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2019年度大武口区发展和改革局部门决算

索引号 640202003/2021-09810 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  大武口区发展和改革局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区和市国民经济发展和社会发展的战略、方针和政策;拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略,组织编制中长期发展规划,研究提出全区经济发展速度、总量平衡和结构调整的调控目标及调控措施和办法;衔接、平衡、优化各主要行业的行业规划;组织拟订年度国民经济和社会发展计划;受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项报告。

(二)分析研究经济形势,进行宏观经济预测、预警,提出措施和建议,发布经济信息。

(三)提出经济结构战略性调整的建议;组织相关部门拟订和实施区域协调发展和第一、二、三产业发展转型总体规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟订老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、内陆开放型经济试验区等重大经济政策实施方案,引导和促进区域经济协调发展。

(四)提出全社会固定资产投资总规模、结构与方向,政策措施,规划重点建设项目布局,安排区本级财政建设资金计划;争取国家、自治区政策扶持和资金支持,引导社会资金投向;负责预审、上报由上级发展改革部门审批(核准)的重大建设项目及批准后的协调稽查工作。

(五)负责政府性投资基本建设项目的审批;负责国家、自治区规定的限制类项目的审核上报;负责全区重点建设项目的管理协调工作;对国家投资的项目进行申报、审批和稽查;负责对社会自筹资金项目、合作项目进行备案管理;衔接区、市项目资金(国家补助、国债资金、区市专项资金)并负责项目监督、管理和稽查;监督、指导和协调招投标工作和非经营性政府投资项目代建制工作。

(六)组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用的规划及措施;参与编制生态建设、环境保护规划;拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革重大问题;负责煤炭等能源行业管理。

(七)拟订全区科技发展规划和科技综合工作,指导辖区农业、社会事业、工业等领域科技工作和先进适用技术的引进和示范推广培训工作;组织申报各级各类科技项目;负责辖区科技、统计和对外交流工作。

(八)拟定全区科学技术普及工作规划,落实《全民科学素质纲要》,提升服务创新驱动发展能力,激发科技工作者创新创造活力,推动学普及工作发展。

(九)贯彻执行统计报表制度,组织完成国家统计调查任务;负责组织实施上级和本级部署的大型普查、抽样调查任务;领导和协调辖区统计工作,监督统计法律法规执行情况,开展统计执法检查;搜集、整理归档统计资料;指导各单位统计基础工作和统计队伍培训工作。

(十)贯彻执行上级价格政策;监督价格政策的执行;负责监督管理检查辖区行政事业性、服务性收费;依法查处价格违法行为和案件;指导价格认证中心开展工作。

(十一)贯彻执行国务院、中央军委和上级国民经济动员工作的方针、政策、法规和指示;拟订全区国民经济动员预案和计划,协助指导经济动员演练,做好应急动员准备;做好全区国民经济实力调查统计工作,掌握战时可供动员的人力、物力、财力情况;组织协调军民两用技术的开发应用,提高军民兼容和平战转换能力;承担区国民经济动员委员会办公室日常工作。

(十二)承办区人民政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

根据预算管理有关规定,大武口区发改局内设办公室综合岗位、业务一室、业务二室,属行政单位;单位人员编制数14人,其中行政编制11人,事业编制3人,在职人数14人,离退休人员15人,遗属 2人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

附表:1

 

 

 

 

 

2019年大武口区部门决算收入支出决算总表

公开部门:大武口区发展和改革局

 

 

金额单位:元

收入

支出

项      目

行次

决算数

项      目

行次

决算数

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

28692727.55

一、一般公共服务支出

28

31031207.82

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

164159.31

七、其他收入

7

32650000.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

879046.86

 

9

 

九、卫生健康支出

36

131350.29

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

41549.42

 

12

 

十二、农林水支出

39

537800.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

2460000.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

268332.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

49

0.00

 

23

 

 

50

 

本年收入合计

24

61342727.55

本年支出合计

51

35513445.70

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

3671151.98

    年末结转和结余

53

29500433.83

总计

27

65013879.53

总计

54

65013879.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

 

附表:2

 

 

 

 

 

 

 

2019年大武口区部门收入决算表

公开部门:大武口区发展和改革局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入
合计

财政拨款
收入

上级补助
收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61,342,727.55

28,692,727.55

 

 

 

 

32,650,000.00

201

一般公共服务支出

35,226,259.38

2,576,259.38

 

 

 

 

32,650,000.00

20104

发展与改革事务

34,267,027.82

1,617,027.82

 

 

 

 

