石嘴山市大武口区退役军人事务局2024年度部门决算
索引号 | 000014349640202086/2025-00007 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-17 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区退役军人事务局 | 责任部门 | 选择 大武口区退役军人事务局 |
2024年度
石嘴山市大武口区
退役军人事务局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
(五)其他必要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区退役军人事务局
部门(单位)概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党中央、自治区、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实中央、自治区、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
(七)组织指导大武口区拥军优属工作。负责现役军人退役军
人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作,贯彻落实国民党抗战
老兵等有关人员优待政策并组织实施。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)完成大武口区委和政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。大武口区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体制,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求,石嘴山市大武口区退役军人事务局部门决算为本级部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个:
2.石嘴山市大武口区退役军人事务局为行政单位,经费来源为全额拨款,行政编制数5人,年末实有人数4人,事业编制数5人,年末实有5人,编外长期聘用人数1人,遗属2人,退役士兵安置2人,军队无军籍退休人员12 人。
第二部分 2024年度部门决算表 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,814,257.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | 180,000.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,200.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 23,217,717.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 234,301.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 193,218.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 23,815,457.91 | 本年支出合计 | 57 | 23,830,237.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 17,287.23 | 年末结转和结余 | 59 | 2,508.04 |
总计 | 30 | 23,832,745.14 | 总计 | 60 | 23,832,745.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
合计 | 23,815,457.91 | 23,814,257.91 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||||||
2030607 | 民兵 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,211,258.76 | 23,211,258.76 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329,479.34 | 329,479.34 | |||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 131,983.00 | 131,983.00 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,031.53 | 130,031.53 | |||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61,464.81 | 61,464.81 | |||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 15,390,471.10 | 15,390,471.10 | |||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,017,642.30 | 1,017,642.30 | |||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5,654,418.80 | 5,654,418.80 | |||||||||||||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 8,636,000.00 | 8,636,000.00 | |||||||||||||||||||||
2080808 | 褒扬纪念 | 82,410.00 | 82,410.00 | |||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 5,439,578.80 | 5,438,378.80 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,111,550.80 | 5,110,350.80 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 21,128.00 | 21,128.00 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
合计 | 23,815,457.91 | 23,814,257.91 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 306,900.00 | 306,900.00 | |||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 357,160.00 | 357,160.00 | |||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 357,160.00 | 357,160.00 | |||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,694,569.52 | 1,694,569.52 | |||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 839,201.06 | 839,201.06 | |||||||||||||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 152,000.00 | 152,000.00 | |||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 624,363.46 | 624,363.46 | |||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 79,005.00 | 79,005.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 233,251.68 | 233,251.68 | |||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 83,059.44 | 83,059.44 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,627.00 | 28,627.00 | |||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23,315.20 | 23,315.20 | |||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,117.24 | 8,117.24 | |||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | |||||||||||||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 150,192.24 | 150,192.24 | |||||||||||||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 150,192.24 | 150,192.24 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 185,947.47 | 185,947.47 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 185,947.47 | 185,947.47 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 139,015.47 | 139,015.47 | |||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 46,932.00 | 46,932.00 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,830,237.10 | 2,825,338.00 | 21,004,899.10 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
20306 | 国防动员 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
2030607 | 民兵 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,217,717.41 | 2,548,010.55 | 20,669,706.86 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,457.03 | 337,457.03 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 131,983.00 | 131,983.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,299.14 | 131,299.14 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,174.89 | 68,174.89 | ||||||
