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2018年度大武口区园林农牧水务局部门决算 (汇总)

索引号 640202003/2021-10697 文号 生成日期 2019-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办


2018年度

(汇总)大武口区园林农牧水务局部门决算


   目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  部分     附件

第一部分  单位概况  

  1、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善;提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

(二)制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

(三)管好用好园林、农业、牧业、水利建设资金。拟订农、林、牧业综合开发规划并组织实施。

(四)组织、协调、安排好辖区的绿化工作,做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作,加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

(五)做好辖区林木资源的管理工作,做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

(六)查处辖区林业行政案件,负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理,负责征占用(挖掘)城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

(七)抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工作。

(八)按照自治区、市及大武口有关要求,抓好农村改革,探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作,指导农业社会化服务体系建设。

(九)组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作,指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

(十) 组织实施兽医医政、兽药药政药检工作;组织监督全区动物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)指导全区农村水利工作,做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作;做好全区防汛抗旱工作。

  第二部分  机构设置

    按照部门决算编制要求,大武口区园林农牧水务局部门决算包括本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共9个,其中二级预算单位有8个

  1、大武口区绿化队

  2、大武口区青山公园管理所

  3、大武口区生态保护管理所

  4、大武口区农业技术推广服务中心

  5、大武口区林业技术推广服务中心

  6、大武口区水利工作站

  7、大武口区动物卫生监督所

  8、大武口区农村经济发展服务站  

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计212687555.78元,支出总计212687555.78元。与年相比,收分别增加39177836.16元,增长22.6%,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加与上年相比,出总增加39177836.16元,增加22.6%,主要原因是加强了基础建设,增加了项目支出。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计182546147.92元,其中:财政拨款收入110549523.33元,占60.55%上级补助收入0元,0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入71996624.59元,占39.45%

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计153972796.78元,其中:基本支出61830307.11元,占40.1%;项目支出92142489.67元,占59.9%;上缴上级支出0元,占0%经营支出0元,占0%;对附属单位上缴收入0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计132772356.79元,支出总计132772356.79元。年相比,财政拨款收总计增加430847.96元,增加0.3%,支总计增加430847.96元,增加0.3%,主要原因是节能环保支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出99425865.96元,占本年支出合计的64.5%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9048541.87元,减少8.3%,主要原因是城乡社区环境卫生及农林水支出均减少致基本支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出99425865.96元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(201)支出869578元,占0.87%;教育(205)支出60000元,占0.06%;医疗卫生与计划生育(210)支出899378.77元,占0.91%;社会保障和就业(208)支出5891679.32元,占5.93%;节能环保211支出29230535.46元,占29.39%;城乡社区212支出39476363.59元,占39.71%;农林水(213)支出20793996.43元,占20.91%;住房保障(221)支出2204334.39元,占2.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度大武口区园林农牧水务局系统一般公共预算财政拨款支出年初预算为2371229元,支出决算为99425865.96元,完成年初预算的4193%。其中:

    1、一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99)。年初预算0 元,支出决算为869578 元,决算数大于预算数,主要原因:科目的调整。

     2、教育支出(205)进修及培训(08)培训支出(03)。年初预算0 元,支出决算为60000元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加教育支出。

     3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)支出决算为12000元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出决算为2027687.71元,其他行政事业单位离退休支出(99)支出决算为900201元,预算数为2488060.57元,决算数小于预算数,主要原因:年内有退休人员,费用减少,保险费缴费比例发生变化。

     4、社会保障和就业支出(208)就业补助(07)其他就业补助支出(99)初预算0 元,预算数为2788083元,支出决算为2746392.32元,决算数小于预算数,主要原因:保险费缴费比例发生变化。

    5、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)初预算0 元,支出决算为109390元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加抚恤金支出。

     6、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对生育保险基金的补助(03),初预算36766.38元,支出决算为10427.58元,决算数小于预算数,主要原因:保险费缴费比例发生变化。

     7、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99)初预算0 元,支出决算为85580.71元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加支出。

     8、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)支出决算为50873.04元,事业单位医疗(02)支出决算为727987.47元,公务员医疗补助(03)支出决算为12718.26元,其他行政事业单位医疗支出(99)支出决算为107800元,预算数为1017092.49元,决算数大于预算数,主要原因:保险费缴费比例发生变化。

