当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2019决算 > 大武口区发展与改革局

2019年度大武口区发展和改革局(汇总)部门决算

索引号 640202003/2021-09848 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 大武口区发展和改革局概况

    1.部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区和市国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策;拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略,组织编制中长期发展规划,研究提出全区经济发展速度、总量平衡和结构调整的调控目标及调控措施和办法;衔接、平衡、优化各主要行业的行业规划;组织拟订年度国民经济和社会发展计划;受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项报告。

(二)分析研究经济形势,进行宏观经济预测、预警,提出措施和建议,发布经济信息。

(三)提出经济结构战略性调整的建议;组织相关部门拟订和实施区域协调发展和第一、二、三产业发展转型总体规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟订老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、内陆开放型经济试验区等重大经济政策实施方案,引导和促进区域经济协调发展。

(四)提出全社会固定资产投资总规模、结构与方向,政策措施,规划重点建设项目布局,安排区本级财政建设资金计划;争取国家、自治区政策扶持和资金支持,引导社会资金投向;负责预审、上报由上级发展改革部门审批(核准)的重大建设项目及批准后的协调稽查工作。

(五)负责政府性投资基本建设项目的审批;负责国家、自治区规定的限制类项目的审核上报;负责全区重点建设项目的管理协调工作;对国家投资的项目进行申报、审批和稽查;负责对社会自筹资金项目、合作项目进行备案管理;衔接区、市项目资金(国家补助、国债资金、区市专项资金)并负责项目监督、管理和稽查;监督、指导和协调招投标工作和非经营性政府投资项目代建制工作。

(六)组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用的规划及措施;参与编制生态建设、环境保护规划;拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革重大问题;负责煤炭等能源行业管理。

(七)拟订全区科技发展规划和科技综合工作,指导辖区农业、社会事业、工业等领域科技工作和先进适用技术的引进和示范推广培训工作;组织申报各级各类科技项目;负责辖区科技、统计和对外交流工作。

(八)拟定全区科学技术普及工作规划,落实《全民科学素质纲要》,提升服务创新驱动发展能力,激发科技工作者创新创造活力,推动学普及工作发展。

(九)贯彻执行统计报表制度,组织完成国家统计调查任务;负责组织实施上级和本级部署的大型普查、抽样调查任务;领导和协调辖区统计工作,监督统计法律法规执行情况,开展统计执法检查;搜集、整理归档统计资料;指导各单位统计基础工作和统计队伍培训工作。

(十)贯彻执行上级价格政策;监督价格政策的执行;负责监督管理检查辖区行政事业性、服务性收费;依法查处价格违法行为和案件;指导价格认证中心开展工作。

(十一)贯彻执行国务院、中央军委和上级国民经济动员工作的方针、政策、法规和指示;拟订全区国民经济动员预案和计划,协助指导经济动员演练,做好应急动员准备;做好全区国民经济实力调查统计工作,掌握战时可供动员的人力、物力、财力情况;组织协调军民两用技术的开发应用,提高军民兼容和平战转换能力;承担区国民经济动员委员会办公室日常工作。

(十二)承办区人民政府交办的其它事项。

 二、机构设置

根据预算管理有关规定,大武口区发改局内设办公室综合岗位、业务一室、业务二室,属行政单位;单位人员编制数25人,其中行政编制11人,事业编制13人,在职人数24人,离退休人员15人,遗属2人。其中大武口区价格认证中心为大武口区发展和改革局二级预算单位,内设办公室综合岗位,有事业编制11人,实有人数10人,其中7人在发改局借用。单位机构数1个,属事业单位。在职人数10人, 离退休人员3人,遗属0


