要用于大武口区新闻宣传专项500000元、大武口区精彩客户端平台租赁费250000元、光纤专线及服务器租赁费33000元。

  1、一般公共服务(201类)宣传事务(20133款)一般行政管理事务(2013302项),大武口区新闻宣传专项,项目预算500000元,其中《县区新闻播报》(市广电台)300000元、《大武口新闻》(石嘴山日报)200000元。

      2、一般公共服务(201类)宣传事务(20133款)事业运行(2013350项),大武口精彩客户端平台租赁费250000元。

3、一般公共服务(201类)宣传事务(20133款)事业运行(2013350项),光纤专线服务器租赁33000元

  三、关于大武口区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  大武口区委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为10000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费10000元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少30000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费减少30000元,主要原因严格执行中央八项规定,同城不招待就餐,招待外来记者时严格控制陪餐人数。

  四、关于大武口区委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

  大武口区委宣传部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

  五、关于大武口区委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

  大武口区委宣传部2019年收入总预算 2330809元,其中:本年收入2330809元,上年结转结余 0元;支出总预算2330809元,其中:本年支出2330809元,年末结转结余0元。

  本年收入包括:财政拨款预算收入1598705元,占69%;事业预算收入732104元,占31%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

  本年支出包括:行政支出1598705元,占69%;事业支出 732104元,占31%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出 0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,大武口区委宣传部本级及所属大武口区委宣传部1个行政单位和大武口区新闻中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算157560元,比2018年预算增加21701元,增加16%。主要原因是:新闻中心有人员增加。

  (二)政府采购情况

  2019年大武口区委宣传部政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,大武口区委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值 147486元;办公家具价值 645891元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:

  本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值147486元;办公家具价值645891元;其他资产价值0元。

  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

  (四)预算绩效情况

  2019年项目绩效评价,本单位2019年共编制3个项目,项目预算共计783000元,确保大武口区党政新闻及新闻宣传工作正常开展,保障辖区内网信舆情工作顺利进行。

  (五)其他需说明的事项

  无其他需说明的事项

  大武口区委宣传部2019年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

宣传部19年预算表.xls


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