长兴街道办事处2017年部门预算安排情况
索引号 | 640202003/2021-11928 | 文号 | 生成日期 | 2016-11-24 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
一、大武口区长兴街道办事处概况
(一)主要职能
一、主要职能
根据成立办事处的相关文件规定,本部门主要职责是:坚持党的基本路线,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规,贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。
具体职责是:
1.负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作;负责辖区内邪教问题的防范和处理;
2.负责辖区内社区及村党委的建设,指导村、居委会的换届选举、民主决策和监督工作;
3.组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作;
4.负责辖区内计划生育和流动人口的计划生育管理工作;
5.负责辖区社会劳动力的组织管理,协助实施失业人员的培训、安置工作。负责辖区基层社会保障、救济工作;
6.贯彻执行城市建设规划,按照区、街分工,对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督,配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作;
7.及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求,办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项;
8.指导辖区的精神文明建设工作,协调和组织军(警)民共建活动,协助文化、体育市场的管理;
9.负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作;
10.负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作;
11.负责辖区内的在地统计和科技工作;
12.负责街道财政、国有资产和集体资产的管理;
13.负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。负责本机关的纪律检查(监察)和保密工作;
14.承办区委和区政府交办的其他事项。
(二)单位基本情况
根据预算管理有关规定,大武口区长兴街道办事处内设办公室、民生服务中心、综治服务中心3个职能科室,下属2个社区1个行政村。大武口区长兴街道办事处现有编制11名,实有7人,退休人员9名。另外,有临时工5名,各部门下派人员9名,政府聘用人员2名。
(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)
二、长兴街道办事处2016年部门预算安排情况说明
(一)部门收支预算总体情况
大武口区长兴街道办事处2017年收支总预算2334694元,比2016年预算减少114311元,减少4.67%。减少主要原因:一是2017年减少法制宣传车运行维护费15000元;二是2017年行政在编人员减少。
(二)部门收入预算情况
公共预算收入说明:财政拨款收入2334694元,其中:经费拨款2334694元,纳入预算管理2334694元。
(三)部门支出预算情况
公共预算支出说明:基本支出2102694元,项目支出232000元。
(四)部门财政拨款预算情况
1.财政拨款预算规模变化情况
大武口区长兴街道办事处2017年财政拨款预算2334694元,比2016年预算减少114311元,减少4.67%。
2.财政拨款预算构成情况
大武口区长兴街道办事处2017年财政拨款预算2334694元,其中一般公共服务849754元,占36.4%;国防支出2000元,占0.09%;文化体育与传媒支出30000元,占1.28%;社会保障和就业支出743508元,占31.85%;医疗卫生49224元,占2.11%;节能环保230000元,占9.85%;城乡社区事务50000元,占2.14 %;农林水事务284400元,占12.18%;住房保障支出95808元,占4.1%。
3.财政拨款预算具体使用安排情况
2017年长兴街道办事处财政拨款预算支出2334694元。
(1)一般公共服务支出项,2017年财政拨款预算数为849754元,比2016年财政拨款预算数减少8713元,减少1%。
(2)社会保障和就业支出项,2017年财政拨款预算数为743508元。比2016年财政拨款预算数减少284142元,减少27.65%。
(3)医疗卫生与计划生育支出项,2017年财政拨款预算数为49224元。比2016年财政拨款预算数减少13340元,减少21.32%。
(4)住房保障支出项,2017年财政拨款预算数为95808元。比2016年财政拨款预算数减少12992元,减少11.94%。
(五)“三公”经费预算情况
本部门“三公”经费安排48700元,其中:公务用车运行费44400元;接待费4300元。严格贯彻落实中央八项规定和自治区、市、辖区党委的相关规定,完善机制,强化管理,使本单位“三公经费”总支出得到有效控制,较上年同期下降26.52%,减少1.2万元。
(六)需要说明的问题
没有因涉密不能公开的事项。
三、长兴街道办事处2017年部门预算表格
表1 财政拨款收支总表
表2一般公共预算支出表(按项目分类)
表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)
表4一般公共预算“三公”经费支出表
表5部门收支预算总表
表6部门收入总表
表7部门支出总表
表8纳入预算管理的非税收入支出预算表
表9项目支出预算明细表
名词解释
部门预算:是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
“三公”经费:是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。