第二部分  2019年度部门决算表

    见附表

第三部分2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计66345044.48元,支出总计66345044.48元。与上年相比,收入总计增加57968000.77元,增长87.37%,主要原因是上年增资项目资金落实到位,本年度其他收入增加。与上年相比,其他收入总计增加298518.83元,增长106.13%,主要原因是本年度项目增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计62591058.97元,其中:财政拨款收入29941058.97元,占47.84%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入32650000元,占52.16%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计36733350.85元,其中:基本支出 4082598.10元,占11.11%;项目支出32650752.75元,占88.89%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计30975148.9元,支出总计30975148.9元。与上年相比,财政拨款收入总计增加25409586.36元,增长80.03%,主要原因是部分项目资金落实到位,本年度追加财政拨款。与上年相比,财政拨款支出总计增加24145027.19元,增长77.95%,主要原因是18年部分项目完成结算,本年度结算部分项目款项。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019度一般公共预算财政拨款支出7491280.29 元,占本年支出合计的49.03 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加731158.58元,增长10.82%,主要原因是18年部分项目完成结算,本年度结算部分项目款项。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7491280.29元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出3620306.71 元,占48.33 %;科学技术(206)支出164159.31元,占2.19 %;社会保障和就业(208)支出639876.83元,占8.54 %;医疗卫生与计划生育(210)支出176050.77 元,占2.35%;农林水(213)支出537800 元,占7.18%;商业服务业等(216)支出1960000元,占26.16 %住房保障(221)支出393086.67元,占5.25%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4129383元,支出决算为7491280.29元,完成年初预算的181.41%,其中:

1.一般公共服务支出201 发展与改革事务 04行政运行01)。年初预算为1125258元,支出决算为1279773.26 元,完成年初预算的113.73 %,决算数大于预算数的主要原因人员增资。

2.一般公共服务支出201 发展与改革事务 04 一般行政管理事务02)。年初预算为40000 元,支出决算为  68126.72元,完成年初预算的170.32 %,决算数大于预算数的主要原因上年固定资产增速项目结余。

3.一般公共服务支出201 发展与改革事务 04 战略规划与实施04)。年初预算为0元,支出决算为  300000元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因增加项目前期经费。

4.一般公共服务支出201发展与改革事务  04  事业运行50)。年初预算为776740元,支出决算为 940733.78元,完成年初预算的121.11%,决算数大于预算数的主要原因新增两名事业编制。

5.一般公共服务支出201统计信息事务05行政运行01)。年初预算为0 元,支出决算为18000元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因是发放财政供养人员民族团结奖

6.一般公共服务支出201统计信息事务05 一般行政管理事务  02)。年初预算为430000元,支出决算为  430000元,完成年初预算的100 %,决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出201统计信息事务05专项统计业务费 05)。年初预算为175000元,支出决算为  175000元,完成年初预算的100 %,决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出201统计信息事务05专项普查活动07)。年初预算为0元,支出决算为73500元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因新增经济普查业务费。

9.一般公共服务支出201统计信息事务05 事业运行50)。年初预算为405200 元,支出决算为285172.95元,完成年初预算的70.38%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调出。

10.一般公共服务支出201其他一般公共服务支出  99  其他一般公共服务支出  99)。年初预算为 0元,支出决算为50000 元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因考核奖及各种奖金。

11.科学技术支出 206科学技术管理事务  01  行政运行01)。年初预算为218857 元,支出决算为164159.31元,完成年初预算的75 %,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调出。

12.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休  05未归口管理的行政单位离退休04)。年初预算为46168元,支出决算为135728  元,完成年初预算的 293.99%,决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖。13.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休  05  机关事业单位基本养老保险缴费支出 05)。年初预算为361080元,支出决算为289789.56元,完成年初预算的80.26 %,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调出。

14.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休  05 其他行政事业单位离退休支出 99)。年初预算为600元,支出决算为18600元,完成年初预算的3100%,决算数大于预算数的主要原因发放退休人员年度民族团结奖和住房补贴。15.社会保障和就业支出208抚恤  08 死亡抚恤 01)。年初预算为0 元,支出决算为194098 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因一名退休人员去世

16.社会保障和就业支出208其他社会保障和就业支出  99 其他社会保障和就业支出 01)。年初预算为0元,支出决算为1661.27元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数此科目已取消用上年结余资金。

17.医疗卫生与计划生育支出210 行政事业单位医疗 11行政单位医疗  01)。年初预算为73552元,支出决算为66190.89元,完成年初预算的90 %,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调出。

18.医疗卫生与计划生育支出210 行政事业单位医疗 11  事业单位医疗 02)。年初预算为70873 元,支出决算为65741.42元,完成年初预算的92.76 %,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调出。

19.医疗卫生与计划生育支出210 行政事业单位医疗 11  公务员医疗补助 03)。年初预算为31547元,支出决算为29768.46元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调出。

20.农林水支出 213 普惠金融发展支出 08其他普惠金融发展支出99)。年初预算为0 元,支出决算为37800 元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因上年结转结余资金。

21.农林水支出 213 其他农林水支出 99其他农林水支出99)。年初预算为0 元,支出决算为500000元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因当年追加资金。