20808 | 抚恤 | 15,389,163.06 | 746,000.00 | 14,643,163.06 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,017,642.30 | 1,017,642.30 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5,653,110.76 | 5,653,110.76 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 8,636,000.00 | 746,000.00 | 7,890,000.00 | |||||
2080808 | 褒扬纪念 | 82,410.00 | 82,410.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 5,438,378.80 | 5,438,378.80 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,110,350.80 | 5,110,350.80 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 21,128.00 | 21,128.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 23,830,237.10 | 2,825,338.00 | 21,004,899.10 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 306,900.00 | 306,900.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 357,160.00 | 357,160.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 357,160.00 | 357,160.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,695,558.52 | 1,464,553.52 | 231,005.00 | |||||
2082801 | 行政运行 | 839,745.94 | 839,745.94 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 152,000.00 | 152,000.00 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 624,807.58 | 624,807.58 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 79,005.00 | 79,005.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 234,301.22 | 84,108.98 | 150,192.24 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84,108.98 | 84,108.98 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29,289.20 | 29,289.20 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23,498.50 | 23,498.50 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,321.28 | 8,321.28 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 150,192.24 | 150,192.24 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 150,192.24 | 150,192.24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 193,218.47 | 193,218.47 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 193,218.47 | 193,218.47 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 146,286.47 | 146,286.47 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 46,932.00 | 46,932.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,814,257.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23,217,230.63 | 23,217,230.63 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 234,301.22 | 234,301.22 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 193,218.47 | 193,218.47 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 23,814,257.91 | 本年支出合计 | 59 | 23,829,750.32 | 23,829,750.32 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16,800.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,308.04 | 1,308.04 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 16,800.45 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
合计 | 32 | 23,831,058.36 | 合计 | 64 | 23,831,058.36 | 23,831,058.36 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 23,829,750.32 | 2,824,851.22 | 21,004,899.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
203 | 国防支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||
20306 | 国防动员 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||
2030607 | 民兵 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,217,230.63 | 2,547,523.77 | 20,669,706.86 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,457.03 | 337,457.03 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 131,983.00 | 131,983.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131,299.14 | 131,299.14 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,174.89 | 68,174.89 | |||
20808 | 抚恤 | 15,389,163.06 | 746,000.00 | 14,643,163.06 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,017,642.30 | 1,017,642.30 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 5,653,110.76 | 5,653,110.76 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 8,636,000.00 | 746,000.00 | 7,890,000.00 | ||
2080808 | 褒扬纪念 | 82,410.00 | 82,410.00 | |||
20809 | 退役安置 | 5,438,378.80 | 5,438,378.80 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,110,350.80 | 5,110,350.80 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 21,128.00 | 21,128.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 23829750.32 | 2824851.22 | 21004899.1 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 306,900.00 | 306,900.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 357,160.00 | 357,160.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 357,160.00 | 357,160.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 1,695,071.74 | 1,464,066.74 | 231,005.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 839,259.16 | 839,259.16 | |||
2082804 | 拥军优属 | 152,000.00 | 152,000.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 624,807.58 | 624,807.58 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 79,005.00 | 79,005.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 234,301.22 | 84,108.98 | 150,192.24 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84,108.98 | 84,108.98 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 29,289.20 | 29,289.20 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 23,498.50 | 23,498.50 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8,321.28 | 8,321.28 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23,000.00 | 23,000.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 150,192.24 | 150,192.24 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 150,192.24 | 150,192.24 | |||
221 | 住房保障支出 | 193,218.47 | 193,218.47 | |||
