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2019年度大武口区城市管理综合执法大队部门决算

索引号 640202003/2021-09587 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算三公经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件







第一部分市政所部门(单位)概况


一、部门职责

大武口区市政工程管理所是区人民政府设立,区城市管理局下属的全额预算事业单位。具体职能如下:一是负责城市道路和城市桥涵的维护管理;二是负责城市道路照明设施的日常维护和管理;三是负责在进行可能触及迁移、拆除城市道路照明设施或者影响其安全运行的地上地下施工的管理;四是承担城市排涝工作;五是承担城市市区排污水设施、休闲椅等市政设施的管理与维护;六是协助区综合执法局做好悬挂横幅、挖掘城市道路的初审工作;七是完成我区重大节日氛围营造工作,八是完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:大武口区市政工程管理所是区城市管理局下属单位,现有人员40人,其中在编人员17人,编外合同聘用人员5人,临时工人员18人,退休人员29人。从预算单位构成看,大武口区市政工程管理所部门预算属于大武口区综合执法管理局部门预算编制的二级预算事业单位。





第二部分 2019年度部门决算表

部门收支总体情况表






公开01表

公开部门:大武口区市政工程管理所





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

8682742.85

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

155460.00

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

580827.6


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

140438.61


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

8658932.07


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

295022.00


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

8838202.85

本年支出合计

51

9675220.28

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52


年初结转和结余

26

2167773.04

年末结转和结余

53

1330755.61

总计

27

11005975.89

总计

54

11005975.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


部门收入总体情况表











公开02表

公开部门:大武口区市政工程管理所






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,838,202.85

8,682,742.85





155,460.00

208

社会保障和就业支出

599,331.01

599,331.01






20805

行政事业单位离退休

459,341.01

459,341.01






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

297,341.01

297,341.01






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

162,000.00

162,000.00






20808

抚恤

139,990.00

139,990.00






2080801

死亡抚恤

139,990.00

139,990.00






210

卫生健康支出

140,438.61

140,438.61






21011

行政事业单位医疗

140,438.61

140,438.61






2101102

事业单位医疗

123,638.61

123,638.61






2101199

其他行政事业单位医疗支出

16,800.00

16,800.00






212

城乡社区支出

7,803,360.87

7,647,900.87





155,460.00

21203

城乡社区公共设施

7,703,360.87

7,647,900.87





55,460.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

7,703,360.87

7,647,900.87





55,460.00

21205

城乡社区环境卫生

100,000.00






100,000.00

2120501

城乡社区环境卫生

100,000.00






100,000.00

221

住房保障支出

295,072.36

295,072.36






22102

住房改革支出

295,072.36

295,072.36






2210201

住房公积金

196,898.36

196,898.36






2210203

购房补贴

98,174.00

98,174.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表



部门支出总体情况表












公开03表



公开部门:大武口区市政工程管理所





金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

9,675,220.28

7,420,784.68

2,254,435.60






208

社会保障和就业支出

580,827.60

580,827.60







20805

行政事业单位离退休

440,837.60

440,837.60







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278,837.60

278,837.60







2080599

其他行政事业单位离退休支出

162,000.00

162,000.00







20808

抚恤

139,990.00

139,990.00







2080801

死亡抚恤

139,990.00

139,990.00







210

卫生健康支出

140,438.61

140,438.61







21011

行政事业单位医疗

140,438.61

140,438.61







2101102

事业单位医疗

123,638.61

123,638.61







2101199

其他行政事业单位医疗支出

16,800.00

16,800.00







212

城乡社区支出

8,658,932.07

6,404,496.47

2,254,435.60






21203

城乡社区公共设施

8,558,932.07

6,404,496.47

2,154,435.60






2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,558,932.07

6,404,496.47

2,154,435.60






21205

城乡社区环境卫生

100,000.00


100,000.00






2120501

城乡社区环境卫生

100,000.00


100,000.00






221

住房保障支出

295,022.00

295,022.00







22102

住房改革支出

295,022.00

295,022.00







2210201

住房公积金

196,848.00

196,848.00







2210203

购房补贴

98,174.00

98,174.00







注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收支总体情况表








公开04表

公开部门:大武口区市政工程管理所







金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项 目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8,682,742.85

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

580,827.60

580,827.60



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

140,438.61

140,438.61



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39

8,464,172.30

8,464,172.30



12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

295,022.00

295,022.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

8,682,742.85

本年支出合计

52

9,480,460.51

9,480,460.51


年初财政拨款结转和结余

25

2,125,169.21

年末财政拨款结转和结余

53

1,327,451.55

1,327,451.55


一、一般公共预算财政拨款

26

2,125,169.21


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

10,807,912.06

总计

56

10,807,912.06

10,807,912.06


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算支出情况表







公开05表

公开部门:大武口区市政工程管理所


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,480,460.51

7,326,024.91

2,154,435.60

208

社会保障和就业支出

580,827.60

580,827.60


20805

行政事业单位离退休

440,837.60

440,837.60


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278,837.60

278,837.60


2080599

其他行政事业单位离退休支出

162,000.00

162,000.00


20808

抚恤

139,990.00

139,990.00


2080801

死亡抚恤

139,990.00

139,990.00


210

卫生健康支出

140,438.61

140,438.61


21011

行政事业单位医疗

140,438.61

140,438.61


2101102

事业单位医疗

123,638.61

123,638.61


2101199

其他行政事业单位医疗支出

16,800.00

16,800.00


212

城乡社区支出

8,464,172.30

6,309,736.70

2,154,435.60

21203

城乡社区公共设施

8,464,172.30

6,309,736.70

2,154,435.60

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,464,172.30

6,309,736.70

2,154,435.60

213

农林水支出




21303

水利




2130314

防汛




221

住房保障支出

295,022.00

295,022.00


22102

住房改革支出

295,022.00

295,022.00


2210201

住房公积金

196,848.00

196,848.00


2210203

购房补贴

98,174.00

98,174.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表











一般公共预算基本支出情况表









公开06表

公开部门:

