2019年度石嘴山市大武口区统计局决算
索引号 | 640202003/2021-10275 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-23 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度石嘴山市大武口区统计局决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区统计局概况
一、部门职责
(一)组织领导和协调大武口区统计工作。贯彻实施有关法律、法规规章,执行国家、自治区、市区有关统计工作的方针、政策;拟定统计调查和统计中长期发展规划,组织实施统计体制改革,执行国家、自治区、市有关统计标准和统计制度。
(二)贯彻执行国家国民经济核算体系,组织实施投入产出调查,配合市统计局核算大武口区区生产总值。
(三)会同有关部门拟订大武口区重大国情国力普查计划、方案,组织实施大武口区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施国家统计调查制度,采集、审核、汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、房地产、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的大武口区基本统计数据。
(五)组织大武口区直部门(单位)的国民经济、社会发展、科技进步、资源环境统计调查,统一核定、管理、公布大武口区基本统计资料,定期发布大武口区国民经济和社会发展情况的统计信息,建立健全大武口区各部门(单位)统计信息共享制度,规范区各部门(单位)统计信息发布。
(六)对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,就经济运行中的热点难点问题开展深度研究,向大武口区委和政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读,加强数据资料的研究开发,为社会公众提供高效优质的统计服务。
(七)建立健全统计数据质量审核、监控制度,开展对重要统计数据的审核、监控,建立统计数据定期抽查制度。
(八)组织实施对大武口区统计工作的监督检查,组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作,监督检查各部门(单位)、企业对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况,组织统计法的宣传贯彻,受理统计违法举报、查处统计违法案件,建立健全统计信用体系。依法监督管理涉外统计调查和民间统计调查活动。
(九)指导大武口区各部门(单位)、企业统计基础工作、统计业务建设。
(十)指导大武口区各部门(单位)、企业统计人员队伍建设,组织开展统计人员教育培训。
(十一)推进统计信息化建设,管理大武口区统计信息自动化系统和统计数据库系统,推进统计信息共享共用。
(十二)收集、整理相关部门统计资料,开展分析对比研究。
(十三)对大武口区重大战略部署实施统计监测评价,组织开展大武口区社情民意调查分析。承担大武口区效能考核等相关指标统计工作。
(十四)完成大武口区委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
1.机构情况,包括当年变动情况及原因
大武口区统计局是大武口区政府工作部门,一级预算单位。当年变动情况,大武口区统计局2019年2月因机构改革由大武口区发展和改革局分出,现为大武口区政府组成部门。纳入2019部门决算独立核算,执行政府会计制度。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因。
大武口区统计局核定行政编制5名,事业编制3名。目前我局有行政编制3人,事业编制3人,财政供养3人,自聘人员6人,三支一扶人员3人,公益性岗位1人。内设办公室和统计普查中心,办公室设主任1名,普查中心设主任1名,各专业分别配置统计人员。
按照部门决算编报要求,部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
1.石嘴山市大武口区统计局
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门:宁夏石嘴山市大武口区统计局(本级) |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 419912.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1427596.90 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 1433569.22 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 47752.71 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26419.61 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 35361.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 1853481.72 | 本年支出合计 | 51 | 1537130.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 316351.50 |
总计 | 27 | 1853481.72 | 总计 | 54 | 1853481.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏石嘴山市大武口区统计局(本级) |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1853481.72 | 419912.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433569.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1741383.61 | 419912.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321471.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1741383.61 | 419912.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321471.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 233073.86 | 194524.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38549.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 758141.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758141.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 183000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 264020.00 | 50000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010550 | 事业运行 | 303148.75 | 175388.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127760.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业运行 | 50317.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50317.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50317.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50317.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50317.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50317.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26419.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26419.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26419.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26419.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9526.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9526.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13258.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13258.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1885.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35361.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35361.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35361.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35361.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35361.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35361.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏石嘴山市大武口区统计局(本级) |
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| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1537130.22 | 645720.35 | 891409.87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1427596.90 | 536187.03 | 891409.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1427596.90 | 536187.03 | 891409.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 233073.86 | 233073.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 619755.87 | 0 | 619755.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 42634.00 | 0 | 42634.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 229020.00 | 0 | 229020.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010550 | 事业运行 | 303113.17 | 303113.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业运行 | 47752.71 | 47752.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47752.71 | 47752.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47752.71 | 47752.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 26419.61 | 26419.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26419.61 | 26419.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9526.37 | 9526.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13258.00 | 13258.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1885.24 | 1885.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1750.00 | 1750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35361.00 | 35361.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35361.00 | 35361.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35361.00 | 35361.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏石嘴山市大武口区统计局(本级) |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 419912.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 419912.500 | 419912.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 419912.50 | 本年支出合计 | 52 | 419912.50 | 419912.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 55 |
