石嘴山市大武口区文化体育旅游广局 2024年度部门决算
索引号 | 000014349640202041/2025-00007 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-19 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区文旅局 | 责任部门 | 大武口区文化体育旅游广局 |
2024年度
石嘴山市大武口区文化体育旅游广局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
(五)其他必要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局部门概况
一、部门职责
(一)研究拟定全区文化事业发展规划。
(二)负责全区文化工作。组织全区性重大节庆文化活动和大型群众文艺演出活动;指导基层(社区、农村)开展群众文化活动。
(三)管理全区文学艺术和新闻出版事业。指导全区性重大文化艺术创作与出品,挖掘具有区域代表性、示范性、实验性文化艺术品种、推动全区各门类艺术的发展。
(四)依法管理文化市场。拟定文化市场的发展规划,研究文化市场发展态势,做好文化经营项目的审批和管理工作,组织协调全区“扫黄打非”工作。负责音像制品零售出租、图书报刊、出版物零售出租、文物复制、拓印和销售、歌舞娱乐场所、互联网经营服务场所、打字复印和印刷业及其它印刷品经营许可的审批、发证和年检等工作。
(五)研究拟定全区文化产业发展规划和政策。负责全区文化产业的管理工作,组织全区重点文化设施建设,推动文化产业发展并促进文化市场繁荣。
(六)负责和管理全区社会文化事业 ,组织开展全区性文艺 演出、比赛和评奖等活动,指导各类社会文化事业的建设与发展。
(七)领导和管理区文化馆(图书馆)事业。指导群众文艺、图书文献资源的建设、开发和利用,推动文化馆(图书馆)标准化、现代化建设。
(八)归口管理全区对外文化交流与联系工作 ,拟定对外文化交流工作计划和文化交流项目;代表区政府签订对外文化合作协定。
(九)负责全区文物和文化遗产保护。做好辖区境内各类古遗址、古墓葬、地上(地下、水下)埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作,负责全区文化遗产保护、文物征集和鉴定工作,做好全区重点文物保护单位的“四有”工作,并采取有效措施确保文物安全。
(十)研究拟定全区旅游业发展的规划、政策和方案,协调各项旅游相关政策措施的落实,特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援等工作,保证旅游活动正常运行。
(十一)研究拟定全区旅游市场开发战略 ,开展本区旅游整 体形象的对外宣传和推广活动,负责本区旅游市场、旅游的整体促销,指导和协调重要旅游商品的开发。
(十二)培育和完善本区旅游市场,负责旅游对外交流合作,监督检查旅游市场秩序和服务质量,会同工商、质检、安全、物价部门加强旅游服务和旅游商品的价格管理,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。
(十三)加强对本地区旅游单位(宾馆饭店、旅行社、旅游景 区等)的规范指导和行业管理,做好本地区旅游资源的普查和旅游景区等级的申报工作,指导旅游行业开展精神文明建设活动。
(十四)负责全区旅游资源的开发建设和管理利用,做好旅游行业的统计工作,及时研究和发布市场信息 ,做好旅游信息咨询和投资顾问工作,不断的促进旅游业发展。
(十五)拟定本区旅游发展资金使用计划,积极筹措、协调旅游发展资金。加大旅游景区的规划建设力度,举办或参加各类旅游推介会、博览会等促销活动,协调各旅行社拓展对外旅游业务。
(十六)负责对辖区内所有旅游经营单位的业务活动及其从业人员职业行为的监督检查和评比管理,统一负责全区旅游宣传工作,编制印发各类旅游宣传资料。
(十七)认真贯彻落实有关法律法规,把铸牢中华民族共同体意识主线,贯穿体育工作的各方面全过程。
(十八)负责实施大武口区群众体育发展规划。组织实施全民健身计划,指导、配合、组织开展群众性体育活动。实行社会体育指导员和国民体质监测制度。实施国家体育锻炼标准,监督青少年体育锻炼标准实施。会同有关部门指导社会体育工作。
(十九)实施大武口区竞技体育发展规划。组织参与各级政府举办的大型体育赛事活动。组织大武口区级体育竞赛活动。承担规范体育服务管理、体育标准化建设工作。组织开展体育科技服务工作。会同相关部门做好体育赛事和活动安全管理。
(二十)负责上级体育资金项目的实施、监督和指导工作。承担体育统计工作,对高危运动项目指导监督管理工作。负责公共体 育设施建设、管理和维护工作。
(二十一)承办区人民政府交办的其它工作。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求,石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1 个,单位机构数1 个,属行政单位。
2.石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局为行政单位,经费来源为全额拨款,现有行政编制6 人、事业编制12 人;年末实有人数行政编制5 人、事业编制11 人、退休10 人、编制外长期聘用4 人、图书馆聘用14 人、艺术中心9 人。
第二部分2024年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,646,365.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 43,186.99 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,731,676.35 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 16,261,483.33 | |
八、其他收入 | 8 | 7,000.31 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 631,476.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 105,138.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 241,080.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 4,113,676.35 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 21,385,041.77 | 本年支出合计 | 57 | 21,396,041.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 31,246.00 | 年末结转和结余 | 59 | 20,246.00 |
总计 | 30 | 21,416,287.77 | 总计 | 60 | 21,416,287.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育 收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 21,385,041.77 | 21,378,041.46 | 7,000.31 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 43,186.99 | 43,186.99 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 30,686.99 | 30,686.99 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 30,686.99 | 30,686.99 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,250,483.33 | 16,243,483.02 | 7,000.31 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 14,322,235.59 | 14,315,235.28 | 7,000.31 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 1,234,650.28 | 1,234,649.97 | 0.31 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 299,999.06 | 299,999.06 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,739,954.00 | 1,732,954.00 | 7,000.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11,047,632.25 | 11,047,632.25 | ||||||||
20702 | 文物 | 210,247.74 | 210,247.74 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 110,247.74 | 110,247.74 | ||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 618,000.00 | 618,000.00 | ||||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 618,000.00 | 618,000.00 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 631,476.42 | 631,476.42 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 479,745.17 | 479,745.17 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
收入决算表