32,650,000.00

2010401

  行政运行

1,286,881.82

1,286,881.82

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

32,680,146.00

30,146.00

 

 

 

 

32,650,000.00

2010404

战略规划与实施

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

909,231.56

909,231.56

 

 

 

 

 

2010501

  行政运行

18,000.00

18,000.00

 

 

 

 

 

2010502

  一般行政管理事务

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

 

2010505

专项统计业务

175,000.00

175,000.00

 

 

 

 

 

2010550

事业运行

286,231.56

286,231.56

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

164,159.31

164,159.31

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

164,159.31

164,159.31

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

164,159.31

164,159.31

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

576,824.74

576,824.74

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

382,726.74

382,726.74

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

135,728.00

135,728.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

246,998.74

246,998.74

 

 

 

 

 

20808

抚恤

194,098.00

194,098.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

194,098.00

194,098.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

140,489.34

140,489.34

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

140,489.34

140,489.34

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

73,551.36

73,551.36

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

25,240.94

25,240.94

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

31,547.04

31,547.04

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,150.00

10,150.00

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

 

 

 

21111

污染减排

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

 

 

 

2111103

减排专项支出

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

15,000,000.00

15,000,000.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

15,000,000.00

15,000,000.00

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,000,000.00

10,000,000.00

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

1,000,000.00

10,000,000.00

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

4,000,000.00

4,000,000.00

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

4,000,000.00

4,000,000.00

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

4,000,000.00

4,000,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

234,994.78

234,994.78

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

234,994.78

234,994.78

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

157,498.78

157,498.78

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

77,496.00

77,496.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

附表:3

2019年大武口区部门支出决算表

公开部门:大武口区发展和改革局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

35,513,445.70

2,862,692.95

32,650,752.75

0

0

0

201

一般公共服务支出

31,031,207.82

1,662,258.49

29,368,949.33

0

0

0

20104

发展与改革事务

29,877,378.58

1,289,754.54

28,587,624.04

0

0

0

2010401

  行政运行

1,289,754.54

1,289,754.54

 

0

0

0

2010402

  一般行政管理事务

28,287,624.04

 

28,287,624.04

0

0

0

2010404

战略规划与实施

300,000.00

 

30,000.00

 

 

 

20105

统计信息事务

1,103,829.24

322,503.95

781,325.29

0

0

0

2010501

  行政运行

37,331.00

37,311.00

 

0

0

0

2010502

  一般行政管理事务

532,825.29

 

53,285.29

0

0

0

2010505

专项统计业务

175,000.00

 

175,000.00

 

 

 

2010507

  专项普查活动

73,500.00

 

73,500.00

0

0

0

2010550

事业运行

285,172.95

285172.95

 

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

 

0

0

0

2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

5,000.00

 

0

0

0

206

科学技术支出

164,159.31

164,159.31

 

0

0

0

20601

科学技术管理事务

164,159.31

164,159.31

 

0

0

0

2060101

  行政运行

164,159.31

164,159.31

 

0

0

0

208

社会保障和就业支出

879,046.86

679,064.86

200,000.00

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

337,755.06

337,755.06

 

0

0

0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

135,728.00

135,728.00

 

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

202,027.00

202,027.00

 

0

0

0

20807

就业补助

347,193.80

147,193.80

200,000.00

0

0

0

2080701

  就业创业服务补贴

347,193.80

147,193.80

200,000.00

0

0

0

20808

抚恤

194,098.00

194,098.00

 

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

194,098.00

194,098.00

 

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

131,350.29

131,350.29

 

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

131,350.29

131,350.29

 

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

66,190.89

66,190.89

 

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

25,240.94

25,240.94

32,650,752.75

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

29,768.46

29,768.46

 

0

0

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,150.00

10,150.00

 

0

0

0

212

城乡社区支出

41,549.42

 

41,549.42

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

41,549.42

 

41,549.42

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

41,549.42

 

41,549.42

0

0

0

213

农林水支出

537,800.00

 

537,800.00

0

0

0

21308

普惠金融发展支出

37,800.00

 

37,800.00

0

0

0

2130899

  其他普惠金融发展支出

37,800.00

 

37,800.00

0

0

0

21399

其他农林水支出

500,000.00

 

500,000.00

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

500,000.00

 

500,000.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

2,460,000.00

 

2,460,000.00

0

0

0

21699

其他商业服务业等支出

2,460,000.00

 

2,460,000.00

0

0

0

2169999

  其他商业服务业等支出

2,460,000.00

 

2,460,000.00

0

0

0

221

住房保障支出

268,332.00

225,878.00

42,454.00

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

42,454.00

 

