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2019年度大武口区审批服务管理局(汇总)及本级部门决算

索引号 640202003/2021-10384 文号 生成日期 2020-09-23
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

2019年度

大武口区审批服务管理局(汇总)部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 大武口区审批服务管理局(汇总)概况

一、部门职责(大武口区审批服务管理局本级)

大武口区审批服务管理局贯彻落实党中央关于审批服务管理工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审批服务管理工作的集中统一领导。主要职能是:

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规,深化落实“放管服”工作,拟订大武口区审批服务有关的制度规定和管理办法,并组织实施。

(二)统筹协调和监督管理大武口区审批服务工作,会同有关部门推进优化政务环境工作,提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议,为区委、政府决策提供依据。

(三)负责落实审批服务事项清单管理制度,建立政务服务事项清单,协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设,规范行政审批和政务服务行为。

(四)负责统筹推进相对集中审批服务工作,协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。建立和完善项目建设审批工作机制,对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

(五)统筹指导“互联网+政务服务”工作,协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用,推进部门政务信息联通共用。

(六)负责监督管理政务服务工作,指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报,并会同相关部门进行调查处理。

(七)负责指导、督促、考核各部门(单位)、高新区的审批服务工作。

(八)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

大武口区政务服务中心部门职责   

(一)依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策,制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

(二)负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限,协调解决办理中存在的问题,并对有关重要事项进行跟踪督办。

(三)受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请,并转交有关部门依法办理。

(四)负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批,对审批项目的审批运转情况进行协调督查。

(五)对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议;负责窗口工作人员的日常管理、监督考核,受理投诉;统计、通报各窗口业务办理情况。

(六)委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。

(七)协调、指导镇民生服务中心、各街道办事处民生服务中心工作。

(八)承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求,2019年大武口区审批服务管理局(本级)决算包括部门本级部门。纳入部门决算编报范围的单位共1个,二级预算单位1个。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。人员编制5人,在职3人,本年调出1人,调入1人。

本级二级预算单位:宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,属参公单位。

大武口区政务服务中心现有编制4名,实有8人,其中:在职4名,编外长期聘用人员2人,三支一扶2人,其中科级领导1名。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表


第三部分2019年度部门决算情况说明


一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计1992391.18元,支出总计1992391.18元。与上年相比,收入总计增加233892.08元,增长13.30%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位。与上年相比,支出总计增加233892.08元,增长13.3%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1963803.93元,其中:财政拨款收入1908363.10元,占97.17%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入55440.83元,占28.23%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1942022.86元,其中:基本支出1041183.55元,占53.61%;项目支出900839.31元,占46.39%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1908368.14元,支出总计1908368.14元。与上年相比,财政拨款收入总计增加292662.32元,增长18.11%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位。与上年相比,财政拨款支出总计增加292662.32元,增长18.11%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1879651.48元,占本年支出合计的96.78%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加263950.7元,增长16.33%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位。

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1879651.48元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1722951.48元,占91.66%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出60456.80元,占3.22%;卫生健康(类)支出34454.48元,占1.83%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出61788.72元,占3.29%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1642328.00元,支出决算为1879651.48元,完成年初预算的114.45%,其中:

1.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)。年初预算为502080元,支出决算为822112.17元,完成年初预算的163.74%,决算数大于预算数的主要原因大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算。

2.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010302一般行政管理事务(项)。年初预算为970200.00元,支出决算为900839.31元,完成年初预算的92.85%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)年初预算为72192.00元,支出决算为60456.80元,完成年初预算的83.74%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整,使用结余资金支付。

4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)年初预算为28872.00元,支出决算为27840.96元,完成年初预算的96.43%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为5472.00元,支出决算为5213.52元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数原因社保基数调整。

6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为1400.00元,支出决算为1400.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为45109.00元,支出决算为45108.72元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为14772.00元,支出决算为16680.00元,完成年初预算的112.92%,决算数大于预算数的主要原因正常增资使基数增加故住房补贴实际支出大于预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出978812.17元,其中:人员经费916885.8元,公用经费61926.37元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出892045.8元,较年初预算数增加283091.38元,增长146.48%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位;较上年决算数增加61738.06元,增长10.24%。

2.商品和服务支出61926.37元,较年初预算数减少407.63元,下降0.65%,主要原因是压缩经费支出;较上年决算数减少17731.27元,下降22.26%。

