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区人民政府办公室2019年部门预算

索引号 640202003/2021-11230 文号 生成日期 2019-01-30
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释




第一部分单位概况

一、主要职能

    1.负责政府全体会议、常务会议和区长办公会议及其他重要会议的筹办工作,协助政府领导组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草或审核以政府及政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等;处理上级来文来电和政府各部门向区政府的请示,报政府领导审批。

3.根据政府领导的指示,对政府部门(单位)之间争议事项提出处理意见,报政府领导审定。

4.指导、监督我区政务公开工作。

    5.督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向政府领导报告。

6.负责政府效能建设及督查工作。

7.负责市、区人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

8.负责政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导指示。

9.组织开展我区应急预案体系建设,协助政府领导做好突发事件应急处置工作。

10.根据政府工作重点和政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

11.负责政务信息工作,及时收集、反馈区内外重要政务信息,组织发布重要政府活动新闻;编发《政务信息快报》等。

12.承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务;管理政府及政府办公室印鉴、信函。

13.负责分析研究宏观金融形势和我区金融运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的建议;综合协调涉及地方金融领域的重大问题;防范和处置地方金融风险;预防和打击非法集资;推动直接融资工作。

14.做好外事、侨务工作。

15.联系安排区政府领导参加的重要活动。

16.负责公务接待。

17.承办政府及政府领导交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

     1、单位机构数1个,属行政单位 

   2、大武口区人民政府办公室(包括政府督查室、外事侨务办公室、金融工作办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室)编制情况:目前有行政人员18人,事业人员4人,长期编制外聘用人员1人,离休人员1人,退休人员39人。大武口区人民政府办公室包括政府督查室、外事侨务办公室、金融办公室、应急办公室、地方志编纂办公室。

第二部分:2019年部门预算表

大武口区人民政府办公室2019年部门预算表(见附表)



第三部分:2019年部门预算情况说明

一、关于大武口区人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 大武口区人民政府办公室2019年财政拨款收入预算3,806,560元,其中:本年收入3,806,560元,包括一般公共预算拨款3,806,560元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算3,806,560元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出2,800,923元、社会保障和就业支出470,336元、卫生健康支出217,172元、住房保障支出318,129元。

 二、关于大武口区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 (一)基本支出情况说明

 大武口区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,566,560元,其中:本年收入安排支出3,566,560元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少939,151元,下降20.84%。

 人员经费3,085,664元,主要包括:基本工资893,748元、津贴补贴762,760元、奖金313,127元、社会保障缴费535,117元、伙食补助费0元、绩效工资120,017元、其他工资福利支出51,632元、离休费122,992元、退休费0元,抚恤金0元,生活补助48,514元、医疗费21,700元、助学金0元,奖励金0元,住房公积金212,817元、提租补贴0元,其他对个人和家庭的补助支出3,240元;

 公用经费480,896元,主要包括:办公费172,000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、差旅费0元、应公出国(境)0元、维修费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费20,000元、委托业务费0元、工会经费30,876元、福利费0元、公务用车运行维护费120,000元、其他交通费130,320元、其他商品和服务支出7,700元、办公设备购置0元、专用设备购置0元.

 (二)项目支出情况说明

 大武口区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出240,000元,其中:本年收入安排支出240,000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务(2010302)分别是政府督查、金融、应急管理经费40,000元、人民政府公报创刊工作项目100,000元,地方志年鉴入编费100,000元。比2018年执行数(决算数)减少153,888.2元,下降39%。

 三、关于大武口区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 大武口区人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数155,000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费120,000元,公务接待费35,000元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少20,000元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因本年度无出国出境人员;公务用车购置费增加0元,主要原因本年度无购置车辆;公务用车运行费增加0元,主要原因车辆老化,需要维修;公务接待费减少20,000元,主要原因严格按照八项规定要求执行,杜绝铺张浪费。

 四、关于大武口区人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

  大武口区人民政府办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

大武口区人民政府办公室2019年收入总预算3,806,560元,其中:本年收入3,806,560元,上年结转结余0元;支出总预算3,806,560元,其中:本年支出3,806,560元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3,806,560元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

 本年支出包括:行政支出3,147,252元,占82.7%;事业支出659,307元,占17.3%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

 2019年,大武口区人民政府办公室本级及所属行政机关单位,1个行政0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算480,896元,比2018年预算减少3,602元,减少 0.74%。主要原因是:压缩一般性公用支出。

 (二)政府采购情况

 2019年,大武口区人民政府办公室政府采购预算50,000元,其中:政府采购货物预算50,000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

 (三)国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日,大武口区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆3辆,价值695,489.00元;办公家具价值278,440元;其他资产价值2,630,607.41元。

 国有资产分布情况为:

 本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆3辆,价值695,489.00元;办公家具价值278,440元;其他资产价值2,630,607.41元。

 所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

 (四)预算绩效情况

 2019年项目绩效评价,本单位2019年共编制3个项目,政府督查、金融、应急管理经费40,000元、人民政府公报创刊工作项目100,000元,地方志年鉴入编费100,000元。项目目标确保政府督查、金融、应急管理工作正常开展,确保应急值班工作正常开展,及时为《宁夏通志》《宁夏年鉴》编撰有关我区各方面的入志稿件及入鉴条目资料。

 (五)其他需说明的事项

 无

 第四部分 名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

大武口区人民政府办公室2019年部门预算公开表.xls



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