42,454.00

0

0

0

2210199

  其他保障性安居工程支出

42,454.00

 

42,454.00

0

0

0

22102

住房改革支出

225,878.00

225,878.00

 

0

0

0

2210201

  住房公积金

148,382.00

148,382.00

 

0

0

0

2210203

  购房补贴

77,496.00

77,496.00

 

0

0

0

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

附表:4

2019年大武口区部门财政拨款收入支出决算总表

公开部门:大武口区发展和改革局

 

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

28,692,727.55

一、一般公共服务支出

29

267,957.93

267,957.93

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

0

0

0

3

三、国防支出

31

0

0

0

4

四、公共安全支出

32

0

0

0

5

五、教育支出

33

0

0

0

6

六、科学技术支出

34

164,159.31

164,159.31

0

7

七、文化体育与传媒支出

35

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

36

531,853.06

531,853.06

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

131,350.29

131,350.29

0

10

十、节能环保支出

38

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0

12

十二、农林水支出

40

537,800.00

537,800.00

0

13

十三、交通运输支出

41

0

0

0

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

43

1,960,000.00

1,960,000.00

0

16

十六、金融支出

44

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

45

0

0

0

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0

0

0

19

十九、住房保障支出

47

268,332.00

268,332.00

0

20

二十、粮油物资储备支出

48

0

0

0

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0

0

0

23

二十三、债务付息支出

51

0

0

0

本年收入合计

24

28,692,727.55

本年支出合计

52

6,273,067.59

6,273,067.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

954,418.98

年末财政拨款结转和结余

53

23,374,078.94

23,374,078.94

0

一、一般公共预算财政拨款

26

954,418.98

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

55

总计

28

29,647,146.53

总计

56

29,647,146.53

29,647,146.53

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

 

附表:5

2019年大武口区部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:大武口区发展和改革局

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

6,273,067.59

2,686,186.87

2,686,186.87

3,586,880.72

201

一般公共服务支出

2,679,572.93

1,632,946.21

1,046,626.72

20104

发展与改革事务

1,647,899.98

1,279,773.26

368,126.72

2010401

  行政运行

1,279,773.26

1,279,773.26

 

2010402

  一般行政管理事务

68,162.72

 

68,126.72

2010404

战略规划与实施

300,000.00

 

300,000.00

20105

统计信息事务

981,672.95

303,172.95

678,500.00

2010501

  行政运行

18,000.00

18,000.00

 

2010502

  一般行政管理事务

430,000.00

 

43,000.00

2010505

专项统计业务

175,000.00

 

175,000.00

2010507

  专项普查活动

73,500.00

 

73,500.00

2010550

事业运行

285,172.95

285,172.95

 

20199

其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

50,000.00

50,000.00

 

206

科学技术支出

164,159.31

164,159.31

 

20601

科学技术管理事务

164,159.31

164,159.31

 

2060101

  行政运行

164,159.31

164,159.31

 

208

社会保障和就业支出

531,853.06

531,853.06

 

20805

行政事业单位离退休

337,755.06

337,755.06

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

135,728.00

135,728.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

202,027.06

202,027.06

 

20808

抚恤

194,098.00

194,098.00

 

2080801

  死亡抚恤

194,098.00

194,098.00

 

210

卫生健康支出

131,350.29

131,350.29

 

21011

行政事业单位医疗

131,350.29

131,350.29

 

2101101

  行政单位医疗

66,190.82

66,190.82

 

2101102

  事业单位医疗

25,240.94

25,240.94

 

2101103

  公务员医疗补助

29,768.46

29,768.46

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,150.00

10,150.00

 

211

节能环保支出

 

 

 

21111

污染减排

 

 

 

2111103

减排专项支出

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

213

农林水支出

537,800.00

 

573,800.00

21308

普惠金融发展支出

37,800.00

 

37,800.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

37,800.00

 

37,800.00

21399

其他农林水支出

500,000.00

 

500,000.00

2139999

  其他农林水支出

500,000.00

 

500,000.00

216

商业服务业等支出

1,960,000.00

 

1,960,000.00

21699

其他商业服务业等支出

1,960,000.00

 

1,960,000.00

2169901

  服务业基础设施建设

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

1,960,000.00

 

1,960,000.00

221

住房保障支出

268,332.00

225,878.00

42,454.00

22101

保障性安居工程支出

42,454.00

 

42,454.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

42,454.00

 

42,454.00

22102

住房改革支出

225,878.00

225,878.00

 

2210201

  住房公积金

148,382.00

148,382.00

 