3.对个人和家庭的补助24840.00元,较年初预算数增加24000.00元,增长2857.14%,主要原因是为退休人员增资未列入预算;较上年决算数增加24840.00元,增长100%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少570元,下降100%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。支出具体情况如下:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为62333.52元,支出决算为61926.37元,完成年初预算的99.35%;比上年减少17,731.27元,下降22.26%。决算数小于预算数的主要原因无。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位汇总)及房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.大武口区审批服务管理局本级预算绩效管理工作说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目1个,共涉及资金30000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对项目分别委托无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看无。

(2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

审批业务补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审批业务补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元,执行数为30000.00元,完成预算的0%。主要产出和效果:提高服务质量和效率,保障审批业务工作顺利开展;下一步改进措施:加强基层审批服务业务能力,提高审批服务质量。

2.大武口区政务服务中心预算绩效管理工作说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目1个,共涉及资金870839.31元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对电子政务网络服务等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出870839.3元,政府性基金预算支出0元。其中无项目委托等第三方机构开展绩效评价。

(2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

电子政务网络服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,电子政务网络服务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为970200.00元,执行数为870839.31元,完成预算的89.76%。主要产出和效果:一是确保工作正常开展。二是保证政务大厅运作正常开展。三是极大提升办理效果,跨越时间和空间,实现随时随地移动办公。四是完成大武口区各辖区内32条卫生服务中的网络通畅。五是光纤租赁费,实现五级贯通,外网全覆盖,完成网络通,各单位不再各自为政。六是保障网络畅通,各部门网络工作顺利进行。七是确保社区和村OA专网及综治办平安宁夏网络正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


第四部分名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价  

第五部分附件

其他相关资料

附表:2019年审批局决算汇总.xls


2019年度

 

大武口区审批服务管理局部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 大武口区审批服务管理局概况

 

一、部门职责

 大武口区审批服务管理局贯彻落实党中央关于审批服务管理工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审批服务管理工作的集中统一领导。主要职能是:

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规,深化落实“放管服”工作,拟订大武口区审批服务有关的制度规定和管理办法,并组织实施。

(二)统筹协调和监督管理大武口区审批服务工作,会同有关部门推进优化政务环境工作,提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议,为区委、政府决策提供依据。

(三)负责落实审批服务事项清单管理制度,建立政务服务事项清单,协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设,规范行政审批和政务服务行为。

(四)负责统筹推进相对集中审批服务工作,协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。建立和完善项目建设审批工作机制,对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

(五)统筹指导“互联网+政务服务”工作,协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用,推进部门政务信息联通共用。

(六)负责监督管理政务服务工作,指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报,并会同相关部门进行调查处理。

(七)负责指导、督促、考核各部门(单位)、高新区的审批服务工作。

(八)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求,2019年大武口区审批服务管理局决算包括部门本级部门。纳入部门决算编报范围的单位共1个.

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。人员编制5人,在职3人,本年调出1人,调入1人。


第二部分  2019年度部门决算表

     见附表

第三部分2019年度部门决算情况说明


一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计313,749.83元,支出总计313,749.83元。与上年相比,收入总计增加313,749.83元,增长313,749.83%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位。与上年相比,支出总计增加313,749.83元,增长100%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计313,749.83元,其中:财政拨款收入258,309.00元,占82.33%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入55,440.83元,占17.67%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计310,442.10元,其中:基本支出280,442.10元,占90.34%;项目支出30,000.00元,占9.66%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计258,309.00元,支出总计258,309.00元。与上年相比,财政拨款收入总计增加258,309.00元,增长100%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位。与上年相比,财政拨款支出总计增加258,309.00元,增长100%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出258,309.00元,占本年支出合计的83.21%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加258,309.00元,增长100%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位。

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出258,309.00元,主要用于以下方面(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出257,374.00元,占100%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;卫生健康(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为258,309.00元,完成年初预算的0%,其中:

1.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为228,309.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算。

2.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010302一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出227,374.00元,其中:人员经费227,374.00元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出227,374.00元,较年初预算数增加227,374.00元,增长100%,主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算;较上年决算数增加227,374.00元,增长100%。

2.商品和服务支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算。

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因大武口区审批服务管理局是2019年新成立单位,无年初预算。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目1个,共涉及资金30,000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对项目分别委托无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。审批业务补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审批业务补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元,执行数为30,000.00元,完成预算的0%。主要产出和效果:提高服务质量和效率,保障审批业务工作顺利开展;下一步改进措施:加强基层审批服务业务能力,提高审批服务质量。


第四部分名词解释


1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价


第五部分附件

其他相关资料


附表:2019年度大武口区审批服务管理局本级部门决算表.xls



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