    9、节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)支出决算为9632358元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加教育支出;自然生态保护(04)生态保护(03)支出决算为18913800.74元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加教育支出;天然林保护(05)社会保险补助(02)支出决算为306552.25元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加教育支出;退耕还林(06)退耕现金(02)支出决算为230918元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加教育支出;退牧还草(08)其他退牧还草支出(99)支出决算为59406.47元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加教育支出;能源节约利用(10)能源节约利用(01)支出决算为87500元,预算数为170000元,决算数大于预算数,主要原因:年内自治区及其他上级单位拨入专项资金。

    10、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出决算为1207364.24元,城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)支出决算为38268999.35元,预算数为34964181.51元,决算数大于预算数,主要原因:年内其他单位拨入专项资金。

    11、农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)支出决算为2924550.47元,科技转化与推广服务(06)支出决算为94990元, 病虫害控制(08)支出决算为887892.63元,农产品质量安全(09)支出决算为119000元,农业生产支持补贴(22)支出决算为423358.44元,农业组织化与产业化经营(24)支出决算为1579548元,农村公益事业(26)支出决算为425000元,农业资源保护修复与利用(35)支出决算为1798818.11元,其他农业支出(99)支出决算为3555628.06元,预算数为1550174元,决算数大于预算数,主要原因:年内下达专项资金致使科目增加,资金增加,决算数增加。

    12、农林水支出(213)林业(02)林业事业机构(04)支出决算为1559275.9元,森林培育(05)支出决算为787288元,林业技术推广(06)支出决算为138924.07元,森林资源管理(07)支出决算为78000元,森林生态效益补偿(09)支出决算为253826元,动植物保护(11)支出决算为11760元,林业执法与监督(13)支出决算为34662.29元,林业检疫检测(16)支出决算为21056.45元,林业产业化(21)支出决算为800000元,林业防灾减灾(34)支出决算为125625.67元,其他林业支出(99)支出决算为113603.97元,预算数为1358435元,决算数大于预算数,主要原因:年内下达专项资金致使科目增加,资金增加,决算数增加。

13、农林水支出(213)水利(03)水利行业业务管理(04)支出决算为1014080.79元,水利工程运行与维护(06)支出决算为2272元,防汛(14)支出决算为771219.28元,农田水利(16)支出决算为383924.45元,水利安全监督(22)支出决算为51859.93元,农村人畜饮水(35)支出决算为93457.2元,预算数为1207023 元,决算数大于预算数,主要原因:年内下达专项资金增加了水利工程运行与维护资金。

14、农林水支出(213)扶贫(05)生产发展(05)预算数为0元,支出决算为1452305.8元,决算数大于预算数,主要原因:年内自治区下达的扶贫专项资金。

15、农林水支出(213)普惠金融发展支出(08)农业保险保费补贴(03)预算数为0元,支出决算为517769.08元,决算数大于预算数,主要原因:年内追加种养殖农业保费支出。

16、农林水支出(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99)预算数为0元,支出决算为774299.84元,决算数大于预算数,主要原因:年内下达的水利资金。

17、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出决算为1428909.39元,购房补贴(03)支出决算为775425元,预算数为1945083.74元,决算数大于预算数,主要原因:调整工资,购房补贴补差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支60442604.79元,其中:人员经费25690395.29元,公用经费34752209.5支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出24595592.79元,较年初预算数减16371164元,降低40%,主要原因是社保基数下降;较年决算数增加7313015.37元,增加42.3%

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出34347791.85元,较年初预算数,增加13956297.28元,增长68.44%,主要原因是业务量增加、绿化管护任务加重导致支出增加;较上年决算数,增加1201942.75元,增加3.6%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1094802.5元,较年初预算数增加1062004.5元,增长3238%,主要原因是增加了抚恤金及退休人员发放的奖金等;年决算数减少3416075.59元,降低76%

4.资本性支出公共预算财政拨款基本支出404417.65元,较年初预算数增加404417.65元,增长100%,主要原因是中途增加了自治区专项收入;上年决算数726143.27元,减少321725.62元,减少44.3%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

     2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为125721.8元,支出决算为108036.18元,完成预算的86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为104542.18元,完成预算的99.1%;公务接待费支出决算为3494元,完成预算的17.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节俭

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少10447.16元,下降8.8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加了11479.05元,下降12.33%;公务接待费支出决算减少21926.21 元,下降86.25%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出公务接待费用减少的原因主要是严格落实八项规定,勤俭节约。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决104542.18 元,占96.77%;公务接待费支出决算3494元,占3.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。开支内容