22102 | 住房改革支出 | 193,218.47 | 193,218.47 | |||
2210201 | 住房公积金 | 146,286.47 | 146,286.47 | |||
2210203 | 购房补贴 | 46,932.00 | 46,932.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,723,035.10 | 302 | 商品和服务支出 | 127,201.12 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 400,259.25 | 30201 | 办公费 | 6,917.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 261,419.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 227,444.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 182,685.25 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131,299.14 | 30206 | 电费 | 10,181.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 68,174.89 | 30207 | 邮电费 | 6,203.04 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52,787.70 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8,321.28 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,185.00 | 30211 | 差旅费 | 12,258.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 146,286.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 23,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 218,173.12 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 974,615.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 137,983.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 义务兵家属优待金 | 746,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 88,232.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 25,140.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 12,891.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31,210.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,400.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 22,400.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,697,650.10 | 公用经费合计 | 127,201.12 | |||||
合 计 | 2,824,851.22 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:石嘴山市大武口区退役军人事务局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1.本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表。 |
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
( 2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 提前下达退役优抚对象补助专项资金 | |||||||||
主管部门 | 大武口区退役军人事务局 | 实施单位 | 大武口区退役军人事务局 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 565 | 565 | 565 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:当年财政拨款 | 565 | 565 | 565 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
及时准确的安排资金565万元(年初预算565万元),发放到服务优抚对象381人(其中残疾军人103人,残疾警察27人,伤残国家机关工作人员8人,带病回乡退伍军人13人,烈属因公牺牲病故军人家属12人,在乡老复员军人3人,参战、参加核试验人员21人,六十岁农村籍退役士兵188人,部分烈士子女6人)手中。 | 及时准确的安排资金565万元(年初预算565万元),发放到服务优抚对象381人(其中残疾军人103人,残疾警察27人,伤残国家机关工作人员8人,带病回乡退伍军人13人,烈属因公牺牲病故军人家属12人,在乡老复员军人3人,参战、参加核试验人员21人,六十岁农村籍退役士兵188人,部分烈士子女6人)手中。全部发放到位。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标:发放退役优抚对象补助 | 381人 | 381人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标:发放退役优抚对象补助 | 基本完成 | 全部完成 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 指标:发放退役优抚对象补助 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 指标:发放退役优抚对象补助 | 565万 | 565万 | 10 | 10 | |||||
效 | 经济效益 | 指标:保障受享群众的经济利益 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||
社会效益 | 指标:进一步提高符合条件的参战退役人员和其他上述八类人员的生活待遇,保障社会稳定 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 20 | |||||
生态效益 | ||||||||||
可持续 | 指标:更好地改善退役军人的生活条件,增强他们的幸福感和社会认同感 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象 | 指标:保障受享群众利益达到满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 100 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计23,832,745.14元,支出总计23,832,745.14元。与上年相比,收入总计增加1,495,437.57元,增长7.1%,主要原因:一是项目资金增幅较大(如优抚对象补助资金等),二是规范津补贴后,人员经费增加,养老保险、职业年金及住房公积金等基数增加,相应增加社保等缴纳金额。与上年相比,支出总计增加1,495,437.57元,增长7.1%,主要原因是项目资金增幅较大(如死亡抚恤、伤残抚恤资金等)。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计23,815,457.91元,其中:财政拨款收入 23,814,257.91元,占99.99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1,200元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计23,830,237.10元,其中:基本支出2,825,338元,占11.86%;项目支出21,004,899.10元,占88.14%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计23,831,058.36元,支出总计 23,831,058.36元。与上年相比,财政拨款收入总计增加3,103,815.33元,增长7.1%,主要原因是项目资金增幅较大(如死亡抚恤、伤残抚恤资金等)。与上年相比,财政拨款支出总计增加3,103,815.33元,增长7.1%,主要原因是项目资金增幅较大(如死亡抚恤、伤残抚恤资金等)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23,829,750.32元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,119,307.74元,增长7.15%,主要原因:项目资金增幅较大(如死亡抚恤、伤残抚恤资金等)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出23,829,750.32元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)支出5,000.00元,占0.02%;国防支出(203)支出180,000.00元,占0.76%;社会保障和就业(208)支出23,217,230.63元,占97.43%;卫生健康(210)支出234,301.22元,占0.98%;住房保障(211)支出193,218.47元,占0.81%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,658,004.00元,支出决算为23,829,750.32元,完成年初预算的121.22%,其中:
1.一般公共服务支出(201)组织事务(32)民兵(02)。年初预算为5,000.00元,支出决算为5,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.国防支出(203)国防动员(06)民兵(07)。年初预算为180,000.00元,支出决算为180,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 行政单位离退休(01)。年初预算为22000元,支出决算为6,000.00元,完成年初预算的不可比,决算数小于预算数的主要原因是年底增加退休人员,工资等相关经费转社保支出。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 事业单位离退休(02)。年初预算为130,193.00元,支出决算为131,983.00元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整工资因素影响实际支出。
5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为143,937.00元,支出决算为131,299.14元,完成年初预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素影响社保缴纳。
6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为71,969.00元,支出决算为68,174.89元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素影响社保缴纳。