公开02表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育 收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 49,145.00 | 49,145.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67,325.00 | 67,325.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,685.08 | 178,685.08 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,590.09 | 184,590.09 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 151,731.25 | 151,731.25 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 151,731.25 | 151,731.25 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 105,138.68 | 105,138.68 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105,138.68 | 105,138.68 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,766.92 | 31,766.92 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 38,259.00 | 38,259.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,112.76 | 13,112.76 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 241,080.00 | 241,080.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 241,080.00 | 241,080.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 178,826.00 | 178,826.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 62,254.00 | 62,254.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 4,113,676.35 | 4,113,676.35 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,113,676.35 | 4,113,676.35 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,113,676.35 | 4,113,676.35 |
支出决算表
公开03表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,396,041.77 | 4,312,134.81 | 17,083,906.96 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 43,186.99 | 43,186.99 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 30,686.99 | 30,686.99 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 30,686.99 | 30,686.99 | ||||||
20132 | 组织事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,261,483.33 | 3,479,539.28 | 12,781,944.05 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 14,333,235.59 | 3,479,539.28 | 10,853,696.31 | |||||
2070101 | 行政运行 | 1,245,650.28 | 1,245,650.28 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 299,999.06 | 299,999.06 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 1,739,954.00 | 817,655.00 | 922,299.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11,047,632.25 | 1,416,234.00 | 9,631,398.25 | |||||
20702 | 文物 | 210,247.74 | 210,247.74 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 110,247.74 | 110,247.74 | ||||||
2070299 | 其他文物支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 618,000.00 | 618,000.00 | ||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 618,000.00 | 618,000.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 631,476.42 | 486,376.85 | 145,099.57 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 479,745.17 | 479,745.17 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
支出决算表
公开03表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2080501 | 行政单位离退休 | 49,145.00 | 49,145.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 67,325.00 | 67,325.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,685.08 | 178,685.08 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,590.09 | 184,590.09 | ||||||
20807 | 就业补助 | 151,731.25 | 6,631.68 | 145,099.57 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 151,731.25 | 6,631.68 | 145,099.57 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 105,138.68 | 105,138.68 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105,138.68 | 105,138.68 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,766.92 | 31,766.92 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 38,259.00 | 38,259.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,112.76 | 13,112.76 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 241,080.00 | 241,080.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 241,080.00 | 241,080.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 178,826.00 | 178,826.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 62,254.00 | 62,254.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 4,113,676.35 | 4,113,676.35 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,113,676.35 | 4,113,676.35 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,113,676.35 | 4,113,676.35 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电
