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大武口区市政工程管理所2018年部门预算编制情况说明

索引号 640202058/2021-00001 文号 生成日期 2018-01-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区市政所 责任部门 大武口区市政所



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  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  第二部分  2018年部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出总表

  六、一般公共预算支出表

  七、一般公共预算基本支出明细表

      一般公共预算基本支出表(按经济分类)

      一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  八、项目预算明细表(财政核定)

  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  

  第一部分   单位概况

  

  一、主要职能

  大武口区市政工程管理所是区人民政府设立,区城市管理局下属的全额预算事业单位。具体职能如下:

  一是负责城市道路和城市桥涵的维护管理;二是负责城市道路照明设施的日常维护和管理;三是负责在进行可能触及迁移、拆除城市道路照明设施或者影响其安全运行的地上地下施工的管理;四是承担城市排涝工作;五是承担城市市区排污水设施、休闲椅等市政设施的管理与维护;六是协助区城市管理局做好悬挂横幅、挖掘城市道路的初审工作;七是完成上级部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  1、单位机构数 1个,属事业单位

   2、单位人员编制数30人,事业编制30人,在职人数24人,离退休人员24人,临时聘用人员16人、遗属1人。从预算单位构成看,大武口区市政工程管理所为本级预算。

  

  第二部分   2018年部门预算表

  

  大武口区市政工程管理所2018年部门预算表(见附表)

  1-部门收支预算总表

  2-部门收入预算总表

  3-支出预算总表

  4、财政拨款收支总表

  5、财政拨款支出总表

  6、一般公共预算支出表

  7、基本支出来源明细表

      7.1- 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

      7.2- 一般公共预算政府经济分类支出表

  8、部门项目支出预算表(财政核定)

  9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  10、政府性基金预算支出表

  

  第三部分   2018年部门预算情况说明

  

  一、关于大武口区市政工程管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区市政工程管理所2018年财政拨款收支总预算8968537元。收入预算包括:一般公共预算财政拨款8968537元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:社会保障和就业支出645725元、医疗卫生与计划生育支出157672元、城乡社区支出7856815元、住房保障支出308325元。

  二、关于大武口区市政工程管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  大武口区市政工程管理所2018年一般公共预算拨款基本支出8968537元,比2017年执行数据减少753068元,下降8.4%。其中:

  人员经费3474397元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费5494140元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  大武口区市政工程管理所2018年无项目预算。

  三、关于大武口区市政工程管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为20000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费20000元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加12535元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因是单位没有因公出国处境的人员;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因是单位无购置车辆;公务用车运行0元,主要原因无公务用车;公务接待费增加12535元,主要原因抗洪抢险、排涝等临时应急需要加班经费。

  四、关于大武口区市政工程管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

  2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。

  五、2018年收支预算情况的总体说明

  大武口区市政工程管理所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算8968537元,支出总预算8968537元。

  收入预算包括:上年结转0元,占0%;财政拨款收入8968537元,占100%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

  支出预算包括:基本支出8968537元,占100%;项目支出0元,占0%;事业单位经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  大武口区市政工程管理所是事业单位,2018年无机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2018年,大武口区市政工程管理所政府采购预算31000元,其中:政府采购货物预算31000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0 元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,大武口区市政工程管理所占用使用国有资产总体情况为房屋865平方米,价值2085711元;土地0平方米,价值0元;车辆13辆,价值2872733元;办公家具价值43722元;其他资产价值2155925元。国有资产分布情况为:

  本级部门房屋865平方米,价值2085711元;土地0平方米,价值0元;车辆13辆,价值2872733元;办公家具价值43722元;其他资产价值2155925元。

  (四)预算绩效情况

  2018年单位无编制项目预算。

  (五)其他需说明的事项

  单位无其他需说明的事项

  第四部分   名词解释

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  (每个单位必须包含以上名词,其他专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加)

  大武口区市政工程管理所2018年部门预算公开表.xls

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