2.公务用车购置及运行维护费支出104542.18其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出104542.18元,主要用于车辆维修维护、加油等。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

3.公务接待费支出3494元。其中: 国内接待费支出3494元,主要用于上级接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于。2018年国内公务接待批次6,公务接待人次54国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入10753000元,本年支出7240720元,年末结转和结余4826951.47元。较2017年决算数增加8419400元,增长4.6倍,主要原因是:2018年新增了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出新增7220000元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5160000元。支出具体情况如下:21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出新增7220000元,2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5160000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

1、2018年度大武口区园林农牧水务局机关运行经费年初预算为156064.24元,支出预算为270437.75完成年初预算的173%减少911184.78元,减少77%。主要原因是:勤俭办公,坚持八项规定

2、2018年度大武口区园林农牧水务局下属8个事业单位运行经费年初预算为  23753807.06  元,支出决算为  34481771.75  元,完成年初预算的  145  %;比上年增加1339185.04  元,下降  3.88  %。决算数大于预算数的主要原因是大武口区生态管理所因机构合并后沟口绿化养护中心的预算调整到大武口区生态保护管理所及年内预算追加等因素,另因大武口区农村经济发展服务站因2018年新成立单位,故年初没有预算数据。

(二)政府采购情况说明

大武口区农村经济发展服务站2018年度政府采购预算0元,支出决算总额 38,545.00元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额  38,545.00元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0  %。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算0%。因其为新成立单位故无年初无预算数。

其他下属事业单位均无政府采购事宜。

(三)国有资产占有使用情况说明

  1、大武口区园林农牧水务局机关,截至2018年12月31日房屋面积3573平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0、其他专用车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  2、大武口区园林农牧水务局下属事业单位,截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积4994.58平方米,共有车辆71辆,其中:一般公务用车3单价100万元(含)以上专用设备1台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目6个,其他项目4个,共涉及资金2945000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对动物防疫专项政府购买兽医社会化服务项目2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出390000元,政府性基金预算支出0元。其中,对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,动物防疫项目的实施,确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情,强制免疫密度达到了100%,强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位,2018年全年内没有出现人畜共患病病例,对病死动物及时进行了处理,养殖户满意度指标在91%;大武口区农村人饮工程运行维护项目的实施,完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理,确保了工程正常运行,保障了工程正常供水,群众正常用水,使项目区群众满意度有所提升;组织对农村实用人才和实用技术培训、农产品质量安全等2个项目开展了重点绩效评价,农村实用人才和实用技术培训主要用于农村实用人才和实用技术的培训,以每村的主导产业为基础分阶段分内容在农忙农闲季节进行集中的理论培训,在田间地头手把手教农民掌握使用技术,使全区3000多户农民都掌握2-3门实用技术农产品质量安全用于指导0.43万亩设施农业和0.3万亩露地蔬菜生产基地全部按照无公害标准化技术规程内容进行生产实践,坚决杜绝使用国家农药种子,通过技术摘到河培训等形式,教育引导农民增强农产品安全意识2016年农村土地储备经营权确权登记、农村土地承包经营权确权登记、2017年农民合作社家庭农场规范化建设工作正常运行

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

动物防疫项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物防疫项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为390000元,执行数为390000元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2018年,全年完成口蹄疫免疫猪瘟、O型口蹄疫、A型口蹄疫4.2万头、牛口蹄疫0.54万头、羊7.1万只、高致病性禽流感95万羽、羊小反刍兽疫7.1万只、羊布鲁氏菌病3.1万只、免疫密度均达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上;对0.28万条农村犬,连续6个月,月月驱虫,对驱虫3-5天内的犬粪进行无害化处理,完成密度100%;对自治区财政补助资金使用率达到29.1%,对地方财政经费使用率达到100%,全年内没有发生重大动物疫情;二是畜禽牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟等重大动物疫情保持稳定,2018年全年没发生过人畜共患病病例、没发生包虫病、狂犬病等疫情、项目资金使用无重大违规违纪问题。

②大武口区农村人畜饮水运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大武口区农村人畜饮水运行维护项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为 100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了对区星海镇农村人饮工程的日常维修维护管理,确保了工程正常运行;二是保障了工程正常供水,群众正常用水,提高了项目区群众满意度。发现的问题及原因:一是工程建设年代久,设计标准偏低,部分工程没有联户水表井,水表安装在用水户家中,管理困难;下一步改进措施:一是积极争取资金,对部分工程进行全面维修改造;二是加强节水宣传,提高群众节水意识。