金额单位:元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,646,365.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 43,186.99 | 43,186.99 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,731,676.35 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 16,243,483.02 | 15,625,483.02 | 618,000.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 631,476.42 | 631,476.42 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 105,138.68 | 105,138.68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 241,080.00 | 241,080.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 4,113,676.35 | 4,113,676.35 | ||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 21,378,041.46 | 本年支出合计 | 59 | 21,378,041.46 | 16,646,365.11 | 4,731,676.35 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 21,378,041.46 | 合计 | 64 | 21,378,041.46 | 16,646,365.11 | 4,731,676.35 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编 | 科目名称 | |||||
类 | 码 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,646,365.11 | 4,294,134.50 | 12,352,230.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 43,186.99 | 43,186.99 | |||
20113 | 商贸事务 | 30,686.99 | 30,686.99 | |||
2011308 | 招商引资 | 30,686.99 | 30,686.99 | |||
20132 | 组织事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 12,500.00 | 12,500.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,625,483.02 | 3,461,538.97 | 12,163,944.05 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14,315,235.28 | 3,461,538.97 | 10,853,696.31 | ||
2070101 | 行政运行 | 1,234,649.97 | 1,234,649.97 | |||
2070104 | 图书馆 | 299,999.06 | 299,999.06 | |||
2070109 | 群众文化 | 1,732,954.00 | 810,655.00 | 922,299.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11,047,632.25 | 1,416,234.00 | 9,631,398.25 | ||
20702 | 文物 | 210,247.74 | 210,247.74 | |||
2070204 | 文物保护 | 110,247.74 | 110,247.74 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 631,476.42 | 486,376.85 | 145,099.57 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 479,745.17 | 479,745.17 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 49,145.00 | 49,145.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 67,325.00 | 67,325.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局
金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编 码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
20807 | 就业补助 | 179,258.40 | 179,258.40 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 179,258.40 | 179,258.40 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,315,000.00 | 1,315,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 330,000.00 | 330,000.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 985,000.00 | 985,000.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 985,000.00 | 985,000.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 140,160.00 | 140,160.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 140,160.00 | 140,160.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 107,262.00 | 107,262.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 32,898.00 | 32,898.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 33,180.00 | 30,000.00 | 3,180.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,357,983.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,797,121.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 430,598.00 | 30201 | 办公费 | 4,491.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 376,086.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 494,544.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 159,457.00 | 30205 | 水费 | 5,825.60 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 178,685.08 | 30206 | 电费 | 8,940.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职 费 业年金缴费 | 184,590.09 | 30207 | 邮电费 | 8,100.00 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70,025.92 | 30208 | 取暖费 | 273,250.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13,112.76 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,778.00 | 30211 | 差旅费 | 18,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 178,826.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 22,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 245,280.65 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 139,030.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 116,470.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 1,416,234.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 15,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 45,180.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22,560.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 2,100.00 | 39999 | 补 其他支出 贴 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,497,013.50 | 公用经费合计 | 1,797,121.00 | |||||
合计 | 4,294,134.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局
金额单位:元
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局
金额单位:元
项目 | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结 余 | |||||