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总计 | 28 | 419912.50 | 总计 | 56 | 419912.50 | 419912.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门:宁夏石嘴山市大武口区统计局(本级) |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 419912.50 | 369912.50 | 50000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 419912.50 | 369912.50 | 50000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 419912.50 | 369912.50 | 50000.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 194524.00 | 194524.00 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 50000.00 | 0 | 50000.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 175388.50 | 175388.50 | 0 | ||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门: | 宁夏石嘴山市大武口区统计局(本级) |
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| 单位:元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 369912.50 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 125575.00 | 30201 | 办公费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 103770.50 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 114420.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26147.00 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
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人员经费合计 | 369912.50 | 公用经费合计 | 0 | |||||
合计 | 369912.50 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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| 公开07表 |
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公开部门:宁夏石嘴山市大武口区统计局(本级) |
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| 金额单位:元 |
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2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
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合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门:宁夏石嘴山市大武口区统计局(本级) |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 1853481.72 元,支出总计1853481.72 元。与上年相比,收入总计增加1853481.72 元,增长 100 %,主要原因是2019年机构改革新成立单位,上年度无数据。与上年相比,支出总计增加 1853481.72元,增长 100%,主要原因是2019年机构改革新成立单位,上年度无数据。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计 1853481.72 元,其中:财政拨款收入 419912.50 元,占 22.66%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0元,占 0 %;附属单位上缴收入 0元,占 0 %;其他收入 1433569.22元,占 77.34 %。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计 1537130.22 元,其中:基本支出 645720.35元,占 42.01%;项目支出 891409.87 元,占 57.99%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 419912.50 元,支出总计 419912.50 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 419912.50 元,增长 100 %,主要原因是2019年机构改革新成立单位,上年度无数据。与上年相比,财政拨款支出总计增加 419912.50 元,增长 100 %,主要原因是2019年机构改革新成立单位,上年度无数据。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 419912.50 元,占本年支出合计的 27.32 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加) 419912.50 元,增长 100%,主要原因是2019年机构改革新成立单位,上年度无数据。
(二)一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 419912.50元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 419912.50 元,占 100 %。
(三)一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为 419912.50元,完成年初预算的 100 %,其中:
1. 201(类) 05(款) 01(项)行政运行。年初预算为 0 元,支出决算为 194524 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因:2019年机构改革新成立单位,无年初预算数。
2. 201 (类) 05 (款) 07 (项)专项普查活动。年初预算为 0 元,支出决算为 50000 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因:2019年机构改革新成立单位,无年初预算数。
3. 201 (类) 05 (款) 50(项)事业运行。年初预算为 0 元,支出决算为 175388.50 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因:2019年机构改革新成立单位,无年初预算数。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 369912.50 元,其中:人员经费 369912.50元,公用经费 0 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 369912.50元,较年初预算数增加 369912.50元,增长 100 %,主要原因是2019年机构改革新成立单位,无年初预算数。较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %。
2.商品和服务支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0%;较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %。
3.对个人和家庭的补助0 元,较年初预算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。
(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%;比上年减少(增加) 0元,下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0%;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0元,下降(增长) 0 %。其中: 国内接待费支出 0元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次 0人,国(境)外公务接待批次 0个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元,本年收入 0 元,本年支出 0元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加(减少) 0元,增长(下降) 0%。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额 5188.80 元,完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 5188.80元,完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0个,二级项目 1 个,其他项目 0个,共涉及资金 50000 元,占一般公共预算项目支出总额的 11.9 %。
组织对专项普查活动(经济普查经费) 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 50000 元,政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看,此项预算支出用于第四次经济普查员劳务费,通过普查,全面调查并掌握大武口区第二产业、第三产业发展规模及布局,进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业发展状况,摸清大武口区各类单位的基本情况,全面更新基本单位名录库,统计部门进一步夯实统计基础,健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。第四次经济普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,第四次经济普查项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 50000 元,执行数为 50000 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一、数量指标:共调查法人单位2937户,个体工商户1433户;二、质量指标:主要数据产品达到预期要求100%;三、时效指标:按时完成普查工作,数据产品按时生产并上报。发现的问题及原因:对被调查对象宣传力度不够,被调查对象认可度、配合度有待提高。下一步改进措施:通过多种方式加强对被调查对象的培训学习,讲解统计工作数据的重要性,提升被调查对象对统计工作的认可度。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.2010507专项普查活动:反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
第五部分 附件
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