农产品质量安全项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90。项目全年预算数为20000元,执行数为10900元,完成预算的55%。主要产出和效果:一是做好培训指导工作结合追溯体系建设的培训工作,加强农业标准化技术规程、病虫害绿色综合防控技术、农产品质量安全知识等方面的培训教育和引导工作,在农业生产一线上形成人人保安全,质量是生命的氛围;二是加大标准化生产技术规程的推广应用。指导农业生产者按照自治区、市颁布的标准化生产技术规程进行操作,遵守规程,提高农产品品质和质量;三是推进农业标准化园区的建设。以项目促生产,依托园区开展自检工作。发现的问题及原因:配合自治区和市级相关检测部门,做好对大武口区生产基地农产品质量安全进行飞行检测和例行检测工作。抽检工作共检测果蔬及食用菌样品156批次,未发现农残超标。抽检及检测工作推动了我区农产品质量安全工作的有序开展。

④林业有害生物绩效自评综述:林业有害生物共发生2.1万亩,防治1.9万亩,其中杨柳树蛀干害虫(包括光肩星天牛、木蠹蛾)发生5746亩,防治4521亩;食叶害虫(包括槐尺蛾)发生1701亩,防治1028亩;刺吸式害虫(包括斑衣蜡蝉)发生5847亩,防治5847亩;臭椿沟眶象发生6616亩,防治6616亩;苹果蠹蛾发生1100亩,防治1050亩。自治区批复要求我区2018年林业有害生物成灾率低于5.6‰,无公害防治率超过87%,测报准确率超过90%,种苗产地检疫率100%。我区2018年实际林业有害生物成灾率为1.27‰,无公害防治率为91.58%,测报准确率为92.65%,种苗产地检疫率100%,全部完成自治区下达任务.陆生野生动物疫源疫病监测项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000.00元,执行数为10000.00元,完成预算的100%,主要产出和效果是通过重点时期的“日监测”和非重点时期的“周监测”相结合,从2月20日至5月20日,9月7日至12月实行日监测和日报告制度,其余时间实行周监测和周报告制度。在春秋季鸟类迁徙的季节,路线巡查监测人员定期按规定的路线进行巡查、记录和上报,采取监测点监测和路线巡查监测两种形式,监测工作中没有发现鸟类种群、野生动物中的行为异常或不正常死亡现象。分别在春、秋两季对本辖区内的3家野生动物驯养户疫源疫病防控情况开展2次监督检查,签订“野生动物人工驯养繁育承诺书”3份。救助野生动物八起,救助秃鹫1只、大白鹭2只、苍鹭2只、雕鸮1只、岩羊2只、鳄鱼1只、猎隼3只,共12头,其中鳄鱼1头、苍鹭2只送银川市野生动物救助中心,一只衰老岩羊自然死亡,已做深埋处理,其余治愈后放回自然。全年与自治区对口业务部门同监测、同预防,确保疫源疫病不发生、不扩散。

第四部分  名词解释

1.部门预算:是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2.“三公”经费:是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

3.农业技术推广:是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等,把农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程的活动。

4.农村土地流转:是指农村家庭承包的土地通过合法的形式,保留承包权,将经营权转让给其他农户或其他经济组织的行为。

5.农村饮水安全工程:指按照水质、水量、用水方便程度等指标衡量饮水不达标人口、为解决不安全人口而实施的工程。

6.农田水利基本建设:是指运用水利、农业、林业、科技等措施对农田进行综合治理,改变不利于农业生产发展的自然条件,提高农田生产能力,将基本农田建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的农田。

7.节水型社会建设:是指以提高水资源利用效率和效益为中心,在全社会建立起节水的管理体制和以经济手段为主的节水运行机制,在水资源开发利用各个环节上,实现对水资源配置、节约和保护,最终实现水资源的可持续发展。

8.防汛抗旱:是指应对旱情、洪涝灾害所采取的工程措施和非工程措施。

9.动物卫生监督:指国家动物卫生监督和管理部门,依照法律和法规要求,对动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为,目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容:对动物防疫工作实施监督检查;对动物及动物产品进行检疫检测;对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理;对动物产品实施卫生监督;对动物检疫证章、标识、标志的管理。。

10.动物防疫:综合运用多种手段,发动全社会力量,依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律,对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施,保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。



                              大武口区园林农牧水务局

                                 2019年9月20日



(汇总)2018年大武口区园林农牧水务局决算公开附表.xls


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