功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,731,676.35 | 4,731,676.35 | 4,731,676.35 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 618,000.00 | 618,000.00 | 618,000.00 | |||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 618,000.00 | 618,000.00 | 618,000.00 | |||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 618,000.00 | 618,000.00 | 618,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 4113676.35 | 4113676.35 | 4113676.35 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4113676.35 | 4113676.35 | 4113676.35 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金 支出 | 4113676.35 | 4113676.35 | 4113676.35 |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门:石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1.本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表。
大武口区部门项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 | 图书馆运转运行经费 | |||||||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局 | 实施单位 石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 51.18 | 51.18 | 51.18 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 51.18 | 51.18 | 51.18 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
2024年此项目资金主要用于图书馆聘用人员工资及配套险金。图 书馆共14人(12人从事图书管理员工资每人每月1950元;2名保 安工资每人每月1950元),工资全年共计32.76万元,单位配套 险金基数为4408元,全年险金为14.46万元。全年预算金额51.18万元。 | 2024年此项目资金主要用于图书馆聘用人员工资及配套险金。图 书馆共14人(12人从事图书管理员工资每人每月1950元;2名保安 工资每人每月1950元),工资全年共计32.76万元,单位配套险金 基数为4408元,全年险金为14.46万元。全年预算金额51.18万元 。按月及时发放,足额完成支付。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产 出 指 标(40分) | 数量指标 | 指标:图书馆聘用人员工资及险金配套人数 | 14人 | 14人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标:足额完成图书馆聘用人员发放及险金配套缴纳 | 基本完成 | 全部完成 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 指标:按时完成图书馆聘用人员工资发放及险金配套缴纳 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 指标:图书馆聘用人员工资及险金配套资金总额 | 51.18万 | 51.18万 | 10 | 10 | |||||
效 益 指 标(40分) | 经济效益 指标 | 指标:保障受享群众的经济利益 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||
社会效益 指标 | 指标:提升社会服务效益 | 不断提升 | 不断提升 | 20 | 20 | |||||
生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
可持续影响指标 | 指标:为文化旅游服务业提供人员保障 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
满意 度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 指标:保障受享群众利益达到满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||
(10 总分 | 100 | 100 |
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入总计21,416,287.77元,支出总计21,416,287.77
元。与上年相比,收入总计减少8,242,899.10元,下降27.79%,主要原因是本年项目资金较上年大幅减少,如:石嘴山市长城国 家文化公园(大武口段)西线旅游复合廊道建设项目、洗煤厂工业遗址公园租赁资金等项目资金。与上年相比,支出总计减少8,242,899.10元,下降27.79%,主要原因是本年项目资金较上年大幅减少,如:石嘴山市长城国家文化公园(大武口段)西线旅游复合廊道建设项目、洗煤厂工业遗址公园租赁资金等项目资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计21,385,041.77元,其中:财政拨款收入
21,378,041.46元,占99.97%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入7,000.31元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 21396,041.77元,其中:基本支出
4,312,134.81元,占20.15% ;项目支出 17,083,906.96元,占79.85%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%; 对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计21,378,041.46元,支出总计21,378,041.46 元。与上年相 比,财政拨款收入总计减少7,309,303.33元,下降25.48%,主要原因是本年项目资金较上年大幅减少,如:石嘴山市长城国家文化公园(大武口段)西线旅游复合廊道建设项目、洗煤厂工业遗址公园租赁资金等项目资金。与上年相比,财政拨款支出总计减少7,309,303.33元,下降25.48%,主要原因是本年项目资金较上年大幅减少,如:石嘴山市长城国家文化公园(大武口段)西线旅游复合廊道建设项目、洗煤厂工业遗址公园租赁资金等项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出16,646,365.11元,占本年支出合计的77.80%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9,761,942.68元,下降36.97%,主要原因是本年项目资金较上年大幅减少,如:石嘴山市长城国家文化公园(大武口段)西线旅游复合廊道建设项目、洗煤厂工业遗址公园租赁资金等项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出16,646,365.11元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出43,186.99元,占0.26%;文化旅游体育与传媒(207)支出 15,625,483.02元,占93.87%;社会保障和就业(208)支出631,476.42元,占3.79%;卫生健康(210)支出105,138.68元,占0.63%;节住房保障(221)支出241,080元,占1.45%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为21,309,605.31元,支出决算为16,646,365.11元,完成年初预算的78.12%,其中:
1.一般公共服务支出(201)商贸事务(13)招商引资(08)。年初预算为31,265.50元,支出决算为30,686.99元,完成年初预算的98.15%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转高质高效招商引资资金剩余,结转下年使用。
2.一般公共服务支出(201)组织事务(32)一般行政管理事务(02)。年初预算为20,000元,支出决算为12,500元,完成年初预算的62.5%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转基层党组织建设经费未全部完成支出,结余资金财政收回。
3.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其行政运行(01)。年初预算为1,190,987元,支出决算为1,234,649.97元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加做实2016年1月至2017年12月职业年金等人员经费。
4.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)图书馆(04)。年初预算为0元,支出决算为299,999.06元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(图书馆图书资源购置)资金。
5.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09)。年初预算为 1,363,239元,支出决算为 1,732,954元,完成年初预算的127.12%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加文化馆公共文化服务综合提升等项目资金。