2210203

  购房补贴

77,496.00

77,496.00

 

22103

城乡社区住宅

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 65013879.53 支出总计  65013879.53  元。与年相比,收总计增加 57574284.62 元,增长 88.56  %,主要原因是上年争取的项目资金到位,本年度其他收入增加。与年相比,支出总计增加 52824930.41 元,增长 81.25  %,主要原因是本年度项目增加

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 61342727.55 元,其中:财政拨款收入   28692727.55元,占 46.77  %;上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  元,占  0 %;其他收入 32650000  元,占 53.23  %

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计  35513445.7 元,其中:基本支出   2862692.95元,占 8.06  %;项目支出 32650752.75  元,占 91.94  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 29647146.53  元,支出总计   29647146.53元。与上年相比,财政拨款收入总计增加25079032.79  元,增长 84.59  %,主要原因是部分项目完成结算,本年度追加拨款与上年相比,财政拨款支出总计增加 23801264.05  元,增长 80.28 %,主要原因是18年部分项目完成结算,本年度结算剩余项目款项

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 6273067.59  元,占本年支出合计的 51.47 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 497185.11元,增长8.61 %,主要原因是18年部分项目完成结算,本年度结算剩余项目款项

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出   6273067.59 元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出 2679572.93  元,占 42.72  %;科学技术(206)支出 164159.31  元,占2.62 %;社会保障和就业(208)支出  531853.06 元,占 8.48  %;医疗卫生与计划生育(210)支出131350 元,占2.09 %;农林水(213)支出 537800元,占 8.57  %;商业服务业等(216)支出 1960000 元,占 31.24  %住房保障(221)支出268332 元,占 4.28  %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3064857元,支出决算为 6273067.59 元,完成年初预算的204.68 %,其中:

1.  一般公共服务支出 201  发展与改革事务 04     行政运行01)。年初预算为  1125228 元,支出决算为 1279773.26  元,完成年初预算的113.73 %,决算数大于预算数的主要原因人员增资

2. 一般公共服务支出 201  发展与改革事务 04       一般行政管理事务02年初预算为 40000  元,支出决算为   68126.72元,完成年初预算的 170.32  %,决算数大于预算数的主要原因上年固定资产增速项目结余

3.一般公共服务支出 201  发展与改革事务 04       战略规划与实施04)。年初预算为 0 元,支出决算为   300000元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因争取项目前期经增加

4. 一般公共服务支出201 统计信息事务05行政运行01年初预算为0 元,支出决算为  18000 元,完成年初预算的100  %,决算数大于预算数的主要原因政府聘用人员民族团结进步奖

5. 一般公共服务支出201 统计信息事务05  一般行政管理事务  02)。年初预算为  430000 元,支出决算为   430000元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出201统计信息事务05专项普查活动05)。年初预算为  175000 元,支出决算为 175000 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数.

7.一般公共服务支出201统计信息事务05专项普查活动07)。年初预算为  0 元,支出决算为 73500 元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因新增经济普查业务费

8.一般公共服务支出201 统计信息事务05   事业运行 50)。年初预算为405200  元,支出决算为285172.95  元,完成年初预算的 70.38  %,决算数于预算数的主要原因单位机构调整人员划分

9.一般公共服务支出201 其他一般公共服务支出  99   其他一般公共服务支出  99)。年初预算为  0 元,支出决算为 50000 元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因考核奖及各种奖金

10. 科学技术支出  206 科学技术管理事务  01   行政运行01)。年初预算为 218857  元,支出决算为164159.31元,完成年初预算的 75  %,决算数于预算数的主要原因单位机构调整人员划分

11.  社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休  05    未归口管理的行政单位离退休 04)。年初预算为   46168元,支出决算为135728   元,完成年初预算的 293.99 %,决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖

12. 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 05)。年初预算为  246999 元,支出决算为  202027.06 元,完成年初预算的 81.79  %,决算数小与预算数单位机构调整人员划分

13. 社会保障和就业支出 208 抚恤  08  死亡抚恤 01)。年初预算为 0  元,支出决算为194098  元,完成年初预算的  100 %,决算数大于预算数的主要原因一名退休人员去世

14、医疗卫生与计划生育支出 210  行政事业单位医疗 11 行政单位医疗  01)。年初预算为 73552 元,支出决算为 66190.89 元,完成年初预算的 90  %,决算数小于预算数单位机构调整人员划分

15、 医疗卫生与计划生育支出 210  行政事业单位医疗 11   事业单位医疗 02)。年初预算为25241  元,支出决算为25240.94  元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