22.商业服务业等支出 216 其他商业服务业等支出 99 其他商业服务业等支出99)。年初预算为 0元,支出决算为 1960000元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因上级主管单位拨付资金。

23.住房保障支出221 保障性安居工程支出 01    其他保障性安居工程支出99)。年初预算为 0元,支出决算为42454元,完成年初预算的100 %,决算数大于预算数的主要原因为上年结余结转资金。

24.住房保障支出221住房改革支出  02住房公积金  01)。年初预算为231367元,支出决算为222250.67元,完成年初预算的96.06 %,决算数基本等于预算数。

25.住房保障支出221住房改革支出  02  购房补贴 03)。年初预算为122214 元,支出决算为 128382完成年初预算的105.05%,决算数大于预算数的主要原因人员增资。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3904399.57元,其中:人员经费3602749.12元,公用经费301650.45元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3209194.12元,较年初预算数增加80543.05元,增长2.51%,主要原因是人员增资;较上年决算数减少307333.89元,减少9.58%

2.商品和服务支出291670.45元,较年初预算数减少646791元,减少221.75 %,主要原因是机构改革人员调出;较上年决算数增加6313.65元,增长2.16%

3.对个人和家庭的补助393555元,较年初预算数增加336285元,增长85.45 %,主要原因是单位有去世人员;较上年决算数增加132243元,增长33.6 %

4.其他资本性支出9980元,较年初预算数减少0元,增长0 %,主要原因是单位资金紧张安排的资金少;较上年决算数减少3460元,减少 34.67%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少 0元,下降 0%,决算数等于年初预算数。

  1. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占  0%;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0 元,支出决算为0元,完成年初预算的 0%;比上年减少(增加) 0元,下降(增长) 0%。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数0 人。开支内容包括:无此项目

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长) 0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无此项目。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出0 元,主要用于无此项目等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费。年初预算为0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无此项目。其中: 国内接待费支 0元。国(境)外接待费支出0 元,主要用于无此项目。全年国内公务接待批次0 个,国内公务接待人次 0人,国(境)外公务接待批次0 个,国(境)外公务接待人次0人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0 元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数减少0 元,下降0%

   九、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为290261元,支出决算为301650.45元,完成年初预算的103.92 %;比上年减少7126.35元,减少2.39%。决算数大于预算数的主要原因新增人员。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算50000元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算50000元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0 元,支出决算总额0 元,完成年初预算的0 %

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积895.7 平方米,共有车辆 0辆,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,其他项目9个,共涉及资金3586880.72元,占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

    (二)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

12010402一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2010402一般行政管理事务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40000元,执行数为368126.72元,完成预算的920.32%。主要产出和效果:争取项目资金业务专项费,确保完成本年度争资任务,促进项目工作顺利开展。

22010502一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标2010502一般行政管理事务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为430000元,执行数为430000元,完成预算的100%。主要产出和效果:其中局域网络10000元,确保各项数据传输工作顺利开展;承接市统计局专业报表统计工作经费200000元,确保规模以下工业、贸易、服务业、房地产、文化、科技、人口、劳动力等工作顺利完成;规模以下工业抽样调查、限额以下抽样调查、基本单位调查220000元,对大武口区居民的消费、收入、支出及生活水平分组调查,掌握国民经济关于居民收支等指标。


第四部分 名词解释

  

1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、预算管理制度:指为进一步加强本单位预算管理规范预算编制和执行行为,健全预算约束和奖励机制,优化支出结构,提高预算支出绩效,根据有关法律、法规的规定及大武口区财政年度预算方案,结合本单位实际,制定的预算管理制度。预算管理严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,坚持从严从紧编制预算,严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出,确保“三公经费”只增不减。建立健全厉行节约反对浪费长效机制不断降低行政运行成本。强化预算编制与内部审批。紧密联系工作职责,根据大武口区财政预算编制方案和当年工作安排合理编制本单位预算,经分管领导审核、主要负责人审定后,按照财政部门要求及时上报本单位预算。

3、采购法:本法所称政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

4、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。



第五部分 附件

他相关资料

 附表:汇总 2019年发改局决算公开附表.xlsx




附件下载:

扫一扫在手机打开当前页

网站标识码:6402020003      宁ICP备 2021001683号-1      主办单位:石嘴山市大武口区人民政府办公室版权所有  

联系方式:0952-5892889  宁公网安备64020202000016号