7.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为0元,支出决算为1,017,642.30元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加军队离休干部一次性抚恤金及残疾军人丧葬补助费。
8.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)伤残抚恤(02)。年初预算为5,340,000.00元,支出决算为5,653,110.76元,完成年初预算的105.86%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项转移支付(优抚对象补助资金等)资金指标后续下达,并形成实际支出。
9.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)义务兵优待(05)。年初预算为7,820,000.00元,支出决算为8,636,000.00元,完成年初预算的110.43%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加义务兵家庭优待金。
10.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)褒扬纪念(08)。年初预算为0元,支出决算为82,410.00元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加贺兰雄鹰纪念碑维修(护)费用。
11.社会保障和就业支出(208)退役安置(09)退役士兵安置(01)。年初预算为1,704,100.00元,支出决算为5,110,350.80元,完成年初预算的399.86%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项转移支付(自主就业退役士兵一次性经济补助经费等)资金指标后续下达,并形成实际支出。
12.社会保障和就业支出(208)退役安置(09)军队移交政府离退休干部管理机构(03)。年初预算为648,460.00元,支出决算为21,128.00元,完成年初预算的3.26%,决算数小于预算数的主要原因是上年结余上级专项转移支付(离退休干部服务管理机构补助)资金,由于无军籍退休干部的工资在市社保局发放,因此结余,资金已被财政收回。
13.社会保障和就业支出(208)退役安置(09)退役士兵管理教育(04)。年初预算为913,600.00元,支出决算为306,900.00元,完成年初预算的33.59%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转专项(自主就业退役士兵就业创业)资金,本年未全部完成支出,结转下年使用。
14.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(99)。年初预算为197,960元,支出决算为357,160.00元,完成年初预算的180.42%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加“送温暖”活动慰问经费等。
15.社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)行政运行(01)。年初预算为949,667.00元,支出决算为839,259.16元,完成年初预算的88.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素造成资金结余。
16.社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)拥军优属(04)。年初预算为116,000.00元,支出决算为152,000.00元,完成年初预算的131.03%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加八一慰问及退役军人立功奖励金等经费。
17.社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)事业运行(50)。年初预算为641,534.00元,支出决算为624,807.58元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成经费结余。
18.社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)其他退役军人事务管理支出(99)。年初预算为 0元,支出决算为79,005.00元,完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因是年内追加2024年退役军人服务中心站创建经费。
19.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为28,627.00元,支出决算为29,289.20元,完成年初预算的102.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动等因素影响社保缴纳。
20.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为29,524.00元,支出决算为23,498.50元,完成年初预算的79.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素影响社保缴纳。
21.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为8,906.00元,支出决算为8,321.28元,完成年初预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素影响社保缴纳。
22.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为23,000.00元,支出决算为23,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
23.卫生健康支出(210)优抚对象医疗(14)优抚对象医疗补助(01)。年初预算为150,000.00元,支出决算为150,192.24元,完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数主要原因是上级专项转移支付(优抚对象医疗保障经费)资金指标下达,并形成实际支出。
24.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。 年初预算为140,355 .00元,支出决算为146,286.47元,完成年初预算的104.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等因素影响实际支出。
25.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。 年初预算为54,072.00元,支出决算为46,932.00元,完成年初预算的 86.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等影响购房补贴审定值,购房补贴以住建部门审定值发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,824,851.22元,其中:人员经费2,697,650.10元,公用经费127,201.12元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,723,035.10元,较年初预算数减少134,588.9元,减少7.25%,主要原因是人员变动等因素影响实际支出;较上年决算数减少28,230.65元,下降1.61%。
2.商品和服务支出127,201.12元,较年初预算数减少1,749.88元,减少1.36%,主要原因是节约,减少开支;较上年决算数减少85,244.88元,减少40.13%。
3.对个人和家庭的补助974,615.00元,较年初预算数增加717,406.00元,增长73.61%,主要原因是年度内追加发放义务兵家属优待金;较上年决算数增加835,406.00元,增长85.72%,主要原因是年度内追加发放义务兵家属优待金。
4.资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无此项支出;较上年决算数增加0元,增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中:国内接待费支出0元,主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无政府性基金预算支出。支出具体情况如下:无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出0元,占0%。支出具体情况如下:无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为128,951元,支出决算为127,201.12元,完成年初预算的98.64%;比上年减少85,244.88元,减少40.13%。决算数小于预算数。
(二)政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,其他项目0个,共涉及资金5,650,000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出5,650,000.00元,政府性基金预算支出0元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看:退役优抚对象补助专项资金565万元,主要用于:优抚对象抚恤金及生活补助发放。抚恤金及生活补助及时发放到服务优抚对象381人(其中残疾军人103人,残疾警察27人,伤残国家机关工作人员8人,带病回乡退伍军人13人,烈属因公牺牲病故军人家属12人,在乡老复员军人3人,参战、参加核试验人员21人,六十岁农村籍退役士兵188人,部分烈士子女6人)手中。主要产出和效果:优抚对象补助的发放将进一步提高符合条件的参战退役人员和其他上述八类人员的生活待遇,有力地维护了军人负有的光荣职责。‚体现了政府对退役军人优抚工作的持续关注和重视,为退役军人提供了更多的福利保障。ƒ优抚对象补助的发放将更好地改善退役军人的生活条件,增强他们的幸福感和社会认同感。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。石嘴山市大武口区退役军人事务局无以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(四)其他必要事项情况说明
石嘴山市大武口区退役军人事务局无社会保险基金收支预算。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份 筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项 用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出 国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公 用经费两部分。
5.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公 共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据 社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进 行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、 评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩 效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
第五部分 附件
无其他相关资料