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石嘴山市大武口区文学艺术界联合会2024年度部门决算

索引号 0000143496402020100/2025-00001 文号 生成日期 2025-09-17
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区文学艺术界联合会 责任部门 大武口区文学艺术界联合会


2024年度

石嘴山市大武口区文学艺术界联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市大武口区文学艺术界联合会部门概况



一、主要职能

(一)贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策,承担思想政治引领工作,践行社会主义核心价值观。

(二)指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委员会的决议部署,发挥行业建设主导作用。

(三)参与党委、政府社会各界同文艺界之间的协商沟通,开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作,凝聚大武口区文艺事业发展合力。

(四)组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全国重大主题文艺创作活动。负责文联系统全区性文艺奖项的评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。开展调查研究,参与拟定全区文艺事业发展的有关政策意见。

(五)参与拟定全区文艺人才发展规划,组织人才队伍培训,培养和扶持优秀文艺人才,开展文艺界行风建设,培养良好职业 精神和职业道德,追求德艺双馨。

(六)依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益,反映文艺 组织、文艺工作者的意愿和利益诉求,开展知识产权保护和自律工作。

(七)负责与自治区、市文艺界的联系和交流,助推优秀文

艺作品走出去。

(八)承担区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置   

1.石嘴山市大武口区文学艺术界联合会部门所属事业单位。单位包括财务独立核算的1个事业单位。

2.单位人员构成包括:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会人员编制数3人。在职人数4人。其中:事业单位3人,公益岗位1人。


第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

112,632.29

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

112,632.29

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38



9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

112,632.29

本年支出合计

57

112,632.29

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

59


总计

30

112,632.29

总计

60

112,632.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表











公开02表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

112,632.29

112,632.29






207

文化旅游体育与传媒支出

112,632.29

112,632.29






20701

文化和旅游

69,574.99

69,574.99






2070111

文化创作与保护

29,574.99

29,574.99






2070199

其他文化和旅游支出

40,000.00

40,000.00






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

43,057.30

43,057.30






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

43,057.30

43,057.30






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112,632.29


112,632.29




207

文化旅游体育与传媒支出

112,632.29


112,632.29




20701

文化和旅游

69,574.99


69,574.99




2070111

文化创作与保护

29,574.99


29,574.99




2070199

其他文化和旅游支出

40,000.00


40,000.00




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

43,057.30


43,057.30




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

43,057.30


43,057.30




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会





金额单位:元

    

    


   

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


   


1

   


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

112,632.29

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

112,632.29

112632.29





8


八、社会保障和就业支出

40







9


九、卫生健康支出

41







10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51







20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十一、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十二、其他支出

55







24


二十三、债务还本支出

56







25


二十三、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

112,632.29

本年支出合计

59

112,632.29

112,632.29




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29



61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






合计

32

112,632.29

合计

64

112,632.29

112,632.29




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

112632.29


112,632.29

207

文化旅游体育与传媒支出

112,632.29


112,632.29

20701

文化和旅游

69,574.99


69,574.99

2070111

文化创作与保护

29,574.99


29,574.99

2070199

其他文化和旅游支出

40,000.00


40,000.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

43,057.30


43,057.30

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

43,057.30


43,057.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计


公用经费合计


      


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会








金额单位:元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2024年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

公开部门:石嘴山市大武口区文学艺术界联合会



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00































注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11


          大武口区部门项目支出绩效自评表

      年度)

项目名称


主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:




10



    其中:当年财政拨款





上年结转资金





         其他资金





年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况






一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施





40分)

数量指标

指标1:






指标2:






……






质量指标

指标1:






指标2:






……






时效指标

指标1:






指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……










40分)

经济效益
指标

指标1:






指标2:






……






社会效益
指标

指标1:






指标2:






……






生态效益
指标

指标1:






指标2:






……






可持续
影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度指标(10分)

服务对象
满意度
指标

指标1:






指标2:






……






   

100



第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计112,632.29元,支出总112,632.29元 。由于本单位为2024年成立单位,与上年无可比性。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计112,632.29元,其中财政拨款收

112,632.29元,占100 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收0元,占0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计112,632.29元 ,其中:基本支出0.00元,占0%;项目支出112,632.29元,占100%;上缴上级支出0元,占 0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计112,632.29元,支出总计112,632.29元。本单位为2024年新成立单位,与上年无可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出112,632.29元,占本年支出合计的100 %。本单位为2024年新成立单位,与上年无可比性。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出112,632.29元,主要用于以下方面:文化旅游育与传媒支出(207)支出112,632.29元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共算财政拨款支出无年初预算,支出决算为112,632.29元,其中:

207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅2070111文化创作与保护。本单位为2024年新成立单位,无年初预算,支出决算为29,574.99元,与年初预算不可比。

207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅2070199其他文化和旅游支出。本单位为2024年6月新成立单位,无年初预算,支出决算为40,000.00元,与年初预算不可比。

207文化旅游体育与传媒支出20799其他文化旅游体育与传媒支出2079999其他文化旅游体育与传媒支出。本单位为2024年新成立单位,无年初预算,支出决算43,057.30元,与年初预算不可比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0元,其中:人员经费 0元,公用经费0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出,由于本单位是成立单位,年初无预算,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出0%;公务接待费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。本单位为2024年新成立单位,无年初预算,支出决算为0元,全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位为2024年新成立单位,无年初预算,支出决算为0元;其中:

公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆

3.公务接待费。本单位为2024年新成立单位,无年初预算,支出决算为0元;其中:国内接待费支出0元,主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个, 国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,因本单位为新增单位,与上年无可比性。主要原因是:无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出0元,占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费,因本单位为新成立单位无年初预算,支出决算为0元

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门无预算,支出决算总额3,700元,其中:本单位为新成立单位,无年初预算,支出决算总额3,700元。政府采购工程本单位为新成立单位,无年初预算,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总金额的0%。

(三)国有资产占用使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积29.14平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备 0 台。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门2024年度一般公共预算项目,一级项目0个,二级项目0个,其他项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,无。



第四部分 名词解释

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公 ”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。



第五部分附件

我部门无社会保险基金预算收入支出。

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