6.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)。年初预算为14,228,398.64元,支出决算为11,047,632.25元,完成年初预算的77.64%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转工业旅游集聚区建设项目、贺兰山汽车越野主题旅游营地建设项目等资金结转下年支出。
7.文化旅游体育与传媒支出(207)文物(02)文物保护(04)。年初预算为167,546元,支出决算为110,247.74元,完成年初预算的65.80%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转明长城石嘴山龙泉村2号烽火台修缮项目资金结余,年末财政收回。
8.文化旅游体育与传媒支出(207)文物(02)其他文物支出(99)。年初预算为100,000元,支出决算为100,000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的。
9.文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化旅游体育与传媒支出(99)文化产业发展专项支出(03)。年初预算为0元,支出决算为1,100,000元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加2024年自治区文化产业发展专项资金工业之声及文艺精品培育基地项目资金。
10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。年初预算为48,553元,支出决算为49,145元,完成年初预算的101.22%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员原奖励性补贴。
11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。年初预算为70,746元,支出决算为67,325元,完成年初预算的95.16%,决算数小于预算数的主要原因是预算含上年退休人员“退休人员原奖励性补贴”,因退休工资未清算完成本年暂不发放。
12.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为171,727元,支出决算为178,685.08元,完成年初预算的104.05%, 决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动影响社保测算基数,故 社保缴纳数大于年初预算数。
13.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为85,863元,支出决算为184,590.09元,完成年初预算的214.98%, 决算数大于预算数主要原因是年内追加做实2016年1月至2017年12月职业年金。
14.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)其他就业补助支出(99)。年初预算为0元,支出决算为151,731.25元,完成年初预算的不可比, 决算数大于预算数主要原因是年内追加以政府安置工作方式安置到机关事业单位退役士兵经费。
15.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为29,062元,支出决算为31,766.92元,完成年初预算的109.31%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动影响社保测算基数,故社保缴纳数大于年初预算数。
16.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为38,259元,支出决算为38,259元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
17.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为12,498元,支出决算为13,112.76元,完成年初预算的104.92%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动影响社保测算基数,故社保缴纳数大于年初预算数。
18.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为22,000元,支出决算为
22,000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
19.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为178,628元,支出决算为178,826元,完成年初预算的100.11%,年内人员调动影响公积金测算基数,故公积金缴纳数大于年初预算数。
20.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为60,024元,支出决算为62,254元,完成年初预算的103.72%,决算数大于预算数的主要原因是增资、人员变动等因素影响购房补贴审定值,购房补贴以住建部门审定值发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,294,134.50元,其中:人员经费2,497,013.50元,公用经费1,797,121元。支出具体情况如下:
1. 工资福利支出 2,357,983.5 元,较年初预算数增加120,807.5元,增长5.40%,主要原因是年内追加做实2016年1月至2017年12月职业年金及住房补贴差额等;较上年决算数增加124,405.58元,增长5.57%。
2.商品和服务支出1,797,121元,较年初预算数减少15,464元, 下降0.85%,主要原因是厉行节约减少公用经费支出;较上年决算数减少51,806元,下降2.80%。
3.对个人和家庭的补助139,030元,较年初预算数增加12,771元,增长10.11%,主要原因是年内支付在职研究生学费;较上年决算数增加26,094元,增长23.11%。
4.资本性支出0元,较年初预算数减少0元,下降0%,决算数等于预算数;较上年决算数增加0元,增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;
公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入4,731,676.35元,本年支出4,731,676.35元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加2,731,676.35元,增长136.58%,主要原因是:年内追加群众体育项目即体育场馆(场地)建设提升项 目资金金额较大。
支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(207)旅游发展基金支出(09)地方旅游开发项目补助(04)。年初预算为0元,支出决算为618,000元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加龙泉村休闲农业与乡村旅游提升项目。
2.其他支出(229)彩票公益金安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03)。年初预算为0元,支出决算为4,113,676.35元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加2024年自治区文化旅游产业发展专项资金、群众体育项目即体育场馆(场地)建设提升项目等资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元,其中:
基本支出0元,占0%;项目支出0元,占0%。支出具体情况如下:无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为1,812,585元,支出决算为1,797,121元,完成年初预算的99.15%;比上年减少51,806元,下降2.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公用经费支出。
(二)政府采购情况说明
2024 年度本部门政府采购预算3,960元,支出决算总额581,916元,完成年初预算的14,694.85%。其中:政府采购货物预算3,960元,支出决算总额581,916元,完成年初预算的14,694.85%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额578,000元,占政府采购支出总金额的99.33%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积9058.68平方米,共有车辆0 辆,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用 车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元 (含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个,二级项目0 个,其他项目0 个,共涉及资金511,800元,占一般公共预算项目支出总额的4.14%。组织对2024 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,未委托第三方
机构开展绩效评价。
1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(五)其他必要事项情况说明
石嘴山市大武口区文化体育旅游广电局无社会保险基金收支预算。
第四部分名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济
社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
第五部分附件
无其他相关资料