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大武口区档案局2018年部门预算编制情况说明

索引号 640202003/2021-11789 文号 生成日期 2018-01-24
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  目  录

  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出明细表

      一般公共预算基本支出表(按经济分类)

      一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  八、项目预算明细表(财政核定)

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  

  第一部分   单位概况

  

  一、主要职能

  大武口区档案局主要负责负责组织全区档案事业发展规划及业务规范,并对其工作进行监督指导、开展档案专业教育和业务培训,接收区直各部门形成的档案收集、整理,社会上有价值的档案进馆保管、负责《档案法》的执法工作,对违反档案法规行为和案件查处、建立档案信息网站,运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源服务、运用科学方法和先进技术做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作

  二、部门预算单位构成

  1、单位机构数1 个,属公务员管理的事业单位。

  2、大武口区档案局是区委的工作部门,现有事业编制5名,实有工作人员5名,借调区机关后勤中心1名,大学生1名。其中享受副处级领导2名,科级领导1名,退休人员2人,遗属1人。

  第二部分   2018年部门预算表

  

  大武口区档案局2018年部门预算表(见附表)

  

  第三部分   2018年部门预算情况说明

  

  一、关于大武口区档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区档案局2018年财政拨款收支总预866,006.00元。收入预算包括:一般公共预算拨款866,006.00元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:一般公共服务支出680,157.00 元,社会保障和就业支出75,105.00元,医疗卫生与计划生育支,41,030.00元,住房保障支出69,714.00元。

  二、关于单位名称)2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  大武口区档案局2018年一般公共预算拨款基本支出836,006.00 元,比2017年执行数据增加87,979.00元,增长11.76 %。其中:

  人员经费641,608.00元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费194,398.00元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  大武口区档案局2018年一般公共预算拨款项目支出30,000.00 元,比2017年执行数据减少20,000.00元,下降40%。分别是2012604档案事务档案装备和库房维护    20,000.00元。2012602一般行政管理事务档案装具费   10,000.00元。

  三、关于大武口区2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为3000 元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费3000元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1606     元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因本年无出国出境人员;公务用车购置费增加0元,主要原因本年度无车辆购置;公务用车运行费增加0元,主要原因公车改革,车辆收回;公务接待费增加1606元,主要原因:项目增加此项费用增加

  四、关于大武口区档案局2018年政府性基金预算拨款情况说明

  大武口区档案局2018年政府性基金预算。

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  大武口区档案局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算866,006.00元,支出总预算866,006.00元。

  收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入866,006.00 元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

  支出预算包括:基本支出836,006.00元,占96.54%;项目支出30,000.00元,占3.46%;事业单位经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,本级所属1个单位机关运行经费财政拨款预算194,398.00 元,比2017年预算增加131,617.00元,增长200.96%。

  (二)政府采购情况

  2018年,政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算     元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0 辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值652,343.00元。

  (四)预算绩效情况

  2018年项目绩效评价,本单位2018年共编制2个项目,项目预算共计30,000.00元,分别是档案装备和库房维护及档案装具,项目绩效目标确保档案装备和库房维护及档案装具。

  第四部分   名词解释

  

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  (每个单位必须包含以上名词,其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加)

  大武口区档案局2018年部门预算公开表.xls

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