大武口区长城街道办事处2017年部门预算安排情况
索引号 | 640202003/2021-11939 | 文号 | 生成日期 | 2016-11-23 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
一、大武口区长城街道办事处概况
(一)主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规、落实区委、区政府各项工作目标任务、决议和决定;
2、履行街道党工委的领导核心职能,做好社区党建工作;
3、负责辖区的社会主义精神文明建设工作,包括发展社区文化、社区教育、社区科技、社区体育卫生保险及培养“四有”新人的工作;
4、以经济建设为中心,大力发展与管理区街经济,做好社区服务工作;
5、指导、协调和帮助社区居民委员会搞好基层组织建设;
6、负责辖区内人口管理,包括辖区内居民的计划生育管理、劳动人口就业管理,暂住人口管理、义务教育扫盲工作;
7、负责辖区内城市管理工作,包括辖区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理、环境保护等等;
8、负责辖区内的社会治安综合治理工作,包括做好普法宣传、人民调解、治安保卫、维护社会秩序等;
9、配合民政部门做好辖区内的民政工作,包括兴办社会公共福利事业,做好优抚救济、扶残救残、最低生活保障、拥军优属、婚姻登记工作;
10、负责辖区内人民武装工作,协调有关部门做好辖区内征兵和民兵预备役工作;
11、负责就业解困工作及劳务输出工作的实施;
12、负责计划免疫、妇幼保健及食品卫生检疫监督工作。
(二)单位基本情况
长城街道办事处共有正式人员11名,其中行政编6名,事业编5名;退休人员4名。下辖5个社区居委会,35名社区居干。两个中心人员2名。部门预算单位由长城街道办事处(机关)、长城街道办事处(民生服务中心)、长城街道办事处(居委会)长城街道办事处(民生服务中心、综治中心)构成。
二、大武口区长城街道办事处部门预算安排情况说明
(一)部门收支预算总体情况
长城街道办事处2017年收支总预算2710473元,比2016年预算减少43428元,减少1%。减少主要原因是2017年公共预算中机关事业单位离退休人员支出减少43428元。
(二)部门收入预算情况
公共预算收入说明:财政拨款收入2710473元,其中:经费拨款2710473元,纳入预算管理0元。
(三)部门支出预算情况
公共预算支出说明:财政支出为2710473元。其中:一般公共服务支出708310元, 国防支出2000元,社会保障和就业支出1814040元 ,医疗卫生62265元 ,住房保障支出123858元。
(四)部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况
长城街道办事处2017年财政拨款预算2710473元,比2016年财政拨款执行数减少43428元,减少1%。
2.财政拨款预算构成情况
长城街道办事处财政拨款预算2710473元,其中一般公共服务708310元,占26%;社保和就业支出1814040元,占67%;医疗卫生62265元,占2%;住房保障支出123858元,占5%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况
长城街道办事处2017年财政拨款预算支出2710473元。例如:
(1)一般公共服务支出项,2017年财政拨款预算数为708310元,比2016年财政拨款预算数增加58932元,增加9%。
(2)社会保障和就业支出项,2017年财政拨款预算数为1814040元。比2016年财政拨款预算数减少111253元,减少5%。
(3)医疗卫生与计划生育支出项,2017年财政拨款预算数为62265元。比2016年财政拨款预算数减少1170元,减少1%。
(4)住房保障支出项,2017年财政拨款预算数为129858元。比2016年财政拨款预算数增加16063元,增加14%。
(五)“三公”经费预算情况
本部门“三公”经费安排0.46万元,其中:因公出国(境)预算安排0万元;车辆购置费预算安排0万元;公务用车运行费0万元;业务招待费安排0.46万元。
(六)需要说明的问题
没有因涉密不能公开的事项。
三、名词解释
四、大武口区长城街道办事处部门预算表格
表1 财政拨款收支总表
表2一般公共预算支出表(按项目分类)
表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)
表4一般公共预算“三公”经费支出表
表5部门收支预算总表
表6部门收入总表
表7部门支出总表
表8纳入预算管理的非税收入支出预算表
表9项目支出预算明细表