大武口区委组织部2018年部门预算编制情况说明
索引号 | 640202003/2021-11538 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表(按经济分类)
一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
八、项目预算明细表(财政核定)
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是:
1、贯彻执行党的组织工作的方针、政策,研究全区党的基层组织建设,探索新形势下党组织的设置和活动方式,指导开展党员教育工作。
2、对区委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议,指导全区各级领导班子思想作风建设;对区委管理的干部进行考察并提出任免、交流的意见;协助市委组织部和市直有关部门管理有关干部。
3、贯彻党的干部工作方针、政策,组织培养选拔年轻干部,负责全区组织、干部工作的检查督促,及时向区委反映情况,提出建议;研究全区党的组织、干部制度改革,并制定新的组织、干部和人事工作的有关政策和制度;负责全区干部教育工作,制定全区干部教育规划,大规模培训干部。
4、承担全区人才工作领导小组日常工作,具体负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查及人才工作政策、法规的调研、起草工作;负责全区各部门有关人才工作重要政策、措施的备案管理;负责全区人才库的日常管理和优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作,并按政策落实重点人才的相关待遇;受理人才工作来信来访,协调处理人才工作中出现的矛盾和问题;
5、承办区委、市委组织部、自治区党委组织部交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数3个,属行政单位。
2、大武口区委组织部现有编制13名,实有10名,其中:在职10名。处级领导干部1名,科级领导干部6名,科员3名。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区委组织部2018年部门预算表(见附表)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区为组织部2018年财政拨款收支总预算1867263元。收入预算包括:一般公共预算拨款1867263元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:一般公共服务支出1501344元、社会保障和就业支出152649元、医疗卫生与计划生育支出80666元、住房保障支出132605元。
二、关于区委组织部2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
大武口区委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出1408813元,比2017年执行数据减少2316125元,下降62.17%。其中:
人员经费 1236752元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费172061元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
大武口区委组织部2018年项目支出458450元,其中:非公党建补助经费180000元,干部教育培训、周五学堂、干部慰问、机关干部下基层经费20000元,老干部“三个机制”工作经费50000元,延安精神研究会工作经费50000元,离退休干部党组织建设工作经费158450元。
三、关于大武口区委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为20200元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费20200元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少25700元,其中:因公出国(境)费增加0元,无变动;公务用车购置费增加0元,无变动;公务用车运行费减少1000元,今年无此项支出;公务接待费减少24700元,主要原因厉行节俭。
四、关于大武口区委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区委组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1867263元,支出总预算1867263元。
收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入 1867263元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
支出预算包括:基本支出1408813元,占75.45%;项目支出458450元,占24.55%;事业单位经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,本级单位机关运行经费财政拨款预算172061元,比2017年预算减少9761元,下降5.37%。
(二)政府采购情况
2018年,政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算 0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日本级部门房屋320平方米,价值 0元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值139100元;办公家具价值0元;其他资产价值984876.74元。
(四)预算绩效情况
2018年项目绩效评价,本单位2018年共编制0个项目,项目预算共计0元
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。