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2019年度石嘴山市大武口区审计局部门决算

索引号 640202003/2021-09951 文号 生成日期 2020-09-25
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办





2019年度

 

石嘴山市大武口区审计局部门决算


目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、部门收支总体情况说明

       二、部门收入总体情况说明

       三、部门支出总体情况说明

       四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

     八、政府性基金预算支出情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  石嘴山市大武口区审计局部门(单位)概况

 

 一、部门职责

    大武口区审计局是区政府综合经济监督的行政职能部门,根据《中华人民共和国审计法》及有关法律法规的规定,在区人民政府和上级审计机关的领导下,负责全区审计工作,对区人民政府和上级审计机关负责并报告工作。其主要职责:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市关于审计工作的方针、政策。

(二)拟订年度审计项目计划和相关政策并组织实施;负责对区财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,切实提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告;向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;向区人民政府报告对其他事项的审计和审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区直有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议:对区本级预算执行和其他财政收支情况进行审计监督;对区级各部门预算的执行情况以及其他财政收支情况进行审计监督;对区行政事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支情况进行审计监督;对国有资本占控股或主导地位的企业进行审计监督;对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目以及其他公共投资建设项目的预算执行情况和决(结)算进行审计监督;对区政府管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况进行审计监督;对其他法律法规规定应由区审计局进行审计的其他事项。

(五)按规定对本区管理的党政领导干部和企事业单位领导人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对中央、自治区和市人民政府宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的审计报告。

(九)承办大武口区人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入大武口区审计局2019年度部门决算编报范围的单位共1个,为大武口区审计局本级,无下属单位和二级预算单位,所属行政单位预算。大武口区审计局设置综合办事岗位、财政税务审计岗位、经济责任审计岗位、固定资产投资审计岗位、审计监督监察岗位。核定编制人数6人。2019年实有人数16人,其中:行政人员7人,事业及聘用专业技术人员3人,4050人员2人,三支一扶人员2人,大学生实习生2人。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:石嘴山市大武口区审计局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1300567.03.03

一、一般公共服务支出

28

1093310.62 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

310000.00 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

96820.40 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

54763.80 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

101897.28 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1610567.03 

本年支出合计

51

 1346792.10

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

209216.85 

    年末结转和结余

53

 472991.78

总计

27

1819783.88 

总计

54

 1819783.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:石嘴山市大武口区审计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1610567.03 

1300567.03 

 

 

 

 

310000.00 

 201

 一般公共服务支出

1349978.35 

1039978.35 

 

 

 

 

310000.00 

 20108

审计事务

1349978.35 

1039978.35 

 

 

 

 

310000.00 

 2010801

 行政运行

929989.95 

929989.95 

 

 

 

 

 

 2010804

 审计业务

419988.40 

109988.40 

 

 

 

 

310000.00 

 208

社会保障和就业支出

103927.60 

103927.60 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

103927.60

103927.60

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103927.60

103927.60

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54763.80

54763.80

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

54763.80

54763.80

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

41571.04

41571.04

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10392.76

10392.76

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2800.00

2800.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

101897.28

101897.28

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

101897.28

101897.28

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

67313.28

67313.28

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

34584.00

34584.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

部门支出总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:石嘴山市大武口区审计局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,346,792.10

1,256,521.35

90270.75 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

1,093,310.62

1,003,039.87

90270.75

 

 

 

 20108

审计事务

1,093,310.62

1,003,039.87

90270.75

 

 

 

 2010801

 行政运行

988,297.05

988,297.05

 

 

 

 

 2010804

 审计业务

105,013.57

14,742.82

90270.75

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

96,820.40

96,820.40

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

96,820.40

96,820.40

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96,820.40

96,820.40

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54,763.80

54,763.80

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

54,763.80

54,763.80

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

41,571.04

41,571.04

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

10,392.76

10,392.76

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,800.00

2,800.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

101,897.28

101,897.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

101,897.28

101,897.28

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

67,313.28

67,313.28

 

 

 

 

2210203

购房补贴

34,584.00

34,584.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收支总体情况

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:石嘴山市大武口区审计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1300567.03 

一、一般公共服务支出

29

1033344.12 

1033344.12 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

96820.40 

96820.40 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

54763.80 

54763.80 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

101897.28 

101897.28 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1300567.03 

本年支出合计

52

1286825.60 

1286825.60 

 

年初财政拨款结转和结余

25

72673.99 

年末财政拨款结转和结余

53

86415.42 

86415.42 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

72673.99 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1373241.02 

总计

56

1373241.02 

1373241.02 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算支出情况

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区审计局

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,286,825.60

1,196,554.85

90270.75 

 201

 一般公共服务支出

1,033,344.12

943,073.37

90270.75

 20108

审计事务

1,033,344.12

943,073.37

90270.75

 2010801

 行政运行

943,073.37

943,073.37

 

 2010804

 审计业务

90,270.75

0.00

90270.75

 208

社会保障和就业支出

96,820.40

96,820.40

 

20805

行政事业单位离退休

96,820.40

96,820.40

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96,820.40

96,820.40

 

210

卫生健康支出

54,763.80

54,763.80

 

21011

行政事业单位医疗

54,763.80

54,763.80

 

2101101

行政单位医疗

41,571.04

41,571.04

 

2101103

公务员医疗补助

10,392.76

10,392.76

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2,800.00

2,800.00

 

221

住房保障支出

101,897.28

101,897.28

 

