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2017年度大武口区城市管理局(本级)部门决算

索引号 640202003/2021-10824 文号 生成日期 2018-09-11
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  目录

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  大武口区城市管理局主要工作职责:

  一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;

  二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;

  三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;

  四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;

  五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;

  六、负责辖区国有土地上房屋和土地征收与补偿安置工作;

  七、负责辖区内小区物业的监督管理工作;

  八、承担区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  大武口区城市管理局(本级)人员编制数8人,行政编制8人,在职人数8人,离退休人员4人。

  按照部门决算编报要求,纳入大武口区城市管理局2017年度部门决算编报范围的单位共4个,包括3个二级预算单位。

  1、大武口区城市管理执法大队

  2、大武口区市政工程管理所

  3、大武口区环境卫生管理站

  第二部分  2017年度部门决算表

  见附表:

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计50,671,233.07元,支出总计54,791,699.15元。与2016年相比,收总计减少35,815,415.93元,下降41.41%总计减少35,587,948.09元,下降39.38%,主要原因是:本年新增项目减少所以收支均有下降

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计50,671,233.07元,其中:财政拨款收入42,967,497.84元,占84.80%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入7,703,735.23元,占15.20%

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计54,791,699.15元,其中:基本支出1,856,690.65元,占3.39%;项目支出52,935,008.50元,占96.61%;经营支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计42,967,497.84元,支出总计44,754,883.19元。2016年相比,财政拨款收总计减少1,762,424.31元,下降3.94%财政拨款支总计减少6,672,002.52元,下降12.97%,主要原因是本年新增项目减少所以收支均有下降

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出33,736,898.54元,占本年支出合计的61.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,786,205.33元,增长69.10%,主要原因是2017年项目支出基金拨款减少同时相应增加了一般公共预算财政拨款。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出33,736,898.54元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出152,026.83元,占0.34%;社会保障和就业(类)支出141,286.40元,占0.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出49,302.16元,占0.11%;城乡社区(类)支出31,199,479.83元,占69.71%;商业服务业等(类)支出2,000.00元,占0.005%;住房保障(类)支出2,190,460.44元,占4.89%,其他(类)支出2,342.88元,占0.005%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,608,083元,支出决算为33,736,898.54元,完成年初预算的2098%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金未列入预算;二是政府效能奖等奖金未列入预算三是支付上年结转资金。其中(按支出功能分类说明):1.2120399—其他城乡社区公共设施支出9,241,815元未列入预算;2.2129999其他城乡社区支出20,778,073元未列入预算;3.2210103棚户区改造支出101,333元未列入预算;4.2210199—其他保障性安居工程支出2,000,000元未列入预算;5.2019999—其他一般公共服务支出152,026.83元未列入预算及支付上年结余资金等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,566,823.70元,其中:人员经费983,567.30元,公用经费583,256.40支出具体情况如下:

  1.工资福利支出723,274.56元,较2017年度年初预算数增加9,905.56元,增长1.39%,主要原因是政府效能奖未列入预算;较2016年决算数增加158,201.56元,增长28%

  2.商品和服务支出564,676.40元,2017年度年初预算数增加390,216.40元,增长223.67%,主要原因是清理消化以前年度结转资金;较2016年决算数增加412,754.61元,增长271.69%

  3.对个人和家庭的补助260,292.74元,2017年度年初预算数增加188,826.74元,增长264.22%,主要原因是取暖补贴预算在工资福利支出而决算在对个人和家庭的补助、各项奖励未列入预算;较2016年决算数减少10,212.06元,降低3.78%

  4.其他资本性支出18,580.00元,2017年度年初预算数增加18,580.00元,增长100%,主要原因是预算未做资本性支出;较2016年决算数减少74,661元,降低80.07%

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21,700.00元,支出决算为15,802.00元,完成预算的72.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为15,802.00元,完成预算的72.82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格执行八项规定

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少32,198.04元,下降67.08%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少35,918.19元,下降100%;公务接待费支出决算增加3,720.15元,增长30.79%;公务接待费支出增加的主要原因是上年公务接待主要使用的是其他资金;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革后本单位已无公务用车

  (二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算15,802.00元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

  3.公务接待费支出15,802.00元。其中: 国内接待费支出15,802.00元,主要用于征收工作加班就餐。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次10个,国内公务接待人次396人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入10,980,052.40元,本年支出11,017,984.65元,年末结转和结余471,972.00元。较2016年决算数减少344,432.25元,降低42.19%,主要原因是:本年财政基金拨款减少及清理以前年度工程欠款。支出具体情况如下:2120801征地和拆迁补偿支出227,984.65元、2120803—城市建设支出10,790,000

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2017年,本部门机关运行经费支出583,256.40元比2016年增加338,093.61元,增长137.91%。主要原因是:财政加大清理财政结余资金,因此部分支出用结转的财政资金支出而往年是用其他资金支付

  (二)政府采购情况说明

  2017年,大武口区城市管理局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积668.83平方米,共有车辆10辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。 本单位2017年度尚未开展绩效管理工作。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位2017年度尚未开展绩效管理工作。 

  3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  第四部分  名词解释

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  城管局2017年决算公开表样.xls

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