16、医疗卫生与计划生育支出 210  行政事业单位医疗 11   公务员医疗补助 03)。年初预算为 31547元,支出决算为29768.46 元,完成年初预算的94.36  %,决算数小于预算数单位机构调整人员划分

17、医疗卫生与计划生育支出 210  行政事业单位医疗 11  其他行政事业单位医疗支出  99)。年初预算为 10500元,支出决算为10150  元,完成年初预算的 96.67 %,决算数预算数基本持平

18、农林水支出  213  普惠金融发展支出 08    其他普惠金融发展支出99)。年初预算为 0  元,支出决算为 37800  元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因上年结转结余资金

19、农林水支出  213  其他农林水支出 99    其他农林水支出99)。年初预算为 0  元,支出决算为 500000 元,完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数的主要原因当年追加资金

20、 商业服务业等支出  216  其他商业服务业等支出 99   服务业基础设施建设  01)。年初预算为  0 元,支出决算为  1960000 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

21、  住房保障支出 221  保障性安居工程支出 01     其他保障性安居工程支出99)。年初预算为  0 元,支出决算为 42454 元,完成年初预算的 100  %,决算数于预算数。

22、住房保障支出 221 住房改革支出  02   住房公积金  01)。年初预算为157499  元,支出决算为 148382  元,完成年初预算的 94.21 %,决算数小于预算数单位机构调整人员划分

23、住房保障支出 221 住房改革支出  02   购房补贴 03)。年初预算为71328  元,支出决算为77496 元,完成年初预算的 108.65  %,决算数于预算数的主要原因增资

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2686186.87 元,其中:人员经费 2452694.48  元,公用经费233492.39  支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 2078399.48  元,较年初预算数减少 57993.82  元,减少 2.79  %,主要原因是人员退休;较年决算数减少 516333.67  元,减少 24.84  %

2.商品和服务支出 223512.39元,较年初预算数减少 648941 元,减少290.34 %,主要原因是机构改革科技统计分开;较年决算数减少40178.04  元,17.98 %

3.对个人和家庭的补助374295元,较年初预算数增加318285元,增长85.04  %,主要原因是单位合并;较年决算数增加 140321  元,增长 37.49 %

4.其他资本性支出9980元,较年初预算数减少0减少0  %,主要原因是单位资金紧张安排的资金少;较年决算数减少 3460 元,减少  34.67 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %。与上年相比,减少 0元,下降  0%,决算数等于年初预算数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占   0%;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0  ,支出决算为 0 完成年初预算的  0 %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长)  0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无此项支出。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 0  元,主要用于无此项支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 ,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少 0元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无此项支出。其中: 国内接待费支出0   0。国(境)外接待费支出   元,主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次 0  个,国(境)外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0年决算数减少0  元, 0 %

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为872453.39  元,支出决算为233492.39 元,完成年初预算的26.76%;比上年减少30198.04元,下降 12.93 %。决算数于预算数的主要原因经费压缩

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201912月31日,本部门(单位)房屋面积 895.7  平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,其他项目9个,共涉及资金3586880.72元,占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

1、2010402一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2010402一般行政管理事务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为 40000  元,执行数为368126.72元,完成预算的920.32%。主要产出和效果:争取项目资金业务专项费,确保完成本年度争资任务,促进项目工作顺利开展。

2、2010502一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标2010502一般行政管理事务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为430000元,执行数为430000元,完成预算的100%。主要产出和效果:其中局域网络10000元,确保各项数据传输工作顺利开展;承接市统计局专业报表统计工作经费200000元,确保规模以下工业、贸易、服务业、房地产、文化、科技、人口、劳动力等工作顺利完成;规模以下工业抽样调查、限额以下抽样调查、基本单位调查220000元,对大武口区居民的消费、收入、支出及生活水平分组调查,掌握国民经济关于居民收支等指标。

 

第四部分  名词解释

  

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、预算管理制度:指为进一步加强本单位预算管理规范预算编制和执行行为,健全预算约束和奖励机制,优化支出结构,提高预算支出绩效,根据有关法律、法规的规定及大武口区财政年度预算方案,结合本单位实际,制定的预算管理制度。预算管理严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,坚持从严从紧编制预算,严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出,确保“三公经费”只增不减。建立健全厉行节约反对浪费长效机制不断降低行政运行成本。强化预算编制与内部审批。紧密联系工作职责,根据大武口区财政预算编制方案和当年工作安排合理编制本单位预算,经分管领导审核、主要负责人审定后,按照财政部门要求及时上报本单位预算。

3、采购法:本法所称政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

4、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

第五部分  附件

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