22102

住房改革支出

101,897.28

101,897.28

 

2210201

 住房公积金

67,313.28

67,313.28

 

2210203

购房补贴

34,584.00

34,584.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开

部门:

石嘴山市大武口区审计局

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1037713.96

302

商品和服务支出

124265.89

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

266988.00

30201

  办公费

18297.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

282972.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

186212.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

96820.4

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

8319.85

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

43308.59

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

10392.76

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

9171.45

30211

  差旅费

5598.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

70534.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

2450

30213

  维修(护)费

5000.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

68864.76

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

34575.00

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1600.00

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

7201.60

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

1500

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

9913.44

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

32000.00

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

2575.00

30239

  其他交通费用

65291.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1545.00

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

1072288.96

公用经费合计

124265.89

合计

1196554.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:石嘴山市大武口区审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表


公开部门:石嘴山市大武口区审计局

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

0 

0 

0 

0 

0


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明


   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计1819783.88元,支出总计1819783.88元。与上年相比,收入总计减少919254.58元,下降33.56%,主要原因是2018年区财政局拨入移民工程审计费110万元。与上年相比,支出总计减少919254.58元,下降33.566 %,主要原因是2018年项目支出移民工程审计费110万元

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1610567.03元,其中:财政拨款收入1300567,03元,占80.75%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入310000元,占19.25%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1346792.10元,其中:基本支出  1256521.35 元,占93.30%;项目支出90270.75元,占6.70 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1373241.02元,支出总计1373241.02元。与上年相比,财政拨款收入总计减少85850.92元,下降5.88%,主要原因2019年人员调出,经费减少。与上年相比,财政拨款支出总计减少85850.92元,下降5.88 %,主要原因2019年人员调出,经费减少。

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1286825.60元,占本年支出合计的95.55%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 99592.35元,下降7.18%,主要原因是2019年人员调出,支出经费减少

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1286825.60元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1033344.12元,占80.30%;社会保障和就业(类)支出96820.4元,占7.52 %;卫生健康支出54763.8元,占4.26%;住房保障(类)支出101897.28元,占7.92%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1157180.31 元,支出决算为1286825.60元,完成年初预算的111.2%,其中:

1. 201一般公共服务支出  (类)  08审计事务 (款)   01行政运行(项)。年初预算为898277元,支出决算为943073.37元,完成年初预算的105 %,决算数大于预算数的主要原因公用经费实际使用人数大于年初编制人员数。

2.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款) 05机关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)。年初预算为103928元,支出决算为96820.4 元,完成年初预算的93.16%,决算数小于预算数的主要原因2019年人员调出,社保支出经费减少。

3.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为41571元,支出决算为41571.04元,完成年初预算的100%。

4.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为 10393元,支出决算为10392.76元,完成年初预算的100%。

5.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2800元,支出决算为2800元,完成年初预算的100%。

6.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为67313.28元,支出决算为67313.28元,完成年初预算的100 %。

7.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)03购房补贴(项)。年初预算为30300 元,支出决算为34584元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是正常调整工资引起购房补贴的工资计算基数增加。

    六、一般公共预算基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1196554.85元,其中:人员经费1072288.96元,公用经费124265.89元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1037713.96元,较年初预算数增加6067.09元,增长0.59%,主要原因部分公务员正常调资以及正常奖金支出;较上年决算数减少101786.4元,下降 8.93 %。

2.商品和服务支出124265.89元,较年初预算数增加1552.89元,增长1.27 %,主要原因是经费支出在正常范围内浮动。;较上年决算数减少 2602.58元,下降2.05%。

3.对个人和家庭的补助34575元,较年初预算数增加 31755元,增长1126 %,主要原因是2018年效能目标考核奖;较上年决算数增加 34575  元,增长 100 %。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0 %,0;较上年决算数增加(减少)0 元,增长(下降)0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)%。

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0 元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。我局全年无人员因公出国。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)元,下降(增长) 0 %。决算数小于0年初预算数的主要原因是2019年没有公务接待支出。其中: 国内接待费支出元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次个,国内公务接待人次 0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为122713元,支出决算为124265.89元,完成年初预算的101%;比上年减少 2602.58  元,下降 2.05%。决算数大于预算数的主要原因经费支出在正常范围内浮动。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算36200元,支出决算总额元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算36200元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆 0辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目个,共涉及资金90270.75元,占一般公共预算项目支出总额的64.48 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对工程结算、决算审计等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出90270.75元,政府性基金预算支出 0元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,各审计组均按照审计计划及时完成审计项目,基本完成了年初预算的项目支出绩效目标,维护了财经法纪,推动了廉政建设,促进了惠民政策的有效落实。预算目标科学,预算执行有效。

2.部门决算中项目绩效评价结果。审计项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审计项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为140,000元,执行数为90270.75元,完成预算的64.48%。

主要产出和效果:各审计组均按照审计计划及时完成审计项目,审计查出违规资金15万元,管理不规范资金71192万元;完成工程结算审计16项,报审值20194.91万元,审定值16231.13万元,节约资金3963.78万元。2019年确定审计项目20项,完成各类审计项目共21项(其中计划外1项),完成了年初预算的项目支出绩效目标,促进了惠民政策的有效落实。

发现的问题是项目资金支出进度慢,有部分要下年度结清。主要原因是项目资金支付进度由项目进度完成度来决定,根据资金管理要求不能提前预支。

 

 

第四部分  名词解释

  

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.机关运行经费:指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


第五部分  附件

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