大武口区市政工程管理所






单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3366661.87

302

商品和服务支出

3,595,411.04

310

资本性支出

55,800.00

30101

基本工资

792,205.13

30201

办公费

50,329.44

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

680,465.87

30202

印刷费

13,103.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

420,772.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置

55,800.00

30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

147,692.57

30205

水费

4,860.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

278,837.60

30206

电费

2,343,359.02

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

7,045.81

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

123,638.61

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

83,637.11

30211

差旅费

3,415.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

196,848.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

16,800.00

30213

维修(护)费

698,356.43

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

625,764.98

30214

租赁费

1,500.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

308,152.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4,000.00

31022

无形资产购置


30302

退休费

162,000.00

30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

8,240.00

312

对企业补助


30304

抚恤金

139,990.00

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

4,302.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

250,873.73

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

26,544.65

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

1,860.00

30239

其他交通费用

128,709.96

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

55,074.00

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

3674813.87

公用经费合计

3651211.04

合计

732604.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。



一般公共预算“三公”经费支出情况表













公开07表


公开部门:大武口区市政工程管理所








金额单位:元


2019年度预算数

2019年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0












注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。









政府性基金预算支出情况表












公开08表


公开部门:大武口区市政工程管理所





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分2019年度部门决算情况说明


    一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计11005975.89元,支出总计11005975.89元。与上年相比,收入总计减少3693130.51元,下降25.12%,主要原因是本级财政预算拨款批复减少。与上年相比,支出总计减少11005975.89元,下降25.12%,主要原因是本级财政预算拨款批复减少。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计8838202.85元,其中:财政拨款收入8682742.85元,占98.24%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入155460元,占1.76%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计9675220.28元,其中:基本支出7420784.68元,占76.7%;项目支出2254435.60元,占23.3%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10807912.06元,支出总计10807912.06元。与上年相比,财政拨款收入总计减少2417811.61元,下降18.28%,主要原因是本级财政预算拨款批复减少。与上年相比,财政拨款支出总计减少2417811.61元,下降18.28%,主要原因是本级财政预算拨款批复减少。

     五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9480460.51元,占本年支出合计的97.99%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少673500.43元,下降6.63%,主要原因是本级财政预算拨款批复减少。

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9480460.51元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出580827.6元,占6.13%;卫生健康支出140438.61元,占1.48%;城乡社区支出8464172.3元,占89.28%;住房保障(类)支出295022元,占3.11%。)

(三)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8701866元,支出决算为9480460.51元,完成年初预算的108.95%,其中:

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为309127.00元,支出决算为278,837.60元,完成年初预算的90.2%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数下调。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)。年初预算为0元,支出决算为162,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因支付退休人员民族团结奖。

3.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为0元,支出决算为139990.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因支付丧葬费。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为123639元,支出决算为123638.61元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因最低缴费基数上调。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算16800元,支出决算为16800元,完成年初预算的100%.

6.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)。年初预算为7941956元,支出决算为8464172.30元,完成年初预算的106.58%,决算数大于预算数的主要原因最低缴费基数上调和公岗人员社保由我们单位缴纳。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为196898元,支出决算为196,848元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因人员退休。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为97632元,支出决算为98174元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因工资基数上涨。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出732604.91元,其中:人员经费3674813.87元,公用经费3651211.04元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3366661.87元,较年初预算数增加40612.46元,增长1.22%,主要原因是人员工资上涨;较上年决算数减少30853.91元,下降0.91%。

2.商品和服务支出3595411.04元,较年初预算数减少1471733.96元,下降29.04%,主要原因是财政预算拨款减少;较上年决算数减少1124827.69元,下降23.83%。

3.对个人和家庭的补助308152元,较年初预算数增加299480元,增长3453.41%,主要原因是有职工领取丧葬费;较上年决算数增加140111元,增长83.38%。

4.其他资本性支出55800元,较年初预算数减少244200元,下降81.4%,主要原因是厉行节约;较上年决算数增加53100元,增长1966.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元,支出决算为0元。

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无接待。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为5067145元,支出决算为3651211.04元,完成年初预算的72.06%;比上年减少1071727.69元,下降29.35%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积406平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目1个,共涉及资金2154435.8元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度非机动车道路面硬化经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2154435.60元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对非机动车道路面硬化1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2154435.8元,政府性基金预算支出2154435.8元。其中,对非机动车道路面硬化委托宁夏众业工程造价咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,完成了大武口区城市区内对非机动车道路面硬化的零星工程。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

非机动车道路面硬化目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,非机动车道路面硬化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2154435.8元,执行数为2154435.8,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目实施后进一步提升了居民幸福指数,更进一步的保障了居民的出行安全和便捷;二是有效改善了城市美观,为美化城市添砖加瓦。发现的问题及原因:一是由于零星修补工程,工程量零散,在核量过程中因人员较少,核量较慢;二是由于管护经费较少,平时在管护过程中无资金进行管护。下一步改进措施:一是加强工作人员业务知识培训学习;二是加强平时管护。



第四部分名词解释


1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。



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